По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Губкинский от 04.03.2015 N 391 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года N 2825 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2015 г. № 391

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКОГО ОТ 19 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 2825 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГУБКИНСКИЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"


В соответствии с постановлениями Администрации города от 24.06.2014 № 1562 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского", от 25.09.2013 № 2238 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Губкинского", Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 20.10.2014 № 2511) изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 01 декабря 2014 года № 2947 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 19 ноября 2013 года № 2825 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014 - 2020 годы".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Мирончука С.С.

Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ





Приложение
к постановлению Администрации
города Губкинского
от 4 марта 2015 года № 391

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКИЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие транспортной системы на
территории города Губкинский на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского" (далее - МУ "УЖКК") - до 01.05.2014;
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства" (далее - МКУ "УОС") - с 01.05.2014
Участники муниципальной программы
1. Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского" - до 01.05.2014;
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства" - с 01.05.2014;
3. Администрация города.
Подпрограммы
1. Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского;
2. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском;
3. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети.
Цель муниципальной программы
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского, повышение уровня безопасности движения.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений, расположенных на ней;
2. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском;
3. Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
ВСЕГО:
1712827,040
450494,166
1262332,874
в том числе по годам:



2014 год
129924,166 в т.ч. дорожный фонд - 32,500
129924,166
в т.ч. дорожный фонд - 32,500
0,000
2015 год
527199,694 в т.ч. дорожный фонд - 100998,000
118305,000
в т.ч. дорожный фонд - 100998,000
408894,694
2016 год:
212638,000 в т.ч. дорожный фонд - 102121,000
102121,000
в т.ч. дорожный фонд - 102121,000
110517,000
2017 год
283592,800 в т.ч. дорожный фонд - 100144,000
100144,000
в т.ч. дорожный фонд - 100144,000
183448,800
2018 год
241036,380
0,000
241036,380
2019 год
159218,000
0,000
159218,000
2020 год
159218,000
0,000
159218,000
Справочно: Средства окружного бюджета
ВСЕГО:
359751,000
359751,000
0,000
2014 год:
71388,000
71388,000
0,000
2015 год:
96121,000
в т.ч. дорожный фонд - 96121,000
96121,000
в т.ч. дорожный фонд - 96121,000
0,000
2016 год
96121,000
в т.ч. дорожный фонд - 96121,000
96121,000
в т.ч. дорожный фонд - 96121,000
0,000
2017 год:
96121,000
в т.ч. дорожный фонд - 96121,000
96121,000
в т.ч. дорожный фонд - 96121,000
0,000
2018 год:

0,000
0,000
2019 год:

0,000
0,000
2020 год:

0,000
0,000
Средства федерального бюджета: 0,000 тыс. руб.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям;
2. Доля повышения общего пассажиропотока.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие города Губкинского;
2. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Губкинского.

I. Стратегическое обоснование муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2020 года (далее - Стратегия), является комфортизация городской среды и улучшение качества человеческого капитала, которое предусматривает дальнейшее благоустройство и озеленение города, реконструкцию улично-дорожной сети.
Цель программы, в соответствии со Стратегией, определена комфортизация широко понятой городской среды и улучшение качества человеческого капитала Губкинского.
Решение задачи, направленной в Стратегии на развитие городской транспортной системы, возможно при успешной реализации мероприятий, обозначенных в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Губкинского на 2014 - 2020 годы".
В результате реализации Программы будут достигнуты показатели эффективности, предусмотренные документами стратегического планирования.

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Повышение качества содержания городских
дорог города Губкинского"

Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города; Администрация города;
МУ "УЖКК";
МКУ "УОС".
Цель подпрограммы
Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений, расположенных на ней.
Задачи подпрограммы
Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации программы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
ВСЕГО:
887201,620
384222,620
502979,000
в том числе по годам:



2014 год:
80777,620
в т.ч. дорожный фонд - 32,500
80777,620
в т.ч. дорожный фонд - 32,500
0,000
2015 год:
134404,000
в т.ч. дорожный фонд - 100998,000
101180,000
в т.ч. дорожный фонд - 100998,000
33224,000
2016 год:
134404,000
в т.ч. дорожный фонд - 102121,000
102121,000
в т.ч. дорожный фонд - 102121,000
32283,000
2017 год:
134404,000
в т.ч. дорожный фонд - 100144,000
100144,000
в т.ч. дорожный фонд - 100144,000
34260,000
2018 год:
134404,000
0,000
134404,000
2019 год:
134404,000
0,000
134404,000
2020 год:
134404,000
0,000
134404,000
Справочно: Средства окружного бюджета:
ВСЕГО:
359751,000
в т.ч. дорожный фонд - 288363,000
359751,000
в т.ч. дорожный фонд - 288363,000
0,000
в том числе по годам:



2014 год:
71388,000
71388,000
0,000
2015 год:
96121,000
96121,000
0,000
2016 год:
96121,000
96121,000
0,000
2017 год:
96121,000
96121,000
0,000
2018 год:
0,000
0,000
0,000
2019 год:
0,000
0,000
0,000
2020 год:
0,000
0,000
0,000
Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс. руб.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение надлежащего качества содержания объектов улично-дорожной сети, соблюдения норм и требований в сфере безопасности дорожного движения на территории города Губкинского.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Повышение качества организации транспортного
обслуживания населения в городе Губкинском"

Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города;
МУ "УЖКК";
МКУ "УОС"
Цель подпрограммы
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском.
Задачи Подпрограммы
Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.
ВСЕГО:
166009,300
34250,300
131759,000
В том числе по годам:



2014 год:
17125,300
17125,300
0,000
2015 год:
24814,000
17125,000
7689,000
2016 год:
24814,000
0,000
24814,000
2017 год:
24814,000
0,000
24814,000
2018 год:
24814,000
0,000
24814,000
2019 год:
24814,000
0,000
24814,000
2020 год:
24814,000
0,000
24814,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных программой пассажирских перевозок;
2. Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города Губкинского.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение ценовой доступности тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа пассажирским общественным транспортом;
2. Улучшение социальной ориентированности, а также обеспечение роста пассажиропотока на пассажирском автотранспорте.

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
улично-дорожной сети"

Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства".
Цель подпрограммы
Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задачи Подпрограммы
Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации программы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский. тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.
ВСЕГО:
659616,120
32021,246
627594,874
В том числе по годам:



2014 год
32021,246
32021,246
0,000
2015 год
367981,694
0,000
367981,694
2016 год
53420,000
0,000
53420,000
2017 год
124374,800
0,000
124374,800
2018 год
81818,380
0,000
81818,380
2019 год
0,000
0,000
0,000
2020 год
0,000
0,000
0,000
2019 год
0,000
0,000
0,000
2020 год
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Выполнение проектных и инженерных изысканий;
2. По реконструкции, капитальному ремонту, ремонту:
- площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц, приведенных в нормативное состояние;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, реконструкция или ремонт.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Расширение площадей проезжей части (площади тротуаров) улиц, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
на территории города Губкинского
на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГУБКИНСКИЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятий муниципальной программы
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования
Объем, утвержденный решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
Подпрограмма 1: "Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского"
Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений, расположенных на ней
Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней
1.1
Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, инженерных сооружений на территории города Губкинского
МУ "УЖКК", МКУ "УОС", Администрация города




2014 год

80777,620
80777,620
0,000

в том числе:





средства местного бюджета, в т.ч.

9389,620
9389,620
0,000

дорожный фонд

32,500
32,500
0,000

средства окружного бюджета

71388,000
71388,000
0,000


МУ "УЖКК"
26871,730
26871,730
0,000

средства местного бюджета

3652,730
3652,730
0,000

средства окружного бюджета

23219,000
23219,000
0,000


МКУ "УОС"
53905,890
53905,890
0,000

средства местного бюджета, в т.ч.

5736,890
5736,890
0,000

дорожный фонд

32,500
32,500
0,000

средства окружного бюджета

48169,000
48169,000
0,000


Администрация города
0,000
0,000
0,000

средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2015 год
МКУ "УОС"
134404,000
101180,000
33224,000

в том числе:





средства местного бюджета, в т.ч.

38283,000
5059,000
33224,000

дорожный фонд

4877, 000
4877,000
0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

96121,000
96121,000
0,000

дорожный фонд

96121,000
96121,000
0,000

2016 год
МКУ "УОС"
134404,000
102121,000
32283,000

в том числе:





средства местного бюджета, в т.ч.

38283,000
6000,000
32283,000

дорожный фонд

6000,000
6000,000
0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

96121,000
96121,000
0,000

дорожный фонд

96121,000
96121,000
0,000

2017 год
МКУ "УОС"
134404,000
100144,000
34260,000

в том числе:





средства местного бюджета, в т.ч.

38283,000
4023,000
34260,000

дорожный фонд

4023,000
4023,000
0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

96121,000
96121,000
0,000

дорожный фонд

96121,000
96121,000
0,000

2018 год
МКУ "УОС"
134404,000
0,000
134404,000

в том числе:





средства местного бюджета

134404,000
0,000
134404,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2019 год
МКУ "УОС"
134404,000
0,000
134404,000

в том числе:





средства местного бюджета

134404,000
0,000
134404,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2020 год
МКУ "УОС"
134404,000
0,000
134404,000

в том числе:





средства местного бюджета

134404,000
0,000
134404,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

Итого по подпрограмме:

887201,620
384222,620
502979,000

в том числе:





средства местного бюджета, в т.ч.

527450,620
24471,620
502979,000

дорожный фонд

14932,500
14932,500
0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

359751,000
359751,000
0,000

дорожный фонд

288363,000
288363,000
0,000


МУ "УЖКК"
26871,730
26871,730
0,000

средства местного бюджета

3652,730
3652,730
0,000

средства окружного бюджета

23219,000
23219,000
0,000


МКУ "УОС"
860329,890
357350,890
502979,000

средства местного бюджета, в т.ч.

523797,890
20818,890
502979,000

дорожный фонд

14932,500
14932,500
0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

336532,000
336532,000
0,000

дорожный фонд

288363,000
288363,000
0,000


Администрация города
0,000
0,000
0,000

средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2
Подпрограмма 2: "Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском"
Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском
Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок
2.1
Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих (недополученных) доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
166009,300
34250,300
131759,000

2014 год

17125,300
17125,300
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

17125,300
17125,300
0,000


МУ "УЖКК"
5609,339
5609,339
0,000


МКУ "УОС"
11515,961
11515,961
0,000

2015 год
МКУ "УОС"
24814,000
17125,000
7689,000

в том числе:





средства местного бюджета

24814,000
17125,000
7689,000

2016 год
МКУ "УОС"
24814,000
0,000
24814,000

в том числе:





средства местного бюджета

24814,000
0,000
24814,000

2017 год
МКУ "УОС"
24814,000
0,000
24814,000

в том числе:





средства местного бюджета

24814,000
0,000
24814,000

2018 год
МКУ "УОС"
24814,000
0,000
24814,000

в том числе:





средства местного бюджета

24814,000
0,000
24814,000

2019 год
МКУ "УОС"
24814,000
0,000
24814,000

в том числе:





средства местного бюджета

24814,000
0,000
24814,000

2020 год
МКУ "УОС"
24814,000
0,000
24814,000

в том числе:





средства местного бюджета

24814,000
0,000
24814,000

Итого по подпрограмме

166009,300
34250,300
131759,000

в том числе





средства местного бюджета

166009,300
34250,300
131759,000


МУ "УЖКК"
5609,339
5609,339
0,000


МКУ "УОС"
160399,961
28640,961
131759,000
3
Подпрограмма 3: "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети"
Цель: Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
3.1
Выполнение проектных и инженерных изысканий
МКУ "УОС"
9264,361
114,667
9149,694

2014 год

114,667
114,667
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
114,667
114,667
0,000

2015 год
7055,694
0,000
7055,694

в том числе:




средства местного бюджета
7055,694
0,000
7055,694

2016 год
2094,000
0,000
2094,000

в том числе:




средства местного бюджета
2094,000
0,000
2094,000

2017 год
0,000
0,000
0,000

2018 год
0,000
0,000
0,000

2019 год
0,000
0,000
0,000

2020 год
0,000
0,000
0,000
3.2
Выполнение реконструкции, капитального ремонта, ремонта улично-дорожной сети города
МКУ "УОС"
650351,759
31906,579
618445,180
3.2.1
Ремонт

441040,486
28788,486
412252,000

2014 год
28788,486
28788,486
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
28788,486
28788,486
0,000

2015 год
360926,000
0,000
360926,000

в том числе:




средства местного бюджета
360926,000
0,000
360926,000

2016 год
51326,000
0,000
51326,000

в том числе:




средства местного бюджета
51326,000
0,000
51326,000

2017 год
0,000
0,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000

2018 год
0,000
0,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000

2019 год
0,000
0,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000

2020 год
0,000
0,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
3.2.2
Капитальный ремонт
МКУ "УОС"
206193,180
0,000
206193,180

2014 год

0,000
0,000
0,000

2015 год
0,000
0,000
0,000

2016 год
0,000
0,000
0,000

2017 год
124374,800
0,000
124374,800

в том числе:





средства местного бюджета
124374,800
0,000
124374,800

2018 год
81818,380
0,000
81818,380

в том числе:




средства местного бюджета
81818,380
0,000
81818,380
3.2.3
Реконструкция
МКУ "УОС"
3118,093
3118,093
0,000

2014 год

3118,093
3118,093
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
3118,093
3118,093
0,000

Итого по подпрограмме:

659616,120
32021,246
627594,874

в том числе:





средства местного бюджета

659616,120
32021,246
627594,874

Итого по программе:

1712827,040
450494,166
1262332,874

в том числе:





средства местного бюджета, в т.ч.

1353076,040
90743,166
1262332,874

дорожный фонд

14932,500
14932,500
0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

359751,000
359751,000
0,000

дорожный фонд

288363,000
288363,000
0,000





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
на территории города Губкинского
на 2014 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКИЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ пп
Наименование показателей
Ед. изм.
Значение показателей результативности



2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского, повышение уровня безопасности движения
1
Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям
%
2,3
0
26,8
0
4,2
0
10,6
7
0
0
Значение данного показателя определяется как отношение протяженности автодорог города, приведенных в соответствие нормативным требованиям в отчетном году, к общей протяженности автодорог

Вес показателя 0,5














2
Доля повышения общего пассажиропотока
%
5
0
5
0
5
0
5
5
5
5
Значение данного показателя определяется по формуле



где:
Дп - доля повышения пассажиропотока,
Qплан - планируемое количество пассажиров,
Qфакт - фактическое количество пассажиров.

Вес показателя 0,5















1
Подпрограмма 1: "Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского"
Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений, расположенных на ней
Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней
1.1
Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети
Шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расчет показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети за отчетный период

Вес показателя 1















2
Подпрограмма 2: "Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском"
Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском
Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок

2.1
Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных программой пассажирских перевозок
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется на основании отчетности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки, как отношение фактического количества выполненных рейсов к запланированному количеству рейсов:



Вес показателя 0,5















2.2
Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города Губкинского
Тыс. чел.
150,87
0
158,41
0
166,33
0
166,33
166,33
166,33
166,33

Значение данного показателя определяется на основании отчетности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки, как отношение фактического пассажиропотока к запланированному:



Рост пассажиропотока спрогнозирован, исходя из естественного ежегодного прироста населения города (к = 1,0499768)

Вес показателя 0,5















3
Подпрограмма 3: "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети"
Цель: Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
3.1
Выполнение проектных и инженерных изысканий
%
100
0
0
100
0
100
0
0
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью разработки проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на капитальный ремонт объектов. Источник информации:
Статистические данные МКУ "УОС" и официально утвержденные статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма № П-2) и ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.

Вес показателя 0,2















3.2
Площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц, приведенных в нормативное состояние
кв. м
8543
0
0
92702
0
17749
47956
38862
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние проезжей части (тротуаров), а также проведения капитального ремонта, реконструкции или ремонта.
Статистические данные МКУ "УОС" и официально утвержденные статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма № 3ДГ)

Вес показателя 0,4















3.3
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт или ремонт
км
1,223
0
0
14,616
0
2,259
5,750
3,840
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также проведения капитального ремонта, реконструкции или ремонта.
Статистические данные МКУ "УОС" и официально утвержденные статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма № 3ДГ)

Вес показателя 0,4

















------------------------------------------------------------------