По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Губкинский от 10.03.2015 N 443 "О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года N 2832 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2015 г. № 443

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКОГО ОТ 19 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 2832 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с постановлениями Администрации города от 30 декабря 2014 года № 3323 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского", от 25.09.2013 № 2238 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Губкинского", Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2832 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 05 ноября 2014 года № 2663) изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 04 декабря 2014 года № 2993 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 19 ноября 2013 года № 2832 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Мирончука С.С.

Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ





Приложение

Утверждено
постановлением Администрации
города Губкинского
от 10 марта 2015 года № 443

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Благоустройство муниципального
образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского" (до 01.05.2014);
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства" (с 01.05.2014).
Участники муниципальной программы
1. Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского";
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства";
3. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского;
4. Управление жилищной политики Администрации города Губкинского.
Подпрограммы
1. "Совершенствование системы организации освещения территорий муниципального образования город Губкинский";
2. "Содержание и развитие зеленого хозяйства города Губкинского";
3. "Организация и содержание мест захоронения на территории города Губкинского";
4. "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Губкинский";
5. "Содержание и совершенствование благоустройства территорий и мест массового отдыха населения города Губкинского";
6. "Повышение качества благоустройства дворовых территорий города Губкинского";
7. "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы";
8. "Развитие рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения города Губкинского".
Цель муниципальной программы
Совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования город Губкинский.
Задачи муниципальной программы
1. Повышение уровня освещенности территории муниципального образования город Губкинский и обеспечение надежности работы ее систем;
2. Организация эффективной системы управления и функционирования комплекса природных и озелененных территорий города для обеспечения благоприятной экологической среды проживания населения;
3. Благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан и создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений;
4. Создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город Губкинский, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в городе;
5. Создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения;
6. Совершенствование условий проживания населения и повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
7. Обеспечение организационных и управленческих функций по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, улично-дорожной сети;
8. Благоустройство рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения в муниципальном образовании город Губкинский.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
ВСЕГО:
925766,609
352540,818
573225,791
в том числе по годам:



2014 год:
156657,818
156657,818
0,000
2015 год:
274205,871
76655,000
197550,871
2016 год:
199316,984
59614,000
139702,984
2017 год:
107740,984
59614,000
48126,984
2018 год:
62614,984
0,000
62614,984
2019 год:
62614,984
0,000
62614,984
2020 год:
62614,984
0,000
62614,984
Справочно:


Средства окружного бюджета
ВСЕГО:
91681,000
91681,000
0,000
том числе по годам:



2014 год:
9127,000
9127,000
0,000
2015 год:
27518,000
27518,000
0,000
2016 год:
27518,000
27518,000
0,000
2017 год:
27518,000
27518,000
0,000
2018 год:
0,000
0,000
0,000
2019 год:
0,000
0,000
0,000
2020 год:
0,000
0,000
0,000
Средства федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (газонов, озеленения, наружного освещения и т.д.) ГОСТу.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Повышение уровня благоустроенности города (обеспеченность города сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками и т.д.).

I. Стратегическое обоснование муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2020 года (далее - Стратегия), является комфортизация городской среды и улучшение качества человеческого капитала, которое предусматривает дальнейшее благоустройство и озеленение города, реконструкцию улично-дорожной сети.
Одной из задач, предусматривающих достижение указанной цели, является улучшение качества городской среды в результате реализации комплекса проектов по повышению уровня комфортности городского пространства (внутридомовых площадок, автопарковок и др.), создание площадок для коммуникации через организацию многофункциональных культурно-досуговых объектов.
Решение задачи, предусмотренной в Стратегии для создания комфортной городской среды, возможно при успешной реализации комплекса мер в рамках муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования город Губкинский", целью которой является совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования город Губкинский.
В результате реализации Программы будут достигнуты показатели эффективности, предусмотренные документами стратегического планирования.

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Совершенствование системы организации
освещения территорий муниципального образования
город Губкинский"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города;
Участники подпрограммы: МУ "УЖКК", МКУ "УОС".
Цель подпрограммы
Повышение уровня освещенности территории муниципального образования город Губкинский и обеспечение надежности работы ее систем.
Задача Подпрограммы
Обеспечение надежности работы объектов уличного и внутриквартального освещения.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.
Всего:
173787,751
94759,751
79028,000
В том числе по годам:
2014 год:
19737,751
19737,751
0,000
2015 год:
25870,000
25870,000
0,000
2016 год:
25870,000
24576,000
1294,000
2017 год:
25870,000
24576,000
1294,000
2018 год:
25480,000
0,000
25480,000
2019 год:
25480,000
0,000
25480,000
2020 год:
25480,000
0,000
25480,000
Средства окружного бюджета:
82835,000
82835,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год:
9107,000
9107,000
0,000
2015 год:
24576,000
24576,000
0,000
2016 год:
24576,000
24576,000
0,000
2017 год:
24576,000
24576,000
0,000
2018 год:
0,000
0,000
0,000
2019 год:
0,000
0,000
0,000
2020 год:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Обеспечение надежности работы объектов уличного освещения;
2. Обеспечение освещенности территории города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Надежное функционирование систем уличного освещения

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Содержание и развитие зеленого хозяйства
города Губкинского"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города;
Участники подпрограммы: МУ "УЖКК", МКУ "УОС".
Цель подпрограммы
Организация эффективной системы управления и функционирования комплекса природных и озелененных территорий города для обеспечения благоприятной экологической среды проживания населения города.
Задача Подпрограммы
Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда города.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
136992,615
9276,711
127715,904
В том числе по годам:
2014 год:
9276,711
9276,711
0,000
2015 год:
21285,984
0,000
21285,984
2016 год:
21285,984
0,000
21285,984
2017 год:
21285,984
0,000
21285,984
2018 год:
21285,984
0,000
21285,984
2019 год:
21285,984
0,000
21285,984
2020 год:
21285,984
0,000
21285,984
Средства окружного бюджета:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Своевременное, полное и качественное выполнение комплекса мероприятий по озеленению территории в соответствии с титульным списком и правовыми актами Администрации города.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Улучшение состояния и повышение уровня благоустроенности муниципального образования в целом, а также совершенствование условий проживания в нем населения.

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Организация и содержание мест захоронения на
территории города Губкинского"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города;
Участники подпрограммы: МУ "УЖКК", МКУ "УОС".
Цель подпрограммы
Благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан и создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений.
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение сохранности мест захоронения;
2. Обеспечение надлежащего уровня организации благоустройства и содержания мест захоронения.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
18768,513
10890,513
7878,000
В том числе по годам:
2014 год:
1909,513
1909,513
0,000
2015 год:
3097,000
3097,000
0,000
2016 год:
3098,000
2942,000
156,000
2017 год:
3098,000
2942,000
156,000
2018 год:
2522,000
0,000
2522,000
2019 год:
2522,000
0,000
2522,000
2020 год:
2522,000
0,000
2522,000
Средства окружного бюджета:
8846,000
8846,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год:
20,000
20,000
0,000
2015 год:
2942,000
2942,000
0,000
2016 год:
2942,000
2942,000
0,000
2017 год:
2942,000
2942,000
0,000
2018 год:
0,000
0,000
0,000
2019 год:
0,000
0,000
0,000
2020 год:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности подпрограммы
1. Отсутствие жалоб по обеспечению сохранности мест захоронений;
2. Отсутствие письменных жалоб и предписаний надзорных органов по содержанию мест захоронений;
3. Количество выплат по возмещению разницы затрат на захоронение невостребованных трупов.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение уровня благоустройства кладбища, создание оптимальных условий жителям города по посещению и уходу за местами захоронений, обеспечение сохранности мест захоронений умерших граждан.

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Развитие системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами в муниципальном
образовании город Губкинский"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города Губкинского;
Участники подпрограммы: МУ "УЖКК"; МКУ "УОС".
Цель подпрограммы
Создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город Губкинский, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в городе.
Задачи подпрограммы
1. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами;
2. Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами и организации содержания мест захоронения ТБО.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
44906,179
12141,179
32765,000
В том числе по годам:
2014 год:
5588,179
5588,179
0,000
2015 год:
6553,000
6553,000
0,000
2016 год:
6553,000
0,000
6553,000
2017 год:
6553,000
0,000
6553,000
2018 год:
6553,000
0,000
6553,000
2019 год:
6553,000
0,000
6553,000
2020 год:
6553,000
0,000
6553,000
Средства окружного бюджета:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество разработанных нормативных правовых актов Администрации, направленных на реализацию Подпрограммы;
2. Доля утилизированных отходов от общего количества отходов;
3. Доля отходов, сбор которых осуществляется раздельно от общего количества образующихся отходов.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Создание правовой, организационной, экономической, технической и информационной базы для развития сферы обращения с отходами, внедрение раздельного сбора мусора на территории муниципального образования, формирование условий для вторичной переработки отходов, внедрение устойчивой системы сбора и утилизации опасных, ртутьсодержащих отходов.

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Содержание и совершенствование
благоустройства территорий и мест массового отдыха населения
города Губкинского"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города;
Участники подпрограммы: МУ "УЖКК", МКУ "УОС".
Цель подпрограммы
Создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
Задачи подпрограммы
1. Повышение качества благоустройства и обустройства мест массового отдыха населения на территории города;
2. Осуществление комплекса мероприятий по снижению популяции безнадзорных животных на территории города Губкинского.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
113242,183
46845,692
66396,491
В том числе по годам:
2014 год:
39981,692
39981,692
0,000
2015 год:
39390,491
6846,000
32526,491
2016 год:
6774,000
0,000
6774,000
2017 год:
6774,000
0,000
6774,000
2018 год:
6774,000
0,000
6774,000
2019 год:
6774,000
0,000
6774,000
2020 год:
6774,000
0,000
6774,000
Средства окружного бюджета:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Своевременное, полное и качественное выполнение мероприятий по прочему благоустройству в соответствии с титульным списком и правовыми актами Администрации города;
2. Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Улучшение состояния и повышение уровня благоустроенности муниципального образования в целом, а также совершенствование условий проживания в нем населения.

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 "Повышение качества благоустройства дворовых
территорий города Губкинского"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города;
Участники подпрограммы:
Управление жилищной политики Администрации города
Цель подпрограммы
Совершенствование условий проживания населения и повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
88314,146
55963,677
32350,469
В том числе по годам:
2014 год:
55963,677
55963,677
0,000
2015 год:
32350,469
0,000
32350,469
2016 год:
0,000
0,000
0,000
2017 год:
0,000
0,000
0,000
2018 год:
0,000
0,000
0,000
2019 год:
0,000
0,000
0,000
2020 год:
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Доля благоустроенных дворовых территорий.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

ПАСПОРТ
подпрограммы 7 "Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы "Благоустройство муниципального
образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города;
Участники подпрограммы:
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского" (до 01.01.2015);
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства" (с 01.01.2015)
Цель подпрограммы
Обеспечение организационных и управленческих функций по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, улично-дорожной сети;
Задача подпрограммы
Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом города Губкинского.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
116708,838
111461,045
5247,793
В том числе по годам:
2014 год:
12998,045
12998,045
0,000
2015 год:
39518,793
34271,000
5247,793
2016 год:
32096,000
32096,000
0,000
2017 год:
32096,000
32096,000
0,000
2018 год:
0,000
0,000
0,000
2019 год:
0,000
0,000
0,000
2020 год:
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Ежегодное достижение показателей эффективности муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом города Губкинского и обеспечение реализации мероприятий по объектам благоустройства, экологии, транспорта, улично-дорожной сети.

ПАСПОРТ
подпрограммы 8 "Развитие рекреационных зон и зон отдыха
общегородского значения города Губкинского"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор подпрограммы - первый заместитель главы Администрации города;
Участники подпрограммы:
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства".
Цель подпрограммы
Благоустройство рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения в муниципальном образовании город Губкинский.
Задачи подпрограммы
1. Создание необходимых условий для формирования рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения в муниципальном образовании город Губкинский;
2. Формирование и развитие рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
233046,384
11202,250
221844,134
В том числе по годам:
2014 год:
11202,250
11202,250
0,000
2015 год:
106140,134
0,000
106140,134
2016 год:
103640,000
0,000
103640,000
2017 год:
12064,000
0,000
12064,000
2018 год:
0,000
0,000
0,000
2019 год:
0,000
0,000
0,000
2020 год:
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета:
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Разработка проекта "Ландшафтный дизайн территории центра города Губкинского";
2. Обеспеченность проектно-сметной документацией объекта: "Никольский сквер в ландшафтном парке". Пруд;
3. Разработка эскизного проекта площади Воинской Славы в городском парке культуры и отдыха в городе Губкинском;
4. Строительство объектов благоустройства;
5. Разработка проектной и рабочей документации "Коворкинг - сквер в г. Губкинский".
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Организация удобной и комфортной среды проживания, сокращение количества незавершенного строительством объектов благоустройства, расположенных в городском парке и сквере города.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Благоустройство муниципального образования
город Губкинский на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования
Объем, утвержденный решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
1. Подпрограмма 1 "Совершенствование системы организации освещения территорий муниципального образования город Губкинский"
Цель: Повышение уровня освещенности территории муниципального образования город Губкинский и обеспечение надежности работы ее систем
Задача: Обеспечение надежности работы объектов уличного и внутриквартального освещения
1.1
Выполнение работ по текущему содержанию, техническому обслуживанию объектов уличного и внутриквартального освещения
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
73046,751
39867,751
33179,000

2014 год:

8006,751
8006,751
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

8006,751
8006,751
0,000


МУ "УЖКК"
2632,351
2632,351
0,000


МКУ "УОС"
5374,400
5374,400
0,000

2015 год:
МКУ "УОС"
10987,000
10987,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

550,000
550,000
0,000

средства окружного бюджета

10437,000
10437,000
0,000

2016 год:
МКУ "УОС"
10987,000
10437,000
550,000

в том числе:





средства местного бюджета

550,000
0,000
550,000

средства окружного бюджета

10437,000
10437,000
0,000

2017 год:
МКУ "УОС"
10987,000
10437,000
550,000

в том числе:





средства местного бюджета

550,000
0,000
550,000

средства окружного бюджета

10437,000
10437,000
0,000

2018 год:
МКУ "УОС"
10693,000
0,000
10693,000

в том числе:





средства местного бюджета

10693,000
0,000
10693,000

2019 год:
МКУ "УОС"
10693,000
0,000
10693,000

в том числе:





средства местного бюджета

10693,000
0,000
10693,000

2020 год:
МКУ "УОС"
10693,000
0,000
10693,000

в том числе:





средства местного бюджета

10693,000
0,000
10693,000
1.2
Покупка электроэнергии для уличного и внутриквартального освещения на территории города Губкинский
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
100741,000
54892,000
45849,000

2014 год:

11731,000
11731,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

2624,000
2624,000
0,000

средства окружного бюджета

9107,000
9107,000
0,000

средства местного бюджета
МУ "УЖКК"
1181,432
1181,432
0,000

средства окружного бюджета
4102,965
4102,965
0,000

средства местного бюджета
МКУ "УОС"
1442,568
1442,568
0,000

средства окружного бюджета
5004,035
5004,035
0,000

2015 год:

14883,000
14883,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

744,000
744,000
0,000

средства окружного бюджета

14139,000
14139,000
0,000

2016 год:

14883,000
14139,000
744,000

в том числе:





средства местного бюджета

744,000
0,000
744,000

средства окружного бюджета

14139,000
14139,000
0,000

2017 год:

14883,000
14139,000
744,000

в том числе:





средства местного бюджета

744,000
0,000
744,000

средства окружного бюджета

14139,000
14139,000
0,000

2018 год:

14787,000
0,000
14787,000

в том числе:





средства местного бюджета

14787,000
0,000
14787,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2019 год:

14787,000
0,000
14787,000

в том числе:





средства местного бюджета

14787,000
0,000
14787,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2020 год:

14787,000
0,000
14787,000

в том числе:





средства местного бюджета

14787,000
0,000
14787,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

Итого по подпрограмме:

173787,751
94759,751
79028,000

в том числе:





средства местного бюджета

90952,751
11924,751
79028,000

средства окружного бюджета

82835,000
82835,000
0,000

средства местного бюджета
МУ "УЖКК"
3813,783
3813,783
0,000

средства окружного бюджета
4102,965
4102,965
0,000

средства местного бюджета
МКУ "УОС"
87138,968
8110,968
79028,000

средства окружного бюджета
78732,035
78732,035
0,000
2. Подпрограмма 2 "Содержание и развитие зеленого хозяйства города Губкинского"
Цель: Организация эффективной системы управления и функционирования комплекса природных и озелененных территорий города для обеспечения благоприятной экологической среды проживания населения города
Задача: Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда города
2.1
Своевременное, полное и качественное выполнение мероприятий по озеленению территории в соответствии с титульным списком и правовыми актами Администрации города
МКУ "УОС"
136992,615
9276,711
127715,904

2014 год:
9276,711
9276,711
0,000

в том числе:




Выполнение работ по устройству и ремонту газонов на территории города Губкинского
1827,670
1827,670
0,000

Приобретение МАФ для озеленения территорий
1762,094
1762,094
0,000

Поставка однолетней цветочной рассады для устройства клумб на территории города Губкинского
1826,455
1826,455
0,000

Выполнение работ по уходу за цветочными клумбами на территории города Губкинского
658,635
658,635
0,000

Выполнение работ по уходу за газонами
1711,682
1711,682
0,000

Выполнение работ по уходу за деревьями
98,555
98,555
0,000

Выполнение работ по посадке однолетней цветочной рассады
533,423
533,423
0,000

Поставка саженцев яблони сибирской
394,120
394,120
0,000

Посадка яблони сибирской
464,077
464,077
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
9276,711
9276,711
0,000

2015 год:
21285,984
0,000
21285,984

в том числе:




средства местного бюджета
21285,984
0,000
21285,984

Выполнение работ по устройству, ремонту и уходу за газонами на территории земель общего пользования города Губкинского
11251,203
0,000
11251,203

Выполнение работ по поставке, посадке цветочной рассады, формирование цветочниц и уходу за цветочными клумбами
7950,383
0,000
7950,383

Выполнение работ по поставке, посадке по уходу за деревьями
2084,398
0,000
2084,398

2016 год:
21285,984
0,000
21285,984

в том числе:





средства местного бюджета

21285,984
0,000
21285,984

2017 год:

21285,984
0,000
21285,984

в том числе:





средства местного бюджета

21285,984
0,000
21285,984

2018 год:

21285,984
0,000
21285,984

в том числе:





средства местного бюджета

21285,984
0,000
21285,984

2019 год:

21285,984
0,000
21285,984

в том числе:





средства местного бюджета

21285,984
0,000
21285,984

2020 год:

21285,984
0,000
21285,984

в том числе:





средства местного бюджета

21285,984
0,000
21285,984

Итого по подпрограмме:

136992,615
9276,711
127715,904

в том числе:





средства местного бюджета

136992,615
9276,711
127715,904
3. Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения на территории города Губкинского"
Цель: Благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан и создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений
Задача 1: Обеспечение сохранности мест захоронения
3.1.
Обеспечение охраны кладбища
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
11829,160
6256,160
5573,000

2014 год:

1191,877
1191,877
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

1191,877
1191,877
0,000


МУ "УЖКК"
397,292
397,292
0,000


МКУ "УОС"
794,585
794,585
0,000

2015 год:
МКУ "УОС"
1772,283
1772,283
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

88,283
88,283
0,000

средства окружного бюджета

1684,000
1684,000
0,000

2016 год:
МКУ "УОС"
1773,000
1646,000
127,000

в том числе:




средства местного бюджета
127,000
0,000
127,000

средства окружного бюджета
1646,000
1646,000
0,000

2017 год:
1773,000
1646,000
127,000

в том числе:




средства местного бюджета
127,000
0,000
127,000

средства окружного бюджета
1646,000
1646,000
0,000

2018 год:
1773,000
0,000
1773,000

в том числе:




средства местного бюджета
1773,000
0,000
1773,000

2019 год:
1773,000
0,000
1773,000

в том числе:




средства местного бюджета
1773,000
0,000
1773,000

2020 год:
1773,000
0,000
1773,000

в том числе:




средства местного бюджета
1773,000
0,000
1773,000
Задача 2: Обеспечение надлежащего уровня организации благоустройства и содержания мест захоронения
3.2
Повышение уровня благоустройства мест захоронения
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
5191,353
2944,353
2247,000

2014 год:

697,636
697,636
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

697,636
697,636
0,000


МУ "УЖКК"
257,591
257,591
0,000


МКУ "УОС"
440,045
440,045
0,000

2015 год:
МКУ "УОС"
748,717
748,717
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

37,717
37,717
0,000

средства окружного бюджета

711,000
711,000
0,000

2016 год:
МКУ "УОС"
749,000
749,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000

средства окружного бюджета
749,000
749,000
0,000

2017 год:
749,000
749,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000

средства окружного бюджета
749,000
749,000
0,000

2018 год:
749,000
0,000
749,000

в том числе:




средства местного бюджета
749,000
0,000
749,000

2019 год:
749,000
0,000
749,000

в том числе:





средства местного бюджета

749,000
0,000
749,000

2020 год:
МКУ "УОС"
749,000
0,000
749,000

в том числе:




средства местного бюджета
749,000
0,000
749,000
3.3.
Поддержка на территории муниципального образования сферы ритуальных услуг
1748,000
1690,000
58,000

2014 год:
20,000
20,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000

средства окружного бюджета
20,000
20,000
0,000

2015 год:
576,000
576,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
29,000
29,000
0,000

средства окружного бюджета
547,000
547,000
0,000

2016 год:
576,000
547,000
29,000

в том числе:





средства местного бюджета

29,000
0,000
29,000

средства окружного бюджета

547,000
547,000
0,000

2017 год:

576,000
547,000
29,000

в том числе:





средства местного бюджета

29,000
0,000
29,000

средства окружного бюджета

547,000
547,000
0,000

2018 - 2020 годы:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

Итого по подпрограмме:

18768,513
10890,513
7878,000

в том числе:





средства местного бюджета

9922,513
2044,513
7878,000

средства окружного бюджета

8846,000
8846,000
0,000

средства местного бюджета
МУ "УЖКК"
654,883
654,883
0,000

средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000

средства местного бюджета
МКУ "УОС"
9267,630
1389,630
7878,000

средства окружного бюджета
8846,000
8846,000
0,000
4. Подпрограмма 4 "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Губкинский"
Цель: Создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город Губкинский, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в городе
Задача 1: Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
4.1
Разработка нормативных правовых актов города Губкинского, направленных на реализацию подпрограммы
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
0,000
0,000
0,000
4.2
Корректировка исполнения мероприятий подпрограммы

0,000
0,000
0,000
4.3
Разработка типовых методических рекомендаций по организации сбора, вывоза, захоронения и переработки бытовых и промышленных отходов

0,000
0,000
0,000
Задача 2: Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами и организации содержания мест захоронения ТБО
4.4
Выполнение работ по организации и содержанию мест захоронения ТБО от населения города Губкинского
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
44902,179
12137,179
32765,000

2014 год

5584,179
5584,179
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

5584,179
5584,179
0,000


МУ "УЖКК
1857,884
1857,884
0,000


МКУ "УОС"
3726,295
3726,295
0,000

2015 год
МКУ "УОС"
6553,000
6553,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
6553,000
6553,000
0,000

2016 год
6553,000
0,000
6553,000

в том числе:




средства местного бюджета
6553,000
0,000
6553,000

2017 год
6553,000
0,000
6553,000

в том числе:




средства местного бюджета
6553,000
0,000
6553,000

2018 год
6553,000
0,000
6553,000

в том числе:




средства местного бюджета
6553,000
0,000
6553,000

2019 год
6553,000
0,000
6553,000

в том числе:




средства местного бюджета
6553,000
0,000
6553,000

2020 год
6553,000
0,000
6553,000

в том числе:




средства местного бюджета

6553,000
0,000
6553,000
4.5
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств
МУ "УЖКК"
4,000
4,000
0,000

2014 год

4,000
4,000
0,000

в том числе





средства местного бюджета

4,000
4,000
0,000

Итого по подпрограмме:

44906,179
12141,179
32765,000

в том числе:





средства местного бюджета

44906,179
12141,179
32765,000


МУ "УЖКК"
1861,884
1861,884
0,000


МКУ "УОС"
43044,295
10279,295
32765,000
5. Подпрограмма 5 "Содержание и совершенствование благоустройства территорий и мест массового отдыха населения города Губкинского"
Цель: Создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения
Задача 1: Повышение качества благоустройства и обустройства мест массового отдыха населения на территории города
5.1
Выполнение комплекса работ по содержанию и уборке объектов благоустройства, подготовке территорий к проведению праздничных мероприятий и обустройству объектов благоустройства и мест массового отдыха населения
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
107001,760
45225,269
61776,491

2014 год:

39285,269
39285,269
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

39285,269
39285,269
0,000


МУ "УЖКК
1017,172
1017,172
0,000


МКУ "УОС"
38249,097
38249,097
0,000


Управление жилищной политики Администрации города Губкинского
19,000
19,000
0,000

2015 год:
МКУ "УОС"
38466,491
5940,000
32526,491

в том числе:





средства местного бюджета

38466,491
5940,000
32526,491

2016 год:
МКУ "УОС"
5850,000
0,000
5850,000

в том числе:





средства местного бюджета

5850,000
0,000
5850,000

2017 год:
МКУ "УОС"
5850,000
0,000
5850,000

в том числе:





средства местного бюджета

5850,000
0,000
5850,000

2018 год:
МКУ "УОС"
5850,000
0,000
5850,000

в том числе:





средства местного бюджета

5850,000
0,000
5850,000

2019 год:
МКУ "УОС"
5850,000
0,000
5850,000

в том числе:





средства местного бюджета

5850,000
0,000
5850,000

2020 год:
МКУ "УОС"
5850,000
0,000
5850,000

в том числе:





средства местного бюджета

5850,000
0,000
5850,000
Задача 2: Осуществление комплекса мероприятий по снижению популяции безнадзорных животных на территории города Губкинского
5.2.
Мероприятия по отлову и утилизации безнадзорных животных
МУ "УЖКК", МКУ "УОС"
6240,423
1620,423
4620,000

2014 год:

696,423
696,423
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

696,423
696,423
0,000


МУ "УЖКК"
230,396
230,396
0,000


МКУ "УОС"
466,027
466,027
0,000

2015 год:
МКУ "УОС"
924,000
924,000
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
924,000
924,000
0,000

2016 год:
924,000
0,000
924,000

в том числе:




средства местного бюджета
924,000
0,000
924,000

2017 год:
924,000
0,000
924,000

в том числе:




средства местного бюджета
924,000
0,000
924,000

2018 год:
924,000
0,000
924,000

в том числе:




средства местного бюджета
924,000
0,000
924,000

2019 год:
924,000
0,000
924,000

в том числе:




средства местного бюджета
924,000
0,000
924,000

2020 год:
924,000
0,000
924,000

в том числе:




средства местного бюджета

924,000
0,000
924,000

Итого по подпрограмме:

113242,183
46845,692
66396,491

в том числе:





средства местного бюджета

113242,183
46845,692
66396,491


МУ "УЖКК"
1247,568
1247,568
0,000


МКУ "УОС"
111975,615
45579,124
66396,491


Управление жилищной политики Администрации города Губкинского
19,000
19,000
0,000
6. Подпрограмма 6 "Повышение качества благоустройства дворовых территорий города Губкинского"
Цель: Совершенствование условий проживания населения и повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
6.1
Благоустройство дворовых территорий
Управление жилищной политики Администрации города Губкинского
88314,146
55963,677
32350,469

2014 год:

55963,677
55963,677
0,000

В том числе:





средства местного бюджета

55963,677
55963,677
0,000

2015 год:

32350,469
0,000
32350,469

В том числе:





средства местного бюджета

32350,469
0,000
32350,469

Итого по подпрограмме:

88314,146
55963,677
32350,469

В том числе:





средства местного бюджета

88314,146
55963,677
32350,469
7. Подпрограмма 7 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы"
Цель: Обеспечение организационных и управленческих функций по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, улично-дорожной сети
Задача: Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом города Губкинского
7.1
Финансовое обеспечение муниципальных служащих
МУ "УЖКК"
11454,915
11454,915
0,000

2014 год:

11454,915
11454,915
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

11454,915
11454,915
0,000

2015 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

2016 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000
7.2
Финансовое обеспечение должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы
МУ "УЖКК"
1543,130
1543,130
0,000

2014 год:

1543,130
1543,130
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

1543,130
1543,130
0,000

2015 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

2016 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000
7.3.
Осуществление государственных полномочий ЯНАО по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
МУ "УЖКК"
0,000
0,000
0,000

2014 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2015 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000

2016 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства окружного бюджета

0,000
0,000
0,000
7.4
Финансовое обеспечение должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы
МКУ "УОС"
103710,793
98463,000
5247,793

2014 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

2015 год:

39518,793
34271,000
5247,793

в том числе:





средства местного бюджета

39518,793
34271,000
5247,793

2016 год:

32096,000
32096,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

32096,000
32096,000
0,000

2017 год:

32096,000
32096,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

32096,000
32096,000
0,000

2018 - 2020 годы:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

Итого по подпрограмме:

116708,838
111461,045
5247,793

в том числе:





средства местного бюджета

116708,838
111461,045
5247,793
8. Подпрограмма 8 "Развитие рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения города Губкинского"
Цель: Благоустройство рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения в муниципальном образовании город Губкинский
Задача 1: Создание необходимых условий для формирования рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения в муниципальном образовании город Губкинский
8.1
Разработка проекта "Ландшафтный дизайн территории центра города Губкинского"
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского
1452,232
1452,232
0,000

2014 год:

1452,232
1452,232
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

1452,232
1452,232
0,000
8.2.
Обеспеченность проектно- сметной документацией объекта: "Никольский сквер в ландшафтном парке". Пруд.
МКУ "УОС"
2348,947
0,000
2348,947

2014 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета





2015 год:

2348,947
0,000
2348,947

в том числе:

2348,947
0,000
2348,947
8.3
Разработка эскизного проекта площади Воинской Славы в городском парке культуры и отдыха в городе Губкинском
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского
300,000
300,000
0,000

2014 год:

300,000
300,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

300,000
300,000
0,000
8.4
Разработка проектной и рабочей документации "Коворкинг - сквер в г. Губкинский"
МКУ "УОС"
562,800
562,800
0,000

2014 год:
562,800
562,800
0,000

в том числе:




средства местного бюджета
562,800
562,800
0,000
Задача 2: Формирование и развитие рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения
8.5
Благоустройство территории микрорайона № 14. Устройство сквера на углу проспекта Мира и улицы Молодежной.
МКУ "УОС"
115619,000
0,000
115619,000

2014 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

2015 год:

46260,000
0,000
46260,000

в том числе:





средства местного бюджета

46260,000
0,000
46260,000

2016 год:

68975,000
0,000
68975,000

в том числе:





средства местного бюджета

68975,000
0,000
68975,000

2017 год:

384,000
0,000
384,000

в том числе:





средства местного бюджета

384,000
0,000
384,000
8.6
Комплексное благоустройство в городском парке культуры и отдыха "Юбилейный". Проезд от проспекта Мира до развлекательного комплекса "7 Континент"
МКУ "УОС"
81402,000
0,000
81402,000

2014 год:

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

2015 год:

35057,000
0,000
35057,000

в том числе:





средства местного бюджета

35057,000
0,000
35057,000

2016 год:

34665,000
0,000
34665,000

в том числе:





средства местного бюджета

34665,000
0,000
34665,000

2017 год:

11680,000
0,000
11680,000

в том числе:





средства местного бюджета

11680,000
0,000
11680,000
8.7
Благоустройство площади Воинской Славы

18332,405
8887,218
9445,187

2014 год

8887,218
8887,218
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

8887,218
8887,218
0,000

2015 год

9445,187
0,000
9445,187

в том числе:





средства местного бюджета

9445,187
0,000
9445,187
8.8
Никольский сквер в ландшафтном парке г. Губкинский. Пешеходные тропинки

7008,000
0,000
7008,000

2014 год

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

2015 год

7008,000
0,000
7008,000

в том числе:





средства местного бюджета

7008,000
0,000
7008,000
8.9
Поставка и изготовление уличных скульптур

6021,000
0,000
6021,000

в том числе:





средства местного бюджета

6021,000
0,000
6021,000

2014 год

0,000
0,000
0,000

в том числе:





средства местного бюджета

0,000
0,000
0,000

2015 год

6021,000
0,000
6021,000

в том числе:





средства местного бюджета

6021,000
0,000
6021,000

Итого по подпрограмме

233046,384
11202,250
221844,134

в том числе:





средства местного бюджета

233046,384
11202,250
221844,134

Всего по программе:

925766,609
352540,818
573225,791

в том числе:





средства местного бюджета

834085,609
260859,818
573225,791

средства окружного бюджета

91681,000
91681,000
0,000





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Благоустройство муниципального образования
город Губкинский на 2014 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ГУБКИНСКИЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ пп
Наименование подпрограмм, наименование показателей
Ед. изм.
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год



в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
Цель муниципальной программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования город Губкинский

Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (газонов, озеленения, наружного освещения и т.д.) ГОСТу
%
100
0
100
0
0
100
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется по следующей формуле:



Со - процент соответствия объектов;
Ксо - количество объектов внешнего благоустройства, соответствующих ГОСТу;
Коо - общее количество объектов внешнего благоустройства запланированных в муниципальной программе.

Вес показателя 1








1
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы организации освещения территорий муниципального образования город Губкинский"
Цель: Повышение уровня освещенности территории муниципального образования город Губкинский и обеспечение надежности работы ее систем
Задача: Обеспечение надежности работы объектов уличного и внутриквартального освещения
1.1
Обеспечение надежности работы объектов уличного освещения
%
100
0
100
0
0
100
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется как отношение годового баланса времени фактической подачи электрической энергии к нормативному годовому балансу времени подачи электрической энергии:



Примечание: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет 2 часа. Для расчета данного показателя используются данные учета подачи электрической энергии энергоснабжающих организаций за отчетный период

Вес показателя 0,5








1.2
Обеспечение освещенности территории города
%
100
0
100
0
0
100
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется расчетным методом, исходя из замеров уровня фактической освещенности территории к нормативному уровню освещенности:



Замеры проводятся 1 раз в год комиссионно представителями муниципального заказчика и исполнителя муниципального контракта

Вес показателя 0,5








2
Подпрограмма 2 "Содержание и развитие зеленого хозяйства города Губкинского"
Цель: организация эффективной системы управления и функционирования комплекса природных и озелененных территорий города для обеспечения благоприятной экологической среды проживания населения города
Задача: Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда города
2.1
Своевременное, полное и качественное выполнение мероприятий по озеленению территории в соответствии с титульным списком и правовыми актами Администрации города
%
100
0
100
0
0
100
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется как отношение фактического объема выполненных мероприятий (по количеству) к количеству запланированных в соответствии с титульным списком мероприятий



производится на основании бухгалтерской документации, предоставленной Подрядчиком: товарной накладной, счета-фактуры.

Вес показателя 1








3
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения на территории города Губкинского"

Цель: Благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан и создание оптимальных условий для посещения и ухода за местами захоронений

Задача 1: Обеспечение сохранности мест захоронения
3.1
Отсутствие жалоб по обеспечению сохранности мест захоронения
Ед.
0
-
0
-
-
0
0
0
0
0
Расчет показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных жалоб в адрес Заказчика, поступивших от населения, юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов за отчетный период

Вес показателя 0,4








Задача 2. Обеспечение надлежащего уровня организации благоустройства и содержания мест захоронения
3.2
Отсутствие письменных жалоб и предписаний надзорных органов по содержанию мест захоронения
Ед.
0
-
0
-
-
0
0
0
0
0
Расчет показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по содержанию мест захоронения за отчетный период

Вес показателя 0,4








3.3
Количество выплат по возмещению разницы затрат на захоронение невостребованных трупов
Ед.
10
0
10
0
0
10
10
0
0
0
Расчет данного показателя производится на основании количества поданных специализированной организацией заявок на возмещение разницы затрат на захоронение невостребованных трупов (объем подтверждающих документов определяется постановлением Администрации города от 11.04.2014 № 750 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании город Губкинский, в связи с оказанием услуг по захоронению невостребованных трупов"

Вес показателя 0,2








4
Подпрограмма 4 "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Губкинский"

Цель: Создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город Губкинский, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в городе

Задача 1: Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
4.1
Количество разработанных нормативных правовых актов Администрации, направленных на реализацию Подпрограммы
Ед.
1
0
2
0
0
3
1
1
1
1
Значение данного показателя определяется по фактическому утверждению нормативных правовых актов Администрации города, направленных на реализацию Подпрограммы

Вес показателя 0,3








Задача 2: Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами и организации содержания мест захоронения ТБО
4.2
Доля утилизации отходов от общего количества отходов
%
60
0
80
0
0
100
100
100
100
100
Значение показателя определяется на основании отчетных данных, предоставляемых специализированной организацией за каждый отчетный период по формуле:



Вес показателя 0,4








4.3
Доля отходов, сбор которых осуществляется раздельно от общего количества образующихся отходов
%
1
0
2
0
0
4
4
4
4
4
Значение показателя определяется на основании отчетных данных, предоставляемых специализированной организацией за каждый отчетный период по формуле:



Вес показателя 0,3








5
Подпрограмма 5 "Содержание и совершенствование благоустройства территорий и мест массового отдыха населения города Губкинского"
Цель: Создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения
Задача 1: Повышение качества благоустройства и обустройства мест массового отдыха населения на территории города
5.1
Своевременное, полное и качественное выполнение мероприятий по прочему благоустройству в соответствии с титульным списком и правовыми актами Администрации города
%
100
0
100
0
0
100
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется как отношение фактического объема выполненных мероприятий (по количеству) к количеству запланированных в соответствии с титульным списком мероприятий



Вес показателя 0,5








Задача 2: Осуществление комплекса мероприятий по снижению популяции безнадзорных животных на территории города Губкинского
5.2
Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных
%
50
0
50
0
0
50
50
50
50
50
Значение данного показателя определяется как отношение количества исполненных заявок по отлову к количеству переданных специализированной службе заявок



Качество исполнения заявок проверяется муниципальным Заказчиком при исполнении Подрядчиком условий муниципального контракта

Вес показателя 0,5








6
Подпрограмма 6 "Повышение качества благоустройства дворовых территорий города Губкинского"
Цель: Совершенствование условий проживания населения и повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
6.1
Доля благоустроенных дворовых территорий
%
100
0
100
0
0
100
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется как отношение фактической площади благоустроенных за отчетный период дворовых территорий к планируемой



Вес показателя 1








7
Подпрограмма 7 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования город Губкинский на 2014 - 2020 годы"
Цель: Обеспечение организационных и управленческих функций по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, улично-дорожной сети
Задача: Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом города Губкинского
7.1
Ежегодное достижение показателей эффективности муниципальной программы
%
100
0
100
0
0
100
100
100
100
100
Значение данного показателя определяется как отношение количества достигнутых показателей муниципальной программы от общего числа показателей



Вес показателя 1








8
Подпрограмма 8 "Развитие рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения города Губкинского"

Цель: Благоустройство рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения в муниципальном образовании город Губкинский

Задача 1: Создание необходимых условий для формирования рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения в муниципальном образовании город Губкинский.
8.1
Разработка проекта "Ландшафтный дизайн территории центра города Губкинского"
Да/нет
да
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Значение данного показателя определяется по факту исполнения муниципального контракта на разработку проекта. Данные предоставляются бухгалтерией Заказчика муниципального контракта.

Вес показателя 0,2








8.2
Обеспеченность проектно-сметной документацией объекта: "Никольский сквер в ландшафтном парке". Пруд.
%
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется как отношение количества объектов, включенных в программу, обеспеченных утвержденной проектно-сметной документацией к общему количеству объектов, включенных в программу



Данные для расчета показателя предоставляются наделенным полномочиями структурным подразделением Администрации города.

Вес показателя 0,2








8.3
Разработка эскизного проекта площади Воинской Славы в городском парке культуры и отдыха в городе Губкинском
Да/нет
да
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Значение данного показателя определяется по факту исполнения муниципального контракта на разработку проекта. Данные предоставляются бухгалтерией Заказчика муниципального контракта.

Вес показателя 0,2









Задача 2: Формирование и развитие рекреационных зон и зон отдыха общегородского значения.
8.4
Строительство объектов благоустройства
%
100
0
100
0
0
100
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется как отношение объема исполненных работ, согласно муниципальному контракту в стоимостном выражении на календарную дату к общему объему стоимости работ:



Источниками для расчета данных показателей являются формы КС № 2 и КС № 3.

Вес показателя 0,2








8.5
Разработка проектной и рабочей документации "Коворкинг - сквер в г. Губкинский"
Да/нет
да
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Значение данного показателя определяется как отношение количества объектов, включенных в программу, обеспеченных утвержденной проектно-сметной документацией к общему количеству объектов, включенных в программу



Данные для расчета показателя предоставляются наделенным полномочиями структурным подразделением Администрации города.

Вес показателя 0,2










------------------------------------------------------------------