Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 13.02.2015 N 24-т "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Распределительная сетевая компания Ямала" по повышению надежности системы электроснабжения муниципального образования Пуровский район, на 2015 - 2020 годы"
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2015 г. № 24-т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЯМАЛА" ПО
ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА 2015 - 2020 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П "О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" приказываю:
Утвердить инвестиционную программу акционерного общества "Распределительная сетевая компания Ямала" по повышению надежности системы электроснабжения муниципального образования Пуровский район, на 2015 - 2020 годы, с общим объемом финансирования в размере 104,63 миллионов рублей (без НДС), перечнем инвестиционных проектов, плановыми показателями реализации и целевыми показателями надежности и качества, планом ввода основных средств, объемами и источниками финансирования инвестиционной программы, согласно приложениям № № 1, 2, 3 к настоящему приказу.
Директор департамента
М.С.ГИЛЕВ
Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 февраля 2015 года № 24-т
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЯМАЛА" ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА 2015 - 2020 ГОДЫ
№ N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План 2016 г.
План 2017 г.
План 2018 г.
План 2019 г.
План 2020 г.
Итого
План 2016 г.
План 2017 г.
План 2018 г.
План 2019 г.
План 2020 г.
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
ВСЕГО
0
0
0
16
16
16
16,79
17,34
17,90
18,48
20,60
91,11
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
16
16
16
16,79
17,34
17,90
18,48
20,60
91,11
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
16
16
16
16,79
17,34
17,90
18,48
20,60
91,11
1.1.1.
Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ № 1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов
С
2015
2016
24,34
13,52
7,11
7,11
1.1.2.
Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона
С
2016
2018
38,23
9,68
17,34
5,38
32,39
1.1.3.
Модернизация трансформатора Т1 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона
С
16
2018
2019
29,76
16
16
12,53
12,69
25,22
1.1.4.
Модернизация трансформатора Т2 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона
С
16
2019
2020
31,13
16
16
5,79
20,60
26,38
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2.
Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
ВСЕГО
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЯМАЛА"
Наименование показателя
Значение показателя, годы <**>
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
План 2020 года
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п)
0,0510
0,0376
0,0336
0,0307
0,0277
0,0251
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П тпр)
1
1
1
1
1
1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П тсо) <***>
0,838
0,838
0,838
0,838
0,838
0,838
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 февраля 2015 года № 24-т
ПЛАН
ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <*>
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций.
№ п/п
Наименование объекта
Ввод мощностей, МВт, Гкал/час, км, МВА
Вывод мощностей, МВт, Гкал/час, км, МВА
Первоначальная стоимость вводимых средств (без НДС)
ВВОД ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
План 2015 г.
План 2016 г.
План 2017 г.
План 2018 г.
План 2019 г.
План 2020 г.
Итого
План 2015 г.
План 2016 г.
План 2017 г.
План 2018 г.
План 2019 г.
План 2020 г.
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <**>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
20,63
32,39
25,22
26,38
104,63
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
20,63
32,39
25,22
26,38
104,63
1.1.1.
Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ № 1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов
20,63
1
1
20,63
20,63
1.1.2.
Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона
32,39
1
1
32,39
32,39
1.1.3.
Модернизация трансформатора Т1 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона
16
16
10
10
25,22
16
16
25,22
25,22
1.1.4.
Модернизация трансформатора Т2 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона
16
16
10
10
26,38
16
16
26,38
26,38
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2.
Прочее новое строительство
ВСЕГО
104,63
0
0
0
0
0
20,63
0
32,39
25,22
26,38
104,63
--------------------------------
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 февраля 2015 года № 24-т
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЯМАЛА"
ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА 2015 - 2020 ГОДЫ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН. РУБЛЕЙ
N
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
План 2020 года
Итого
1
Собственные средства
13,52
16,79
17,34
17,90
18,48
20,60
104,63
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
13,52
16,79
17,34
17,90
18,48
20,60
104,63
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
13,52
16,79
17,34
17,9
18,48
20,6
104,63
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль, в т.ч.
1.2.
Амортизация
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
13,52
16,79
17,34
17,90
18,48
20,60
104,63
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
------------------------------------------------------------------