Решение Городской Думы МО город Ноябрьск от 19.02.2015 N 73-Д "Об утверждении актуализированной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 г. № 73-Д
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК НА 2012 - 2027 ГОДЫ
Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях обеспечения надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 года, Городская Дума решила:
1. Утвердить актуализированную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в городской общественно-политической газете "Северная вахта".
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Председатель Городской Думы
В.И.АНДРЕЕВ
Дата подписания 25 февраля 2015 г.
Приложение
к решению Городской Думы
от 19.02.2015 № 73-Д
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
НА 2012 - 2027 ГОДЫ
ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
Паспорт Программы
Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
Основание для разработки Программы
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";
- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
- Устав муниципального образования город Ноябрьск, принятый решением Городской Думы город Ноябрьск от 27 декабря 2007 г. № 318-Д (в ред. от 30.03.2012);
- Генеральный план муниципального образования город Ноябрьск, утвержденный решением Городской Думы от 23.05.2013 № 578-Д;
- Документация по планировке территорий муниципального образования город Ноябрьск, утвержденная Администрацией муниципального образования город Ноябрьск
Заказчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска
Цель Программы
Целью Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 года
Задачи Программы
Задачами Программы являются:
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- перспективное планирование развития коммунальных систем;
- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Важнейшие целевые показатели Программы
Износ объектов:
- электроснабжения - 42%;
- теплоснабжения - 84%;
- водоснабжения - 49%;
- водоотведения - 39%;
- газоснабжения - 38%.
Уровень потерь:
- электроснабжения - 10,4%;
- теплоснабжения - 23%;
- водоснабжения - 13,3%;
- газоснабжения - 0,005%.
Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы: 2012 - 2027 гг.
Этапы реализации мероприятий Программы:
1 этап: 2013 - 2017 годы
2 этап: 2018 - 2022 годы
3 этап: 2023 - 2027 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 8638293 тыс. руб.
1 этап: 2013 - 2017 гг. - 1093748 тыс. руб., из них:
2013 г. - 75880 тыс. руб.;
2014 г. - 50053 тыс. руб.;
2015 г. - 205293 тыс. руб.;
2016 г. - 378050 тыс. руб.;
2017 г. - 384472 тыс. руб.;
2 этап: 2018 - 2022 гг. - 3457266 тыс. руб., из них:
2018 г. - 388597 тыс. руб.;
2019 г. - 816107 тыс. руб.;
2020 г. - 781415 тыс. руб.;
2021 г. - 644377 тыс. руб.;
2022 г. - 826770 тыс. руб.;
3 этап: 2023 - 2027 гг. - 4087279 тыс. руб., из них:
2023 г. - 1421174 тыс. руб.;
2024 г. - 734321 тыс. руб.;
2025 г. - 647692 тыс. руб.;
2026 г. - 682142 тыс. руб.;
2027 г. - 601950 тыс. руб.
По источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 2703327 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 1374472 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 4560494 тыс. руб.
1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы (далее - Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 года.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города.
Основными задачами Программы являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
1.1. Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.
Срок реализации Программы: 2012 - 2027 годы.
Этапы реализации мероприятий Программы:
1 этап: 2013 - 2017 годы
2 этап: 2018 - 2022 годы
3 этап: 2023 - 2027 годы
1.1.1. Система электроснабжения
Электроснабжение муниципального образования город Ноябрьск осуществляется от единой энергетический системы - электрических сетей филиала Ноябрьские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" через ПС 220/110/10 кВ "Янга-Яха" и "Холмогорская" и далее через шесть ПС 110/10/10 кВ. Основными генерирующими источниками электроэнергии на данной территории являются Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2.
Опорными центрами питания города на напряжении 10 кВ являются:
- ПС 110/10/10 "Городская";
- ПС 110/10/10 "Владимирская";
- ПС 110/10/10 "Летняя";
- ПС 110/10/10 "Комплект";
- ПС 110/10/10 "Ноябрьская";
- ПС 110/10/10 "Адмиральская".
Электроснабжение мкр. Вынгапуровский осуществляется на напряжениях 6 - 10 кВ от электрической сети ООО "Ноябрьскэнергонефть" через ПС 35/10 "Промзона", ПС 110/35/6 "Янтарная", ПС 35/6 "ЦПС". Электрические сети 10 (6) - 0,4 кВ в пределах микрорайона обслуживает ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" (далее - ОАО "ВТВК").
Основные показатели системы электроснабжения города Ноябрьска на 2011 г.:
- Прием электрической энергии в сеть - 291,11 млн кВт x ч
- Потери электрической энергии - 34,01 млн кВт x ч (11,68%)
- Полезный отпуск электрической энергии - 257,1 млн кВт x ч
Основные показатели системы электроснабжения мкр. Вынгапуровский на 2011 г.:
- Прием электрической энергии в сеть - 23,86 млн кВт x ч
- Потери электрической энергии - 1,13 млн кВт x ч (4,75%)
- Полезный отпуск электрической энергии - 22,73 млн кВт x ч
Бухгалтерский износ объектов системы электроснабжения на 01.01.2012 - 44,8%.
Институциональная структура
Услуги по передаче электрической энергии на территории города Ноябрьск осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". ЛЭП, РП и ТП, используемые для передачи, находятся в собственности муниципалитета и арендуются предприятием ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск".
Реализацию электроэнергии потребителям осуществляют две энергосбытовые организации: ОАО "Северная энергетическая компания" и ОАО "Тюменьэнергосбыт".
На территории мкр. Вынгапуровский передачу электроэнергии осуществляет ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал". Расчеты с потребителями электроэнергии мкр. Вынгапуровский осуществляет ОАО "Тюменьэнергосбыт".
Характеристика системы ресурсоснабжения
Основные технические характеристики источников электроснабжения:
города Ноябрьска:
Общее количество:
- питающих ПС - 6 ед.;
- распределительных пунктов - 20 ед.;
- трансформаторных подстанций - 196 ед.;
- силовых трансформаторов - 312 ед.
Суммарная мощность силовых трансформаторов - 88,35 МВА
мкр. Вынгапуровский:
Общее количество:
- питающих ПС - 3 ед.;
- трансформаторных подстанций - 39 ед.;
- силовых трансформаторов - 45 ед.
Суммарная мощность силовых трансформаторов - 12,68 МВА.
Основные технические характеристики электрических сетей:
Общая протяженность линий электропередачи всех классов напряжения в городе Ноябрьске (ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск") - 716,94 км, в т.ч.:
- ВЛ-10 кВ - 228,102 км (32%);
- КЛ-10 кВ - 179,1 км (25%);
- ВЛ-0,4 кВ - 108,513 км (15%);
- КЛ-0,4 кВ - 201,228 км (28%).
Общая протяженность линий электропередачи всех классов напряжения в мкр. Вынгапуровский - 192,83 км, в т.ч.:
- ВЛ-10 (6) кВ - 123,85 км (64%);
- КЛ-10 (6) кВ - 11,93 км (6%);
- ВЛ-0,4 кВ - 28,0 км (15%);
- КЛ-0,4 кВ - 29,05 км (15%).
Показатели эффективности и надежности имеющихся сетей
Динамику потерь электроэнергии в электрических сетях муниципального образования город Ноябрьск отражает табл. 1.
Таблица 1
Потери электроэнергии при передаче за 2009 - 2011 гг.
№ п.п.
Показатель
Объем электроэнергии, кВт x ч
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
1
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
1.1
Потери электроэнергии
33181631
34140269
34011994
Потери электроэнергии в % от поступления в сеть
10,76
11,02
11,68
2
ОАО "ВТВК"
2.1
Потери электроэнергии
1328042
1438492,53
1133318
Потери электроэнергии в % от поступления в сеть
5,16
5,44
4,75
3
Всего по муниципальному образованию город Ноябрьск
3.1
Потери электроэнергии
34509673
35578762
35145312
Потери электроэнергии в % от поступления в сеть
10,33
10,58
11,16
Анализ динамики потерь электроэнергии в электрической сети муниципального образования город Ноябрьск (рис. 1 - не приводится) показывает рост процента потерь от приема в сеть в 2011 г. по сравнению с 2009 г.:
- по электрической сети ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - на 0,92%;
- в целом по муниципальному образованию - на 0,83%.
Данный характер динамики говорит о снижении эффективности передачи электроэнергии за рассматриваемый период.
По электрической сети ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" наблюдается снижение процента потерь на 0,41%.
Рисунок 1. Структура и динамика потерь электроэнергии в электрической сети муниципального образования город Ноябрьск за 2009 - 2011 гг.
Рисунок не приводится.
Оценка текущего технического состояния ЛЭП муниципального образования город Ноябрьск и технического состояния на последний год реализации настоящей Программы (2027) показывает, что к 01.01.2027 545,87 км ЛЭП всех уровней напряжения будут требовать замены (табл. 2). Для поддержания работоспособности системы электроснабжения города необходима постепенная замена ЛЭП, исчерпавших нормативный срок эксплуатации.
Таблица 2
Состояние ЛЭП ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
Показатель
Ед. изм.
ВЛ-10 кВ
КЛ-10 кВ
ВЛ-0,4 кВ
КЛ-0,4 кВ
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Общая протяженность ЛЭП
км
228,10
179,1
108,51
201,23
716,94
Протяженность ЛЭП, исчерпавших ресурс на 01.01.2012
км
0
25,41
7,10
5,5
38,01
Протяженность ЛЭП, исчерпавших ресурс на 01.01.2027
км
200,49
86,08
85,92
173,38
545,87
Балансы мощности и ресурса
Баланс электроэнергии за 2009 - 2011 гг. приведен в табл. 3. Баланс сформирован на основе данных, представленных ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал". В 2011 г. средневзвешенный процент потерь электроэнергии от приема в сеть увеличивается на 0,58% по сравнению с 2010 г. На протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост процента потерь электроэнергии при передаче.
Таблица 3
Баланс электроэнергии по муниципальному образованию
город Ноябрьск за 2009 - 2011 гг.
№ п.п.
Составляющие баланса
Объем электроэнергии, кВт x ч
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
1
Поступление в сеть, всего в т.ч.
308404672
309802807
291110934
1.1
потери электроэнергии
33181631
34140269
34011994
потери электроэнергии в % от поступления в сеть
10,76
11,02
11,68
1.2
полезный отпуск всего, в т.ч.
275223041
275662538
257098940
1.2.1
Население
140725014
144906169
131351265
1.2.2
Бюджетные потребители
24207142
23664982
23191054
1.2.3
Собственное потребление РСО
78995
81472
75073
1.2.4
Прочие потребители
110211890
107009915
102481548
ОАО "ВТВК"
2.
Поступление в сеть, всего в т.ч.
25733433
26434258,56
23859363
2.1
потери электроэнергии
1328042
1438492,53
1133318
потери электроэнергии в % от поступления в сеть
5,16
5,44
4,75
2.2
полезный отпуск всего, в т.ч.
24405391
24995766,03
22726045
2.2.1
Население
6190634
6328400
6912004
2.2.2
Бюджетные потребители
1124219
1109341
1076400
2.2.3
Собственное потребление РСО
7841,52
8448,27
6807,21
2.2.4
Прочие потребители
17082696,48
17549576,76
14730833,8
Всего по муниципальному образованию город Ноябрьск
3.
Поступление в сеть, всего в т.ч.
334138105
336237066
314970297
3.1
потери электроэнергии
34509673
35578762
35145312
потери электроэнергии в % от поступления в сеть
10,33
10,58
11,16
3.2
полезный отпуск всего, в т.ч.
299628432
300658304
279824985
3.2.1
Население
146915648
151234569
138263269
3.2.2
Бюджетные потребители
25331361
24774323
24267454
3.2.3
Собственное потребление РСО
86836
89920
81880
3.2.4
Прочие потребители
127294587
124559492
117212382
Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля поставки электроэнергии потребителям муниципального образования город Ноябрьск по приборам учета на декабрь 2011 г. составляет 97,3%.
Система учета электроэнергии питающих РП-10 кВ ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" характеризуется следующими показателями:
Количество установленных приборов учета - 202 ед.
На вводных ячейках РП:
- приборов учета активной электроэнергии - 24 ед.;
- приборов учета реактивной электроэнергии - 21 ед.;
- приборов учета активно-реактивной энергии - 20 ед.
На ячейках отходящих линий:
- приборов учета активной электроэнергии - 124 ед.;
- приборов учета реактивной электроэнергии - 50 ед.;
- приборов учета активно-реактивной энергии - 34 ед.
Все вводные и абонентские ячейки питающих РП-10 кВ оборудованы приборами учета электроэнергии. Среди установленных приборов учета электронные и электромеханические. Часть вводных и абонентских ячеек РП-10 кВ оборудована приборами учета только активной электроэнергии.
Все точки присоединения электрической сети ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" к распредустройствам питающих ПС оборудованы приборами коммерческого учета. Всего на опорных центрах питания мкр. Вынгапуровский установлено 6 электрических счетчиков.
Зоны действия источников ресурсов
В муниципальном образовании город Ноябрьск отсутствуют генерирующие источники, вырабатывающие электроэнергию на нужды общественных зданий и учреждений и коммунально-бытовой нагрузки. Электроснабжение осуществляется от единой энергетической системы.
Источниками электроснабжения являются распределительные устройства 10 кВ (10 (6) кВ для мкр. Вынгапуровский) питающих подстанций ОАО "Тюменьэнерго" и РП-10 кВ. Зоны действия питающих ПС не представляется возможным определить в связи с сложной схемой перетоков мощности между ними. Характеристика питающих РП-10 кВ города Ноябрьска (ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск") представлена в табл. 4.
Таблица 4
Зоны действия РП ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
Наименование РП
Место установки
Тип тр-ра
Мощность, кВА
Год ввода в эксплуатацию
Срок службы
Износ на 2012 г., %
Резерв мощности на 01.09.12
1
2
3
4
5
6
7
8
РП-1
Мкр "Ц-1"
ТМ
2 x 630
1988
25
96
1
РП-2
Мкр "ОГЦ-1"
ТМ
2 x 630
1994
25
72
-
РП-3
Мкр "4"
ТМ
2 x 630
1989
25
92
27
РП-4
Мкр "6"
ТМ
2 x 630
1986
25
100
-
РП-5
Мкр "7"
ТМ
2 x 25
1991
25
84
-
РП-6
Мкр "К"
ТМ
2 x 400
1988
25
96
65
РП-7
Мкр "П-2"
ТМ
2 x 63
1987
25
100
39
РП-8
Мкр "П-8"
ТМ
2 x 630
1996
25
64
53
РП-12
Очистные сооружения
ТМ
25,63
1988
25
96
-
РП-13
Промзона, П-IX
ТМ
2 x 400
1988
25
96
39
РП-14
Подсобное хозяйство
ТМ
2 x 25
1988
25
96
-
РП-18
Промзона, панель XIII
ТМ
2 x 25
1990
25
88
-
РП-20
Промзона, П-IXa
ТМ
2 x 25
1991
25
84
-
РП-25
Мкр "Б-2"
ТОNЬ
2 x 63
1994
25
72
-
РП-26
Санаторий Озерный
TNOSA
2 x 63
1995
25
68
-
РП-27
"Водозабор"
ТМ
2 x 25
1993
25
76
-
РП-28
"Водозабор"
ТМ
2 x 25
1993
25
76
-
РП-29
Мкр "М"
ТМ
2 x 630
1998
25
56
-
В связи с небольшой площадью, занимаемой мкр. Вынгапуровский, не предполагается его деление на административные районы, т.о., микрорайон является единой зоной обслуживания всех имеющихся источников электроснабжения.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
На ряде ЛЭП, питающих РП-10 кВ, наблюдается дефицит пропускной способности. Суммарный недостаток располагаемой мощности составляет 14,39 МВт. Резерв пропускной способности некоторых ЛЭП приближается к нулю.
Высокое значение нагрузки на распределительные устройства трансформаторных подстанций, линии электропередач не только ограничивает развитие города, но и серьезно снижает надежность электроснабжения в зимний период.
Анализ загрузки трансформаторных подстанций муниципального образования город Ноябрьск в нормальном, а также послеаварийном и ремонтном режимах (при работе двухтрансформаторных подстанций в однотрансформаторном режиме) показывает наличие дефицита мощности:
В нормальном режиме:
- кол-во дефицитных ТП, КТП - 25 ед.;
- суммарный дефицит мощности - 1,619 МВт.
В послеаварийном и ремонтном режимах:
- кол-во дефицитных ТП, КТП - 83 ед.;
суммарный дефицит мощности - 15,049 МВт.
Надежность работы системы
Надежность работы системы электроснабжения муниципального образования город Ноябрьск на 2011 г. можно охарактеризовать следующими показателями:
- общее количество отказов/аварий - 57 ед.;
- общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов - 92 часа 20 минут;
- среднее время восстановления электроснабжения - 1 час 37 минут;
- аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) - 0,063 ед./км;
- продолжительность перебоев в электроснабжении потребителей - 0,00083 час./чел.;
- продолжительность (бесперебойность) услуг по электроснабжению - 23,75 час/день.
Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
- отклонение напряжения от своего номинального значения;
- колебания напряжения от номинала;
- несинусоидальность напряжения;
- несимметрия напряжений;
- отклонение частоты от своего номинального значения;
- длительность провала напряжения;
- импульс напряжения;
- временное перенапряжение.
Качество электрической энергии, отпускаемой потребителям муниципального образования город Ноябрьск, обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и осуществляющих оперативно-диспетчерское управление, ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал". Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО "Тюменьэнерго", а также передаваемая сетевыми организациями муниципального образования город Ноябрьск, соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей муниципального образования город Ноябрьск работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
Воздействие на окружающую среду
Ноябрьская парогазовая электростанция не принимает участие в электроснабжении города (осуществляет электроснабжение промышленных объектов), прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, таким образом, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения муниципального образования город Ноябрьск в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:
- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
- аккумуляторные батареи;
- масляные кабели.
Технические и технологические проблемы в системе
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения муниципального образования город Ноябрьск:
- моральное устаревание и физический износ оборудования питающих РП;
- недостаточная пропускная способность питающей сети 10 кВ;
- отсутствие технических возможностей для дополнительных присоединений в микрорайонах города потребителей к источникам электроснабжения;
- проектная мощность большинства РП и ТП практически полностью выбрана, и они закрыты для дополнительных присоединений потребителей.
Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования город Ноябрьск:
- высокая степень износа электрических сетей;
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки;
- отсутствие селективности отключения РП при использовании транзитной схемы их присоединения;
- схемы питающей и распределительной сетей 10 кВ не исключают возможности обратных перетоков мощности между РП и опорными ПС;
- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;
- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;
- отсутствие компенсации реактивной мощности на ПС.
1.1.2. Система теплоснабжения
Основные показатели системы теплоснабжения муниципального образования город Ноябрьск за 2011 г. <1>:
--------------------------------
<1> Источник: Департамент цен и тарифов ЯНАО (ранее РСТ ЯНАО). Стандарты раскрытия информации за 2011 г. (данные по ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", ОАО "ВТВК", Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", СП ЦДТВ ОАО "РЖД").
Количество котельных - 25 ед.
Количество ЦТП - 27 ед.
Основной вид топлива - природный газ, попутный нефтяной газ
Схема теплоснабжения - закрытая
Средний физический износ оборудования и тепловых сетей:
- оборудование - 75%
- тепловые сети - 84%
Бухгалтерский износ объектов системы теплоснабжения на 01.01.2012 - 59,1%
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением, - 94%
Выработка тепловой энергии - 1412,3 тыс. Гкал
Потери тепловой энергии - 264,2 тыс. Гкал (19%)
Полезный отпуск тепловой энергии - 1126,0 тыс. Гкал, из них:
- внутрицеховые нужды - 37,9 тыс. Гкал (3%)
- население - 797,5 тыс. Гкал (73%)
- бюджетофинансируемые организации - 119,5 тыс. Гкал (10%)
- сторонние потребители - 171,1 тыс. Гкал (14%)
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, - 293,6 тыс. Гкал (26%)
Институциональная структура
Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями муниципального образования город Ноябрьск являются:
- Открытое акционерное общество "Энерго-Газ-Ноябрьск" - котельные 21 ед.;
- Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" - котельные 2 ед.;
- Ноябрьский филиал открытого акционерного общества "Аэропорт Сургут" (далее - Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут") - котельная 1 ед.;
- Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - СП ЦДТВ ОАО "РЖД") - котельная 1 ед.
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", ОАО "ВТВК", Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", СП ЦДТВ ОАО "РЖД" вырабатывают тепловую энергию и отпускают ее потребителям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, осуществляют обслуживание и эксплуатацию тепловых сетей муниципального образования город Ноябрьск.
Предприятиями в производственных зонах муниципального образования, подключенными к собственным производственным котельным, обеспечивающим отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды производственных предприятий являются: ООО "Ноябрьсктеплонефть", ООО "Техпром", ООО "ПСК", ОАО "Сибнефтепровод", ООО "Теплосервис", ИП Султанов Р.А., ООО "УМТС", ООО ТК "Абсолют", ООО "Стройдеталь", ИП Космынина Т.В., ООО "Каскад-Сибсервис", ИП Дацик С.Н., ИП Павлова И.Б., ИП Шевелев Н.А., ЗАО "Недра", ООО "Инкомнефтеремонт", ООО "Ноябрьский ГПК", "ННСС", ИП Кирнев И.В., М.А. Косинюк.
При разработке Программы не рассматривались существующие характеристики и перспективы развития источников теплоснабжения, не обеспечивающих потребление тепловой энергии населением и социально значимыми объектами и не входящих в реестр имущества муниципального образования город Ноябрьск (19 ед. котельных).
Характеристика системы ресурсоснабжения
Технические параметры котельных ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в 2011 г.
- Количество котельных - 21 ед.
- Общее количество котлоагрегатов - 118 ед.
- Средний физический износ оборудования - 75%
- Основное топливо - природный газ
- Резервное топливо - нефть, дизельное топливо
- Температурный график - 130/70 °C со срезкой 115 °C при температуре наружного воздуха ниже -36 °C (КВГМ-100), 95/70 °C
- Схема тепловых сетей - закрытая
Источниками теплоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", обеспечивающими город Ноябрьск теплом, являются 2 котельные коммунальной зоны и 18 котельных малой производительности:
- котельная КВГМ-100, оборудованная 5 котлами марки КВГМ-100;
- котельная ДЕ-16-14, оборудованная 8 котлами марки ДЕ-16;
- 18 котельных малой производительности, в том числе: 15 поселковых котельных, 1 котельная промзоны, 2 котельные для теплоснабжения собственных нужд (объектов городского водозабора и канализационных очистных сооружений).
Из 21 котельной 19 эксплуатируются более 15 лет; в 2008 году введена котельная горводозабора. Из 118 котлов 80% находятся в эксплуатации более 20 лет, то есть отработали свой ресурс.
В 2012 г. получены разрешения на ввод в эксплуатацию 6 блочно-модульных котельных, имеющих следующие характеристики:
- установленная тепловая мощность - 39,38 Гкал/ч;
- общее количество котлоагрегатов - 23 ед.;
- средний физический износ - 0%;
- основное топливо - природный газ;
- температурный график - 95/70 °C.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный.
На котельных КВГМ-100, ДЕ-16, КОС, МСАТП, водозабора предусмотрена водоподготовительная установка из натрий-катионитовых фильтров и деаэратора (для удаления кислорода в воде) питательной воды котлов. В остальных котельных система водоподготовки отсутствует, подпитка теплосети производится сырой водой из городской водопроводной сети.
Технические параметры котельных ОАО "ВТВК" в 2011 г.
- Количество котельных - 2 ед.
- Общее количество котлоагрегатов - 11 ед.
- Присоединенная нагрузка - 36,4 Гкал/ч
- Средний физический износ оборудования - 45%
- Основное топливо - попутный нефтяной газ
- Резервное топливо - нефть
- Температурный график - 95/70 °C
- Схема тепловых сетей - закрытая
- Износ котельных - 45%
Котельные ОАО "ВТВК" обеспечивают тепловой энергией потребителей мкр. Вынгапуровский.
Установленная мощность котельной № 1 - 49 Гкал/ч, котельная оборудована 6 водогрейными и 1 паровым котлом: ДЕ 16/14 ГМ - 1 ед.; ДЕВ - 8 ГМ - 3 ед.; "Vitermo - 3V" - 2 ед.; ПТБ - 10 - 1 ед.
Установленная мощность котельной № 2 - 16 Гкал/ч, котельная оборудована 4 водогрейными котлами ВКГМ.
Ввод в эксплуатацию котельного оборудования: 1986 - 1987 гг.
Фактическое КПД котлоагрегатов находится в интервале от 63% до 94%.
На котельной № 1 установлена двухступенчатая натрийкатионированная система химводоочистки, система деаэрации. На котельной № 2 система химводоочистки отсутствует.
В котельных установлены узлы учета электрической энергии ("Мир С-01"), тепловой энергии на собственные нужды, отпускаемой тепловой энергии (БКТМ), воды (БКТМ).
Технические параметры котельной Ноябрьского филиала ОАО "Аэропорт Сургут"
- Количество котельных - 1 ед.
- Общее количество котлоагрегатов - 3 ед.
- Износ котельного оборудования - 10%
- Присоединенная нагрузка - 5,5 Гкал/ч
- Основное топливо - природный газ
- Резервное топливо - нефть
- Температурный график - 95/70 °C
- Система теплоснабжения - закрытая
Котельная введена в эксплуатацию в 2010 г.
Котельная использует тепловую энергию для собственных нужд, отпускает потребителям жилищного фонда и прочим потребителям.
Котельная полностью автоматизирована, оборудована 3 котлами Vitomax 200.
Производительность водоподготовительной установки - 200 т/ч.
Отказов энергетического оборудования за 2,5 года не было.
Технические параметры котельной СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
- Общее количество котлоагрегатов - 4 ед.
- Установленная тепловая мощность - 58,2 Гкал/ч
- Располагаемая тепловая мощность - 52,2 Гкал/ч
- Основное топливо - природный газ
- Температурный график - 115/90 °C
- Схема тепловых сетей - закрытая
Котельная обеспечивает тепловой энергией потребителей п. Железнодорожников.
Котельная введена в эксплуатацию в 1986 г. В котельной установлены паровые котлы ДЕ-16-14ГМ (2 ед.), водогрейные котлы КВГМ-20 (2 ед.). Пар используется на паровых водонагревателях и подогрев мазута.
Технические параметры парогазовой электростанции ООО "Ноябрьская ПГЭ"
Парогазовая установка используется для выработки электрической энергии. В технологическом процессе выработки электрической энергии конденсатом нагревается сетевая вода, используемая в системе теплоснабжения электростанции. Избыток тепловой энергии сбрасывается в водоем-охладитель. Тепловая энергия ООО "Ноябрьская ПГЭ" сторонним потребителям муниципального образования город Ноябрьск не отпускается.
Теплофикационная мощность ООО "Ноябрьская ПГЭ" в случае реконструкции может использоваться для нужд централизованного теплоснабжения города.
Тепловые сети
Технические параметры и состояние сетей ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в 2012 г.
Протяженность сетей теплоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в двухтрубном исчислении - 284,54 км, в том числе:
- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов - 40,4 км;
- протяженность разводящих сетей - 244,14 км
Вид прокладки - подземная, надземная
Количество ЦТП - 27 ед.
Средний физический износ тепловых сетей - 84%
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 17,6%
В 2011 - 2012 гг. проведена паспортизация инженерных сетей, выполнена корректировка общей протяженности сетей.
Протяженность сетей тепловодоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в однотрубном исчислении по состоянию на 01.10.2012 составила 567,41 км.
Прокладка трубопроводов тепловой сети в основном бесканальная и в непроходных каналах, под проезжей частью улиц - в "футлярах" или стальных трубах; на отдельных участках - надземная на низких опорах.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет "П"-образных и сильфонных компенсаторов, а также углов поворота теплотрассы.
Магистральная тепловая сеть города от "КВГМ-100" - закрытая, двухтрубная, замкнутая, имеет два вывода из котельной условным диаметром 800 мм и 1000 мм, проложена в основном по улицам и закольцована.
Сети тепловодоснабжения от ЦТП до потребителей - четырехтрубные (с учетом ГВС), тупиковые.
В пределах камер трубопроводы в основном не изолированы. Тепловая изоляция вновь прокладываемых трубопроводов - пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке.
Для надежного теплоснабжения объектов города имеются перемычки между магистральными сетями теплоснабжения. На период отключения одной линии есть возможность переключения на другую тепломагистраль.
В центральной оперативно-диспетчерской службе (ЦОДС) имеются программы сложных переключений.
Системы отопления зданий имеют следующие схемы присоединения: зависимые с элеваторами (график 130/70 °C, со срезкой на 115 °C), дроссельными шайбами (график 95/70 °C), насосами смешения и автоматикой управления, повысительными насосами, независимые схемы с закрытым контуром отопления и приготовлением ГВС в теплообменниках теплового пункта здания (наиболее распространены у потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям).
Приготовление основного объема горячей воды производится в центральных тепловых пунктах (27 ед.). Подача теплоносителя в ЦТП осуществляется от головной котельной КВГМ-100. Исходная (холодная вода) нагревается в скоростных теплообменниках ЦТП и циркуляционными насосами подается потребителям.
ЦТП введены в эксплуатацию в 1983 - 1997 гг.
Схемы подключения ЦТП в основном зависимые (график 130/70 °C со срезкой на 115 °C): ЦТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26. По независимым схемам работают: ЦТП-20, 21, 23, 24, 25, 27). Схема смешения используется на ЦТП-16. В ЦТП-16 и ЦТП-23 имеется возможность работы по зависимой схеме.
Основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения - двухступенчатая смешанная и параллельная, с повысительными и циркуляционными насосами горячего водоснабжения (ЦТП № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26).
Параметры теплоносителя в трубопроводах тепловой сети котельной "КВГМ-100" 130/70 °C при температуре наружного воздуха для проектирования отопления со "срезкой" на 115 °C при температуре наружного воздуха t = -36 °C.
Температурный график работы внутриквартальных тепловых сетей (кроме КВГМ-100) по независимой схеме: 95 - 70 °C.
Температура горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей горячего водоснабжения составляет 60 °C, в циркуляционных трубопроводах 45 °C.
Значения температуры воды в подающих и циркуляционных трубопроводах тепловых сетей горячего водоснабжения соответствуют п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09, введенного в действие с 01.09.2009 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20, зарегистрированного Минюстом России 05.05.2009, регистрационный № 13891.
Технические параметры и состояние сетей ОАО "ВТВК" в 2011 г.
Протяженность сетей теплоснабжения ОАО "ВТВК" в двухтрубном исчислении - 90,2 км, в том числе:
- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов - 36,0 км;
- протяженность разводящих сетей - 54,2 км
Вид прокладки - подземная бесканальная
Средний физический износ тепловых сетей - 100%
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 33,4%
Из общей протяженности сети теплоснабжения составляют 58,9 км (65%), сети горячего водоснабжения - 32,2 км (35%).
Сети тепловодоснабжения введены в эксплуатацию в 1984 - 1987 гг., имеют срок эксплуатации 25 лет и более.
Не установлены неподвижные опоры под трубопроводы.
Технические параметры и состояние сетей СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
- Протяженность сетей теплоснабжения и ГВС 4934,7 п. м и 4748 п. м соответственно
- Вид прокладки - надземная
- Средний физический износ тепловых сетей - 42%
- Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 4%
Диаметр прямой и обратной сетей теплоснабжения - 273 мм, сетей горячего водоснабжения - 159 мм. Изоляция - скорлупа, сверху металлическое покрытие.
Сети теплоснабжения введены в эксплуатацию в 1986 - 1987 гг.
Технические параметры и состояние сетей Ноябрьского филиала ОАО "Аэропорт Сургут"
Протяженность сетей тепловодоснабжения и ГВС (в двухтрубном исчислении) - 8,4 км, в том числе:
- сети теплоснабжения - 5,3 км;
- сети ГВС - 2,1 км
Вид прокладки - подземная
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 11,7%
Диаметр прямой и обратной сетей теплоснабжения - 200 мм. Диаметр прямой сети ГВС 150 мм, обратной - 100 мм.
Сети теплоснабжения введены в эксплуатацию в 1983 - 1984 гг.
Балансы мощности и ресурса
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями).
Общий объем выработки тепловой энергии в 2011 г. составил 1400,30 тыс. Гкал. Более 86% тепловой энергии, вырабатываемой источниками муниципального образования город Ноябрьск, приходится на котельные ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" (1206,1 тыс. Гкал).
Расходы на собственные нужды в 2011 г. составили 23,40 тыс. Гкал (2%), потери в сети - 261,9 тыс. Гкал (табл. 5).
Объем отпуска в 2011 г. составил 1125,92 тыс. Гкал. За 2009 - 2011 гг. объем отпуска сократился на 7%.
На долю населения приходится 73% отпуска тепловой энергии.
Удельные расходы энергоресурсов по теплоснабжающим предприятиям на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, составили в 2011 г.:
- топлива - 169,2 кг у.т./Гкал;
- электрической энергии - 39,8 кВт-ч/Гкал;
- воды - 1,3 м3/Гкал.
Таблица 5
Тепловой баланс муниципального образования город Ноябрьск
за 2009 - 2014 гг.
№ п/п
Наименование статьи
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
Объем выработки
тыс. Гкал
1386,0
1414,4
1217,4
1386,0
1314,4
1248,2
2
Объем покупаемой тепловой энергии
тыс. Гкал
11,1
11,8
10,6
11,1
12,2
9,4
3
Расход на собственные нужды
тыс. Гкал
38,3
44,4
20,1
38,3
27,1
26,9
%
2,8
3,1
1,6
2,8
2,1
2,2
4
Объем отпуска в сеть
тыс. Гкал
1358,9
1381,9
1208,0
1358,9
1299,5
1230,7
5
Потери в сети
тыс. Гкал
306,5
304,1
217,5
306,5
344,0
255,8
На 1 км сетей
Гкал/км
973,0
972,6
694,7
842,2
1059,2
787,6
к объему отпуска в сеть
%
22,6
22,0
18,0
26,5
20,8
22,6
6
Объем услуг (полезный отпуск)
тыс. Гкал
1052,3
1077,8
990,5
955,5
974,9
1052,3
6.1
в т.ч. внутрицеховые нужды
тыс. Гкал
21,9
27,6
22,8
22,8
22,4
21,9
6.2
Население
тыс. Гкал
789,4
802,4
745,7
688,1
703,2
789,4
6.3
Бюджет
тыс. Гкал
112,1
116,8
109,9
111,5
108,3
112,1
6.4
Сторонние потребители
тыс. Гкал
128,9
131,0
112,1
133,2
141,0
128,9
За период 2009 - 2011 гг. удельный расход топлива увеличился на 4%, электрической энергии - на 8%, воды - на 43%.
Доля поставки ресурса по приборам учета
Из общего объема тепловой энергии в 2011 г. 26% отпущено потребителям по приборам учета, в том числе потребителям предприятий:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 27% (267,3 тыс. Гкал);
- ОАО "ВТВК" - 32% (23,3 тыс. Гкал);
- СП ЦДТВ ОАО "РЖД" - 0%;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 0%.
Зоны действия источников ресурсов
Котельная КВГМ-100 отпускает тепловую энергию потребителям мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, А, Б, В, Г, Д-1, часть Е, И-2, часть К, часть Л, М, М-2, Н, Н-2 (УГМ), У (учебная зона), часть п. УТДС, часть п. УТАДС, Западный. Зона действия источника охватывает 67% потребителей тепла муниципального образования город Ноябрьск.
Котельная ДЕ 16-14 отпускает тепловую энергию на собственные нужды котельной КВГМ-100 и ДЕ-16-14, для потребителей мкр. И, И-1, И-2, Д, Г, Е, К.
Котельные малой производительности АТБ-2, СМУ-10, ХТПС-1, СУ-17, СУ-952, СУ-904, НГД, НГДУ "ХН", МК-15, МК-87, СУ-7, СУ-80, ННГРП-2, МСАТП, СМП-329, МК-102 обеспечивают потребителей соответствующих поселков.
Котельные № 1, № 2 ОАО "ВТВК" обеспечивают тепловой энергией потребителей мкр. Вынгапуровский.
Котельная СП ЦДТВ ОАО "РЖД" Станции Ноябрьск 1 обеспечивает тепловой энергией потребителей пос. Железнодорожников.
Котельная ОАО "Аэропорт Сургут" обеспечивает потребление тепловой энергии на собственные нужды аэропорта, 3 жилых домов, прочих потребителей.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что подавляющее большинство существующих в муниципальном образовании г. Ноябрьск мощностей теплоисточников обеспечивают потребителей в необходимом объеме. Исключение составляют маломощные котельные в п. СМУ-10, п. АТБ-2, СУ-952, а также котельная № 2 в мкр. Вынгапуровский. Потребители этих теплоисточников могут получать тепловую энергию ненадлежащего качества при температурах, близких к расчетной температуре для проектирования системы отопления. При этом потери тепловой мощности в сетях, подключенных к котельной п. СУ-952 и котельной № 2 мкр. Вынгапуровский, значительно превышают соответствующие величины дефицитов тепловой мощности. Снижение потерь на данных участках сетей позволит снизить дефицит мощности.
Существующая схема теплоснабжения позволяет расширить технологическую зону действия котельной № 1 мкр. Вынгапуровский в зону действия котельной № 2 мкр. Вынгапуровский с целью компенсации дефицита тепловой мощности. В п. СМУ-10, п. АТБ-2, СУ-952 техническая возможность компенсации дефицитов мощности теплоисточников за счет иных существующих источников отсутствует.
В соответствии с Генеральным планом предусмотрено расширение города с учетом застройки новых микрорайонов и расширения существующих микрорайонов. С приростом площади жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за счет строительства новых объектов, потребление тепловой энергии по городу тоже будет увеличиваться. Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2027 году по муниципальному образованию г. Ноябрьск составит 535,083 Гкал/ч. Перспективный среднегодовой объем потребления тепловой энергии составит 1353,6 тыс. Гкал.
Покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от котельной КВГМ-100 установленной мощностью и за счет строительства новых котельных.
Надежность работы системы
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства.
Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению технических нарушений и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост количества технических нарушений на сетях теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов технических нарушений является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.
В 2011 г. количество технических нарушений составило 2,23 на 1 км сети.
В 2011 г. аварии на сетях тепловодоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" не зафиксированы, количество технологических нарушений - 690 ед. За период 2007 - 2011 гг. количество технологических нарушений снизилось на 35% (на 369 ед.).
Учет технологических нарушений ведется в центральной оперативной диспетчерской службе (ЦОДС).
Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.
Аварии в работе ОАО "ВТВК", СП ЦДТВ ОАО "РЖД", Ноябрьского филиала ОАО "Аэропорт Сургут" в 2011 г. не зафиксированы, данные по количеству технологических нарушений не предоставлены.
Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
Воздействие на окружающую среду
Источники тепловой энергии работают на природном газе и на попутном нефтяном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы.
Теплоснабжающие организации ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", ОАО "ВТВК", Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", СП ЦДТВ ОАО "РЖД" имеют разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
На период 2012 - 2014 гг. установлены нормативы на выбросы загрязняющих веществ:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 1249,31 т;
- ОАО "ВТВК" - 118,6 т.
Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ за 2011 г. составил:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 932,1 т, в том числе выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ - 48,2 т;
- ОАО "ВТВК" - 22,8 т.
Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ за 2011 г. ниже установленных нормативов по ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" на 14%, по ОАО "ВТВК" в 3,2 раза. Объем выбросов загрязняющих веществ от котельных ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" за период 2009 - 2011 гг. сократился на 6%.
Из общего объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 83% образуется от сжигания топлива для выработки теплоэнергии, от других технологических процессов - 17%.
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям муниципального образования город Ноябрьск, устанавливает Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа.
В структуре затрат теплоснабжающих организаций на услуги теплоснабжения наибольшую долю составляют расходы на топливо, оплата труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала.
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами источников теплоснабжения являются:
несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:
- 84% от общего количества котлов и вспомогательного оборудования котельных морально и физически устарели, выработали свой ресурс, износ оборудования составляет 75%;
- система автоматизации ряда котельных не соответствует современным требованиям;
- отсутствует система водоподготовки на 17 котельных;
- гидравлическая разбалансировка системы теплоснабжения, превышение расхода сетевой воды, неэффективная работа насосного оборудования, приводящие к перерасходу электроэнергии;
- отсутствует эффективная система контроля и поддержания оптимальных параметров горения и работы котлов, что приводит к перерасходу топлива;
несоответствие технической эксплуатации поселковых котельных требованиям норм и правил;
недостаточная оснащенность котельных приборами учета отпуска тепловой энергии.
Основными проблемами по сетям теплоснабжения и сооружениям на них являются:
- изношенность тепловых сетей (средний износ 84%) и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);
- использование неэффективной теплоизоляции сетей;
- несанкционированный отбор воды из системы отопления для нужд ГВС от поселковых котельных;
- повышенные фактические потери в тепловых сетях;
- несоответствие пропускной способности сетей тепловодоснабжения на ряде участков требуемой для обеспечения снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей муниципального образования;
- несоответствие состояния ЦТП современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности.
Требуемые технические и технологические мероприятия, направленные на решение существующих проблем:
техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
- система автоматики котельных;
- обустройство системы оборотного водоснабжения;
- замена отработавшего нормативный срок аварийного источника электроснабжения;
- замена газораспределительной установки;
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж поселковых котельных, после сноса ветхого и аварийного жилья, отключения потребителей;
установка приборов учета отпуска и потребления энергоресурсов;
диагностическое обследование тепловых сетей;
реконструкция тепловых сетей с использованием труб, изготовленных по современным технологиям;
строительство перемычек между сетями для перераспределения присоединенной мощности между источниками теплоснабжения в перспективе на участках, определенных в Генеральном плане;
реконструкция центральных тепловых пунктов с установкой современных теплообменников, современных насосов с частотными преобразователями;
новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспектив приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилую, комплексную и производственную застройку;
модернизация системы диспетчеризации с заменой программного обеспечения, подключением сетей, котельных и ЦТП на централизованный пульт управления.
1.1.3. Система газоснабжения
Основные показатели системы газоснабжения за 2011 г.:
Количество ГРП (ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск) - 19 ед.
Количество ГРП (ОАО "Ноябрьскгазсервис") - 1 ед.
Количество ГРП (ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал") - 1 ед.
Протяженность газопроводов высокого давления, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", - 30,928 км
Протяженность газопроводов среднего давления, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", - 0,276 км
Протяженность газопроводов низкого давления, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", - 6,802 км
Протяженность газопроводов, находящихся на обслуживании ОАО "Ноябрьскгазсервис", - 40,127 км
Протяженность газопроводов, находящихся на обслуживании ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", - 2,762 км
Износ системы газоснабжения:
- газораспределительные сети - 51%
Бухгалтерский износ объектов системы газоснабжения на 01.01.2012 - 53,9%
Отпуск газа потребителям - 185355,277 тыс. м3, из них:
- населения - 2%
- котельные - 98%
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным газоснабжением, - 2%
Институциональная структура
Услуги по газоснабжению на территории муниципального образования город Ноябрьск осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Ноябрьскгазсервис". Основным видом хозяйственной деятельности ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" является производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. ОАО "Ноябрьскгазсервис" занимается обслуживанием газового хозяйства и ремонтом газопроводов.
Услуги по газоснабжению на территории микрорайона Вынгапуровский осуществляет ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал".
Характеристика системы ресурсоснабжения
В настоящее время газоснабжение муниципального образования город Ноябрьск осуществляется от магистральных газопроводов, проходящих за южной чертой города. Газ по отводам подается к двум АГРС-70 и АГРС-10, далее по двум выходам диаметром 530 мм поступает в два района города, в промышленную зону и в зону жилой застройки, а также к общественным и коммунально-бытовым зданиям и предприятиям различного назначения.
На территории муниципального образования город Ноябрьск расположено 19 газорегуляторных пунктов (ГРП).
Эксплуатацию сетей в муниципальном образовании город Ноябрьск осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Ноябрьскгазсервис". Сети вводились в эксплуатацию с 1979 года.
По состоянию на начало 2011 г. протяженность газовых сетей в муниципальном образовании город Ноябрьск, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", составляет:
- газопроводы высокого давления - 30,928 км;
- газопроводы среднего давления - 0,276 км;
- газопроводы низкого давления - 6,802 км.
По состоянию на начало 2011 г. протяженность газовых сетей в муниципальном образовании город Ноябрьск, находящихся на обслуживании ОАО "Ноябрьскгазсервис", составляет:
- газопроводы высокого давления - 35,395 км;
- газопроводы низкого давления - 4,732 км.
Балансы мощности и ресурса
Баланс системы газоснабжения муниципального образования город Ноябрьск представлен в табл. 6 <2>.
--------------------------------
<2> Баланс системы газоснабжения муниципального образования город Ноябрьск представлен без учета ОАО "Ноябрьскгазсервис".
Таблица 6
Баланс системы газоснабжения муниципального образования
город Ноябрьск за 2008 - 2013 гг.
Показатели
Ед. изм.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
факт
факт
факт
факт
ожидаемое
план
Котельные
тыс. м3
202184,22
210682,57
209280,59
181638,90
193220,57
204293,29
Население
4126,42
4299,86
4271,25
3707,11
3943,48
4169,46
Всего
206320,96
214993,19
213562,52
185355,28
197173,91
208473,18
Потери
10,32
10,75
10,68
9,27
9,86
10,42
Рисунок 1. Расход природного газа ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" за 2009 - 2012 гг., млн м3
Рисунок не приводится.
Баланс системы газоснабжения микрорайона Вынгапуровский ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" представлен на рис. 1 (не приводится).
За 2011 год потребление газа ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" составило 12,75 млн м3 газа.
Доля поставки ресурса по приборам учета
Головные источники муниципального образования город Ноябрьск - АГРС-10 и АГРС-70 и газорегуляторные пункты оборудованы приборами учета.
Общий расход газа за 2011 г. составил 185355,277 тыс. м3, в т.ч.:
- расход газа на котельные - 182041,586 тыс. м3;
- расход газа жилищно-коммунальным сектором (ЖКС) - 3313,691 тыс. м3.
Зоны действия источников ресурсов
В муниципальном образовании город Ноябрьск газифицированы жилые дома в северо-западной части и подведены газопроводы к городской и местной котельным. Газ к городской котельной подводится ответвлениями от газопроводов высокого давления диаметрами 530 мм и 377 мм. Снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне для обеспечения работы газифицированных котельных агрегатов производится через газораспределительные пункты (ГРП), размещенные внутри и снаружи зданий котельных. Зона действия источников в муниципальном образовании город Ноябрьск представлена на рисунке 2 (не приводится).
Рисунок 2. Зона действия источников в муниципальном образовании город Ноябрьск
Рисунок не приводится.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Основным элементом распределительных систем является возможность резервирования. Газовые сети имеют ничтожно малую аккумулирующую способность, поэтому связь между подачей газа в сеть и его потреблением - жесткая. Следовательно, емкость газовой сети не может служить резервом для повышения надежности системы. Рассредоточенность потребителей газа у распределительных систем существенно ограничивает использование аварийных источников газа. Основными средствами резервирования служат кольцевание сетей и дублирование отдельных ее участков.
На текущий момент в муниципальном образовании город Ноябрьск не дефицит потребления природного газа не наблюдается.
Надежность работы системы
Надежность систем газоснабжения характеризуется также их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.
Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.
Качество поставляемого ресурса
Природный газ обладает следующими преимуществами:
- нетоксичен, а следовательно, безопасен;
- имеет меньшую плотность (в два раза легче воздуха), а значит, меньше вероятность его скопления в подвальных помещениях и колодцах коммуникаций, что повышает безопасность их эксплуатации;
- имеет высокую температуру воспламенения (650 - 750 °C), предел взрываемости в воздухе (5 - 15%), а следовательно, менее взрывоопасен.
Воздействие на окружающую среду
Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК является загрязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и мазута.
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
Анализ смет затрат на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" за 2009 - 2012 гг. позволил выявить основные статьи затрат. К ним относятся:
- фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды - 66%;
- аренда (лизинг) - 12%.
Технические и технологические проблемы в системе
Проблемы:
- износ газового оборудования и газовых сетей - 51%.
Требуемые мероприятия:
- строительство ГРП, газопроводов высокого и низкого давления мкр. "П-18";
- Закольцовка газопроводов низкого давления по пер. Нагорный и Сосновый мкр. "Индивидуальная застройка";
- реконструкция газопроводов высокого давления диаметрами 57 - 273 мм;
- реконструкция газопроводов среднего давления диаметрами 108 мм (31 м) и 219 мм (50 м);
- реконструкция газопроводов низкого давления диаметром 57 мм;
- строительство газопровода для жилых домов мкр. "Б-2" г. Ноябрьска, в т.ч. ПИР;
- строительство отвода газопровода диаметром не менее Dy 80 длиной до 2700 п. м от кольцевого газопровода "Промзона-Комзона" по ул. Северная до вновь строящейся котельной комплексов "Озерный-1" и "Озерный-2";
- строительство отвода газопровода к котельной на водозаборе Dy 108, мкр. Вынгапуровский.
1.1.4. Система водоснабжения
Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск:
Система водоснабжения - централизованная
Число водопроводов - 4
Источники водоснабжения - подземные воды
Количество скважин - 89 ед.
Количество подкачивающих станций - 7 ст.
Установленная производственная мощность водопроводов - 70,6 тыс. м3/сут.
Одиночная протяженность сетей - 359,7 км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, - 38,2 км
Износ основных фондов:
- насосные станции второго подъема - 75%
- оборудование подъема (скважины) - 80%
Бухгалтерский износ на 01.01.2012:
- объектов системы холодного водоснабжения - 47,0%
- объектов системы горячего водоснабжения - 74,9%
Дефицит мощности - отсутствует
Количество аварий - 0 ед.
Подъем воды - 12500,71 тыс. м3
Объем нормативно очищенной воды - 11975 тыс. м3 (95,8%)
Потери воды - 13,7% (1712,33 тыс. м3)
Полезный отпуск воды - 10710,07 тыс. м3
Схема водоснабжения кольцевая
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения - 99,33%
Потребление электроэнергии на транспортировку и очистку воды - 13807,2 тыс. кВт-ч
Институциональная структура
Услуги по водоснабжению на территории муниципального образования город Ноябрьск оказывают 4 организации:
1. ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", осуществляющее подъем, очистку, транспортировку и реализацию воды потребителям;
2. ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", осуществляющее подъем, транспортировку и реализацию воды потребителям;
3. Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", осуществляющее подъем, очистку, транспортировку и реализацию воды потребителям;
4. Дирекция по тепловодоснабжению Свердловской железной дороги ОАО "РЖД", осуществляющая подъем, очистку, транспортировку и реализацию воды потребителям.
Реализация воды потребителям производится на основании заключенных договоров с абонентами (бюджетофинансируемыми организациями, предприятиями). Договоры на услуги водоснабжения населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ.
Характеристика системы ресурсоснабжения
Водоснабжение города Ноябрьска осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" артезианскими скважинами Ново-Михайловского водоносного комплекса. Исходная вода не соответствует санитарным требованиям по таким показателям, как содержание железа, марганца, "цветность" и отсутствие фтора. Водоочистка осуществляется на очистных сооружениях производительностью 75 тыс. м3/сут. Метод очистки реагентный сорбционно-окислительный с обеззараживанием воды УФ-излучением. Качество артезианской воды после станции очистки соответствует требованиям.
Водоснабжение мкр. Вынгапуровский осуществляется из подземного источника. Вода подается потребителям без предварительной очистки.
Водоснабжение поселка Железнодорожников осуществляется из подземного источника. Схема водоснабжения включает подъем, очистку и транспортировку воды потребителям.
Водоснабжение района аэропорта города Ноябрьска осуществляется из подземного источника. Схема водоснабжения включает подъем, очистку и транспортировку воды потребителям.
Основные технические параметры водоснабжения по предприятиям представлены в табл. 7.
Таблица 7
Технические параметры системы водоснабжения муниципального
образования город Ноябрьск за 2011 год
№ п/п
Параметры
Ед. изм.
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
ОАО "ВТВК"
СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
НФ ОАО "Аэропорт Сургут"
1
Объем поднятой воды
тыс. м3
11451,1
582,1
398,018
69,5
2
Объем воды, отпущенной потребителям
тыс. м3
10000,3
447,108
199,417
63,26
3
Количество скважин
шт.
70
12
5
2
4
Установленная мощность насосной станции 1 подъема
тыс. м3/сут.
51,41
6,6
-
0,36
5
Установленная мощность насосной станции 2 подъема
тыс. м3/сут.
110,8
22,08
-
0,48
6
Количество ВОС
шт.
1
нет
1
1
7
Количество подкачивающих насосных станций
шт.
7
1
3
1
8
Расход воды на собственные нужды
%
0,37
0,24
7,3
7,97
9
Потребление электроэнергии
тыс. кВт-ч
12407,6
990,88
352,6
56,12
10
Удельный расход электроэнергии
кВт-ч/м3
1,084
2,2
0,886
0,81
11
Объем РЧВ
м3
20000
-
-
2 x 80
Балансы мощности и ресурса
Анализ баланса водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск (табл. 8) выявил, что объем подъема воды ежегодно сокращается. За период 2009 - 2011 годы объем воды, поднятой насосами первого подъема, снизился до 12500,71 тыс. м3 (на 7,34% ниже показателя 2009 года).
Из общего объема воды, поданного в сеть, 95,8% проходит очистку на водоочистных сооружениях. Водоочистные сооружения отсутствуют в мкр. Вынгапуровский.
Реализация воды потребителям в 2011 году составила 10710,07 тыс. м3 (85,7% от подъема воды). Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 77,8% водопотребления. Объем утечек и неучтенных расходов воды за 2011 год составил 1712 тыс. м3 (13,7% от подъема воды).
Динамика удельного расхода электроэнергии в ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" показывает снижение показателя на 4,83%, что свидетельствует о росте энергоэффективности на предприятии. Удельное энергопотребление ОАО "ВТВК" и СП ЦДТВ ОАО "РЖД" возросло на 20,68% и 29,88% соответственно.
Таблица 8
Баланс производства и подачи воды муниципального образования
город Ноябрьск
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Темп роста (снижения) 2011/2009 гг., %
1
Подъем воды
тыс. м3
13490,33
13421,73
12500,71
92,66
2
Утечки
тыс. м3
1915,95
1518,38
1712,33
89,37
%
14,20
11,87
13,70
96,45
3
Собственные нужды "ВС"
тыс. м3
78,85
78,92
78,31
99,31
%
0,58
0,59
0,63
107,18
4
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
12793,56
12654,01
11717,44
91,59
5
Объем реализации воды, в том числе:
тыс. м3
11495,53
11749,41
10710,07
93,17
- населению
тыс. м3
9007,00
8837,00
8335,00
92,54
- бюджетным потребителям
тыс. м3
480,00
474,00
444,00
92,50
- прочим потребителям
тыс. м3
718,44
690,38
640,48
89,15
- внутрицеховые нужды
тыс. м3
1290,09
1748,04
1290,59
100,04
6
Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды:
кВт-ч/м3
1,15
1,11
1,12
97,52
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
1,14
1,11
1,08
95,17
ОАО "ВТВК"
1,84
-
2,22
120,68
НФ ОАО "Аэропорт Сургут"
1,02
-
0,81
79,41
СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
-
0,68
0,89
129,88
Доля поставки ресурса по приборам учета
Объем воды, отпущенной потребителям муниципального образования город Ноябрьск по приборам учета на 2011 год составляет 22,3%, в том числе:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 22%;
- ОАО "ВТВК" - 30%;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 0%;
- СП ЦДТВ ОАО "РЖД" - 15%.
Зоны действия источников ресурсов
Источники водоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" обеспечивают водоснабжение основной массы селитебной территории и промышленных площадок города Ноябрьска. Зона действия источников охватывает 90% потребителей воды муниципального образования город Ноябрьск.
Источники водоснабжения ОАО "ВТВК" обеспечивают водоснабжение потребителей мкр. Вынгапуровский.
Источники водоснабжения СП ЦДТВ ОАО "РЖД" обеспечивают водоснабжение потребителей пос. Железнодорожников.
Источники водоснабжения НФ ОАО "Аэропорт Сургут" обеспечивают водоснабжение жилых домов и собственных нужд аэропорта.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
В 2011 году в муниципальном образовании город Ноябрьск дефицит мощностей источников водоснабжения отсутствует. Резерв мощности источников водоснабжения по предприятиям в 2011 г. составил:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 790 м3/ч;
- ОАО "ВТВК" - 189,8 м3/ч;
- СП ЦДТВ ОАО "РЖД" - 90 м3/ч;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 6,31 м3/ч.
Надежность работы системы
Параметры качества и надежности по сетям водоснабжения в муниципальном образовании город Ноябрьск за 2011 г.:
- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) - 0 часов;
- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/день;
- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде - 8760 часов.
Для обеспечения восстановления и надежности системы водоснабжения ежегодно должны меняться не менее 3 - 5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.
Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
Вода, подаваемая в сеть, соответствует по показателям качества требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Исключение составляет вода, подаваемая в сеть мкр. Вынгапуровский.
Организации, осуществляющие водоснабжение муниципального образования город Ноябрьск, полностью отвечают перед потребителями за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.
Воздействие на окружающую среду
Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники и в первую очередь земляные приемники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают, прежде всего, в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Область загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, установлен специальный режим и определен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
В структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение, наибольшую долю составляют следующие статьи затрат: "оплата труда основного производственного персонала", "отчисления на социальные нужды основного производственного персонала", "затраты на покупную электрическую энергию".
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами источников водоснабжения являются:
- отсутствие водопроводных очистных сооружений в микрорайоне Вынгапуровский;
- отсутствие приборов для учета фактического расхода воды на собственные нужды котельных, водозаборных и канализационных очистных сооружений, АБК цехов, а также на вводах закольцовок водоводов в микрорайоны города;
- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов, водопроводных очистных сооружений и насосных станций.
Основными проблемами по сетям водоснабжения и сооружениям на них являются:
- высокий износ сетей водоснабжения;
- отсутствие закольцовки водоводов микрорайонов города И-2, И, И-1, Д;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению насосных станций;
- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов.
1.1.5. Система водоотведения
Основные показатели системы водоотведения в 2011 г.:
- Протяженность канализационных сетей - 229,37 км
- Канализационные насосные станции (КНС) - 18 шт.
- Износ КНС - 85%
- Установленная проектная мощность канализационных насосных станций - 287,2 тыс. м3/сут.
- Количество канализационных очистных сооружений (КОС) - 3 ед.
- Мощность КОС - 36,1 тыс. м3/сут.
- Износ КОС - 35%
- Бухгалтерский износ объектов системы водоотведения на 01.01.2012 - 74,2%
- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, - 92,7%
- Применяемые методы очистки - механическая, полная биологическая, доочистка, обеззараживание
- Объем отведения сточных вод - 11533 тыс. м3
- Объем сточных вод, принятых от потребителей, - 9690,65 тыс. м3
- Количество аварий в системе - в 2011 г. аварий не было
- Потребление электроэнергии на транспортировку и очистку стоков - 15688,8 тыс. кВт-ч
Институциональная структура
Услуги по водоотведению потребителей муниципального образования город Ноябрьск оказывают 4 организации:
1. ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", осуществляющее водоотведение, очистку сточных вод;
2. ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", осуществляющее водоотведение, очистку сточных вод;
3. Ноябрьский филиал открытого акционерного общества "Аэропорт Сургут", осуществляющее водоотведение, очистку сточных вод;
4. Дирекция по тепловодоснабжению Свердловской железной дороги ОАО "РЖД", осуществляющая водоотведение.
Характеристика системы ресурсоснабжения
Водоотведение города Ноябрьска осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Отвод стоков от микрорайонов города производится по самотечному коллектору канализации до канализационных насосных станций, далее по напорным коллекторам сточные жидкости поступают на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), откуда насосами перекачиваются на очистные сооружения производительностью 34 тыс. м3/сут., состоящие из 2-х блоков: КОС-15000 и КОС-30000. На очистных сооружениях производится механическая, полная биологическая очистка, доочистка и обеззараживание стоков.
Водоотведение мкр. Вынгапуровский осуществляет ОАО "ВТВК". Система водоотведения смешанного типа (безнапорная и напорная). Общая протяженность канализационных сетей 25,05 км. Перекачка и транспортировка стоков осуществляют 6 канализационных насосных станций на очистные сооружения КОС 2000. Технология очистки включает механическую, полную биологическую очистку, доочистку и обеззараживание.
Водоотведение поселка Железнодорожников осуществляет СП ЦДТВ ОАО "РЖД". Суммарная протяженность сетей водоотведения 5,52 км, количество насосных станций 3. Очистные сооружения канализации отсутствуют.
Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" осуществляет водоотведение по сетям общей протяженностью 2,955 км на ГКНС и далее на очистные сооружения канализации. Технология очистки включает механическую и биологическую очистку, доочистку и обеззараживание КОС 200.
Таблица 9
Показатели системы водоотведения по муниципальному
образованию город Ноябрьск за 2011 г.
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
ОАО "ВТВК"
НФ ОАО "Аэропорт Сургут"
СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3/год
10759,91
346,3
37,75
389,91
2
Объем реализации товаров и услуг
тыс. м3/год
8916,69
346,3
37,75
389,91
3
Объем потребленной электроэнергии
тыс. кВт.ч
14526,90
939,07
25,58
177,21
4
Количество очистных сооружений
шт.
1
1
1
нет
5
Количество насосных станций
шт.
8
6
1
3
6
Протяженность сетей водоотведения
км
195,8
25,05
2,955
5,52
Балансы мощности и ресурса
Анализ баланса водоотведения муниципального образования город Ноябрьск (табл. 10) выявил, что объем транспортировки стоков ежегодно сокращается, это связано с увеличением доли расчетов по индивидуальным и общедомовым приборам учета. За период 2009 - 2011 годы объем отведения сточных вод, принятых от потребителей, снизился до 9690,65 тыс. м3 (на 4,8%).
Из общего объема стоков большая часть проходит очистку на очистных сооружениях канализации.
Основным потребителем услуги является население. На долю населения приходится 84,7% услуг водоотведения муниципального образования город Ноябрьск.
Таблица 10
Баланс транспортировки и очистки стоков
муниципального образования город Ноябрьск
№ п/п
Наименование статей услуг
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Темп роста (снижения) 2011/2009 гг., %
1
Пропуск стоков (всего)
тыс. м3
11704,22
11576,96
11533,87
98,54
2
Принято стоков (всего), в т.ч.
тыс. м3
10179,12
10112,16
9690,65
95,20
внутрицеховые нужды
тыс. м3
340,36
350,67
349,82
102,78
население
тыс. м3
8626,36
8572,03
8214,60
95,23
бюджет
тыс. м3
477,50
471,50
441,50
92,46
сторонние
тыс. м3
734,90
717,95
684,74
93,17
3
Расход электроэнергии на очистку и транспортировку стоков:
тыс. кВт-ч
15420,19
15309,73
15668,80
101,61
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
14252,34
14252,34
14526,94
101,93
ОАО "ВТВК"
1049,52
-
939,07
89,48
Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут"
22,13
-
25,58
115,58
СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
-
96,20
177,21
184,21
Доля поставки ресурса по приборам учета
Перекачка стоков учитывается измерительными приборами на магистральных канализационных коллекторах перед канализационными очистными сооружениями.
Величина перекачки стоков прямо пропорционально зависит от подъема воды.
При отсутствии приборов учета определение объема стоков на собственные нужды и внутрицеховой оборот котельных, водозаборных и канализационных очистных сооружений, АБК цехов выполняются расчетным путем в соответствии с установленными нормами технологии очистки стоков.
Зоны действия источников ресурсов
Объекты водоотведения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" обеспечивают водоотведение основной массы селитебной территории и промышленных площадок города Ноябрьска. Зона действия источника водоснабжения охватывает 92% потребителей услуг водоотведения муниципального образования город Ноябрьск.
Объекты водоотведения ОАО "ВТВК" обеспечивают водоотведение потребителей мкр. Вынгапуровский.
Объекты водоотведения СП ЦДТВ ОАО "РЖД" обеспечивают водоотведение потребителей пос. Железнодорожников.
Объекты водоотведения НФ ОАО "Аэропорт Сургут" обеспечивают водоотведение жилых домов и собственных нужд аэропорта.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
В муниципальном образовании город Ноябрьск наблюдается дефицит производственных мощностей очистки стоков по предприятию ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Резерв мощности очистных сооружений в муниципальном образовании город Ноябрьск составил:
- ОАО "ВТВК" - 39,9 м3/ч;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 3,97 м3/ч.
Очистные сооружения канализации в пос. Железнодорожников отсутствуют.
Необходимо дальнейшее развитие централизованной системы канализации города с обеспечением приема стоков с территорий муниципального образования город Ноябрьск, не имеющих централизованных систем водоотведения, и районов перспективной застройки.
Надежность работы системы
Параметры качества и надежности по сетям водоотведения в муниципальном образовании город Ноябрьск за 2011 г.:
- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) - 0 часов;
- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/день;
- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде - 8760 часов.
Для обеспечения восстановления и надежности системы водоотведения ежегодно должны меняться не менее 2 - 5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.
Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг водоотведения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.
Обеспеченность населения услугой водоотведения в 2011 году по муниципальному образованию город Ноябрьск составила 92,7%. Сброс сточных вод после процесса очистки происходит с регулярным превышением установленных нормативов, при этом часть стоков сбрасывается без проведения процесса обеззараживания. Отсутствуют очистные сооружения канализации в пос. Железнодорожников.
Воздействие на окружающую среду
Технологическая схема очистки и мощность действующих канализационных очистных сооружений ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" КОС 15000 и КОС 30000 на сегодняшний день не обеспечивает и не предусматривает удаление фосфатов и азотной группы. Концентрация загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод превышает установленные нормативы допустимого сброса (НДС) от 2-х до 18-ти раз (по фосфат-ионам). Производительность очистных сооружений ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" составляет 34 тыс. м3/сут., при этом биологически неочищенными остаются 5 - 7 тыс. м3/сут.
Сброс сточных вод поселка Железнодорожников производится без процесса очистки.
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
В структуре затрат организаций, осуществляющих водоотведение, основными являются следующие статьи затрат: "оплата труда основного производственного персонала" и "отчисления на социальные нужды основного производственного персонала".
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами головных объектов водоотведения являются:
- отсутствие очистных сооружений в поселке Железнодорожников;
- нехватка мощности очистных сооружений канализации города Ноябрьска;
- несоответствие состава сбрасываемых вод, КОС-15000 и КОС-30000 после очистки, нормативам допустимого сброса, в том числе схема технологического процесса очистки стоков не предусматривает удаление фосфатов и соединений азотной группы;
- повышенный коррозионный износ КНС, ГКНС, КОС в мкр. Вынгапуровский;
- высокий уровень потребления электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод;
Основными проблемами по сетям водоотведения и сооружениям на них являются:
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению;
- высокий износ трубопроводов и низкий процент замены;
- отсутствие канализации промзоны города Ноябрьска.
1.1.6. Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов
Основные показатели системы захоронения (обезвреживания) ТБО за 2011 г.:
Объекты захоронения (обезвреживания) ТБО - полигоны (3 ед.)
Площадь полигонов, всего - 47,62 га
Проектная вместимость полигонов, всего - 6222,38 тыс. м3
Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 1842,69 тыс. м3
Сводный коэффициент заполняемости полигонов (по состоянию на 01.07.2012) - 29,6%
Общий объем образования отходов за 2011 г. - 298,85 тыс. м3
Объем отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, в 2011 г. - 85,28 тыс. м3 (28,5% от общего объема образования отходов)
Объем захоронения ТБО на полигонах в 2011 г. - 213,57 тыс. м3, в т.ч. по группам потребителей:
- население - 133,70 тыс. м3;
- предприятия и прочие потребители - 79,87 тыс. м3
Норма накопления ТБО для населения в год на 1 чел. - 1,3 м3/чел. <3>
--------------------------------
<3> Источник: Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Ноябрьск, утв. Решением Городской Думы от 30.03.2007 № 223-Д
Институциональная структура
Услуги по захоронению (обезвреживанию) ТБО потребителям на территории муниципального образования город Ноябрьск оказывают следующие организации:
1. МУП "Ноябрьскспецавтотранс" (далее - МУП "НСАТ"), обслуживающее действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (Лицензия серия 089 № 00049 от 02.05.2012, выдана Управлением Росприроднадзора по ЯНАО);
2. ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", обслуживающее полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (Лицензия 89 № 00070 от 16.12.2013, выдана Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЯНАО).
Краткая характеристика объектов захоронения (обезвреживания) ТБО представлена в табл. 11.
Действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ")
- Год ввода в эксплуатацию - 1988 г.
- Площадь полигона - 14,59 га
30,6% общей площади полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Проектная вместимость полигона - 1778,40 тыс. м3
28,6% общей проектной вместимости полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 782,39 тыс. м3
- Коэффициент заполняемости полигона (по состоянию на 01.07.2012) - 44,0%
Действующий полигон ТБО, обслуживаемый МУП "НСАТ", расположен северо-восточнее города Ноябрьска на расстоянии 8 км в направлении Западно-Ноябрьского месторождения нефти. Полигон введен в эксплуатацию в 1993 г., срок эксплуатации - 18 лет. Площадь полигона составляет 14,59 га, в т.ч. площадь складирования отходов - 8,58 га (58,8% от общей площади полигона). Зона складирования отходов разбита на 6 карт.
Таблица 11
Краткая характеристика объектов захоронения (обезвреживания)
ТБО, действующих на территории муниципального образования
город Ноябрьск
№ п/п
Наименование поселения/местоположение объекта размещения отходов
Тип объекта размещения отходов
Обслуживающая организация
Год ввода в эксплуатацию
Тип отходов
Площадь полигона, га
Проектная вместимость полигона, тыс. м3
Фактически накоплено отходов за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012)
Коэффициент заполняемости полигона, %
Фактически накоплено отходов за 2009 г. - I полугодие 2012 г.
тыс. м3
тыс. т
тыс. м3
тыс. т
1
г. Ноябрьск
Полигон
МУП "НСАТ"
1988 г.
ТБО
14,590
1778,40
782,388
195,597
44,0
213,680
53,420
2
мкр. Вынгапуровский
Полигон
ОАО "ВТВК"
1989 г.
ТБО
6,21
605,70
223,331
55,833
36,9
43,928
10,982
3
г. Ноябрьск
Полигон
МУП "НСАТ"
строящийся
ТБО, промышленные
26,820
3838,28
836,967
209,242
21,8
477,453
119,363
ИТОГО по МО г. Ноябрьск
47,62
6222,380
1842,686
460,672
29,6
735,061
183,765
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
- Год ввода в эксплуатацию - 1989 г.
- Площадь полигона - 6,21 га
13,0% общей площади полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Проектная вместимость полигона - 605,70 тыс. м3
9,7% общей проектной вместимости полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 223,33 тыс. м3
- Коэффициент заполняемости полигона (по состоянию на 01.07.2012) - 36,9%
Полигон частично расположен на территории Нижневартовского района ХМАО - Югры и частично на территории Пуровского района ЯНАО.
Полигон ТБО построен по проекту и введен в действие в 1989 г. Срок эксплуатации полигона в соответствии с проектом составляет 20 лет. Площадь полигона составляет 6,21 га, в т.ч. площадь складирования отходов - 3,2 га (51,5% от общей площади полигона).
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ")
- Год ввода в эксплуатацию - строящийся
- Площадь полигона - 26,820 га
56,3% общей площади полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Проектная вместимость полигона - 3838,28 тыс. м3
61,7% общей проектной вместимости полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 836,967 тыс. м3
- Коэффициент заполняемости полигона (по состоянию на 01.07.2012) - 21,8%
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов расположен в выработанном карьере песка на 6 км автодороги Ноябрьск - Вынгапуровский. С 2002 г. полигон находится в стадии строительства, при этом полигон является действующим, в нем оборудована одна карта, где размещаются отходы. В соответствии с подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг. (мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО на 2011 - 2015 гг.), срок окончания строительства - 2015 г. Срок эксплуатации полигона в соответствии с проектом - 20 лет.
Характеристика системы ресурсоснабжения
Теплоснабжение полигонов ТБО отсутствует. Водоснабжение осуществляется привозной водой, которая используется для:
- хозяйственно-питьевых целей;
- наружного пожаротушения;
- полива в летний период.
На полигонах ТБО имеется освещение. Учет электроэнергии осуществляется по приборам учета.
Объем потребления энергоресурсов на объектах захоронения (обезвреживания) ТБО, действующих на территории муниципального образования город Ноябрьск, представлен в табл. 12.
Таблица 12
Объем потребления энергоресурсов на объектах захоронения
(обезвреживания) ТБО, действующих на территории
муниципального образования город Ноябрьск
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Темп роста/снижение 2011/2009 гг., %
факт
факт
факт
1
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
Потребление электрической энергии
кВт x ч
4791,00
4800,00
4800,00
100,2
тыс. руб.
8776,10
10595,80
12580,81
143
В течение 2009 - 2011 гг. объем потребления электроэнергии на полигоне по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") увеличился на 0,2% и в 2011 г. составил 4,8 тыс. кВт x ч. В стоимостном выражении объем потребляемой электроэнергии увеличился в большей степени - на 43% и в 2011 г. составил 12580,9 тыс. руб.
Балансы мощности и ресурса
Объем образования (накопления) отходов на территории муниципального образования город Ноябрьск за 2011 г. составил 298,85 тыс. м3, из них 28,5% отходов утилизированы, переработаны и переданы для вторичного использования.
На территории муниципального образования город Ноябрьск мусоросортировочных и мусороперегрузочных установок нет. Действуют мусоросжигательные установки. В 2011 г. объем утилизированных отходов составил 2,16 тыс. м3, что составляет 1,0% от общего объема размещенных на полигонах и утилизированных отходов.
На полигонах ТБО по итогам 2011 г. размещено 213,57 тыс. м3, что на 7% больше уровня 2009 г. (табл. 13).
Таблица 13
Объем размещения ТБО на полигонах
в муниципальном образовании город Ноябрьск
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Темп роста/снижение 2011/2009 гг., %
Темп роста/снижение 2012/2009 гг., %
Объем ТБО, принятых на размещение на полигон
тыс. м3
1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
63,07
71,74
46,22
65,30
73
104
население
тыс. м3
12,96
21,64
24,38
34,45
188
266
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
50,11
50,10
21,84
30,86
44
62
2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
12,37
12,42
12,95
12,39
105
100,2
население
тыс. м3
7,53
7,50
7,51
7,18
99,7
95
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
4,84
4,92
5,44
5,21
112
108
3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
123,59
132,23
154,41
134,46
125
109
население
тыс. м3
101,02
102,11
101,81
88,66
101
88
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
22,57
30,12
52,59
45,80
233
203
4
ИТОГО по МО г. Ноябрьск
тыс. м3
199,02
216,39
213,57
212,15
107
107
население
тыс. м3
121,51
131,24
133,70
130,29
110
107
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
77,51
85,15
79,87
81,86
103
106
Структура ТБО, принятых на размещение на полигон, по потребителям
%
рост (+), снижение (-)
рост (+), снижение (-)
1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
%
100,0
100,0
100,0
100,0
население
%
20,6
30,2
52,8
52,8
32,2
32,2
предприятия и прочие потребители
%
79,4
69,8
47,2
47,2
-32,2
-32,2
2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
%
100,0
100,0
100,0
100,0
население
%
60,9
60,4
58,0
58,0
-2,9
-2,9
предприятия и прочие потребители
%
39,1
39,6
42,0
42,0
2,9
2,9
3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
%
100,0
100,0
100,0
100,0
население
%
81,7
77,2
65,9
65,9
-15,8
-15,8
предприятия и прочие потребители
%
18,3
22,8
34,1
34,1
15,8
15,8
4
ИТОГО по МО г. Ноябрьск
%
100,0
100,0
100,0
100,0
население
%
61,1
60,7
62,6
61,4
1,6
0,4
предприятия и прочие потребители
%
38,9
39,3
37,4
38,6
-1,6
-0,4
Структура размещения отходов по объектам захоронения (обезвреживания) ТБО сформировалась следующим образом (2011 г.):
- действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - 30,8% от общего объема отходов, размещаемых на полигонах;
- полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") - 5,8%;
- строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - 63,4%.
Основная доля отходов, размещаемых на полигонах, поступает от населения - 61,4% в 2011 г. (130,29 тыс. м3).
Доля поставки ресурса по приборам учета
Система учета
На каждом полигоне предусмотрено по 1 контрольно-пропускному пункту, ведется учет поступающих отходов.
Учет отходов на полигонах ТБО осуществляется на стадии размещения отходов: производится подсчет объема завезенных отходов, доставленных из различных источников, исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова. На полигонах размещаемые ТБО не взвешиваются. Контроль качественного состава принимаемых отходов ведется визуально. Учет поступающих отходов по видам не ведется.
Мониторинг объема принимаемых для захоронения (обезвреживания) отходов от населения осуществляется на основании фактически принятых объемов отходов (журнал регистрации).
Полигоны ТБО не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил - отсутствует весовое оборудование.
Зоны действия источников ресурсов
ТБО от потребителей города Ноябрьска размещаются на действующем полигоне ТБО (МУП "НСАТ") и строящемся полигоне промышленных и бытовых отходов (МУП "НСАТ"), которые расположены в 8 км и 6 км от города соответственно.
На полигоне по обезвреживанию бытовых отходов (ОАО "ВТВК") размещаются бытовые отходы от жилого фонда и предприятий мкр. Вынгапуровский.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, в муниципальном образовании город Ноябрьск с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках реализации запланированных мероприятий сформирован на основании и с учетом следующих условий:
средняя плотность отходов, поступающих на полигон, - 0,25 т/м3;
средняя плотность отходов при стандартном уплотнении бульдозером - 0,80 т/м3;
средняя плотность отходов при более высокой степени уплотнения (при использовании уплотнителя ТБО "РЭМ-25") - 1,3 т/м3;
расчет объема образования ТБО от населения произведен на основании прогноза численности населения и нормы накопления ТБО для населения в год на 1 чел. (1,3 м3/чел.);
объем мусора от предприятий и прочих потребителей принят на уровне 2012 г. (оценка);
использование уплотнителя "РЭМ-25":
- на действующем полигоне ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - с 2014 г.;
- на полигоне по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") - с 2015 г.
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, в муниципальном образовании город Ноябрьск с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках реализации запланированных мероприятий представлен в табл. 14.
На конец 2027 г. коэффициент заполняемости полигонов составит 44,5%, в т.ч. по объектам:
- действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - 55,4%;
- полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") - 43,8%;
- строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - 39,6%.
Таблица 14
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых
для захоронения (обезвреживания) ТБО, в муниципальном
образовании город Ноябрьск с учетом перспективного спроса
на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках
реализации запланированных мероприятий
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста/снижение 2017/2013 гг., %
1 этап
1
Среднегодовая численность населения
тыс. чел.
109,9
108,7
107,8
107,8
107,6
107,5
107,6
100
г. Ноябрьск
тыс. чел.
104,2
103,1
102,1
102,1
101,8
101,6
101,6
99
Мкр. Вынгапуровский
тыс. чел.
5,7
5,6
5,7
5,8
5,8
5,9
6,0
107
2
Проектная вместимость полигона
тыс. м3
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
100
2.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
100
2.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
100
2.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
100
3
Объем образования (накопления) ТБО - всего
тыс. м3
298,9
295,5
310,7
310,7
310,3
310,2
310,3
100
4
Объем отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования
тыс. м3
85,2
84,2
88,5
88,5
88,4
88,4
88,4
100
5
Доля отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования
%
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
100
6
Объем захоронения ТБО на полигонах, всего по МО г. Ноябрьск (без сортировки и уплотнения)
тыс. м3
213,7
211,3
222,1
222,1
221,8
221,8
221,9
100
население
тыс. м3
133,8
129,4
140,3
140,3
140,0
139,9
140,0
100
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
79,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
100
6.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
46,2
65,0
67,9
67,9
67,8
67,7
67,6
99
население
тыс. м3
24,4
34,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,7
99
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
21,84
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
100
6.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
13,0
12,3
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
104
население
тыс. м3
7,5
7,1
7,3
7,5
7,6
7,7
7,8
107
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
5,44
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
100
6.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
154,5
133,9
141,6
141,5
141,3
141,2
141,3
100
население
тыс. м3
101,9
88,1
95,8
95,7
95,5
95,4
95,5
100
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
52,59
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
100
7
Необходимая годовая вместимость объекта размещения ТБО в уплотненном состоянии (Объем захоронения ТБО на полигонах после уплотнения, всего)
тыс. м3
66,7
66,0
69,4
61,2
59,6
59,6
59,6
86
7.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
14,4
20,3
21,2
13,0
13,0
13,0
13,0
61
7.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
4,0
3,9
3,9
3,9
2,5
2,5
2,5
64
7.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
48,3
41,8
44,2
44,2
44,1
44,1
44,1
100
8
Объем накопленных отходов за весь период эксплуатации нарастающим итогом на конец года (с учетом уплотнения отходов)
тыс. м3
1736,6
1802,6
1872,0
1933,2
1992,8
2052,4
2112,0
113
8.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
749,7
770,0
791,3
804,3
817,3
830,4
843,4
107
8.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
217,1
221,0
225,0
228,9
231,4
233,8
236,4
105
8.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
769,7
811,6
855,8
900,0
944,1
988,2
1032,3
121
9
Коэффициент заполняемости полигона
%
27,9
29,0
30,1
31,1
32,0
33,0
33,9
113
9.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
%
42,2
43,3
44,5
45,2
46,0
46,7
47,4
107
9.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
%
35,8
36,5
37,1
37,8
38,2
38,6
39,0
105
9.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
%
20,1
21,1
22,3
23,4
24,6
25,7
26,9
121
Продолжение табл. 14
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
Темп роста/снижение 2022/2013 гг., %
Темп роста/снижение 2027/2013 гг., %
2 этап
3 этап
1
Среднегодовая численность населения
тыс. чел.
107,9
108,3
108,9
109,6
110,5
111,5
112,7
114,1
115,6
117,2
102
109
г. Ноябрьск
тыс. чел.
101,7
102,0
102,4
103,0
103,8
104,6
105,7
106,8
108,1
109,6
102
107
мкр. Вынгапуровский
тыс. чел.
6,2
6,3
6,4
6,6
6,7
6,9
7,0
7,2
7,4
7,7
119
135
2
Проектная вместимость полигона
тыс. м3
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
6222,4
100
100
2.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
1778,4
100
100
2.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
100
100
2.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
3838,3
100
100
3
Объем образования (накопления) ТБО - всего
тыс. м3
310,8
311,5
312,6
313,9
315,5
317,4
319,6
322,0
324,8
327,8
102
106
4
Объем отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования
тыс. м3
88,6
88,8
89,1
89,5
89,9
90,5
91,1
91,8
92,6
93,4
102
106
5
Доля отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования
%
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
100
100
6
Объем захоронения ТБО на полигонах, всего по МО г. Ноябрьск (без сортировки и уплотнения)
тыс. м3
222,2
222,7
223,5
224,4
225,6
226,9
228,5
230,3
232,2
234,4
102
106
население
тыс. м3
140,3
140,9
141,6
142,6
143,7
145,1
146,6
148,4
150,4
152,5
102
109
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
100
100
6.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
67,5
67,6
67,7
67,8
68,0
68,3
68,6
69,1
69,5
70,0
100
103
население
тыс. м3
36,7
36,7
36,8
37,0
37,2
37,4
37,8
38,2
38,7
39,2
100
106
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
30,86
100
100
6.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
13,2
13,4
13,5
13,7
13,9
14,1
14,4
14,6
14,9
15,2
111
121
население
тыс. м3
8,0
8,1
8,3
8,5
8,7
8,9
9,2
9,4
9,7
10,0
119
136
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
100
100
6.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
141,5
141,8
142,3
142,9
143,6
144,5
145,5
146,6
147,8
149,2
101
105
население
тыс. м3
95,7
96,0
96,5
97,1
97,8
98,7
99,7
100,8
102,0
103,4
102
108
предприятия и прочие потребители
тыс. м3
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
100
100
7
Необходимая годовая вместимость объекта размещения ТБО в уплотненном состоянии (Объем захоронения ТБО на полигонах после сортировки и уплотнения, всего)
тыс. м3
59,7
59,9
60,1
60,3
60,6
61,0
61,4
61,9
62,4
63,0
87
91
7.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
13,0
13,0
13,0
13,1
13,1
13,1
13,2
13,3
13,3
13,5
62
64
7.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
2,5
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
3,0
69
75
7.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
44,2
44,3
44,5
44,6
44,8
45,1
45,4
45,8
46,2
46,5
101
105
8
Объем накопленных отходов за весь период эксплуатации нарастающим итогом на конец года (с учетом сортировки и уплотнения отходов)
тыс. м3
2171,7
2231,6
2291,6
2351,9
2412,6
2473,5
2534,9
2596,8
2659,2
2722,2
129
145
8.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
856,3
869,3
882,3
895,3
908,4
921,6
934,8
948,0
961,4
974,8
115
123
8.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
тыс. м3
238,9
241,4
244,0
246,6
249,3
252,0
254,8
257,6
260,5
263,4
111
117
8.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
тыс. м3
1076,6
1120,9
1165,4
1210,0
1254,8
1299,9
1345,4
1391,2
1437,4
1483,9
147
173
9
Коэффициент заполняемости полигона
%
34,9
35,9
36,8
37,8
38,8
39,8
40,7
41,7
42,7
43,7
129
145
9.1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
%
48,2
48,9
49,6
50,3
51,1
51,8
52,6
53,3
54,1
54,8
115
123
9.2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
%
39,4
39,9
40,3
40,7
41,2
41,6
42,1
42,5
43,0
43,5
111
117
9.3
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
%
28,0
29,2
30,4
31,5
32,7
33,9
35,1
36,2
37,4
38,7
147
173
По оценке технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации в соответствии с расчетом, выполненным в апреле 2012 г. ООО "Ноябрьскнефтегазпроект", время до окончания наполнения действующего полигона ТБО в городе Ноябрьске составляет 1,5 года. Таким образом, в 2014 г. необходимо провести повторную оценку уровня заполняемости полигона и необходимости его рекультивации.
В соответствии с прогнозом спроса на коммунальные ресурсы и оценкой использования проектной мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, имеющихся оборудованных полигонов достаточно для муниципального образования город Ноябрьск. В перспективе необходимо закончить строительство действующего полигона площадью 26,8 га в части обустройства карт для приема отходов, обустройства дезбарьера для дезинфекции колес автотранспорта и т.д.
Дефициты мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, отсутствуют.
Надежность работы системы
Надежность предоставления услуг по захоронению (обезвреживанию) ТБО характеризуется следующими показателями:
- количество часов предоставления услуг за период - при функционировании полигонов 7 дней в неделю с 8:00 до 19:00 (11 час.), значение данного показателя составит 4015 час.;
- суммарная продолжительность пожаров на полигоне - данные отсутствуют;
- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, - данные отсутствуют;
- количество замененного оборудования - данные отсутствуют;
- накопленный объем захороненных ТБО.
Безопасность
Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО обязательно проведение комплекса мероприятий:
- создание противофильтрационного экрана;
- создание системы сбора дренажных вод;
- создание системы отвода поверхностных вод;
- ограждение полигонов ТБО по периметру и сверху сеткой;
- обезвреживание отходов от деятельности ЛПУ должна производиться в соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений") Минздрава РФ;
- создание утилизационных установок, соответствующих ветеринарно-санитарным правилам, для уничтожения трупов животных;
- рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя обязательно производится посев трав.
Качество поставляемого ресурса
Качество (параметры микроклимата)
Система производственного контроля включает устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного влияния полигона.
Для определения эффективности природоохранных инженерных сооружений при организации полигона ТБО, разработки оптимальных мероприятий по локализации очага загрязнения и последующей очистке геологической среды необходимо проводить мониторинг окружающей среды в районе расположения полигона:
1. Для контроля загрязнения атмосферы - применять расчетный метод согласно Положению о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.01 № 31.
2. Для контроля уровня загрязнения почв необходимо производить замеры в точке, где можно оценить степень вымывания токсичных веществ с территории полигона ТБО.
3. Для контроля уровня загрязнения сточных вод полигона, не оказывающего негативного влияния на состояние поверхностных объектов, проводить замеры в установленных точках.
Воздействие на окружающую среду
Полигон ТБО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение почвы;
- загрязнение водного бассейна.
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
Выполнение мероприятий по дегазации тела полигона позволит предотвратить аварийные и залповые выбросы биогаза в атмосферу. Система дегазации предотвращает миграцию метана, снижает вероятность его накопления.
Устройство водозащитного покрытия позволяет минимизировать проникновение атмосферных осадков в тело полигона, что уменьшает количество фильтрата.
Действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ")
Для контроля за состоянием грунтовых вод оборудованы 2 наблюдательные скважины. Полигон огражден, снабжен освещением, организован отвод фильтрата, имеется дезбарьер. Регулярно проводится мониторинг состояния грунтовых вод, почвы, воздуха. Полигон ТБО расположен за пределами водоохранной зоны реки Хаса-Яха. Санитарно-защитная зона полигона бытовых отходов в городе Ноябрьске в соответствии с рабочим проектом составляет 50 м.
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
Наблюдение за состоянием грунтовых вод осуществляется посредством 2 наблюдательных скважин На полигоне имеется дезбарьер, освещение. Санитарно-защитная зона полигона по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский в соответствии с рабочим проектом составляет 500 м.
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ")
Полигон расположен за пределами водоохранной зоны реки Хаса-Яха. Санитарно-защитная зона полигона бытовых и промышленных отходов в городе Ноябрьске в соответствии с рабочим проектом составляет 500 м.
В соответствии с проектом строительства на полигоне установлена и эксплуатируется печь "ЭЧУТО", которая предназначена для сжигания нефтесодержащих отходов. Рядом с печью оборудована площадка с непроницаемым покрытием, на которой установлены металлические контейнеры для приема и временного хранения нефтесодержащих отходов. В течение 2009 - 2010 гг. за счет средств местного бюджета по статье "Природоохранные мероприятия" на строящемся полигоне обустроены амбар для нефтешлама, подъездной путь к нему, восемь наблюдательных скважин.
Площади несанкционированных мест размещения отходов в муниципальном образовании город Ноябрьск отсутствуют. Ежегодно за счет средств местного бюджета проводятся работы по ликвидации бесхозных строений и захламлений территорий поселков и промышленной зоны. Также ежегодно на общественных началах с участием организаций и жителей города проводится акция "Чистый город".
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
Основными статьями затрат являются затраты на оплату труда, налоги (плата за загрязнение окружающей среды), транспортные расходы.
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами в сфере захоронения (обезвреживания) ТБО на территории муниципального образования город Ноябрьск являются:
- отсутствие весового контроля на полигоне мкр. Вынгапуровский;
- отсутствие специальной техники, обеспечивающей более высокую степень уплотнения отходов на полигоне мкр. Вынгапуровский;
- низкая экологическая грамотность населения.
Требуемые технические и технологические мероприятия, направленные на решение существующих проблем:
- приобретение уплотнителя ТБО "РЭМ-25" для уплотнения отходов на полигоне мкр. Вынгапуровский;
- приобретение весов автомобильных ВСУ-Т30000-1В6 для обеспечения полигона мкр. Вынгапуровский пунктом весового контроля;
- завершение строительства полигона промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьск;
- издание и распространение буклетов экологической тематики (20 тыс. экз. в год).
1.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В 2011 г. по данным приборов учета осуществлялись расчеты за 83,7% потребляемой на территории муниципального образования город Ноябрьск электрической энергии, 21,5% потребляемой тепловой энергии, 19,6% горячей воды и 33% холодной воды (табл. 15).
Таблица 15
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета,
в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых
на территории муниципального образования город Ноябрьск
в 2009 - 2011 гг.
№ п/п
Наименование ресурса
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Темп роста 2011/2009 гг., %
1
Электрическая энергия
89,0
88,6
83,7
94,1
2
Тепловая энергия
21,4
26,2
21,5
100,6
3
Горячая вода
22,0
17,0
19,6
89,3
4
Холодная вода
13,0
29,4
33,0
253,7
Источник: Доклады Главы муниципального образования город Ноябрьск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2010 и 2011 годы и их планируемых значениях на 3-летний период
В 2014 году все бюджетные потребители оснащены приборами учета коммунальных ресурсов. Оснащение жилищного фонда приборами учета по состоянию на 01.12.2014 представлено в табл. 16.
Таблица 16
Оснащенность жилищного фонда муниципального образования
город Ноябрьск общедомовыми приборами учета по состоянию
на 01.12.2014
Наименование показателя
Подлежит оснащению приборами учета
Фактически оснащено приборами учета
Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию
Число многоквартирных домов - всего
1180
734
2670
из них оснащено (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:
холодной воды
797
739
739
горячей воды
687
631
631
отопления
454
445
445
электрической энергии
1180
855
855
Газа
0
0
0
Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего
1582
1582
1582
из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:
холодной воды
281
281
281
горячей воды
183
183
183
отопления
83
83
83
электрической энергии
674
674
674
Газа
361
361
361
Основными проблемами в области приборного учета энергоресурсов в муниципальном образовании город Ноябрьск являются:
1) недостаточная оснащенность потребителей приборами учета потребления энергетических ресурсов;
2) низкая оснащенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой энергии на котельных;
3) низкий класс точности приборов учета электрической энергии и их недостаточная эксплуатационная надежность.
Состояние энергоресурсосбережения в муниципальном образовании город Ноябрьск характеризуется удельными показателями энергопотребления (табл. 17).
Таблица 17
Удельные показатели потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными
учреждениями в муниципальном образовании город Ноябрьск
в 2009 - 2011 гг.
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетная информация
Темп роста 2011/2009 гг., %
Темп роста 2011/2010 гг., %
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
1.1
электрическая энергия
кВт x ч на 1 проживающего
1126,20
1223,74
1179,15
104,7
96,4
1.2
тепловая энергия
Гкал на 1 м2 общей площади
0,38
0,37
0,40
105,3
108,1
1.3
горячая вода
м3 на 1 проживающего
35,80
28,32
27,28
76,2
96,3
1.4
холодная вода
м3 на 1 проживающего
63,40
49,24
46,76
73,8
95,0
2
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
2.1
электрическая энергия
кВт x ч на 1 чел. населения
167,90
163,97
139,50
83,1
85,1
2.2
тепловая энергия
Гкал на 1 чел. населения
0,97
0,32
0,24
24,7
75,0
2.3
горячая вода
м3 на 1 чел. населения
-
-
1,07
-
-
2.4
холодная вода
м3 на 1 чел. населения
3,91
3,80
2,39
61,1
62,9
Источник: Доклады за 2010 и 2011 годы Главы муниципального образования город Ноябрьск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и их планируемых значениях на 3-летний период
Уменьшение показателя удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2011 г. связано с экономичным потреблением населением коммунальных ресурсов для бытовых нужд. Уменьшение объемов потребления населением коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению связано с установкой приборов учета потребления коммунальных ресурсов, что предусматривает более экономичное расходование коммунального ресурса.
В связи с увеличением продолжительности отопительного сезона объем потребления тепловой энергии увеличился на 0,06 единиц и составил в 2011 г. 0,40 Гкал на 1 м2.
Согласно ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" бюджетные учреждения обязаны снизить энергопотребление на 15% за пять лет, или на 3% в год.
Для выполнения задачи снижения энергопотребления реализуются мероприятия по установке приборов учета в зданиях бюджетных учреждений, мероприятия по наладке и балансировке систем отопления зданий, замена электрических ламп на энергосберегающие. В результате реализации перечисленных мероприятий удельное электропотребление бюджетных учреждений снизилось на 17% к уровню 2009 г., теплопотребление снизилось на 75%, водопотребление - на 39%.
Основными проблемами в области энергоресурсосбережения муниципального образования город Ноябрьск являются:
1) высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;
2) низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования котельных;
3) нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов; нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;
4) низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;
5) отсутствие или низкое качество водоподготовки, несоблюдение температурного графика, высокая стоимость топлива;
6) нехватка и недостаточная квалификация персонала котельных.
2. Перспективы развития муниципального образования город Ноябрьск и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз перспективных показателей развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г. сформирован на основании и с учетом следующих нормативных документов:
- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014 - 2015 гг.;
- Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 г., утв. Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО от 14.12.2011 № 839;
- Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 гг., утв. Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО от 16.11.11 № 793;
- Генеральный план муниципального образования город Ноябрьск до 2027 г.
Характеристика муниципального образования город Ноябрьск
Площадь территории муниципального образования город Ноябрьск составляет 18,9 тыс. га.
Согласно Генеральному плану до 2027 г. не планируется изменение площади и границ территории муниципального образования город Ноябрьск.
Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск численность населения на конец 2027 г. составит 132,90 тыс. чел., что на 21% больше уровня 2011 г.
В соответствии с разработанным прогнозом среднегодовая численность населения увеличится:
- до 107,6 тыс. чел. к 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 100%;
- до 110,5 тыс. чел. к 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 112%;
- до 117,2 тыс. чел. к 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 109%.
Прогноз развития застройки
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск к 2027 г. средняя обеспеченность населения жильем составит 21,5 м2/чел., что на 15% выше уровня 2013 г.
На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется увеличение площади жилищного фонда:
- до 2028,2 тыс. м2 к 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 100%;
- до 2126,8 тыс. м2 к 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 105%;
- до 2390,4 тыс. м2 к 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 118%.
Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
Прогноз изменения доходов населения
В течение 2014 - 2027 гг. среднемесячная заработная плата в муниципальном образовании город Ноябрьск увеличится на 165% по сравнению с 2013 г. и в 2027 г. составит 75517 руб.
В соответствии с разработанным прогнозом увеличится денежный доход в расчете на душу населения в месяц:
- до 53026 руб. к 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 116%;
- до 63954 тыс. руб. к 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 140%;
- до 75517 тыс. руб. к 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 145%.
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании город Ноябрьск до 2027 г. представлены в табл. 18.
Электроснабжение
Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании город Ноябрьск в течение рассматриваемого периода увеличится и составит:
- 314,34 млн кВт x ч в 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 101%;
- 322,62 млн кВт x ч в 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 104%;
- 342,43 млн кВт x ч в 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 110%.
Присоединенная нагрузка по сравнению с 2013 г. увеличится на 40% и в 2027 г. составит 125,76 МВт.
Теплоснабжение
Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании город Ноябрьск составит:
- 1230 тыс. Гкал в 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 110%;
- 1288 тыс. Гкал в 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 115%;
- 1354 тыс. Гкал в 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 121%.
Рост потребления тепловой энергии ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2027 г. составит 535,1 Гкал/ч.
Газоснабжение
В течение 2015 - 2027 гг. в муниципальном образовании город Ноябрьск произойдет увеличение объемов потребления газа:
- до 233,8 тыс. м3 в 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 114%;
- до 270,4 тыс. м3 в 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 132%;
- до 307,0 тыс. м3 в 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 150%.
Рост потребления природного газа ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2027 г. составит 123,61 тыс. м3/ч, что в 2 раза выше уровня 2013 г.
Водоснабжение
В муниципальном образовании город Ноябрьск в течение рассматриваемого периода прогнозируются следующие объемы потребления воды:
- 11468,0 тыс. м3 в 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 150%;
- 11770,3 тыс. м3 в 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 154%;
- 12492,9 тыс. м3 в 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 164%.
Рост потребления воды к 2027 г. ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка по сравнению с 2013 г. увеличится на 27% и в 2027 г. составит 2353,75 м3/ч.
Водоотведение и очистка сточных вод
В муниципальном образовании город Ноябрьск в течение 2015 - 2027 гг. прогнозируются следующие объемы отведения сточных вод:
- 10205,13 тыс. м3 в 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 172%;
- 10401,17 тыс. м3 в 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 175%;
- 10869,84 тыс. м3 в 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 183%.
Присоединенная нагрузка в 2027 г. составит 2290,33 м3/ч, что на 28% выше уровня 2013 г.
Захоронение (утилизация) ТБО
Общий объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей составит:
- 221,78 тыс. м3 в 2017 г., темп роста 2017/2013 гг. - 100%;
- 225,46 тыс. м3 в 2022 г., темп роста 2022/2013 гг. - 102%;
- 234,28 тыс. м3 в 2027 г., темп роста 2027/2013 гг. - 106%.
Таблица 18
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
в муниципальном образовании город Ноябрьск до 2027 г.
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1 этап
Темп роста/снижение 2017/2013 гг., %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
факт
План
1
Электроснабжение
1.1
Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.:
млн кВт-ч
299,63
300,66
279,82
294,50
310,30
312,38
314,25
314,07
314,34
101
население
млн кВт-ч
146,92
151,23
138,26
146,20
154,15
157,30
156,33
156,23
156,37
101
бюджетные организации
млн кВт-ч
25,33
24,77
24,27
25,27
26,33
26,76
26,71
26,69
26,71
101
прочие потребители
млн кВт-ч
127,29
124,56
117,21
122,94
129,72
128,23
131,13
131,05
131,16
101
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
млн кВт-ч
0,09
0,09
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
101
1.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
МВт
87,50
87,50
87,50
87,79
89,83
92,77
95,83
98,23
100,57
112
Многоквартирные жилые здания
МВт
32,76
32,76
32,76
33,16
35,58
35,53
35,75
37,41
38,35
108
Прочие жилые здания
МВт
5,71
5,71
5,71
5,77
6,20
6,18
6,22
6,51
6,67
108
Объекты бюджетофинансируемых организаций
МВт
7,65
7,65
7,65
7,74
8,24
8,17
8,14
8,24
8,11
98
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
МВт
41,39
41,39
41,39
41,12
39,81
42,89
45,71
46,07
47,43
119
2
Теплоснабжение
2.1
Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.:
тыс. Гкал
1247,50
1278,20
1149,40
1103,03
1116,30
1126,90
1209,26
1219,98
1230,41
110
население
тыс. Гкал
867,2
875,2
817
783,4
754,4
793,8
851,8
859,3
866,7
115
бюджетные организации
тыс. Гкал
123
127
119,5
115,3
121,2
117,3
125,9
127,0
128,1
106
прочие потребители
тыс. Гкал
226,1
234,6
189,4
173,7
202,8
178,9
191,9
193,6
195,3
96
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
тыс. Гкал
31,3
41,5
23,4
30,6
37,9
37,0
39,7
40,0
40,4
107
2.2
Присоединенная нагрузка, всего
Гкал/ч
506,2
509
468,9
494,6
502,0
509,3
511,5
513,5
515,4
103
3
Газоснабжение
3.1
Потребление газа, всего, в т.ч.:
млн. м3
214,99
213,56
185,36
197,17
204,50
211,82
219,15
226,47
233,80
114
население
млн. м3
4,3
4,27
3,71
3,94
4,09
4,24
4,38
4,53
4,67
114
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
млн. м3
210,69
209,29
181,65
193,23
200,41
207,58
214,77
221,94
229,12
114
3.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
тыс. м3/час
57,42
57,04
49,51
52,66
54,62
56,58
58,53
64,51
69,89
128
Прочие жилые здания
тыс. м3/час
1,15
1,14
0,99
1,05
1,09
1,13
1,17
1,29
1,40
129
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
тыс. м3/час
56,27
55,9
48,52
51,61
53,53
55,45
57,37
63,22
68,48
128
4
Водоснабжение
4.1
Потребление воды, всего, в т.ч.:
тыс. м3
11495,53
11749,41
10710,09
8005,62
7625,01
8764,08
11447,20
11458,03
11468,04
150
население
тыс. м3
9007,00
8837,00
8335,00
6172,26
5878,81
6757,03
8610,37
8618,51
8626,04
147
бюджетные организации
тыс. м3
480,00
474,00
444,00
329,61
313,94
360,84
547,18
547,70
548,18
175
прочие потребители
тыс. м3
718,44
690,38
640,48
483,17
460,20
528,94
819,00
819,77
820,49
178
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
тыс. м3
1290,09
1748,04
1290,59
1020,59
972,07
1117,28
1470,66
1472,05
1473,33
152
4.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
м3/ч
1999,15
1959,17
1845,19
1826,69
1850,73
1850,73
1896,30
1946,35
1975,90
107
Многоквартирные жилые здания
м3/ч
1667,70
1636,23
1543,28
1521,07
1541,09
1541,10
1579,03
1620,71
1645,32
107
Прочие жилые здания
м3/ч
96,68
94,85
89,47
88,18
89,34
89,34
91,54
93,95
95,38
107
Объекты бюджетофинансируемых организаций
м3/ч
94,03
92,85
86,98
85,72
86,85
86,85
88,99
91,34
92,72
107
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
м3/ч
140,74
135,24
125,46
131,72
133,45
133,45
136,73
140,34
142,48
107
5
Водоотведение
5.1
Отведение сточных вод, всего, в т.ч.:
тыс. м3
10179,12
10112,16
9690,65
6813,27
5946,61
8147,54
10177,09
10198,65
10205,13
172
население
тыс. м3
8626,36
8572,03
8214,60
5775,00
5040,41
6698,76
8367,42
8385,14
8390,48
166
бюджетные организации
тыс. м3
477,50
471,50
441,50
315,99
275,79
440,92
550,75
551,92
552,27
200
прочие потребители
тыс. м3
734,90
717,95
684,74
485,76
423,97
677,82
846,66
848,45
848,99
200
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
тыс. м3
340,36
350,67
349,82
236,53
206,44
330,05
412,26
413,13
413,40
200
5.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
м3/ч
1879,14
1864,38
1784,04
1763,02
1787,32
1787,32
1832,88
1882,93
1912,48
107
Многоквартирные жилые здания
м3/ч
1557,30
1547,50
1482,96
1465,78
1486,09
1486,22
1524,24
1566,01
1590,71
107
Прочие жилые здания
м3/ч
90,28
89,71
85,97
84,97
86,15
86,16
88,36
90,78
92,21
107
Объекты бюджетофинансируемых организаций
м3/ч
91,20
90,05
84,32
83,10
84,20
84,15
86,23
88,53
89,87
107
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
м3/ч
140,36
137,12
130,78
129,17
130,87
130,79
134,05
137,62
139,69
107
6
Утилизация (захоронение) ТБО
6.1
Объем образования (накопления) ТБО, всего
тыс. м3
278,49
302,79
298,85
295,53
310,65
310,67
310,27
310,16
310,33
100
6.2
Объем ТБО, поступаемых на полигоны, всего, в т.ч.:
тыс. м3
199,02
216,39
213,57
211,20
222,01
222,02
221,73
221,65
221,78
100
население
тыс. м3
121,51
131,24
133,7
130,29
142,77
142,88
142,96
144,2
146,68
103
предприятия
тыс. м3
77,51
85,15
79,87
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
100
6.3
Необходимая годовая мощность объектов размещения отходов с учетом сортировки и уплотнения отходов
тыс. м3
62,19
67,62
66,74
66,00
69,38
61,22
59,61
59,59
59,62
86
Продолжение табл. 18
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2 этап
3 этап
Темп роста/снижение 2022/2013 гг., %
Темп роста/снижение 2027/2013 гг., %
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
План
1
Электроснабжение
1.1
Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.:
млн. кВт-ч
315,07
316,27
317,93
320,05
322,62
325,66
329,16
333,13
337,55
342,43
104
110
население
млн. кВт-ч
156,74
157,33
158,15
159,21
160,49
162,00
163,74
165,71
167,91
170,34
104
111
бюджетные организации
млн. кВт-ч
26,78
26,88
27,02
27,20
27,42
27,68
27,97
28,31
28,69
29,10
104
111
прочие потребители
млн. кВт-ч
131,47
131,97
132,66
133,55
134,62
135,89
137,35
139,00
140,85
142,89
104
110
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
млн. кВт-ч
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
104
111
1.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
МВт
103,22
105,88
108,86
111,27
113,69
116,11
118,53
120,94
123,35
125,76
127
140
Многоквартирные жилые здания
МВт
40,37
41,65
42,95
44,46
45,96
47,30
48,74
50,06
51,54
53,03
129
149
Прочие жилые здания
МВт
7,03
7,26
7,48
7,74
8,00
8,23
8,49
8,72
8,98
9,23
129
149
Объекты бюджетофинансируемых организаций
МВт
8,21
8,16
8,10
8,09
8,06
8,01
7,98
7,92
7,89
7,87
98
95
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
МВт
47,61
48,82
50,33
50,98
51,66
52,57
53,32
54,24
54,94
55,64
130
140
2
Теплоснабжение
2.1
Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.:
тыс. Гкал
1242,04
1253,67
1266,75
1277,29
1287,82
1298,36
1308,90
1319,43
1329,97
1353,56
115
121
население
тыс. Гкал
874,9
883,1
892,3
899,7
907,1
914,5
922,0
929,4
936,8
953,4
120
126
бюджетные организации
тыс. Гкал
129,3
130,5
131,8
132,9
134,0
135,1
136,2
137,3
138,4
140,9
111
116
прочие потребители
тыс. Гкал
197,1
199,0
201,1
202,7
204,4
206,1
207,8
209,4
211,1
214,9
101
106
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
тыс. Гкал
40,7
41,1
41,6
41,9
42,3
42,6
42,9
43,3
43,6
44,4
111
117
2.2
Присоединенная нагрузка, всего
Гкал/ч
517,5
519,6
522,0
523,9
525,7
527,6
529,5
531,3
533,2
535,1
105
107
3
Газоснабжение
3.1
Потребление газа, всего, в т.ч.:
млн. м3
241,12
248,45
255,77
263,09
270,42
277,74
285,07
292,39
299,72
307,04
132
150
население
млн. м3
4,82
4,97
5,11
5,26
5,41
5,56
5,71
5,85
6,00
6,14
132
150
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
млн. м3
236,30
243,47
250,66
257,83
265,01
272,19
279,36
286,55
293,72
300,90
132
150
3.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
тыс. м3/час
75,04
80,82
86,61
93,00
98,11
103,22
108,33
113,44
118,52
123,61
180
226
Прочие жилые здания
тыс. м3/час
1,51
1,62
1,74
1,86
1,97
2,07
2,17
2,27
2,37
2,47
181
227
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
тыс. м3/час
73,53
79,20
84,87
91,14
96,15
101,15
106,16
111,17
116,15
121,14
180
226
4
Водоснабжение
4.1
Потребление воды, всего, в т.ч.:
тыс. м3
11494,86
11538,49
11598,94
11676,21
11770,28
11881,18
12008,89
12153,41
12314,74
12492,90
154
164
население
тыс. м3
8646,21
8679,04
8724,50
8782,62
8853,39
8936,80
9032,86
9141,56
9262,92
9396,92
151
160
бюджетные организации
тыс. м3
549,46
551,55
554,44
558,13
562,63
567,93
574,03
580,94
588,65
597,17
179
190
прочие потребители
тыс. м3
822,40
825,53
829,85
835,38
842,11
850,04
859,18
869,52
881,06
893,81
183
194
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
тыс. м3
1476,78
1482,38
1490,15
1500,08
1512,16
1526,41
1542,82
1561,38
1582,11
1605,00
156
165
4.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
м3/ч
1998,63
2027,98
2057,34
2186,99
2215,00
2243,00
2271,01
2299,02
2326,38
2353,75
120
127
Многоквартирные жилые здания
м3/ч
1664,24
1688,69
1713,13
1821,10
1844,41
1867,73
1891,04
1914,38
1937,16
1959,95
120
127
Прочие жилые здания
м3/ч
96,47
97,90
99,31
105,57
106,93
108,27
109,63
110,97
112,30
113,62
120
127
Объекты бюджетофинансируемых организаций
м3/ч
93,79
95,17
96,55
102,63
103,95
105,26
106,58
107,89
109,17
110,46
120
127
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
м3/ч
144,12
146,23
148,35
157,70
159,72
161,74
163,76
165,78
167,75
169,72
120
127
5
Водоотведение
5.1
Отведение сточных вод, всего, в т.ч.:
тыс. м3
10222,53
10250,83
10290,04
10340,15
10401,17
10473,09
10555,92
10649,66
10754,30
10869,84
175
183
население
тыс. м3
8404,78
8428,05
8460,28
8501,48
8551,65
8610,79
8678,89
8755,95
8841,99
8936,99
170
177
бюджетные организации
тыс. м3
553,21
554,74
556,86
559,58
562,88
566,77
571,25
576,32
581,99
588,24
204
213
прочие потребители
тыс. м3
850,44
852,79
856,06
860,22
865,30
871,28
878,17
885,97
894,68
904,29
204
213
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
тыс. м3
414,10
415,25
416,84
418,87
421,34
424,25
427,61
431,40
435,64
440,32
204
213
5.2
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.:
м3/ч
1935,21
1964,56
1993,92
2123,57
2151,58
2179,58
2207,59
2235,60
2262,96
2290,33
120
128
Многоквартирные жилые здания
м3/ч
1609,73
1634,29
1658,84
1766,84
1790,29
1813,74
1837,19
1860,64
1883,56
1906,50
120
128
Прочие жилые здания
м3/ч
93,32
94,74
96,16
102,43
103,78
105,15
106,51
107,87
109,19
110,52
120
128
Объекты бюджетофинансируемых организаций
м3/ч
90,89
92,21
93,55
99,57
100,83
102,08
103,33
104,60
105,82
107,04
120
127
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
м3/ч
141,26
143,32
145,37
154,74
156,67
158,61
160,56
162,49
164,39
166,27
120
127
6
Утилизация (захоронение) ТБО
6.1
Объем образования (накопления) ТБО, всего
тыс. м3
310,77
311,52
312,55
313,88
315,48
317,38
319,56
322,03
324,78
327,83
102
106
6.2
Объем ТБО, поступаемых на полигоны, всего, в т.ч.:
тыс. м3
222,09
222,63
223,37
224,31
225,46
226,81
228,37
230,14
232,11
234,28
102
106
население
тыс. м3
149,17
151,65
154,14
156,62
159,11
161,59
164,07
166,56
169,04
171,53
111
120
предприятия
тыс. м3
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
100
100
6.3
Необходимая годовая мощность объектов размещения отходов с учетом сортировки и уплотнения отходов
тыс. м3
59,71
59,85
60,05
60,30
60,61
60,98
61,39
61,87
62,40
62,97
87
91
3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. 20):
- критерии доступности для населения коммунальных услуг;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;
- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);
- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);
- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);
- показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Таблица 20
Целевые показатели Программы
№ п/п
Ожидаемые результаты Программы
Целевые показатели
1
Система электроснабжения
1.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, %
Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, %
Индекс нового строительства сетей, %
1.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения
Потребление электрической энергии, млн. кВт-ч
Присоединенная нагрузка, тыс. кВт
Уровень использования производственных мощностей, %
1.3
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Величина новых нагрузок, тыс. кВт
1.4
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)
Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, %
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
1.5
Показатели надежности системы электроснабжения
Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год)
Перебои в снабжении потребителей, час/чел.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день
Износ коммунальных систем, %
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %
1.6
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса
Повышение эффективности работы систем электроснабжения
Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Потребление на собственные нужды, %
Уровень потерь электрической энергии, %
1.7
Показатели эффективности потребления электрической энергии
Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 чел.
Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 м2
1.8
Показатели воздействия на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Объем выбросов, т
2
Система теплоснабжения
2.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, %
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, %
Индекс нового строительства сетей, %
2.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения
Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
2.3
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Величина новых нагрузок, Гкал/ч
2.4
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день
2.5
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)
Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО, %
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
2.6
Показатели надежности системы теплоснабжения
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %
2.7
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал
Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
2.8
Показатели эффективности потребления тепловой энергии
Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1 м2
Удельное теплопотребление бюджетными организациями, на 1 м2
2.9
Показатели воздействия на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Объем выбросов, т
3
Система газоснабжения
3.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, %
Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, %
Индекс нового строительства сетей, %
3.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения
Потребление газа, млн м3
Присоединенная нагрузка, тыс. м3/ч
Уровень использования производственных мощностей, %
3.3
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Величина новых нагрузок, м3/ч
3.4
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
(с выделением многоквартирных Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, %
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, %
3.5
Показатели надежности системы газоснабжения
Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
3.6
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса
Повышение эффективности работы систем газоснабжения
Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Уровень потерь и неучтенных расходов газа, %
3.7
Показатели воздействия на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Объем выбросов, м3
4
Система водоснабжения
4.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, %
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, %
Индекс нового строительства сетей, %
4.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения
Потребление воды, тыс. м3
Присоединенная нагрузка, м3/сут.
4.3
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Величина новых нагрузок, м3/сут.
4.4
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению
Соответствие качества воды установленным требованиям, %
4.5
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)
Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, %
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %
Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
4.6
Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения
Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
4.7
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса
Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3
Потребление на собственные нужды, %
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
4.8
Показатели эффективности потребления воды и водоотведения
Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел.
5
Система водоотведения
5.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, %
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, %
Индекс нового строительства сетей, %
5.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Обеспечение сбалансированности системы водоотведения
Объем водоотведения, тыс. м3
Присоединенная нагрузка, м3/сут.
5.3
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Величина новых нагрузок, м3/сут.
5.4
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
5.5
Показатели надежности систем водоотведения
Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Неучтенные расходы, %
5.6
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса
Повышение эффективности работы системы водоотведения.
Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
5.7
Показатели эффективности потребления воды и водоотведения
Удельное отведение сточных в многоквартирных домах, на 1 чел.
6
Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО
6.1
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, %
6.2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО
Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей, тыс. м3
Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, тыс. м3
Объем ТБО, поступающих на полигоны от населения, тыс. м3
Объем ТБО, поступающих на полигоны, от предприятий и прочих потребителей, тыс. м3
6.3
Показатели качества услуг по захоронению (утилизации) ТБО
Наличие контроля качества товаров и услуг, %
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
Обеспечение инструментального контроля, %
6.4
Показатели надежности системы
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день
Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день
Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед.
Коэффициент заполняемости полигона с учетом сортировки и уплотнения отходов, %
6.5
Показатели эффективности захоронения (утилизации) ТБО
Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год, %
Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, %
6.6
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
Удельное потребление ресурса
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.), м3/чел.
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 м2 площади), м3/м2
6.7
Показатели воздействия на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, %
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
- повышение качества и надежности электроснабжения;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- экономия водных ресурсов и электроэнергии.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.
Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:
- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке;
- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.
Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:
Электроснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
- 2017 г. - 0,059 ед./км;
- 2022 г. - 0,057 ед./км;
- 2027 г. - 0,054 ед./км;
износ основных фондов:
- 2017 г. - 48,5%;
- 2022 г. - 45,4%;
- 2027 г. - 42,4%;
уровень потерь:
- 2017 г. - 10,8%;
- 2022 г. - 10,6%;
- 2027 г. - 10,4%.
Теплоснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
- 2017 г. - 0 ед./км;
- 2022 г. - 0 ед./км;
- 2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
- 2017 г. - 85,5%;
- 2022 г. - 84,7%;
- 2027 г. - 84,4%;
уровень потерь:
- 2017 г. - 26,0%;
- 2022 г. - 24,6%;
- 2027 г. - 23,0%.
Водоснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
- 2017 г. - 0 ед./км;
- 2022 г. - 0 ед./км;
- 2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
- 2017 г. - 60,0%;
- 2022 г. - 53,7%;
- 2027 г. - 49,4%;
уровень потерь:
- 2017 г. - 14,1%;
- 2022 г. - 13,6%;
- 2027 г. - 13,3%.
Водоотведение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
- 2017 г. - 0 ед./км;
- 2022 г. - 0 ед./км;
- 2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
- 2017 г. - 46,6%;
- 2022 г. - 42,0%;
- 2027 г. - 39,3%.
Захоронение (утилизация) ТБО:
надежность обслуживания - количество пожаров на полигонах ТБО:
- 2017 г. - 0 ед./км2;
- 2022 г. - 0 ед./км2;
- 2027 г. - 0 ед./км2;
коэффициент заполняемости полигонов:
- 2017 г. - 33,0%;
- 2022 г. - 36,6%;
- 2027 г. - 41,1%;
доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования:
- 2017 г. - 28,5%;
- 2022 г. - 28,5%;
- 2027 г. - 28,5%.
Газоснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
- 2017 г. - 0 ед./км;
- 2022 г. - 0 ед./км;
- 2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
- 2017 г. - 40%;
- 2022 г. - 40%;
- 2027 г. - 38%;
уровень потерь:
- 2017 г. - 0,005%;
- 2022 г. - 0,005%;
- 2027 г. - 0,005%.
4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 21):
- программу инвестиционных проектов в электроснабжении (Приложение 2);
- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (Приложение 3);
- программу инвестиционных проектов в газоснабжении (Приложение 4);
- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (Приложение 5)
- программу инвестиционных проектов в водоотведении (Приложение 6)
- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО (Приложение 7).
Таблица 21
Общая программа инвестиционных проектов
Наименование
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2013 - 2027 гг.
1 этап 2013 - 2017 гг.
2 этап 2018 - 2022 гг.
3 этап 2023 - 2027 гг.
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
0
0
0
0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
1877790
154026
942845
780919
Проект. Модернизация и реконструкция головных объектов электроснабжения (мощности), в том числе центров питания
1295865
70252
715374
510239
Новое строительство головных объектов электроснабжения
1058698
70252
512641
475805
Реконструкция головных объектов электроснабжения
237167
0
202733
34434
Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов электроснабжения (электрических сетей)
581924
83774
227471
270680
Новое строительство линейных объектов электроснабжения
307997
83774
126888
97336
Реконструкция линейных объектов электроснабжения
273927
0
100583
173344
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
67025
0
44135
22890
Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
1944815
154026
986980
803809
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
0
0
0
0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
4392252
456852
1664914
2270485
Проект. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии
1660488
238328
978683
443477
Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки
1493866
226628
881378
385860
Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия тепловой энергии
300
0
300
0
Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
154218
11700
93500
49018
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии
12104
0
3505
8599
Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей
2731763
218524
686232
1827008
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом мощности в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
202198
21192
181006
0
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилую, комплексную и производственную застройку
706717
169458
172191
365068
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
1822849
27874
333035
1461940
Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
4392252
456852
1664914
2270485
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
0
0
0
0
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
22517
0
18619
3898
Проект. Новое строительство головных объектов газоснабжения
8765
0
4867
3898
Проект. Новое строительство линейных объектов газоснабжения
13752
0
13752
0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
213099
119976
71023
22100
Проект. Реконструкция линейных объектов газоснабжения
38565
0
38565
0
Проект. Новое строительство линейных объектов газоснабжения
174534
119976
32458
22100
Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
235616
119976
89642
25998
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
156272
0
13212
143060
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
960136
223170
195490
541476
Проект. Развитие, модернизация и реконструкция головных объектов
146750
111550
11000
24200
Новое строительство головных объектов
122550
111550
11000
0
Реконструкция головных объектов
24200
0
0
24200
Проект. Развитие, модернизация и реконструкция линейных объектов
813386
111620
184490
517276
Новое строительство линейных объектов
620861
111620
144031
365210
Реконструкция линейных объектов
192524
0
40458
152066
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
1116408
223170
208702
684536
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
55600
10000
32000
13600
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
757627
129724
355298
272605
Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов
123739
0
123739
0
Новое строительство головных объектов
123739
0
123739
0
Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов
633888
129724
231559
272605
Новое строительство линейных объектов
485346
128224
203362
153760
Реконструкция линейных объектов
148542
1500
28197
118845
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
813227
139724
387298
286205
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
0
0
0
0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
134058
0
118520
15538
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
1919
0
1211
708
Итого по Программе инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
135977
0
119731
16246
ВСЕГО общая Программа проектов
8638293
1093748
3457266
4087279
3.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Установленные проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения муниципального образования г. Ноябрьск в рамках Программы решаются посредством мероприятий по замене изношенных объектов и оборудования, модернизации и реконструкции объектов и перспективному обеспечению потребности застройки города.
Прирост нагрузки планируемых объектов капитального строительства составит 38 МВт.
Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства к системе электроснабжения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.
Для обеспечения надежности и эффективности электроснабжения потребителей предусматривается строительство, модернизация, реконструкция объектов электроэнергетики различных уровней:
- строительство (замена) кабельных и воздушных линий электропередач (высокого, среднего и низкого напряжения), в том числе с увеличением сечения;
- замена и реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
- строительство новых трансформаторных подстанций.
Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения города Ноябрьска, представленный в Приложении 2 к настоящему документу, учитывает планы и предложения территориальных сетевых организаций по развитию системы электроснабжения на территории города, а также перспективные участки нового строительства на территории города в соответствии с Генеральным планом города Ноябрьска.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения с учетом распределения по районам и площадкам нового строительства города Ноябрьска, исходя из их равномерного выполнения в течение планируемого периода строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что территориальная сетевая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.
На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.
В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.
Эффективность мероприятий по обеспечению надежности (Приложение 2) выражается в поддержании заданных параметров работы системы электроснабжения для всех потребителей и увеличении объема реализации услуг за счет сокращения количества нарушений работы системы.
Эффективность мероприятий по подключению к системе электроснабжения объектов капитального строительства (Приложение 2) выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации электроэнергии в течение периода действия Программы.
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований).
Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 - 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643); укрупненных показателей стоимости строительства сооружений городской инфраструктуры КО-Инвест 2009 г.); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам-аналогам.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.
3.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.
Основными направлениями данных мероприятий являются:
- максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в городе источниках теплоснабжения;
- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования отопительных котельных, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду.
Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойности теплоснабжения существующих потребителей необходимо:
- строительство и реконструкция теплоисточников;
- модернизация, реконструкция (замена) и строительство новых сетей теплоснабжения.
Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск представлен в Приложении 3.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.
Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 - 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
3.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы газоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск в рамках Программы решаются посредством мероприятий по перспективному обеспечению потребности застройки города, а также мероприятий по обеспечению надежности, энергоэффективности и развития системы газоснабжения.
Комплекс мероприятий по развитию системы газоснабжения, представленный в Приложении 4 Программного документа, учитывает проекты по развитию сетей газоснабжения на территории города Ноябрьска в соответствии с Генеральным планом.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы газоснабжения.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что газораспределительная организация обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей газоснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.
Эффективность мероприятий по обеспечению надежности выражается в поддержании заданных параметров работы системы газоснабжения для всех потребителей.
Эффективность мероприятий по подключению к системе газоснабжения объектов капитального строительства (Приложение 4) выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации природного газа в течение периода действия Программы.
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных показателей стоимости строительства сооружений городской инфраструктуры, в уровне цен 2014 года. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.
3.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Основными направлениями развития системы водоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск являются модернизация головных сооружений, строительство водопроводных сетей. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.
Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения города решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.
Для повышения надежности системы водоснабжения требуется замена участков сетей. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойности водоснабжения существующих потребителей необходима модернизация и строительство новых сетей водоснабжения.
Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Ноябрьска представлен в Приложении 5.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.
Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2027 г.
Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 - 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
3.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Основными направлениями развития системы водоотведения муниципального образования г. Ноябрьск являются строительство и модернизация очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.
Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения города решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.
Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения представлен в Приложении 6 Обосновывающих материалов.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.
Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2027 г.
Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 - 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
3.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Комплекс мероприятий по развитию объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов в муниципальном образовании г. Ноябрьск, представлен в Приложении 7.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов в муниципальном образовании г. Ноябрьск, с учетом выявленных проблем и перспектив развития г. Ноябрьска в соответствии с Генеральным планом.
Стоимость мероприятий определена на основании оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
3.7. Взаимосвязанность проектов
Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры, взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства наружных сетей инженерного обеспечения территорий для жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры: школ, детских дошкольных учреждений.
Перечень взаимосвязанных проектов Программы приведен в табл. 22.
Таблица 22
Перечень взаимосвязанных проектов Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 гг.
Наименование комплексного проекта
Взаимосвязанные проекты
Ед. изм.
Кол-во
Сроки реализации
Микрорайон 8
Строительство сетей канализации мкр. "8", Б-2, Б-2А, МЦ, индивидуальная застройка, в т.ч. ПИР
п. м
1714
2016 - 2019 гг.
Строительство блочно-модульной КНС-3 в районе мкр. "Б-2А"
ед./п. м
1/4000
2015 - 2018 гг.
Строительство автоматизированной газовой котельной в мкр. "10" установленной мощностью 35 МВт с увеличением мощности до 125 МВт к 2027 г. и возможным последующим расширением до 400 МВт, в т.ч. ПИР
ед.
1
2015 - 2025 гг.
Строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона-Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325
км
0,38
2016 - 2017 гг.
Строительство магистральных сетей от новой котельной в мкр. "10" мощностью 35 МВт (500 п. м Ду 500 мм)
п. м
500
2017 - 2019 гг.
Микрорайон 9
Строительство сетей водоотведения в мкр. 9, в т.ч. ПИР
п. м
2600
2018 - 2027 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "9", Ду-150, 300, 500 мм, в т.ч. ПИР
п. м
2300
2018 - 2027 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам мкр. "9", мкр. "10", в т.ч. ПИР
п. м
3000
2015 - 2020 гг.
Строительство РП-35 - 2 x 630 кВА, КЛ-10 кВ от ПС "Владимирская" (длина 8 x 2300 м), КЛ-10 кВ от РП-35 до РП-34 (длина 4 x 2200 м), КЛ-10 кВ от РП-35 до РП-25 (длина 4 x 550 м), стр-во ТП-469, 470, 471, 472, 473, 474, 482, 483 - 2 x 630 кВА, КЛ-10 кВ на РП-35 (длина 9500 м), КЛ-0,4 кВ (длина 5500 м)
МВА/км
2 x 5,67/44,4
2020 - 2024 гг.
Строительство автоматизированной газовой котельной в мкр. "10" установленной мощностью 35 МВт с увеличением мощности до 125 МВт к 2027 г. и возможным последующим расширением до 400 МВт, в т.ч. ПИР
ед.
1
2015 - 2025 гг.
Строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона-Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325
км
0,38
2016 - 2017 гг.
Строительство магистральных сетей от новой котельной в мкр. "10" мощностью 35 МВт (500 п. м Ду 500 мм)
п. м
500
2017 - 2019 гг.
Микрорайон П-7
Строительство сетей водоотведения в мкр. П-7, в т.ч. ПИР
п. м
2150
2015 - 2020 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-7", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
1900
2015 - 2020 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к объектам мкр. "П-7", "П-7А", "П-8", в т.ч. ПИР
п. м
470
2015 г.
Строительство котельной мощностью 100 МВт в районе мкр. "П-10", в т.ч. ПИР
ед.
1
2016 - 2017 гг.
Строительство отвода газопровода к котельной мкр. "П-10" Dy 280
км
1
2016 - 2018 гг.
Микрорайон П-7А
Строительство сетей водоотведения в мкр. П-7А, в т.ч. ПИР
п. м
1000
2016 - 2020 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-7А", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
900
2016 - 2020 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к объектам мкр. "П-7", "П-7А", "П-8", в т.ч. ПИР
п. м
470
2015 г.
Строительство котельной мощностью 100 МВт в районе мкр. "П-10", в т.ч. ПИР
ед.
1
2016 - 2017 гг.
Строительство отвода газопровода к котельной мкр. "П-10" Dy 280
км
1
2016 - 2018 гг.
Микрорайон П-10
Строительство сетей водоотведения в мкр. П-10, в т.ч. ПИР
п. м
1850
2018 - 2027 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-10", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
1600
2018 - 2027 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения 2Ду = 250 - 350 мм в мкр. П-10
п. м
900
2021 - 2025 гг.
Строительство РТП 2 x 400 кВА в мкр. П-6, КЛ-10 кВ от ПС "Адмиральская" (длина 8 x 600 м), распределительные КЛ-10 кВ от РТП (длина 2000 м), строительство ТП-558, ТП-559, ТП-560 2 x 400 кВА (3 шт.) в мкр. П-10, КЛ-0,4 кВ (длина 1500 м), в том числе ПИР
МВА/км
6 x 0,4/8,3
2020 - 2023 гг.
Строительство котельной мощностью 100 МВт в районе мкр. "П-10", в т.ч. ПИР
ед.
1
2016 - 2017 гг.
Строительство отвода газопровода к котельной мкр. "П-10" Dy 280
км
1
2016 - 2018 гг.
Микрорайон П-14
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-14", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
650
2015 - 2027 гг.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ в мкр. "П-14", в том числе ПИР
км
15,83
2014 - 2016 гг.
Мкр. "П-14", "П-15" Строительство РТП-39 10 кВ 2 x 630 кВА в мкр. "П-11"; Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Адмиральская", КЛ-10 кВ от ПС "Комплект" до РТП-39 2 x 630 кВА в мкр. "П-11" (длина 8 x 4500 м);
- Строительство кабельных распределительных линий 10 кВ от РТП-39 2 x 630 кВА до ТП-556, 557 (длина 4000 м);
- Демонтаж КТПН-33 1 x 400 кВА; в том числе ПИР
МВА/км
2 x 0,63/42,6
2021 - 2024 гг.
Микрорайон П-15
Строительство сетей водоотведения в мкр. ИЖС, П-11 - П-15, П-18, в т.ч. ПИР
п. м
4500
2015 - 2027 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-15", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
200
2015 - 2024 гг.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ в мкр. "П-15", в том числе ПИР
км
8,9
2021 - 2027 гг.
Мкр. "П-14", "П-15" Строительство РТП-39 10 кВ 2 x 630 кВА в мкр. "П-11"; Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Адмиральская", КЛ-10 кВ от ПС "Комплект" до РТП-39 2 x 630 кВА в мкр. "П-11" (длина 8 x 4500 м);
- Строительство кабельных распределительных линий 10 кВ от РТП-39 2 x 630 кВА до ТП-556, 557 (длина 4000 м);
- Демонтаж КТПН-33 1 x 400 кВА; в том числе ПИР
МВА/км
2 x 0,63/42,6
2021 - 2024 гг.
Микрорайон П-18
Строительство сетей водоотведения в мкр. ИЖС, П-11 - П-15, П-18, в т.ч. ПИР
п. м
4500
2015 - 2027 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-18", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
700
2015 - 2027 гг.
Замена РП-7 10/10 кВ в мкр. "П-2" (р-н ул. Интернационалистов, 6). Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. К-33, К-34 (замена провода от ПС "Комплект" до РП-7 на большее сечение - 2000 м). Строительство ТП-554, 555 1 x 250 кВА (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (длина 300 м), ВЛИ-0,4 кВ (длина 6000 м) в мкр. "П-18", в том числе ПИР
МВА/км
2 x 0,25/8,3
2026 - 2027 гг.
Строительство 2-й цепи ВЛ-10 кВ от ПС "Летняя" до РП-7
км
13,447
2014 - 2016 гг.
Микрорайон ИЖС (северо-запад)
Строительство сетей водоотведения в мкр. ИЖС, П-11 - П-15, П-18, в т.ч. ПИР
п. м
4500
2015 - 2027 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "ИЖС", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
400
2015 - 2027 гг.
Зона "ИЖС" в северо-западной части г. Ноябрьска Строительство ТП-552, 553 1 x 250 кВА (2 шт.); ВЛЗ-10 кВ (длина 1500 м); ВЛИ-0,4 кВ (длина 2200 м); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена проводов на СИП и замена части опор, перенос ВЛИ) - 1400 м; демонтаж ВЛИ-0,4 кВ 300 м; в том числе ПИР
МВА/км
2 x 0,25/5,1
2017 - 2019 гг.
Микрорайон 12
Строительство сетей водоотведения в мкр. 12, в т.ч. ПИР
п. м
1750
2020 - 2027 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "12", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
1550
2020 - 2027 гг.
Строительство магистральных сетей теплоснабжения 2Ду = 300 мм, 2Ду = 350 мм от источника мкр. "10" к новым мкр. "12", "13", устройство перемычек между микрорайонами, в т.ч. ПИР
п. м
3300
2020 - 2027 гг.
Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в мкр. 12 и 13, в том числе ПИР
км
36
2026 - 2027 гг.
Строительство ТП 2 x 1000 кВА
МВА
20 x 1,0
2021 - 2025 гг.
Строительство автоматизированной газовой котельной в мкр. "10" установленной мощностью 35 МВт с увеличением мощности до 125 МВт к 2027 г. и возможным последующим расширением до 400 МВт, в т.ч. ПИР
ед.
1
2015 - 2025 гг.
Строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона-Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325
км
0,38
2016 - 2017 гг.
Строительство магистральных сетей от новой котельной в мкр. "10" мощностью 35 МВт (500 п. м Ду 500 мм)
п. м
500
2017 - 2019 гг.
Микрорайон 13
Строительство сетей водоотведения в мкр. 13, в т.ч. ПИР
п. м
350
2020 г.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "13", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
300
2020 г.
Строительство магистральных сетей теплоснабжения 2Ду = 300 мм, 2Ду = 350 мм от источника мкр. "10" к новым мкр. "12", "13", устройство перемычек между микрорайонами, в т.ч. ПИР
п. м
3300
2023 г.
Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в мкр. 12 и 13, в том числе ПИР
км
36
2026 - 2027 гг.
Строительство ТП 2 x 1000 кВА
МВА
20 x 1,0
2021 - 2025 гг.
Строительство автоматизированной газовой котельной в мкр. "10" установленной мощностью 35 МВт с увеличением мощности до 125 МВт к 2027 г. и возможным последующим расширением до 400 МВт, в т.ч. ПИР
ед.
1
2015 - 2025 гг.
Строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона-Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325
км
0,38
2016 - 2017 гг.
Строительство магистральных сетей от новой котельной в мкр. "10" мощностью 35 МВт (500 п. м Ду 500 мм)
п. м
500
2017 - 2019 гг.
Микрорайон Вынгапуровский
Строительство сетей водоотведения в мкр. Вынгапуровский, в т.ч. ПИР
п. м
900
2015 - 2020 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. Вынгапуровский, Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
800
2016 - 2020 гг.
Строительство сетей теплоснабжения от точек подключения к сетям теплоснабжающей организации до границ земельных участков строящихся объектов мкр. Вынгапуровский
п. м
400
2016 - 2019 гг.
Строительство ТП-53 2 x 160 кВА, ТП-2 2 x 630 кВА, ТП-38 2 x 400 кВА, ТП-71 2 x 250 кВА, ТП-37 2 x 400 кВА, с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ
МВА
2 x 1,0
2016 г.
Микрорайон П-11
Строительство сетей водоотведения в мкр. ИЖС, П-11 - П-15, П-18, в т.ч. ПИР
п. м
4500
2015 - 2027 гг.
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-11", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
850
2015 - 2027 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения в мкр. П-11, П-12, П-13
п. м
630
2023 г.
Микрорайон П-12
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-12", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
450
2015 - 2027 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения в мкр. П-11, П-12, П-13
п. м
630
2023 г.
Микрорайон П-13
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-13", Ду-150, 300 мм, в т.ч. ПИР
п. м
650
2015 - 2027 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения в мкр. П-11, П-12, П-13
п. м
630
2023 г.
Существующие реконструируемые микрорайоны
Строительство и перекладка сетей водоотведения в мкр. 5, 7, 10, в т.ч. ПИР
п. м
9300
2016 - 2027 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам мкр. "9", мкр. "10", в т.ч. ПИР
п. м
3000
2015 - 2020 гг.
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к объектам мкр. "П-7", "П-7А", "П-8", в т.ч. ПИР
п. м
470
2015 г.
Строительство сетей канализации мкр. "8", Б-2, Б-2А, МЦ, индивидуальная застройка, в т.ч. ПИР
п. м
1714
2016 - 2019 гг.
Строительство и перекладка сетей водоснабжения Ду-150, 300, 500 мм в мкр. Б-2, 5, 10, в т.ч. ПИР
п. м
8200
2016 - 2027 гг.
Газопровод для жилых домов мкр. "Б-2" г. Ноябрьска, в т.ч. ПИР
км
2014 г.
Мкр. "Б-2А"
- Строительство РТП-37 2 x 630 кВА в мкр. "Б-2А";
- Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 "Владимирская" и от существующей РП-25 до проектируемого РТП-37 2 x 630 кВА (длина 8 x 1200);
- Строительство КЛ-10 кВ от РТП-37 до планируемой ТП-539 (длина 450 м)
МВА/км
2 x 0,63/10,05
2024 - 2025 гг.
Замена ТП-105 2 x 630 кВА на ТП-105 2 x 1000 кВА в мкр. И-2 с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ
МВА
2 x 1,0
2015 - 2016 гг.
Замена ТП-122 1 x 630 кВА на ТП-122 2 x 630 кВА в мкр. М с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ
МВА
2 x 0,63
2018 - 2019 гг.
Мкр. "10"
- Строительство РТП 2 x 1000 кВА в мкр. "10"; - Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Городская" до РТП в мкр. "10" (длина 850 м); в том числе ПИР
МВА/км
2 x 1/0,85
2025 г.
Строительство РТП-38 2 x 630 кВА (4 секции шин 10 кВ) (1 шт.). Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Владимирская" до РТП-38 2 x 630 кВА, КЛ-10 кВ от РТП-38 2 x 630 кВА до опоры № 19 Ф. В-13 и В-48 (длина 8 x 3800 м). Демонтаж ВЛ-10 кВ Ф. В-13 и В-48 от ПС "Владимирская" до опоры № 19 - 3800 м. Распределительные кабельные линии 10 кВ (длина 2 x 2600 м), КЛ-10 кВ от РП-25 до РТП-38 2 x 630 кВА (длина 2 x 2000 м). Строительство БКТП-550 2 x 630 кВА (1 шт.), БКТП-547, 548, 549, 551 2 x 1000 кВА (4 шт.), демонтаж ТП-243 1 x 400 кВА (взамен строится БКТП-551), КЛ-0,4 кВ (длина 3200 м) в мкр. "МЦ", в том числе ПИР
МВА/км
2 x 5,26 МВА/42,8
2026 - 2027 гг.
Строительство автоматизированной газовой котельной в мкр. "10" установленной мощностью 35 МВт с увеличением мощности до 125 МВт к 2027 г. и возможным последующим расширением до 400 МВт, в т.ч. ПИР
ед.
1
2015 - 2025 гг.
Строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона-Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325
км
0,38
2016 - 2017 гг.
Строительство магистральных сетей от новой котельной в мкр. "10" мощностью 35 МВт (500 п. м Ду 500 мм)
п. м
500
2017 - 2019 гг.
Строительство котельной мощностью 100 МВт в районе мкр. "П-10", в т.ч. ПИР
ед.
1
2016 - 2017 гг.
Строительство отвода газопровода к котельной мкр. "П-10" Dy 280
км
1
2016 - 2018 гг.
5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
5.1. Источники и объемы инвестиций по проектам
Источники инвестиций по проектам Программы включают:
внебюджетные источники:
- плата (тарифы) за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- привлеченные средства (кредиты);
- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);
бюджетные средства:
- федеральный бюджет;
- окружной бюджет;
- местный бюджет.
Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 8638293 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 2703327 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 1374472 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 4560494 тыс. руб.;
1 этап (2013 - 2017 гг.) - 1093748 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 551852 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 14733 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 527163 тыс. руб.;
2 этап (2018 - 2022 гг.) - 3457266 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 1188011 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 903408 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 1365847 тыс. руб.;
3 этап (2023 - 2027 гг.) - 4087279 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 963464 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 456330 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 2667484 тыс. руб.
Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в табл. 23.
Объемы инвестиций Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.
Таблица 23
Источники инвестиций Программы
Наименование
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2013 - 2027 гг.
1 этап
2 этап
1 этап 2013 - 2017 гг.
2 этап 2018 - 2022 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
403805
0
958
9700
34405
37062
0
32281
33281
102178
23710
82125
191450
Средства местного бюджета
898245
0
24
194
689
742
745
91513
238308
184247
144388
1649
659200
Внебюджетные источники
642765
0
0
20075
30088
20089
23180
23581
27906
28906
32757
70252
136330
Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
1944815
0
982
29969
65182
57893
23925
147375
299495
315331
200854
154026
986980
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1378722
0
954
9700
34405
37062
34641
206150
206150
70200
78720
82121
595861
Средства местного бюджета
167823
0
18
194
688
741
27323
62860
29495
5418
15926
1641
141023
Внебюджетные источники
2845707
0
0
106493
133463
133134
144562
134330
143517
167926
337696
373090
928030
Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
4392252
0
972
116387
168556
170937
206526
403340
379162
243544
432342
456852
1664914
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
162283
10132
14944
20777
34405
37062
0
549
11553
13120
16038
117320
41260
Средства местного бюджета
73333
200
611
416
688
741
33605
3794
608
5111
5264
2656
48382
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
235616
10332
15555
21193
35093
37803
33605
4343
12161
18231
21302
119976
89642
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
228139
60944
30954
24800
34405
37062
9000
0
8266
3244
3244
188165
23754
Средства местного бюджета
213141
4604
618
496
688
741
2000
0
0
0
33999
7147
35999
Внебюджетные источники
675127
0
0
0
12679
15179
19190
22690
23190
17511
66366
27858
148948
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
1116408
65548
31572
25296
47772
52982
30190
22690
31457
20755
103609
223170
208702
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
398990
0
954
9700
34405
37062
52646
87767
25522
33562
19562
82121
219059
Средства местного бюджета
17341
0
18
194
688
741
5000
10000
0
700
0
1641
15700
Внебюджетные источники
396896
0
0
2554
26354
27054
28854
30854
33618
12254
46959
55962
152539
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
813227
0
972
12448
61447
64857
86500
128621
59140
46516
66521
139724
387298
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
131388
0
0
0
0
0
7458
109169
0
0
0
0
116627
Средства местного бюджета
4589
0
0
0
0
0
393
569
0
0
2142
0
3104
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по Программе инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
135977
0
0
0
0
0
7851
109738
0
0
2142
0
119731
ВСЕГО общая Программа проектов
8638293
75880
50053
205293
378050
384472
388597
816107
781415
644377
826770
1093748
3457266
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
2703327
71076
48764
74677
172025
185310
103745
435915
284772
222304
141274
551852
1188011
Средства местного бюджета
1374472
4804
1289
1494
3441
3706
69066
168736
268411
195476
201719
14733
903408
Внебюджетные источники
4560494
0
0
129123
202584
195456
215786
211455
228231
226597
483777
527163
1365847
Продолжение табл. 23
Наименование
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2013 - 2027 гг.
3 этап
1 этап 2013 - 2017 гг.
2 этап 2018 - 2022 гг.
3 этап 2023 - 2027 гг.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
403805
38892
73569
17769
0
0
82125
191450
130230
Средства местного бюджета
898245
130821
83129
23447
0
0
1649
659200
237396
Внебюджетные источники
642765
33900
35100
38069
163374
165740
70252
136330
436182
Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
1944815
203612
191798
79285
163374
165740
154026
986980
803809
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1378722
464580
78720
78720
78720
0
82121
595861
700740
Средства местного бюджета
167823
6917
7008
7094
4140
0
1641
141023
25159
Внебюджетные источники
2845707
544041
274173
274173
226100
226100
373090
928030
1544586
Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
4392252
1015538
359901
359987
308960
226100
456852
1664914
2270485
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
162283
3703
0
0
0
0
117320
41260
3703
Средства местного бюджета
73333
4615
4420
4420
4420
4420
2656
48382
22295
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
235616
8318
4420
4420
4420
4420
119976
89642
25998
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
228139
3244
3244
3244
3244
3244
188165
23754
16220
Средства местного бюджета
213141
33999
33999
33999
33999
33999
7147
35999
169995
Внебюджетные источники
675127
85424
83424
108424
110424
110624
27858
148948
498321
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
1116408
122667
120667
145667
147667
147867
223170
208702
684536
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
398990
19562
19562
19562
19562
19562
82121
219059
97810
Средства местного бюджета
17341
0
0
0
0
0
1641
15700
0
Внебюджетные источники
396896
48559
34959
34959
34959
34959
55962
152539
188395
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
813227
68121
54521
54521
54521
54521
139724
387298
286205
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
131388
2772
2863
2949
3040
3137
0
116627
14761
Средства местного бюджета
4589
146
151
863
160
165
0
3104
1485
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по Программе инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
135977
2918
3014
3812
3200
3302
0
119731
16246
ВСЕГО общая Программа проектов
8638293
1421174
734321
647692
682142
601950
1093748
3457266
4087279
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
2703327
532753
177958
122244
104566
25943
551852
1188011
963464
Средства местного бюджета
1374472
176497
128707
69823
42719
38584
14733
903408
456330
Внебюджетные источники
4560494
711924
427656
455625
534857
537423
527163
1365847
2667484
5.2. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы
Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:
- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014 - 2015 гг.
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющих в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы (табл. 24).
Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) за счет реализации проектов Программы составит:
к 2017 г.:
- электрическая энергия - 2,70 руб./кВт-ч, темп роста 2017/2014 гг. - 120%;
- тепловая энергия - 1514,93 руб./Гкал, темп роста 2017/2014 гг. - 126%;
- природный газ - 3956,59 руб./1000 м3, темп роста 2017/2014 гг. - 115%;
- холодная вода - 34,56 руб./м3, темп роста 2017/2014 гг. - 124%;
- горячая вода - 125,93 руб./м3, темп роста 2017/2014 гг. - 126%;
- водоотведение - 48,53 руб./м3, темп роста 2017/2014 гг. - 123%;
- захоронение (утилизация) ТБО - 64,89 руб./м3, темп роста 2017/2014 гг. - 115%;
к 2022 г.:
- электрическая энергия - 3,31 руб./кВт-ч, темп роста 2022/2014 гг. - 147%;
- тепловая энергия - 1842,35 руб./Гкал, темп роста 2022/2014 гг. - 153%;
- природный газ - 4874,17 руб./1000 м3, темп роста 2022/2014 гг. - 142%;
- холодная вода - 42,61 руб./м3, темп роста 2022/2014 гг. - 153%;
- горячая вода - 153,15 руб./м3, темп роста 2022/2014 гг. - 153%;
- водоотведение - 57,58 руб./м3, темп роста 2022/2014 гг. - 146%;
- захоронение (утилизация) ТБО - 79,94 руб./м3, темп роста 2022/2014 гг. - 142%;
к 2027 г.:
- электрическая энергия - 3,95 руб./кВт-ч, темп роста 2027/2014 гг. - 175%;
- тепловая энергия - 2208,81 руб./Гкал, темп роста 2027/2014 гг. - 183%;
- природный газ - 5766,18 руб./1000 м3, темп роста 2027/2014 гг. - 168%;
- холодная вода - 49,32 руб./м3, темп роста 2027/2014 гг. - 177%;
- горячая вода - 183,62 руб./м3, темп роста 2027/2014 гг. - 183%;
- водоотведение - 68,77 руб./м3, темп роста 2027/2014 гг. - 174%;
- захоронение (утилизация) ТБО - 94,57 руб./м3, темп роста 2027/2014 гг. - 168%.
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск и ЯНАО.
Таблица 24
Оценка уровня тарифов, инвестиционных составляющих в тарифе
(инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение
(присоединение), необходимых для реализации Программы
Наименование
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста/снижение 2017/2014 гг., %
1 этап
Сравнительный анализ тарифов (с НДС) по услугам
Теплоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./Гкал
1431,77
1587,83
1751,37
1909,00
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./Гкал
1204,00
1384,38
1448,17
1514,93
126
тариф
руб./Гкал
1204,00
1270,29
1327,52
1387,24
115
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./Гкал
0,00
114,09
120,65
127,69
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
тыс. руб./Гкал/ч
-
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
тыс. руб./Гкал/ч
40964,6
Холодное водоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
27,62
29,05
32,05
34,93
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
27,81
31,58
33,07
34,56
124
тариф
руб./м3
27,81
28,75
30,11
31,47
113
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./м3
0,00
2,83
2,95
3,09
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
тыс. руб./м3/ч
-
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
тыс. руб./м3/ч
623,0
Горячее водоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
287,08
305,04
320,37
334,23
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
100,09
115,08
120,38
125,93
126
Водоотведение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
39,86
41,93
46,25
50,41
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
39,44
44,67
46,78
48,53
123
тариф
руб./м3
39,44
41,51
43,48
48,53
123
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./м3
0,00
3,16
3,30
0,00
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
тыс. руб./м3/ч
-
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
тыс. руб./м3/ч
712,7
Электроснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./кВт x ч
2,53
2,87
3,17
3,45
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./кВт x ч
2,25
2,47
2,58
2,70
120
тариф
руб./кВт x ч
2,25
2,37
2,48
2,59
115
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./кВт x ч
0,00
0,09
0,10
0,11
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
руб./кВт
-
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
руб./кВт
6817,8
Газоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./1000 м3
4082,56
4694,94
5178,52
5644,59
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./1000 м3
3435,91
3623,17
3786,21
3956,59
115
тариф
руб./1000 м3
3435,91
3623,17
3786,21
3956,59
115
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./1000 м3
0
0
0
0
Утилизация (захоронение) ТБО
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
62,27
68,87
75,97
82,81
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
56,35
59,42
62,10
64,89
115
тариф
руб./м3
56,35
59,42
62,10
64,89
115
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./м3
0
0
0
0
Продолжение табл. 24
Наименование
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
Темп роста/снижение 2022/2014 гг., %
Темп роста/снижение 2027/2014 гг., %
2 этап
3 этап
Сравнительный анализ тарифов (с НДС) по услугам
Теплоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./Гкал
2080,81
2228,54
2377,86
2537,17
2704,63
2856,09
3001,75
3127,82
3234,17
3344,13
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./Гкал
1584,65
1657,80
1724,74
1787,66
1842,35
1914,98
2002,72
2086,15
2147,85
2208,81
153
183
тариф
руб./Гкал
1449,74
1515,06
1583,33
1645,15
1709,39
1776,14
1845,48
1917,54
1969,39
2022,75
142
168
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./Гкал
134,90
142,74
141,41
142,50
132,96
138,85
157,24
168,61
178,45
186,06
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
тыс. руб./Гкал/ч
-
13016,4
13016,4
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
тыс. руб./Гкал/ч
40964,6
40964,6
Холодное водоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
38,07
40,78
43,51
46,42
49,49
52,26
54,93
57,23
59,18
61,19
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
36,11
37,77
39,51
41,09
42,61
43,78
45,12
46,34
47,82
49,32
153
177
тариф
руб./м3
32,88
34,36
35,91
37,31
38,77
40,28
41,85
43,48
44,65
45,86
139
165
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./м3
3,23
3,41
3,60
3,78
3,84
3,51
3,28
2,86
3,16
3,46
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
тыс. руб./м3/ч
-
189,3
189,3
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
тыс. руб./м3/ч
623,0
623,0
Горячее водоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
350,37
366,2
372,26
387,84
403,38
417,63
431,6
444,52
458,2
472,87
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
131,73
137,81
143,38
148,61
153,15
159,19
166,48
173,42
178,55
183,62
153
183
Водоотведение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
54,95
58,85
62,8
67
71,43
75,43
79,27
82,6
85,41
88,31
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
50,35
52,22
53,21
55,38
57,58
59,97
62,46
65,00
66,87
68,77
146
174
тариф
руб./м3
50,35
52,22
53,21
55,38
57,58
59,97
62,46
62,78
64,47
66,21
146
168
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./м3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,23
2,39
2,56
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
тыс. руб./м3/ч
-
73,5
73,5
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
тыс. руб./м3/ч
712,7
712,7
Электроснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./кВт x ч
3,76
4,03
4,3
4,59
4,89
5,17
5,43
5,66
5,85
6,05
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./кВт x ч
2,82
2,95
3,07
3,19
3,31
3,44
3,57
3,71
3,82
3,95
147
175
тариф
руб./кВт x ч
2,71
2,83
2,96
3,07
3,19
3,32
3,45
3,58
3,68
3,78
142
168
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./кВт x ч
0,11
0,12
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,13
0,14
0,17
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ЭГН")
руб./кВт
-
-
7346,8
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (ОАО "ВТВК")
руб./кВт
6817,8
6817,8
Газоснабжение
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./1000 м3
6152,60
6589,43
7030,93
7502,00
7997,13
8444,97
8875,66
9248,44
9562,89
9888,03
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./1000 м3
4134,63
4320,69
4515,12
4691,21
4874,17
5064,26
5261,77
5466,98
5614,59
5766,18
142
168
тариф
руб./1000 м3
4134,63
4320,69
4515,12
4691,21
4874,17
5064,26
5261,77
5466,98
5614,59
5766,18
142
168
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./1000 м3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Утилизация (захоронение) ТБО
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
90,26
96,67
103,14
110,05
117,32
123,89
130,2
135,67
140,29
145,06
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
руб./м3
67,81
70,86
74,05
76,94
79,94
83,06
86,30
89,66
92,09
94,57
142
168
тариф
руб./м3
67,81
70,86
74,05
76,94
79,94
83,06
86,30
89,66
92,09
94,57
142
168
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
руб./м3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги.
Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";
2. Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ";
3. Постановления Правительства ЯНАО от 14.02.2012 № 67-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по ЯНАО";
4. Постановления Правительства ЯНАО от 27.12.2010 № 568-П "Об утверждении регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для предоставления гражданам (семьям) субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг".
Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.
Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих показателях:
- среднедушевой доход населения;
- фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в расчете на 1 м2 общей площади;
- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в ЯНАО;
- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.
На 2015 - 2027 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан муниципального образования город Ноябрьск за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и газ, и утверждения инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, водоотведению и утилизации (захоронению) ТБО.
Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) определена в соответствии с региональным стандартом для муниципального образования город Ноябрьск по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
где:
Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 - установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2;
22 - федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц для муниципального образования город Ноябрьск установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек для многоквартирных жилых домов и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, - 18 м2.
Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2014 - 2027 гг. представлен в табл. 25.
Ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) муниципального образования город Ноябрьск по видам услуг не превышает предельную величину платежей граждан.
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
Экспертная оценка критерия доступности для потребителей коммунальных услуг муниципального образования город Ноябрьск осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО от 18.12.2013 № 437-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую открытым акционерным обществом "Энерго-Газ-Ноябрьск" и поставляемую потребителям муниципального образования город Ноябрьск (без поселка Северная Нива), на 2014 год";
2. Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО от 18.12.2013 № 422-т "Об установлении открытому акционерному обществу "Энерго-Газ-Ноябрьск" тарифов на питьевую воду и тарифов на горячую воду для расчетов с потребителями муниципального образования город Ноябрьск, на 2014 год";
3. Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО от 18.12.2013 № 421-т "Об установлении открытому акционерному обществу "Энерго-Газ-Ноябрьск" тарифов на водоотведение для расчетов с потребителями муниципального образования город Ноябрьск, на 2014 год";
4. Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО от 12.12.2013 № 308-т "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2014 год";
5. Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО от 12.12.2013 № 306-т "Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа дифференцированно по территориям обслуживания отдельных поставщиков газа, на 2014 год";
6. Постановление Правительства ЯНАО от 25.07.2011 № 463-П "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования город Ноябрьск";
7. Постановление Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1111-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе";
8. Постановление Правительства ЯНАО от 18.12.2012 № 1074-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе";
9. Постановление Правительства ЯНАО от 18.12.2012 № 1073-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе".
Оценка критерия доступности основана на сопоставлении предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу в расчете на 1 м2 площади, а также сопоставлении максимально возможного тарифа с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) и прогнозируемого тарифа с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки).
Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за услугу в расчете на 1 м2 площади и прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по видам коммунальных услуг в муниципальном образовании город Ноябрьск на период до 2027 г. не превышают ожидаемую величину платежей граждан (по установленному нормативу) и максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) соответственно.
Таблица 25
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
для населения в муниципальном образовании город Ноябрьск
путем сопоставления показателей и критериев доступности
(предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей
граждан за услугу) на 2014 - 2027 гг.
Наименование
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста/снижение 2017/2014 гг., %
1 этап
Региональный стандарт МО г. Ноябрьск
руб./м2
127,61
134,57
140,62
146,95
115
Расчетная предельная величина платежей
руб./м2
573,42
593,49
617,83
648,10
113
Нормативная (расчетная) величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов)
руб./м2
122,76
142,40
147,92
153,81
125
Сравнительный анализ по услугам
Теплоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
39,71
45,42
47,26
49,44
124
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
109,02
116,21
121,96
126,32
116
Холодное водоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
4,54
6,43
6,64
6,85
151
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
18,27
19,24
20,25
21,58
118
Горячее водоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
10,90
15,62
16,11
16,63
153
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
64,91
68,97
72,44
75,57
116
Водоотведение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
10,65
14,73
15,23
15,59
146
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
49,89
52,72
55,29
57,54
115
Электроснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
14,26
15,19
15,64
16,15
113
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
44,04
49,96
44,14
57,8
131
Газоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
1,93
2,03
2,12
2,22
115
предельная величина платежей граждан
руб./м2
5,16
5,43
5,68
5,96
116
Утилизация (захоронение) ТБО
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
4,07
4,29
4,48
4,69
115
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
10,88
11,47
11,99
12,59
116
Содержание и ремонт жилищного фонда
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
36,69
38,69
40,43
42,25
115
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
100,36
105,75
110,58
116,1
116
Продолжение табл. 25
Наименование
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
Темп роста/снижение 2022/2014 гг., %
Темп роста/снижение 2027/2014 гг., %
2 этап
3 этап
Региональный стандарт МО г. Ноябрьск
руб./м2
153,56
160,47
167,69
174,23
181,03
188,09
195,42
203,05
208,53
214,16
142
168
Расчетная предельная величина платежей
руб./м2
676,62
707,06
731,81
755,23
781,66
809,02
837,34
866,64
896,98
922,99
136
161
Нормативная (расчетная) величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов)
руб./м2
159,56
165,90
171,70
177,73
183,60
190,41
198,16
205,90
211,74
217,83
150
177
Сравнительный анализ по услугам
Теплоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
51,44
53,81
55,99
58,03
59,80
62,16
65,01
67,72
69,72
71,70
151
181
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
132,45
136,13
137,28
143,21
149,1
154,54
159,83
164,76
169,97
175,55
137
161
Холодное водоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
7,05
7,28
7,50
7,75
7,99
8,17
8,40
8,62
8,89
9,19
176
202
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
22,6
24,77
25,72
26,7
27,7
28,59
29,49
30,3
31,16
32,09
152
176
Горячее водоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
17,14
17,70
18,15
18,67
19,14
19,81
20,66
21,49
22,14
22,80
176
209
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
79,22
82,80
84,17
87,69
91,21
94,43
97,59
100,51
103,6
106,92
141
165
Водоотведение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
15,92
16,28
16,33
16,84
17,37
17,97
18,62
19,29
19,78
20,30
163
191
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
59
65,79
68,41
71,12
73,85
76,31
78,77
81
83,38
85,94
148
172
Электроснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
16,65
17,15
17,63
18,16
18,75
19,38
20,09
20,86
21,45
22,21
131
156
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
46,87
59,22
56,18
55,2
53,54
54,81
56,02
57,17
58,4
59,78
122
136
Газоснабжение
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
2,32
2,42
2,54
2,63
2,73
2,84
2,96
3,06
3,15
3,23
141
167
предельная величина платежей граждан
руб./м2
6,27
6,55
6,83
7,12
7,41
7,69
7,95
8,19
8,45
8,73
144
169
Утилизация (захоронение) ТБО
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
4,89
5,11
5,35
5,55
5,77
6,00
6,23
6,48
6,65
6,83
142
168
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
13,24
13,82
14,41
15,04
15,65
16,22
16,78
17,3
17,85
18,43
144
169
Содержание и ремонт жилищного фонда
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
руб./м2
44,15
46,14
48,22
50,10
52,05
54,08
56,19
58,38
59,96
61,58
142
168
предельная величина платежей граждан за услугу
руб./м2
122,11
127,43
132,9
138,65
144,34
149,61
154,73
159,51
164,55
169,95
144
169
6. Управление Программой
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.
Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.
Заказчик (Заказчик-координатор) ежегодно готовит предложения о внесении изменений в постановление об утверждении Программы в части приведения объемов финансирования Программы на очередной финансовый год в соответствие с решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск на очередной год и плановый период. При этом корректировке подлежат показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы и при необходимости мероприятия, задачи и цели Программы.
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей).
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе 5 "Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения" Обосновывающих материалов.
Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации города Ноябрьска. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска.
План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТБО.
Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 - 2017 гг.;
2 этап - 2018 - 2022 гг.;
3 этап - 2023 - 2027 гг.
Разработка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2014 г.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования город Ноябрьск.
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.
Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Заказчик по итогам отчетного года составляет доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
Доклад должен содержать следующую информацию:
- характеристика Программы (наименование, Разработчик Программы, Заказчики Программы, объемы финансирования в целом по Программе по годам ее реализации, основные цели и задачи Программы, краткое описание основных мероприятий Программы, увязанное с финансированием);
- описание достигнутых результатов Программы, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) контрольных значений целевых индикаторов;
- объем привлеченных средств окружного бюджета, внебюджетных источников;
- анализ проблем, возникших при реализации Программы, включая предложения по их решению;
- копии актов проверок реализации Программы (в случае если они проводились);
- расчеты и результаты оценки эффективности Программы, осуществленной в соответствии с порядком проведения оценки эффективности целевых программ, установленным муниципальным правовым актом Администрации города Ноябрьска.
Порядок корректировки Программы
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий принимается Городской Думой муниципального образования город Ноябрьск.
Приложение 1
к актуализированной Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Значение индикатора
Значение индикатора по годам реализации Программы
Значение индикатора по годам реализации Программы
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
факт
оценка
1 этап
2 этап
3 этап
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения
%
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,61
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
3
Индекс нового строительства сетей
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
1,46
4,96
1,09
1,42
1,32
1,83
2,26
2,01
2,02
1,66
0,33
3,90
3,76
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4
Потребление электрической энергии
млн кВт-ч
299,63
300,66
279,82
294,50
310,30
312,38
314,25
314,07
314,34
315,07
316,27
317,93
320,05
322,62
325,66
329,16
333,13
337,55
342,43
5
Присоединенная нагрузка
тыс. кВт
87,50
87,50
87,50
87,79
89,83
92,77
95,83
98,23
100,57
103,22
105,88
108,86
111,27
113,69
116,11
118,53
120,94
123,35
125,76
6
Уровень использования производственных мощностей
%
99,0
99,0
99,0
95,9
94,4
92,8
91,3
89,8
88,2
86,7
85,1
83,6
82,0
80,5
78,9
77,4
75,8
74,3
72,7
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
7
Величина новых нагрузок
тыс. кВт
0,0
0,0
0,0
2,0
2,9
3,1
2,4
2,3
2,7
2,7
3,0
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО
%
87
90
92
95
97
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
Доля объемом ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатели надежности
11
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км)
ед./км
0,063
0,063
0,063
0,062
0,061
0,061
0,060
0,060
0,059
0,059
0,058
0,058
0,057
0,057
0,056
0,056
0,055
0,055
0,054
12
Перебои в снабжении потребителей
час/чел.
0,00083
0,00083
0,00083
0,00082
0,00081
0,00081
0,00080
0,00080
0,00079
0,00079
0,00078
0,00078
0,00077
0,00077
0,00076
0,00076
0,00075
0,00075
0,00074
13
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час/день
23,75
23,75
23,75
23,77
23,78
23,79
23,79
23,80
23,80
23,80
23,80
23,81
23,81
23,81
23,81
23,82
23,82
23,82
23,82
14
Износ коммунальных систем
%
50,25
50,70
51,15
51,60
50,98
50,37
49,75
49,14
48,52
47,90
47,29
46,67
46,06
45,44
44,82
44,21
43,59
42,97
42,36
15
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей
%
14,26
13,78
13,32
12,87
13,37
13,87
13,78
13,45
12,87
12,77
13,48
13,60
12,99
12,31
11,63
10,90
10,18
9,55
8,57
16
Доля ежегодно заменяемых сетей
%
3,5
3,5
3,5
3,5
0,0
0,0
1,9
6,1
4,0
0,9
0,0
0,0
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
17
Потребление на собственные нужды
%
2,5
2,7
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
18
Уровень потерь электрической энергии
%
10,33
10,58
11,16
11,07
11,02
10,98
10,93
10,89
10,84
10,80
10,75
10,71
10,66
10,62
10,57
10,52
10,48
10,43
10,39
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
19
Удельное электропотребление в МКД
кВт-ч/чел.
1327
1365
1258
1345
1430
1459
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
20
Удельное электропотребление МКД
кВт-ч/м2
75
77
70
74
76
76
74
73
72
71
70
69
68
68
68
67
67
67
68
Показатели воздействия на окружающую среду
21
Объем выбросов
т
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению
%
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
95
2
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения
%
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,84
1,87
1,89
1,91
1,93
1,97
2,00
2,00
2,02
2,04
2,06
2,05
2,04
3
Индекс нового строительства сетей
%
0,8
0,8
0,8
0,8
0,0
0,0
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,4
1,4
0,4
0,4
0,3
0,0
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4
Потребление тепловой энергии
тыс. Гкал
1248
1278
1149
1103
1116
1127
1209
1220
1230
1242
1254
1267
1277
1288
1298
1309
1319
1330
1354
5
Присоединенная нагрузка
Гкал/ч
506,2
509,0
468,9
494,6
502,0
509,3
511,5
513,5
515,4
517,5
519,6
522,0
523,9
525,7
527,6
529,5
531,3
533,2
535,1
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
6
Величина новых нагрузок
Гкал/ч
-
-
-
-
7
7
2,2
2,0
1,9
2,1
2,1
2,3
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
7
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
%
21
26
22
53
78
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД
%
2
2
7
25
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
%
0
26
63
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатели надежности
11
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
ед./км
2,95
2,67
2,23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Износ коммунальных систем
%
87,36
86,86
86,4
85,9
85,4
84,9
84,7
85,0
85,5
85,4
85,2
85,1
84,9
84,7
84,7
84,7
84,7
84,6
84,4
13
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
%
40
40
27
27
21
21
20
20
20
20
20
19
19
18
17
17
16
15
15
14
Доля ежегодно заменяемых сетей
%
1,3
0,8
0,4
0,6
0,8
0,0
0,0
0,1
0,0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
%
21,7
21,5
18,9
19,6
27,1
26,8
26,6
26,3
26,0
25,7
25,5
25,2
24,9
24,6
24,4
24,1
23,8
23,5
23
16
Коэффициент потерь тепловой энергии
Гкал/км
1246
1234
1083
1125
1556
1540
1534
1529
1523
1517
1512
1506
1501
1495
1490
1485
1479
1474
1469
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
17
Удельный расход электроэнергии
кВт-ч/Гкал
36,8
38,4
39,8
36,0
36,3
36,3
35,9
35,6
35,1
34,3
33,8
33,3
32,8
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
18
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
162,8
171,1
169,2
167,1
162,0
161,1
160,1
159,2
158,2
157,3
156,3
155,4
154,5
153,5
152,6
151,6
150,7
149,7
148,8
19
Удельный расход воды
м3/Гкал
0,9
1,3
1,3
0,9
1,0
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
20
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
чел.
5,6
5,7
5,8
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,3
5,2
5,1
5,0
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
21
Удельное теплопотребление в МКД
Гкал/м2
0,38
0,37
0,40
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
22
Удельное теплопотребление бюджетными организациями
Гкал/м2
0,97
0,32
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Показатели воздействия на окружающую среду
23
Объем выбросов
т
н.д.
н.д.
906,5
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
1367,9
Система газоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению
%
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения
%
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
3
Индекс нового строительства сетей
%
0
0
0
0
2,0
5,6
0,0
0,0
9,0
0,5
0,0
0,0
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4
Потребление газа
млн м3
214,993
213,562
185,355
197,174
204,499
211,823
219,148
226,472
233,8
241,1
248,4
255,8
263,1
270,4
277,7
285,1
292,4
299,7
307,0
5
Присоединенная нагрузка
тыс. м3/час
57,42
57,04
49,51
52,66
54,62
56,58
58,53
64,51
69,89
75,04
80,82
86,61
93,00
98,11
103,22
108,33
113,44
118,52
123,61
6
Уровень использования производственных мощностей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
7
Величина новых нагрузок
тыс. м3/час
0,057
0
3,157
1,956
1,956
1,956
5,973
5,380
5,151
5,784
5,784
6,397
5,109
5,109
5,109
5,109
5,087
5,087
5,087
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатели надежности
10
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
ед./км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Износ коммунальных систем
%
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
46
46
43
40
40
39
39
38
38
12
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
5,736
5,736
5,736
5,736
5,736
5,736
5,736
5,736
5,736
5,736
5,736
5,635
4,429
3,223
2,018
2,018
2,018
2,018
2,018
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
13
Уровень потерь и неучтенных расходов газа
%
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
Показатели воздействия на окружающую среду
14
Объем выбросов
м3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению
%
99,40
99,80
99,80
99,85
99,87
99,91
99,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения
%
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,27
0,27
0,27
0,26
0,26
0,26
0,26
3
Индекс нового строительства сетей
%
-
-
-
-
0,0
0,0
0,2
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,5
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4
Потребление воды
тыс. м3
11495,53
11749,41
10710,09
8005,62
7625,01
8764,08
11447,20
11458,03
11468,0
11494,9
11538,5
11598,9
11676,2
11770,3
11881,2
12008,9
12153,4
12314,7
12492,9
5
Присоединенная нагрузка
м3/ч.
1999,15
1959,17
1845,19
1826,69
1850,73
1850,73
1896,30
1946,35
1975,90
1998,63
2027,98
2057,34
2186,99
2215,00
2243,00
2271,01
2299,02
2326,38
2353,75
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
6
Величина новых нагрузок
м3/ч.
0,00
0,00
0,00
24,04
0,00
45,6
50,1
29,6
22,72
29,36
29,36
129,65
28,01
28,01
28,01
28,01
27,37
27,37
27,37
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
7
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
-
-
25
25
46
57
57
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД
%
-
-
22
22
45
55
55
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
%
-
-
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатели надежности
11
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год
ед./км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Износ коммунальных систем, %
%
67,25
68,00
68,85
70,00
67,56
65,12
61,51
60,77
60,02
59,28
58,54
55,14
54,40
53,65
52,91
52,17
50,90
50,15
49,41
13
Уровень потерь и неучтенных расходов воды
%
14,20
11,87
13,70
14,49
14,40
14,31
14,22
14,13
14,05
13,96
13,88
13,79
13,71
13,63
13,55
13,47
13,40
13,32
13,25
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
14
Удельный расход электроэнергии
кВт-ч/м3
1,15
1,13
1,12
1,10
1,09
1,09
1,08
1,03
0,97
0,86
0,86
0,85
0,84
0,83
0,83
0,82
0,82
0,82
0,82
15
Потребление на собственные нужды
%
0,58
0,59
0,63
0,62
0,62
0,61
0,61
0,61
0,61
0,60
0,60
0,60
0,60
0,59
0,59
0,59
0,59
0,58
0,58
16
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
чел.
1,05
1,08
0,86
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,88
0,88
0,87
0,87
0,86
0,86
0,85
0,85
0,84
0,84
0,83
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
17
Удельное водопотребление в МКД
м3/чел.
81,36
79,76
75,84
56,78
54,53
62,67
80,03
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
80,15
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению
%
92,10
92,70
92,70
95,70
96,93
97,46
97,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения
%
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,60
0,60
0,59
0,59
0,59
0,58
0,58
0,58
0,58
0,59
0,59
0,58
0,58
3
Индекс нового строительства сетей
%
-
-
-
-
0,0
0,0
1,2
1,4
1,3
1,4
1,2
1,2
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4
Объем водоотведения
тыс. м3
10179,12
10112,16
9690,65
6813,27
5946,61
8147,54
10177,09
10198,65
10205,13
10222,53
10250,83
10290,04
10340,15
10401,17
10473,09
10555,92
10649,66
10754,30
10869,84
5
Присоединенная нагрузка
м3/ч.
1879,14
1864,38
1784,04
1763,02
1787,32
1787,32
1832,88
1882,93
1912,48
1935,21
1964,56
1993,92
2123,57
2151,58
2179,58
2207,59
2235,60
2262,96
2290,33
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
6
Величина новых нагрузок
м3/ч.
0,00
0,00
0,00
24,29
0,00
45,57
50,05
29,55
22,72
29,36
29,36
129,65
28,01
28,01
28,01
28,01
27,37
27,37
27,37
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
7
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям
%
85,00
85,10
86,00
87,00
88,00
89,00
92,00
92,00
92,00
92,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Показатели надежности
8
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год
ед./км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Износ коммунальных систем, %
%
53,80
55,00
52,80
50,60
49,70
48,80
48,31
47,43
46,56
45,68
44,80
44,23
43,11
41,98
41,27
40,14
40,14
39,73
39,32
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
10
Удельный расход электроэнергии
кВт-ч/м3
1,51
1,52
1,62
1,57
1,55
1,53
1,51
1,49
1,47
1,45
1,43
1,41
1,39
1,37
1,35
1,33
1,31
1,29
1,28
11
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
чел.
2,38
2,35
2,30
2,32
2,31
2,30
2,28
2,27
2,26
2,25
2,23
2,22
2,21
2,20
2,18
2,17
2,16
2,15
2,14
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
12
Удельное отведение сточных вод в МКД
м3/чел.
77,93
77,36
74,75
53,13
46,76
62,13
77,77
77,98
77,96
77,91
77,83
77,72
77,58
77,42
77,23
77,01
76,77
76,51
76,23
Утилизация (захоронение) ТБО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
%
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,19
2
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
3
Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей
тыс. м3
278,49
302,79
298,85
295,53
310,65
310,67
310,27
310,16
310,33
310,77
311,52
312,55
313,88
315,48
317,38
319,56
322,03
324,78
327,83
4
Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего
тыс. м3
199,02
216,39
213,57
211,20
222,01
222,02
221,73
221,65
221,78
222,09
222,63
223,37
224,31
225,46
226,81
228,37
230,14
232,11
234,28
5
Объем ТБО, поступающих на полигоны от населения
тыс. м3
121,51
131,24
133,70
129,34
140,15
140,16
139,87
139,79
139,92
140,23
140,77
141,51
142,45
143,60
144,95
146,51
148,28
150,25
152,42
6
Объем ТБО, поступающих на полигоны, от предприятий и прочих потребителей
тыс. м3
77,51
85,15
79,87
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
81,86
Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)
7
Наличие контроля качества товаров и услуг
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9
Обеспечение инструментального контроля
%
0,0
0,0
0,0
0,0
44,0
44,7
45,4
45,8
46,1
46,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатели надежности
10
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
ч/дн.
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11
Коэффициент заполняемости полигона с учетом сортировки и уплотнения отходов
%
21,0
24,5
27,9
28,8
29,8
30,7
31,6
32,4
33,0
33,7
34,4
35,1
35,8
36,6
37,4
38,3
39,2
40,2
41,1
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")
%
35,5
39,6
42,2
43,1
44,0
44,7
45,4
45,8
46,1
46,4
46,7
47,1
47,6
48,1
48,6
49,2
49,8
50,5
51,2
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
%
31,7
33,7
35,8
36,3
36,7
37,3
37,7
37,9
37,9
38,0
38,1
38,2
38,4
38,7
39,0
39,3
39,7
40,1
40,5
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ")
%
12,6
16,0
20,1
21,1
22,1
23,2
24,3
25,3
26,2
27,1
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,1
34,2
35,4
36,6
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов (Ресурсная эффективность утилизации (захоронения) ТБО)
12
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год
%
0,00
1,10
1,00
1,11
1,10
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
13
Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования
%
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
14
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.)
м3/чел.
1,10
1,18
1,22
1,19
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
15
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 м2 площади)
м3/м2
0,062
0,067
0,068
0,065
0,069
0,068
0,066
0,065
0,064
0,063
0,062
0,062
0,061
0,061
0,061
0,060
0,060
0,060
0,060
Показатели воздействия на окружающую среду
16
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
%
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17
Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов
%
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
18
Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
к актуализированной Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
ПРОГРАММА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
№ п/п Наименование и Ед. Кол-во Срок Ответственный Источники Объем финансирования, тыс. руб. Вид ожидаемого Ед. Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе), тыс. кВт x ч Стои- Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. Совокупный Срок
состав мероприятий изм. реа- исполнитель финанси- эффекта изм. мость эффект окупа-
ли- рования ед. емости,
за- Всего 1 этап 2 этап 3 этап 1 этап 2 этап 3 этап Всего 1 этап 2 этап 3 этап эф- Всего 1 этап 2 этап 3 этап в нату- в лет
ции 2013 - 2013 - 2018 - 2023 - 2013 - фекта 2013 ральном стои-
2027 2013 2014 2015 2016 2017 г. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017 2022 2027 2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 выраже- мост-
гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. гг. гг. гг. гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. 2027 г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. нии (в ном
гг. сэко- выра-
номлен- же-
ном нии,
ресур- тыс.
се) руб.
Цель: Обеспечение надежности, качества и
эффективности работы коммунального комплекса в
соответствии с планируемыми потребностями развития
муниципального образования город Ноябрьск на период
до 2027 г.
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1 Мероприятия по 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выявлению - МО г.
бесхозяйных 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
объектов гг. федерального систем
недвижимого и бюджета коммунальной
движимого инфраструктуры и
имущества, средства 0 0 0 0 создание условий
используемых для окружного и стимулов для
передачи бюджета рационального
энергетических потребления
ресурсов, средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 топливно-
организации местного энергетических
поставки таких бюджета ресурсов
объектов на учет в
качестве внебюджетные 0 0 0 0
бесхозяйных источники
объектов
недвижимого и
движимого имущества
и признанию права
муниципальной
собственности
2 Мероприятия по объект 126 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
организации - МО г.
управления 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
бесхозяйными гг. федерального систем
объектами бюджета коммунальной
недвижимого и инфраструктуры и
движимого средства 0 0 0 0 создание условий
имущества, окружного и стимулов для
используемыми для бюджета рационального
передачи потребления
энергетических средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 топливно-
ресурсов, с момента местного энергетических
выявления таких бюджета ресурсов
объектов, в т.ч.
определению внебюджетные 0 0 0 0
источника источники
компенсации
возникающих при
эксплуатации
нормативных потерь
энергетических
ресурсов, в
частности за счет
включения расходов
на компенсацию
данных потерь в
тариф организации,
управляющей такими
объектами
Итого по задаче 1 всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3 Проект. 2015 всего 1295865 0 0 20075 30088 20089 23730 111304 227542 200121 152677 153821 106239 61516 94332 94332 70252 715374 510239 44352 0 0 0 0 0 0 1259 2555 3812 5072 6331 6331 6331 6331 6331 44352
Модернизация и -
реконструкция 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение затрат 0,0 3305 0 0 0 0 0 0 86 209 294 381 467 467 467 467 467 0,0 3305
головных объектов гг. федерального на текущие
электроснабжения бюджета ремонты головных
(мощности), в том объектов
числе центров электроснабжения
питания
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение тыс. 14487 0 0 0 0 0 0 414 828 1242 1656 2070 2070 2070 2070 2070 41047 0 0 0 0 0 0 1173 2346 3518 4691 5864 5864 5864 5864 5864 14486,9 41047
окружного реактивных потерь кВт
бюджета электроэнергии x
ч
средства 793551 0 0 0 0 0 550 87723 199636 171215 119921 119921 71139 23447 0 0 0 579044 214506
местного
бюджета
внебюджетные 502315 0 0 20075 30088 20089 23180 23581 27906 28906 32757 33900 35100 38069 94332 94332 70252 136330 295733
источники
3.1 Новое строительство 2015 всего 1058698 0 0 20075 30088 20089 23730 41720 163261 165687 118243 119387 106239 61516 94332 94332 70252 512641 475805 - -
головных объектов -
электроснабжения 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
гг. федерального полез-
бюджета ного
исполь-
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 556384 0 0 0 0 0 550 18139 135355 136781 85487 85487 71139 23447 0 0 0 376311 180072
местного
бюджета
внебюджетные 502315 0 0 20075 30088 20089 23180 23581 27906 28906 32757 33900 35100 38069 94332 94332 70252 136330 295733
источники
3.1.1 Мкр. "8" МВА/км 2 x 1 2015 ОАО "ЭГН" всего 42376 0 0 20075 19725 2575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42376 0 0 - -
Строительство / 6,4 -
РТП-34 - 2 x 1000 2017 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
кВА; КЛ-10 кВ от ПС гг. федерального доступности услуг полез-
"Городская" до бюджета электроснабжения ного
РТП-34 (длина 8 x для потребителей, исполь-
800 м); в том числе средства 0 0 0 0 обеспечение зования
ПИР окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 0 0 0 0 сетей под
местного застройку жилого
бюджета фонда в мкр. "8"
внебюджетные 42376 20075 19725 2575 42376 0 0
источники
3.1.2 Строительство РП-35 МВА/км 2 x 2020 Администрация всего 325768 0 0 0 0 0 0 0 135000 47692 47692 47692 47692 0 0 0 0 230384 95384 - -
- 2 x 630 кВА, 5,67 / - МО г.
КЛ-10 кВ от ПС 44,4 2024 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
"Владимирская" гг. федерального доступности услуг полез-
(длина 8 x 2300 м), бюджета электроснабжения ного
КЛ-10 кВ от РП-35 для потребителей, исполь-
до РП-34 (длина 4 x средства 0 0 0 0 обеспечение зования
2200 м), КЛ-10 кВ окружного надежности и обору-
от РП-35 до РП-25 бюджета резервирования дования
(длина 4 x 550 м), электрических
стр-во ТП-469, 470, средства 325768 135000 47692 47692 47692 47692 0 230384 95384 сетей под новую
471, 472, 473, 474, местного застройку в мкр.
482, 483 - 2 x 630 бюджета 9
кВА, КЛ-10 кВ на
РП-35 (длина 9500 внебюджетные 0 0 0 0
м), КЛ-0,4 кВ источники
(длина 5500 м)
3.1.3 Строительство МВА/км 6 x 2020 Администрация всего 87980 0 0 0 0 0 0 0 355 58930 14348 14348 0 0 0 0 0 73633 14348 - -
РТП-40 2 x 400 кВА 0,4 / - МО г.
в мкр. П-6, КЛ-10 8,3 2023 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
кВ от ПС гг. федерального доступности услуг полез-
"Адмиральская" бюджета электроснабжения ного
(длина 8 x 600 м), для потребителей, исполь-
распределительные средства 0 0 0 0 обеспечение зования
КЛ-10 кВ от РТП-40 окружного надежности и обору-
(длина 2000 м), бюджета резервирования дования
строительство электрических
ТП-558, ТП-559, средства 87980 355 58930 14348 14348 0 73633 14348 сетей под новую
ТП-560 2 x 400 кВА местного застройку в мкр.
(3 шт.) в мкр. бюджета П-10
П-10, КЛ-0,4 кВ
(длина 1500 м), в внебюджетные 0 0 0 0
том числе ПИР источники
3.1.4 Строительство ТП-53 МВА 2 x 2016 ОАО "ВТВК" всего 10363 0 0 0 10363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10363 0 0 - -
2 x 160 кВА, ТП-2 2 1,0 г.
x 630 кВА, ТП-38 2 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
x 400 кВА, ТП-71 2 федерального доступности услуг полез-
x 250 кВА, ТП-37 2 бюджета электроснабжения ного
x 400 кВА, с КЛ-10 для потребителей, исполь-
кВ, КЛ-0,4 кВ средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 0 0 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета Вынгапуровский
внебюджетные 10363 10363 10363 0 0
источники
3.1.5 Мкр. "12", "13" МВА 46 x 2021 Администрация всего 117234 0 0 0 0 0 0 0 0 23447 23447 23447 23447 23447 0 0 0 46894 70341 - -
Строительство ТП 2 1,030 - МО г.
x 400 кВА (11 шт.), 2025 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
ТП 2 x 630 кВА (12 гг. федерального доступности услуг полез-
шт.) бюджета электроснабжения ного
для потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 117234 23447 23447 23447 23447 23447 0 46894 70341 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета 12 и 13
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.1.6 Мкр. "10" МВА/км 2 x 1 2025 ОАО "ЭГН" всего 28676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28676 0 0 0 0 28676 - -
- Строительство / 0,85 г.
РТП-42 2 x 1000 кВА средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
в мкр. "10"; федерального доступности услуг полез-
- Строительство бюджета электроснабжения ного
КЛ-10 кВ от ПС для потребителей, исполь-
"Городская" до средства 0 0 0 0 обеспечение зования
РТП-42 в мкр. "10" окружного надежности и обору-
(длина 850 м); бюджета резервирования дования
в том числе ПИР электрических
средства 0 0 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета "10"
внебюджетные 28676 28676 0 0 28676
источники
3.1.7 Зона "ИЖС" в МВА/км 2 x 2017 ОАО "ЭГН" всего 34027 0 0 0 0 17514 14180 2334 0 0 0 0 0 0 0 0 17514 16514 0 - -
северо-западной 0,25 / -
части г. Ноябрьска 5,1 2019 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
Строительство гг. федерального доступности услуг полез-
ТП-552, 553 1 x 250 бюджета электроснабжения ного
кВА (2 шт.); ВЛЗ-10 для потребителей, исполь-
кВ (длина 1500 м); средства 0 0 0 0 обеспечение зования
ВЛИ-0,4 кВ (длина окружного надежности и обору-
2200 м); бюджета резервирования дования
Реконструкция электрических
ВЛ-0,4 кВ (замена средства 0 0 0 0 сетей под новую
проводов на СИП и местного застройку зоны
замена части опор, бюджета ИЖС
перенос ВЛИ) - 1400
м; демонтаж ВЛИ-0,4 внебюджетные 34027 17514 14180 2334 17514 16514 0
кВ 300 м; в том источники
числе ПИР
3.1.8 Мкр. "П-14", "П-15" МВА/км 2 x 2021 ОАО "ЭГН" всего 104956 0 0 0 0 0 0 0 0 27500 32757 33900 10800 0 0 0 0 60257 44700 - -
Строительство 0,63 / -
РТП-39 10 кВ 2 x 40 2024 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
630 кВА в мкр. гг. федерального доступности услуг полез-
"П-11"; бюджета электроснабжения ного
Строительство КЛ-10 для потребителей, исполь-
кВ от ПС средства 0 0 0 0 обеспечение зования
"Адмиральская", окружного надежности и обору-
КЛ-10 кВ от ПС бюджета резервирования дования
"Комплект" до электрических
РТП-39 2 x 630 кВА средства 0 0 0 0 сетей под новую
в мкр. "П-11" местного застройку в мкр.
(длина 8 x 4500 м); бюджета "П-11", "П-12",
- Строительство "П-13", "П-14",
кабельных внебюджетные 104956 27500 32757 33900 10800 0 60257 44700 "П-15"
распределительных источники
линий 10 кВ от
РТП-39 2 x 630 кВА
до ТП-556, 557
(длина 4000 м);
- Демонтаж КТПН-33
1 x 400 кВА; в том
числе ПИР
3.1.9 Замена ТП-105 2 x МВА 2 x 2018 Администрация всего 10363 0 0 0 0 0 300 10063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10363 0 - -
630 кВА на ТП-105 2 1,0 - МО г.
x 1000 кВА в мкр. 2019 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
И-2 с КЛ-10 кВ, гг. федерального доступности услуг полез-
КЛ-0,4 кВ бюджета электроснабжения ного
для потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 10363 300 10063 0 10363 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета И-2
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.1.10 Замена ТП-122 1 x МВА 2 x 2018 Администрация всего 8326 0 0 0 0 0 250 8076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8326 0 - -
630 кВА на ТП-122 2 0,63 - МО г.
x 630 кВА в мкр. М 2019 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 гг. федерального доступности услуг полез-
кВ бюджета электроснабжения ного
для потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 8326 250 8076 0 8326 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета М. Увеличение
надежности
внебюджетные 0 0 0 0 электроснабжения
источники потребителей до
II категории
3.1.11 Мкр. "Б-2А" МВА/км 2 x 2024 ОАО "ЭГН" всего 33693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24300 9393 0 0 0 0 33693 - -
- Строительство 0,63 / -
РТП-37 2 x 630 кВА 10,05 2025 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
в мкр. "Б-2", гг. федерального доступности услуг полез-
"Б-2А"; бюджета электроснабжения ного
- Строительство для потребителей, исполь-
КЛ-10 кВ от ПС средства 0 0 0 0 обеспечение зования
110/10/10 окружного надежности и обору-
"Владимирская" и от бюджета резервирования дования
существующей РП-25 электрических
до проектируемого средства 0 0 0 0 сетей под новую
РТП-37 2 x 630 кВА местного застройку в мкр.
(длина 8 x 1200); бюджета "Б-2", "Б-2А"
- Строительство
КЛ-10 кВ от РТП-37 внебюджетные 33693 24300 9393 0 0 33693
до планируемой источники
ТП-539 (длина 450
м)
3.1.12 Замена РП-7 10/10 МВА/км 2 x 2026 Администрация всего 28152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14076 14076 0 0 28152 - -
кВ в мкр. "П-2" 0,25 / - МО г.
(р-н ул. 8,3 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
Интернационалистов, гг. федерального доступности услуг полез-
6). Реконструкция бюджета электроснабжения ного
ВЛ-10 кВ Ф. К-33, для потребителей, исполь-
К-34 (замена средства 0 0 0 0 обеспечение зования
провода от ПС окружного надежности и обору-
"Комплект" до РП-7 бюджета резервирования дования
на большее сечение электрических
- 2000 м). средства 0 0 0 0 сетей под новую
Строительство местного застройку в мкр.
ТП-554, 555 1 x 250 бюджета "П-18"
кВА (2 шт.), ВЛЗ-10
кВ (длина 300 м), внебюджетные 28152 14076 14076 0 0 28152
ВЛИ-0,4 кВ (длина источники
6000 м) в мкр.
"П-18", в том числе
ПИР
3.1.13 Мкр. "П-8" МВА/км 2 x 2018 ОАО "ЭГН" всего 17748 0 0 0 0 0 9000 8748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17748 0 - -
Строительство 0,4 / -
ТП-488 2 x 400 кВА 2,5 2019 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 гг. федерального доступности услуг полез-
кВ; КЛ-0,4 кВ бюджета электроснабжения ного
(длина 1882 м); для потребителей, исполь-
КЛ-10 кВ от РП-8 до средства 0 0 0 0 обеспечение зования
ТП-488 (длина 2 x окружного надежности и обору-
300 м); в том числе бюджета резервирования дования
ПИР электрических
средства 0 0 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета "П-8"
внебюджетные 17748 9000 8748 0 17748 0
источники
3.1.14 Строительство МВА/км 2 x 2026 Администрация всего 160511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80256 80256 0 0 160511 - -
РТП-38 2 x 630 кВА 5,26 / - МО г.
(4 секции шин 10 42,8 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
кВ) (1 шт.). гг. федерального доступности услуг полез-
Строительство КЛ-10 бюджета электроснабжения ного
кВ от ПС для потребителей, исполь-
"Владимирская" до средства 0 0 0 0 обеспечение зования
РТП-38 2 x 630 кВА, окружного надежности и обору-
КЛ-10 кВ от РТП-38 бюджета резервирования дования
2 x 630 кВА до электрических
опоры № 19 Ф. В-13 средства 0 0 0 0 сетей под новую
и В-48 (длина 8 x местного застройку в мкр.
3800 м). Демонтаж бюджета "Медицинский
ВЛ-10 кВ Ф. В-13 и центр"
В-48 от ПС внебюджетные 160511 80256 80256 0 0 160511
"Владимирская" до источники
опоры № 19 - 3800
м.
Распределительные
кабельные линии 10
кВ (длина 2 x 2600
м), КЛ-10 кВ от
РП-25 до РТП-38 2 x
630 кВА (длина 2 x
2000 м).
Строительство
БКТП-550 2 x 630
кВА (1 шт.),
БКТП-547, 548, 549,
551 2 x 1000 кВА (4
шт.), демонтаж
ТП-243 1 x 400 кВА
(взамен строится
БКТП-551), КЛ-0,4
кВ (длина 3200 м) в
мкр. "МЦ", в том
числе ПИР
3.1.15 Мкр. "П-7", "П-7А" МВА/км 5 x 2019 ОАО "ЭГН" всего 41812 0 0 0 0 0 0 12500 27906 1406 0 0 0 0 0 0 0 41812 0 - -
Строительство 0,25 / -
ТП-476, 477 2 x 250 6,632 2021 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
кВА с КЛ-10 кВ, гг. федерального доступности услуг полез-
КЛ-0,4 кВ в мкр. бюджета электроснабжения ного
"П-7"; для потребителей, исполь-
строительство средства 0 0 0 0 обеспечение зования
ТП-478 1 x 250 кВА окружного надежности и обору-
с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 бюджета резервирования дования
кВ в мкр. "П-7А"; электрических
КЛ-10 кВ от РП-8 до средства 0 0 0 0 сетей под новую
трансформаторных местного застройку в мкр.
подстанций мкр. бюджета "П-7", "П-7А"
"П-7", "П-7А"
(длина 2600 м); в внебюджетные 41812 12500 27906 1406 0 41812 0
том числе ПИР источники
3.1.16 Строительство МВА 2 x 2021 Администрация всего 6712 0 0 0 0 0 0 0 0 6712 0 0 0 0 0 0 0 6712 0 - -
ТП-485 2 x 400 кВА 0,4 г. МО г.
в поселке МК-102, в Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
т.ч. ПИР федерального доступности услуг полез-
бюджета электроснабжения ного
для потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 6712 6712 0 6712 0 сетей в п. МК-102
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.2 Реконструкция 2019 всего 237167 0 0 0 0 0 0 69584 64281 34434 34434 34434 0 0 0 0 0 202733 34434 44352 0 0 0 0 0 0 1259 2555 3812 5072 6331 6331 6331 6331 6331 44352
головных объектов -
электроснабжения 2023 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение затрат 0,0 3305 0 0 0 0 0 0 86 209 294 381 467 467 467 467 467 0,0 3305
гг. федерального на текущие
бюджета ремонты головных
объектов
электроснабжения
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение тыс. 14487 0 0 0 0 0 0 414 828 1242 1656 2070 2070 2070 2070 2070 41047 0 0 0 0 0 0 1173 2346 3518 4691 5864 5864 5864 5864 5864 14486,9 41047
окружного реактивных потерь кВт
бюджета электроэнергии x
ч
средства 237167 0 0 0 0 0 0 69584 64281 34434 34434 34434 0 0 0 0 0 202733 34434
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
3.2.1 Реконструкция РП - шт. 3 2019 Администрация всего 38475 0 0 0 0 0 0 7695 7695 7695 7695 7695 0 0 0 0 0 30780 7695 1288 0 0 0 0 0 0 37 74 110 147 184 184 184 184 184 1288
3, 4, 29, 2 x 1000 - МО г.
кВА в мкр. 3, 6, М 2023 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 1288 37 74 110 147 184 184 184 184 184 0,0 1288 Срок
(замена гг. федерального на текущие полез-
оборудования и бюджета ремонты головных ного
силовых объектов исполь-
трансформаторов) электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 38475 7695 7695 7695 7695 7695 0 30780 7695
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.2.2 Реконструкция РП-1, шт. 14 2019 Администрация всего 77475 0 0 0 0 0 0 15495 15495 15495 15495 15495 0 0 0 0 0 61980 15495 924 0 0 0 0 0 0 26 53 79 106 132 132 132 132 132 924
2, 5, 6, 8, 12, 13, - МО г.
14, 18, 20, 25, 26, 2023 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 924 26 53 79 106 132 132 132 132 132 0,0 924 Срок
27, 28 (замена гг. федерального на текущие полез-
оборудования) бюджета ремонты головных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 77475 15495 15495 15495 15495 15495 0 61980 15495
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.2.3 Монтаж установок шт. 17 2019 Администрация всего 28480 0 0 0 0 0 0 5696 5696 5696 5696 5696 0 0 0 0 0 22784 5696 41047 0 0 0 0 0 0 1173 2346 3518 4691 5864 5864 5864 5864 5864 41047 5
автоматической - МО г.
компенсации 2023 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение тыс. 14486,9 413,9 827,8 1241,7 1655,6 2069,6 2069,6 2069,6 2069,6 2069,6 2,8 41047 0 0 0 0 0 0 1173 2346 3518 4691 5864 5864 5864 5864 5864 14486,9 41047
реактивной мощности гг. федерального реактивных потерь кВт
на РП-10кВ, типа бюджета электроэнергии x
КРМ(УКЛ56)-10,5-ХЛ1 ч
средства 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 28480 5696 5696 5696 5696 5696 0 22784 5696
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.2.4 Реконструкция шт. 4 2019 Администрация всего 60000 0 0 0 0 0 0 35000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
электроснабжения - МО г.
ПСО "Мечта" со 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 0 0,0 0 Срок
строительством гг. федерального на текущие полез-
БКТП-400 кВА с бюджета ремонты головных ного
ВЛИ-0,4 кВ, замена объектов исполь-
голого провода 10 электроснабжения зования
кВ и 0,4 кВ на СИП, обору-
в т.ч. ПИР средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 60000 35000 25000 0 60000 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.2.5 Реконструкция компл. 1 2019 Администрация всего 4997 0 0 0 0 0 0 150 4847 0 0 0 0 0 0 0 0 4997 0 288 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 288
телемеханики и - МО г.
диспетчерского щита 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 288 36 36 36 36 36 36 36 36 0,0 288 Срок
в ОДС(ВЭ) гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты головных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 4997 150 4847 0 4997 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.2.6 Монтаж телемеханики компл. 24 2019 Администрация всего 25235 0 0 0 0 0 0 5047 5047 5047 5047 5047 0 0 0 0 0 20188 5047 511 0 0 0 0 0 0 15 29 44 58 73 73 73 73 73 511
на РП-10 кВ - МО г.
2023 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 511 15 29 44 58 73 73 73 73 73 0,0 511 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты головных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 25235 5047 5047 5047 5047 5047 0 20188 5047
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.2.7 Монтаж телемеханики компл. 5 2019 Администрация всего 2505 0 0 0 0 0 0 501 501 501 501 501 0 0 0 0 0 2004 501 294 0 0 0 0 0 0 8 17 25 34 42 42 42 42 42 294
на ТП-10/0,4 кВ - МО г.
2023 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 294 8 17 25 34 42 42 42 42 42 0,0 294 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты головных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 2505 501 501 501 501 501 0 2004 501
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4 Проект. Развитие 2014 всего 581924 0 982 9894 35094 37804 195 36071 61053 104310 25842 38892 73569 17769 69042 71408 83774 227471 270680 5895 0 0 0 38 84 84 84 319 486 486 486 683 973 1064 1107 5895
(модернизация) -
линейных объектов 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение затрат 5895 0 0 0 38 84 84 84 319 486 486 486 683 973 1064 1107 0,0 5895
электроснабжения гг. федерального на текущие
(электрических бюджета ремонты линейных
сетей) объектов
электроснабжения
средства 403805 0 958 9700 34405 37062 0 32281 33281 102178 23710 38892 73569 17769 0 0 82125 191450 130230
окружного
бюджета
средства 37670 0 24 194 689 742 195 3790 27772 2132 2132 0 0 0 0 0 1649 36021 0
местного
бюджета
внебюджетные 140450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69042 71408 0 0 140450
источники
4.1 Новое строительство 2014 всего 307997 0 982 9894 35094 37804 0 0 1000 102178 23710 540 17448 0 39674 39674 83774 126888 97336 - -
линейных объектов -
электроснабжения 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
гг. федерального полез-
бюджета ного
исполь-
средства 227001 0 958 9700 34405 37062 0 0 1000 102178 23710 540 17448 0 0 0 82125 126888 17988 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 1649 0 24 194 689 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1649 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 79348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39674 39674 0 0 79348
источники
4.1.1 Строительство км 20 2020 Администрация всего 45225 0 0 0 0 0 0 0 500 44725 0 0 0 0 0 0 0 45225 0 - -
магистральной связи - МО г.
между РП-1 и ПС 2021 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
"Адмиральская" гг. федерального доступности услуг полез-
(длина 8 x 2500 м) бюджета электроснабжения ного
для потребителей, исполь-
средства 45225 500 44725 0 45225 0 увеличение зования
окружного пропускной обору-
бюджета способности, дования
обеспечение
средства 0 0 0 0 надежности
местного электроснабжения
бюджета микрорайонов и
резервирования
внебюджетные 0 0 0 0 электрических
источники сетей
4.1.2 Строительство км 8 2020 Администрация всего 17176 0 0 0 0 0 0 0 500 16676 0 0 0 0 0 0 0 17176 0 - -
двухцепной ВЛ-10 кВ - МО г.
на железобетонных и 2021 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
металлических гг. федерального доступности услуг полез-
опорах 35-110 кВ бюджета электроснабжения ного
магистральной для потребителей, исполь-
связи, кабельных средства 17176 500 16676 0 17176 0 обеспечение зования
выходов между РП-34 окружного надежности и обору-
и РП-12 бюджета резервирования дования
электроснабжения
средства 0 0 0 0 комплекса
местного очистных
бюджета сооружений
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.1.3 Строительство двух км 12 2021 Администрация всего 24020 0 0 0 0 0 0 0 0 310 23710 0 0 0 0 0 0 24020 0 - -
кабельных линий 10 - МО г.
кВ Ф. Л-25, Л-39 2022 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
между РП-3 и ПС гг. федерального доступности услуг полез-
"Летняя" (длина 8 x бюджета электроснабжения ного
1500 м) для потребителей, исполь-
средства 24020 310 23710 0 24020 0 увеличение зования
окружного пропускной обору-
бюджета способности линий дования
10 кВ в связи с
средства 0 0 0 0 увеличением
местного нагрузки,
бюджета повышение
надежности
внебюджетные 0 0 0 0 электроснабжения
источники микрорайонов
4.1.4 Строительство ВЛ-10 км 3,5 2023 Администрация всего 17988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 17448 0 0 0 0 0 17988 - -
кВ (на опорах - МО г.
35-110 кВ) Ф.7-10 2024 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
от оп. 11 до оп. гг. федерального доступности услуг полез-
23, отпаечных ВЛ-10 бюджета электроснабжения ного
кВ к КТПН-308, для потребителей, исполь-
КТПН-36 средства 17988 540 17448 0 0 17988 увеличение зования
окружного надежности обору-
бюджета электроснабжения дования
котельных и
средства 0 0 0 0 потребителей до
местного категории пос.
бюджета АТХ "Геологии",
СМП-329, МК-15,
внебюджетные 0 0 0 0 МК-87
источники
4.1.5 Строительство КЛ-10 км 13,448 2021 Администрация всего 40467 0 0 0 0 0 0 0 0 40467 0 0 0 0 0 0 0 40467 0 - -
кВ Ф.Л-34, Л-43 от г. МО г.
ПС "Летняя" до РП-7 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
- 8 x 1681 м федерального доступности услуг поле-
бюджета электроснабжения зного
для потребителей, исполь-
средства 40467 40467 0 40467 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 0 0 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета "П-18"
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.1.6 Наружные сети км 15,83 2014 Администрация всего 43164 0 1,1 3060 20712 19391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43164 0 0 - -
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(электроснабжения) гг. федерального доступности услуг полез-
мкр. "П-14" г. бюджета электроснабжения ного
Ноябрьска, в т.ч. для потребителей, исполь-
ПИР средства 42316 1 3000 20305 19010 42316 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 848,1 0,1 60 407 381 848,1 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета "П-14"
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.1.7 Наружные сети км 8,9 2014 Администрация всего 3898 0 22 3876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3898 0 0 - -
инженерного - МО г.
обеспечения 2015 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(электроснабжения) гг. федерального доступности услуг полез-
мкр. "П-15" г. бюджета электроснабжения ного
Ноябрьска, в т.ч. для потребителей, исполь-
ПИР средства 3820 20 3800 3820 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 78 2 76 78 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета "П-15"
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.1.8 Наружные сети км 6,3 2014 Администрация всего 36712 0 959 2958 14382 18413,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36712 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение
(электроснабжения) гг. федерального доступности услуг
мкр. "П-18" г. бюджета электроснабжения
Ноябрьска, в т.ч. для потребителей,
ПИР средства 35989 937 2900 14100 18052 35989 0 0 обеспечение
окружного надежности и
бюджета резервирования
электрических
средства 723,2 22 58 282 361,2 723,2 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета "П-18"
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.1.9 Строительство КЛ-10 км 36 2026 Администрация всего 79348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39674 39674 0 0 79348 - -
кВ, ВЛ-10 кВ, - МО г.
ВЛИ-0,4 кВ в мкр. 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
12 и 13, в том гг. федерального доступности услуг полез-
числе ПИР бюджета электроснабжения ного
для потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного надежности и обору-
бюджета резервирования дования
электрических
средства 0 0 0 0 сетей под новую
местного застройку в мкр.
бюджета 12 и 13
внебюджетные 79348 39674 39674 0 0 79348
источники
4.2 Реконструкция 2018 всего 273927 0 0 0 0 0 195 36071 60053 2132 2132 38352 56121 17769 29368 31734 0 100583 173344 5895 0 0 0 38 84 84 84 319 486 486 486 683 973 1064 1107 5895
линейных объектов -
электроснабжения 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение затрат 5895 0 0 0 38 84 84 84 319 486 486 486 683 973 1064 1107 0,0 5895
гг. федерального на текущие
бюджета ремонты линейных
объектов
электроснабжения
средства 176804 0 0 0 0 0 0 32281 32281 0 0 38352 56121 17769 0 0 0 64562 112242
окружного
бюджета
средства 36021 0 0 0 0 0 195 3790 27772 2132 2132 0 0 0 0 0 0 36021 0
местного
бюджета
внебюджетные 61102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29368 31734 0 0 61102
источники
4.2.1 ВЛ 10 кВ ПС МВА/км 1,752 2019 Администрация всего 16289 0 0 0 0 0 0 490 15799 0 0 0 0 0 0 0 0 16289 0 256 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 256
"Летняя" РП-3 / 1,7 - МО г.
Ф.Л-12,42 (Ф.Г-12, 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 256 32 32 32 32 32 32 32 32 0,0 256 Срок
Г-24): замена гг. федерального на текущие полез-
кабельных выходов бюджета ремонты линейных ного
питающих фидеров объектов исполь-
Г-12, Г-24 от РП-5 электроснабжения зования
до опоры № 8/14 обору-
(длина 4 x 380 м), средства 0 0 0 0 дования
от опоры № 1 до ПС окружного
"Городская" (длина бюджета
4 x 58 м); Замена
провода на ВЛ-10 кВ средства 16289 490 15799 0 16289 0
Ф Г-12, Г-24 от местного
РП-5 до ПС бюджета
"Городская", длина
ВЛ-1700 м, в том внебюджетные 0 0 0 0
числе ПИР источники
4.2.2 Реконструкция км 0,9 2019 Администрация всего 2998 0 0 0 0 0 0 90 2908 0 0 0 0 0 0 0 0 2998 0 160 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 160
кабельных выходов - МО г.
питающих РП-20, 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 160 20 20 20 20 20 20 20 20 0,0 160 Срок
РП-13 фидеров ВЛ-10 гг. федерального на текущие полез-
кВ К-19, К-24, бюджета ремонты линейных ного
Г-26, Г-49 (замена объектов исполь-
существующих электроснабжения зования
кабелей длина 4 x обору-
130 + 4 x 45 + 4 x средства 0 0 0 0 дования
45 м) окружного
бюджета
средства 2998 90 2908 0 2998 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.3 Реконструкция км 0,9 2018 Администрация всего 3298 0 0 0 0 0 100 0 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 3298 0 136 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 136
ВЛ-10кВ Ф.7-9, 7-11 г., МО г.
(замена участка 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 136 17 17 17 17 17 17 17 17 0,0 136 Срок
ВЛ-10 кВ на г. федерального на текущие полез-
временных опорах, бюджета ремонты линейных ного
пересечение с объектов исполь-
железной дорогой) электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 3298 100 3198 0 3298 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.4 Реконструкция ВЛ-10 км 12,8 2019 Администрация всего 37908 0 0 0 0 0 0 18954 18954 0 0 0 0 0 0 0 0 37908 0 1466 0 0 0 0 0 0 0 98 195 195 195 195 195 195 195 1466
кВ в КЛ-10 кВ от ПС - МО г.
"Летняя" до РП-2 (8 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 1466 0 0 0 0 0 0 98 195 195 195 195 195 195 195 0,0 1466 Срок
x 1600 п. м) гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 37908 18954 18954 0 37908 0 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.5 Реконструкция ВЛ-10 км 12 2024 Администрация всего 35538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17769 17769 0 0 0 0 35538 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 183 183 458
кВ в КЛ-10 кВ от ПС - МО г.
"Летняя" до РП-3 (8 2025 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 183 183 0,0 458 Срок
x 1500 п. м) гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 35538 17769 17769 0 0 35538 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.6 Реконструкция ВЛ-10 км 25,9 2023 Администрация всего 76704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38352 38352 0 0 0 0 0 76704 1384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 395 395 395 1384
кВ в КЛ-10 кВ от ПС - МО г.
"Владимирская" до 2024 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 1384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 395 395 395 0,0 1384 Срок
РП-4 (8 x 3232 п. гг. федерального на текущие полез-
м) бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 76704 38352 38352 0 0 76704 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.7 Реконструкция ВЛ-10 км 9,0 2019 Администрация всего 26654 0 0 0 0 0 0 13327 13327 0 0 0 0 0 0 0 0 26654 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 69 137 137 137 137 137 137 137 1030
кВ в КЛ-10 кВ от ПС - МО г.
"Владимирская" до 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 1030 0 0 0 0 0 0 69 137 137 137 137 137 137 137 0,0 1030 Срок
РП-5 (8 x 1120 п. гг. федерального на текущие полез-
м) бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 26654 13327 13327 0 26654 0 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.8 Замена КЛ-10 кВ от км 1,3 2019 Администрация всего 3850 0 0 0 0 0 0 115 3735 0 0 0 0 0 0 0 0 3850 0 300 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
РП-1 до ТП-124 - МО г.
2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,0 300 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 3850 115 3735 0 3850 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.9 Замена КЛ-10 кВ от км 0,86 2018 Администрация всего 3190 0 0 0 0 0 95 3095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3190 0 156 0 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156
РП-1 до ТП-72 - МО г.
2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0,0 156 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 3190 95 3095 0 3190 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.10 Замена ВЛ-0,4 кВ с км 26,09 2020 Администрация всего 6396 0 0 0 0 0 0 0 2132 2132 2132 0 0 0 0 0 0 6396 0 506 0 0 0 0 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 506
голым проводом на - МО г.
ВЛИ-0,4 кВ (СИП) 2022 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение затрат 506 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 0,0 506 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 6396 2132 2132 2132 0 6396 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.2.11 Замена ВЛ-0,4 кВ км 59,8 2026 ОАО "ЭГН" всего 4318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2159 2159 0 0 4318 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
-
2027 средства 0 0 0 0 Снижение затрат 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,0 22 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 4318 2159 2159 0 0 4318
источники
4.2.12 Замена КЛ-0,4 кВ км 5,9 2026 ОАО "ЭГН" всего 22054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10568 11487 0 0 22054 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
-
2027 средства 0 0 0 0 Снижение затрат 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 8 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 22054 10568 11487 0 0 22054
источники
4.2.13 Замена ВЛ-10 кВ км 6,7 2026 ОАО "ЭГН" всего 24530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11754 12776 0 0 24530 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
-
2027 средства 0 0 0 0 Снижение затрат 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 9 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 24530 11754 12776 0 0 24530
источники
4.2.14 Замена КЛ-10 кВ км 2,7 2026 ОАО "ЭГН" всего 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4888 5313 0 0 10200 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
-
2027 средства 0 0 0 0 Снижение затрат 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 4 Срок
гг. федерального на текущие полез-
бюджета ремонты линейных ного
объектов исполь-
электроснабжения зования
обору-
средства 0 0 0 0 дования
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 10200 4888 5313 0 0 10200
источники
Итого по задаче 3 всего 1877790 0 982 29969 65182 57893 23925 147375 288595 304431 178519 192712 179808 79285 163374 165740 154026 942845 780919 56141 0 0 0 76 168 168 1427 3193 4784 6044 7302 7698 8276 8460 8545 56141
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение затрат 0,0 3305 0 0 0 0 0 0 86 209 294 381 467 467 467 467 467 0,0 3305
федерального на текущие
бюджета ремонты головных
объектов
электроснабжения
средства 403805 0 958 9700 34405 37062 0 32281 33281 102178 23710 38892 73569 17769 0 0 82125 191450 130230 Снижение тыс. 14486,9 0 0 0 0 0 0 414 828 1242 1656 2070 2070 2070 2070 2070 41047 0 0 0 0 0 0 1173 2346 3518 4691 5864 5864 5864 5864 5864 14486,9 41047
окружного реактивных потерь кВт
бюджета электроэнергии x
ч
средства 831220 0 24 194 689 742 745 91513 227408 173347 122053 119921 71139 23447 0 0 1649 615065 214506 Снижение затрат 0,0 11789 0 0 0 76 168 168 168 639 972 972 972 1367 1946 2129 2215 0,0 11789
местного на текущие
бюджета ремонты линейных
объектов
электроснабжения
внебюджетные 642765 0 0 20075 30088 20089 23180 23581 27906 28906 32757 33900 35100 38069 163374 165740 70252 136330 436182
источники
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
5 Монтаж системы АИИС компл. 1330 2020 Администрация всего 33549 0 0 0 0 0 0 0 6500 6500 6500 6500 7549 0 0 0 0 19500 14049 - -
КУЭ на РП, ТП - МО г.
2024 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Совершенствование Срок
гг. федерального системы контроля полез-
бюджета и учета ного
электроэнергии, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного достоверного и обору-
бюджета оперативного дования
учета
средства 33549 6500 6500 6500 6500 7549 0 19500 14049 электроэнергии
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6 Закупка и компл. 420 2022 Администрация всего 11435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11435 0 0 0 0 0 0 11435 0 - -
обновление г. МО г.
программных Ноябрьск средства 0 0 0 0 Совершенствование Срок
комплексов: оптовый федерального системы контроля полез-
рынок; расчет с бюджета и учета ного
населением; АИИС электроэнергии, исполь-
КУЭ коммерческий средства 0 0 0 0 обеспечение зования
учет окружного достоверного и обору-
бюджета оперативного дования
учета
средства 11435 11435 0 11435 0 электроэнергии
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
7 Монтаж системы АИИС компл. 1570 2020 Администрация всего 22041 0 0 0 0 0 0 0 4400 4400 4400 4400 4441 0 0 0 0 13200 8841 - -
КУЭ юридических лиц - МО г.
2024 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Совершенствование Срок
гг. федерального системы контроля полез-
бюджета и учета ного
электроэнергии, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного достоверного и обору-
бюджета оперативного дования
учета
средства 22041 4400 4400 4400 4400 4441 0 13200 8841 электроэнергии
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
Итого по задаче 5 всего 67025 0 0 0 0 0 0 0 10900 10900 22335 10900 11990 0 0 0 0 44135 22890
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 67025 0 0 0 0 0 0 0 10900 10900 22335 10900 11990 0 0 0 0 44135 22890
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
ИТОГО всего 1944815 0 982 29969 65182 57893 23925 147375 299495 315331 200854 203612 191798 79285 163374 165740 154026 986980 803809 56141 0 0 0 76 168 168 1427 3193 4784 6044 7302 7698 8276 8460 8545 56141
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение затрат 0,0 15094 0 0 0 76 168 168 254 848 1266 1353 1439 1834 2413 2596 2682 0,0 15094
федерального на текущие
бюджета ремонты объектов
электроснабжения,
всего
средства 403805 0 958 9700 34405 37062 0 32281 33281 102178 23710 38892 73569 17769 0 0 82125 191450 130230 Снижение тыс. 14487 0 0 0 0 0 0 414 828 1242 1656 2070 2070 2070 2070 2070 41047 0 0 0 0 0 0 1173 2346 3518 4691 5864 5864 5864 5864 5864 14487 41047
окружного реактивных потерь кВт
бюджета электроэнергии x
ч
средства 898246 0 24 194 689 742 745 91513 238308 184247 144388 130821 83129 23447 0 0 1649 659200 237396
местного
бюджета
внебюджетные 642765 0 0 20075 30088 20089 23180 23581 27906 28906 32757 33900 35100 38069 163374 165740 70252 136330 436182
источники
Приложение 3
к актуализированной Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
ПРОГРАММА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
№ п/п Наименование и Ед. Кол- Срок Ответственный Источники Объем финансирования, тыс. руб. Вид ожидаемого Ед. Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе), тыс. кВт x ч Стои- Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. Совокупный Срок
состав мероприятий изм. во реа- исполнитель финанси- эффекта изм. мость эффект окупа-
ли- рования ед. емости,
за- Всего 1 этап 2 этап 3 этап 1 этап 2 этап 3 этап Всего 1 этап 2 этап 3 этап эффекта Всего 1 этап 2 этап 3 этап в в лет
ции 2013 - 2013 - 2018 - 2023 - 2013 - 2013 - нату- стои-
2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 г. 2024 2025 2026 2027 2017 2022 2027 2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 раль- мос-
гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. гг. гг. гг. гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. ном тном
выра- выра-
жении жении,
(в тыс.
сэко- руб.
ном-
лен-
ном
ре-
сур-
се)
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г.
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1 Мероприятия по 2015 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выявлению - МО г.
бесхозяйных 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация систем
объектов гг. федерального коммунальной
недвижимого бюджета инфраструктуры и
имущества, создание условий и
используемых для средства 0 0 0 0 стимулов для
передачи окружного рационального
энергетических бюджета потребления
ресурсов, топливно-
организации средства 0 0 0 0 энергетических
поставки таких местного ресурсов
объектов на учет в бюджета
качестве
бесхозяйных внебюджетные 0 0 0 0
объектов источники
недвижимого
имущества и
признанию права
муниципальной
собственности
2 Мероприятия по объ- 3 2015 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
организации ект - МО г.
управления 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация систем
бесхозяйными гг. федерального коммунальной
объектами бюджета инфраструктуры и
недвижимого создание условий и
имущества, средства 0 0 0 0 стимулов для
используемыми для окружного рационального
передачи бюджета потребления
энергетических топливно-
ресурсов, с средства 0 0 0 0 энергетических
момента выявления местного ресурсов
таких объектов, в бюджета
т.ч. определению
источника внебюджетные 0 0 0 0
компенсации источники
возникающих при
эксплуатации
нормативных потерь
энергетических
ресурсов, в
частности за счет
включения расходов
на компенсацию
данных потерь в
тариф организации,
управляющей такими
объектами
Итого по задаче 1 всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3 Проект. 2015 всего 1660488 0 0 58797 77227 102304 173578 362650 323750 87768 30936 413655 14868 14954 0 0 238328 978683 443477 Итого экономия 257896 0 0 0 0 348 889 1883 12586 20026 31792 37969 38101 38101 38101 38101 257896
Строительство, -
реконструкция и 2025 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дополнительная тыс. 1714 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 145,5 145,5 255,6 255,6 255,6 255,6 255,6 94947 0 0 0 0 0 0 0 8057 8057 8057 14156 14156 14156 14156 14156 1714 94947
техническое гг. федерального прибыль в связи с Гкал
перевооружение бюджета увеличением
источников отпуска
тепловой энергии
средства 903001 0 0 0 0 0 34641 206150 206150 70200 0 385860 0 0 0 0 0 517141 385860 Экономия тыс. 26639 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,3 498,2 498,2 3579,3 3636,9 3669,5 3669,5 3669,5 3669,5 3669,5 63053 0 0 0 0 0 185 1179 1179 8472 8608 8686 8686 8686 8686 8686 26639 63053
окружного природного газа м3
бюджета
средства 136227 0 0 0 0 0 27323 61000 22100 5418 11786 2777 2868 2954 0 0 0 127628 8599 Снижение 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 397 397 397 397 0 2119
местного эксплуатационных
бюджета расходов, в т.ч.
экономия на
арендной плате
внебюджетные 621260 0 0 58797 77227 102304 111614 95500 95500 12150 19150 25018 12000 12000 0 0 238328 333914 49018 Снижение объемов тыс. 889 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3925 3925 3925 3925 3925 3925 889 23550
источники водопотребления м3
Снижение объемов тыс. 950 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 44638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7440 7440 7440 7440 7440 7440 950 44638
водоотведения м3
Экономия тыс. 2577 0,0 0,0 0,0 0,0 122,7 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 7301 0 0 0 0 348 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 2577 7301
электроэнергии кВт x
ч
Экономия попутного тыс. 12412 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1118,1 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 22208 0 0 0 0 0 0 0 2646 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 12412 22208
нефтяного газа м3
Экономия на 80 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
арендной плате
3.1 Новое 2015 всего 1493866 0 0 58797 72227 95604 159178 336650 301650 73900 10000 385860 0 0 0 0 226628 881378 385860 Итого экономия 118052 0 0 0 0 0 193 193 10896 10896 10896 16995 16995 16995 16995 16995 118052
строительство -
источников 2023 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Увеличение Гкал/ 244,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,7 116,2 5,2 0,0 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0
тепловой энергии, гг. федерального установленной ч
обеспечивающих бюджета мощности
прирост
перспективной средства 903001 0 0 0 0 0 34641 206150 206150 70200 0 385860 0 0 0 0 0 517141 385860 Возможность Гкал/ 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,7 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
тепловой нагрузки окружного подключения новых ч
бюджета абонентов
(потребителей)
свыше имеющейся
общей тепловой
нагрузки
средства 76023 0 0 0 0 0 27323 35000 0 3700 10000 0 0 0 0 0 0 76023 0 Дополнительная тыс. 1714,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 145,5 145,5 255,6 255,6 255,6 255,6 255,6 94947 0 0 0 0 0 0 0 8057 8057 8057 14156 14156 14156 14156 14156 1714 94947
местного прибыль в связи с Гкал
бюджета увеличением
отпуска
внебюджетные 514842 0 0 58797 72227 95604 97214 95500 95500 0 0 0 0 0 0 0 226628 288214 0 Экономия тыс. 783,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 1853 0 0 0 0 0 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 783 1853
источники природного газа м3
Экономия попутного тыс. 8944,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1118,1 1118,1 1118,1 1118,1 1118,1 1118,1 1118,1 1118,1 21172 0 0 0 0 0 0 0 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 8945 21172
нефтяного газа м3
Экономия на 80 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
арендной плате
3.1.1 Строительство 1 1 2015 ОАО "ЭГН", всего 900702 0 0 58797 72227 95604 97214 95500 95500 0 0 385860 0 0 0 0 226628 288214 385860 Итого экономия 67356 0 0 0 0 0 0 0 4608 4608 4608 10707 10707 10707 10707 10707 67356 13
автоматизированной меро- - Администрация
газовой котельной прия- 2023 МО г. средства 0 0 0 0 Увеличение Гкал/ 107,5 30,2 107,5 0 107 0
в мкр. "10" тие гг. Ноябрьск федерального установленной ч
установленной бюджета мощности
мощностью 35 МВт с
возможным средства 385860 385860 0 0 385860 Увеличение МВт 125,0 35,0 125,0 0 125 0
последующим окружного установленной
расширением до 400 бюджета мощности
МВт. Строительство
наружных сетей средства 0 0 0 0 Обеспечение Гкал/ 78,6 25,1 78,6 0 79 0
инженерного местного потребителей новых ч
обеспечения бюджета мкр. 8, 9, 12, 13
(протяженностью ТЭ Переключение
500 п. м), в т.ч. потребителей мкр.
ПИР 5, 7, 10, 12а,
13а, Б-2, Б2а,
Ханто с целью
разгрузки
существующих
теплоисточников
внебюджетные 514842 58797 72227 95604 97214 95500 95500 226628 288214 0 Дополнительная тыс. 1216,3 83,2 83,2 83,2 193,3 193,3 193,3 193,3 193,3 55,38 67356 0 0 0 0 0 0 0 4608 4608 4608 10707 10707 10707 10707 10707 1216 67356
источники прибыль в связи с Гкал
увеличением
отпуска
3.1.2 Строительство ед. 1 2019 Администрация всего 412300 0 0 0 0 0 0 206150 206150 0 0 0 0 0 0 0 0 412300 0 Итого экономия 48763 0 0 0 0 0 0 0 6095 6095 6095 6095 6095 6095 6095 6095 27591
котельной - МО г.
мощностью 100 МВт 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Увеличение Гкал/ 86,0 86,0 0 86 0 Срок
в районе мкр. гг. федерального установленной ч полез-
"П-10", в т.ч. ПИР бюджета мощности ного
исполь-
средства 412300 206150 206150 0 412300 0 Увеличение МВт 100,0 100,0 0 100 0 зования
окружного установленной обору-
бюджета мощности дования
средства 0 0 0 0 Обеспечение Гкал/ 197,7 23,6 0 24 0
местного потребителей новых ч
бюджета мкр. П-7, П-7А,
п-10 ТЭ
Переключение
потребителей мкр.
П-1, П-1А, П-2 -
П-6, П-8 с целью
разгрузки
существующих
теплоисточников
внебюджетные 0 0 0 0 Дополнительная тыс. 498,2 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 55,38 27591 0 0 0 0 0 0 0 3449 3449 3449 3449 3449 3449 3449 3449 498 27591
источники прибыль в связи с Гкал
увеличением
отпуска
Экономия тыс. 8945 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 2,37 21172 0 0 0 0 0 0 0 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 8945 21172
природного газа в м3
результате вывода
из эксплуатации
маломощных
неэффективных
котельных
3.1.3 Строительство ед. 1 2018 Администрация всего 60000 0 0 0 0 0 25000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 Итого экономия 1933 0 0 0 0 0 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 1933
блочно-модульной - МО г.
котельной 2019 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Увеличение МВт 10,0 10,0 0 10 0 Срок
комплексов гг. федерального установленной полез-
"Озерный-1" и бюджета мощности ного
"Озерный-2" исполь-
установленной средства 0 0 0 0 Возможность Гкал/ 6,0 6,0 0 6 0 зования
мощностью до 10 окружного подключения новых ч обору-
МВт с замещением бюджета абонентов дования
мощностей ЦТП-28, (потребителей)
29 свыше имеющейся
общей тепловой
нагрузки 6 Гкал/ч
средства 60000 25000 35000 0 60000 0 Экономия тыс. 783,0 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 2,37 1853 0 0 0 0 0 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 783 1853
местного природного газа м3
бюджета (Вывод из строя
финансово
убыточной тепловой
сети Dy 300
снижение расходов
топлива за счет
снижения потерь)
внебюджетные 0 0 0 0 Экономия на 0,0 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 80
источники арендной плате
3.1.4 Строительство ед. 1 2022 Администрация всего 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 Итого экономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
блочно-модульной г. МО г.
котельной на Ноябрьск средства 0 0 0 0 Экономия попутного тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
водозаборе с федерального нефтяного газа м3 полез-
установленной бюджета (Вывод из строя ного
мощностью до 2 МВт финансово исполь-
(в т.ч. ПИР), мкр. убыточной тепловой зования
Вынгапуровский сети 3 км, обору-
снижение расходов дования
топлива за счет
снижения потерь)
средства 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 10000 10000 0 10000 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0
источники
3.1.5 Строительство ед. 1 2018 Администрация всего 36964 0 0 0 0 0 36964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36964 0 Итого экономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
автономного г. МО г.
источника Ноябрьск средства 0 0 0 0 Увеличение МВт 4,5 4,5 0 5 0 Срок
теплоснабжения федерального установленной полез-
жилого поселка бюджета мощности ного
"Северная Нива" - исполь-
блочной модульной средства 34641 34641 0 34641 0 Возможность Гкал/ 2,7 2,7 0 3 0 зования
котельной окружного подключения новых ч обору-
установки (БМКУ) бюджета абонентов дования
мощностью до 3 (потребителей)
МВт, в т.ч. ПИР свыше имеющейся
общей тепловой
нагрузки
средства 2323 2323 0 2323 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.1.6 Строительство ед. 1 2021 Администрация всего 73900 0 0 0 0 0 0 0 0 73900 0 0 0 0 0 0 0 73900 0
блочно-модульной г. МО г.
котельной в мкр. Ноябрьск средства 0 0 0 0 Увеличение МВт 6,1 6,1 Срок
"МЦ" с федерального установленной полез-
подключением к бюджета мощности ного
системе исполь-
газоснабжения, средства 70200 70200 0 70200 0 Возможность Гкал/ 5,2 5,2 зования
прокладкой окружного подключения новых ч обору-
тепловой сети (450 бюджета абонентов дования
п. м) и (потребителей)
размещением свыше имеющейся
теплообменников общей тепловой
для резервного нагрузки
подключения
объектов средства 3700 3700 0 3700 0
"Больничного местного
городка" к бюджета
существующей
системе внебюджетные 0 0 0 0
теплоснабжения (в источники
т.ч. ПИР)
3.2 Реконструкция 2021 всего 300 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 300 0 Итого экономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источников -
тепловой энергии, 2022 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Увеличение Гкал/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
обеспечивающих гг. федерального установленной ч
перспективную бюджета мощности
тепловую нагрузку
в существующих и средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возможность Гкал/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
расширяемых зонах окружного подключения новых ч
действия бюджета абонентов
источников (потребителей)
тепловой энергии свыше имеющейся
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дополнительная тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного прибыль в связи с Гкал
бюджета увеличением
отпуска
внебюджетные 300 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 300 0
источники
3.2.1 Подключение БМК-6, ед. 3 2021 ОАО "ЭГН" всего 300 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 300 0 - -
БМК-7, БМК-8 как -
резервных 2022 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
источников гг. федерального надежности полез-
теплоснабжения п. бюджета теплоснабжения ного
МК-87, п. МК-15, поселков исполь-
п. СМП-329, п. АТХ средства 0 0 0 0 зования
Геология окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 300 150 150 0 300 0
источники
3.3 Техническое 2016 всего 154218 0 0 0 5000 6700 14400 26000 22100 12000 19000 25018 12000 12000 0 0 11700 93500 49018 Итого экономия 137724 0 0 0 0 348 695 1689 1689 9130 20631 20708 20708 20708 20708 20708 137724
перевооружение -
источников 2025 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия тыс. 25856 0 0 0 0 0 0 420 420 3501 3559 3591 3591 3591 3591 3591 61200 0 0 0 0 0 0 994 994 8287 8423 8500 8500 8500 8500 8500 25856 61200
тепловой энергии с гг. федерального природного газа м3
целью повышения бюджета
эффективности
работы систем средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение объемов тыс. 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148 148 148 148 148 23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3925 3925 3925 3925 3925 3925 889 23550
теплоснабжения окружного водопотребления м3
бюджета
средства 48100 0 0 0 0 0 0 26000 22100 0 0 0 0 0 0 0 0 48100 0 Снижение объемов тыс. 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 158 158 158 158 44638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7440 7440 7440 7440 7440 7440 950 44638
местного водоотведения м3
бюджета
внебюджетные 106118 0 0 0 5000 6700 14400 0 0 12000 19000 25018 12000 12000 0 0 11700 45400 49018 Экономия тыс. 2577 0 0 0 0 123 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 7301 0 0 0 0 348 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 2577 7301
источники электроэнергии кВт x
ч
Экономия попутного тыс. 3468 0 0 0 0 0 0 0 0 495 495 495 495 495 495 495 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148 148 148 148 148 148 3468 1036
нефтяного газа м3
3.3.1 Автоматизация ед. 1 2021 ОАО "ЭГН" всего 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 12000 12000 12000 0 0 0 24000 36000 Итого экономия 51050 0 0 0 0 0 0 0 0 7293 7293 7293 7293 7293 7293 7293 51050 8
котельной КВГМ - -
100 (котлы 2-5) с 2025 средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 21567 3081,1 3081,1 3081,1 3081,1 3081,1 3081,1 3081,1 2,37 51050 0 0 0 0 0 0 0 0 7293 7293 7293 7293 7293 7293 7293 21567 51050
реконструкцией гг. федерального природного газа м3
газовой обвязки и бюджета
оборудования
согласно средства 0 0 0 0 Повышение уровня
требованиям норм и окружного управляемости,
правил. бюджета надежности и
Автоматизация безопасности
общекотельного средства 0 0 0 0 эксплуатации
оборудования до местного
"верхнего уровня бюджета
управления"
внебюджетные 60000 12000 12000 12000 12000 12000 0 24000 36000
источники
3.3.2 Обустройство ед. 1 2022 ОАО "ЭГН" всего 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 Итого экономия 68188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11365 11365 11365 11365 11365 11365 68188 1
системы оборотного г.
водоснабжения в средства 0 0 0 0 Снижение объемов тыс. 889 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 26,48 23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3925 3925 3925 3925 3925 3925 889 23550
котельной КВГМ-100 федерального водопотребления м3
бюджета
средства 0 0 0 0 Снижение объемов тыс. 950 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 47,01 44638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7440 7440 7440 7440 7440 7440 950 44638
окружного водоотведения м3
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 2000 2000 0 2000 0
источники
3.3.3 Перевод ед. 2 2022 ОАО "ЭГН" всего 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 Итого экономия 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 136 136 136 136 818
резервуаров г.
хранения средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 346 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 2,37 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 136 136 136 136 346 818 Срок
аварийного запаса федерального природного газа м3 полез-
нефти для бюджета ного
котельных КВГМ-100 исполь-
и ДЕ-16 на средства 0 0 0 0 Отказ от затрат на зования
дизельное топливо окружного эксплуатацию обору-
с предварительными бюджета низкоэффективного дования
техосвидетель- оборудования
ствованием и средства 0 0 0 0 (нефтяные
ревизионно- местного подогреватели,
восстановительными бюджета циркуляционные
работами насосы, паровые
внебюджетные 5000 5000 0 5000 0 форсунки),
источники экономия на
затратах по оплате
хранения
аварийного запаса
нефти у продавца
3.3.4 Реконструкция ед. 1 2023 ОАО "ЭГН" всего 13018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13018 0 0 0 0 0 0 13018 Итого экономия 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 77 77 77 387
оборудования г.
поселковой средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 163 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 2,37 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 77 77 77 163 387 Срок
котельной УТДС федерального природного газа м3 полез-
(замена котлов и бюджета ного
оборудования, исполь-
отработавших средства 0 0 0 0 зования
нормативный срок окружного обору-
службы) бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 13018 13018 0 0 13018
источники
3.3.5 Проектирование и ед. 1 2020 Администрация всего 10100 0 0 0 0 0 0 0 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 10100 0 Итого экономия 226 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 226
замена ГРУ ДЕ г. МО г.
16/14 котельной Ноябрьск средства 0 0 0 0 Экономия попутного тыс. 756 108 108 108 108 108 108 108 0,30 226 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 756 226 Срок
№ 1 мкр. федерального нефтяного газа м3 полез-
Вынгапуровский бюджета ного
исполь-
средства 0 0 0 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 10100 10100 0 10100 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.3.6 Модернизация ед. 4 2020 Администрация всего 12000 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 Итого экономия 810 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116 116 116 116 116 116 810
системы автоматики г. МО г.
ДЕ 16 котельной Ноябрьск средства 0 0 0 0 Экономия попутного тыс. 2712 387 387 387 387 387 387 387 0,30 810 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116 116 116 116 116 116 2712 810 Срок
№ 1 (в т.ч. ПИР), федерального нефтяного газа м3 полез-
мкр. бюджета ного
Вынгапуровский исполь-
средства 0 0 0 0 Повышение уровня зования
окружного управляемости, обору-
бюджета надежности и дования
безопасности
средства 12000 12000 0 12000 0 эксплуатации
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.3.7 Установка ед. 4 2016 ОАО "ВТВК" всего 10000 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 Итого экономия 7301 0 0 0 0 348 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 7301 14
частотных -
преобразователей 2017 средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 2577 122,7 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 245,4 2,83 7301 0 0 0 0 348 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 2577 7301
на насосное гг. федерального электроэнергии кВт x
оборудование бюджета ч
котельной № 1,
мкр. средства 0 0 0 0 0
Вынгапуровский окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 10000 5000 5000 10000 0 0
источники
3.3.8 Замена ед. 1 2019 Администрация всего 17000 0 0 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 0 Итого экономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
отработавшего г. МО г.
нормативный срок Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
аварийного федерального безопасности и полез-
источника бюджета повышение ного
электроснабжения надежности исполь-
котельной № 1, средства 0 0 0 0 эксплуатации зования
мкр. окружного системы обору-
Вынгапуровский бюджета электропотребления дования
котельной
средства 17000 17000 0 17000 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.3.9 Установка приборов 2019 Администрация всего 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 Итого экономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
учета потребления г. МО г.
энергоресурсов в Ноябрьск средства 0 0 0 0 Соблюдение 0 Срок
котельных № 1, 2, федерального требований полез-
мкр. бюджета законодательства ного
Вынгапуровский по исполь-
средства 0 0 0 0 энергосбережению, зования
окружного обеспечение обору-
бюджета достоверного дования
приборного учета
средства 9000 9000 0 9000 0 ресурсов
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
3.3.10 Модернизация и ед. 1 2017 СП ЦДТВ ОАО всего 16100 0 0 0 0 1700 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 14400 0 Итого экономия 8945 0 0 0 0 0 0 994 994 994 994 994 994 994 994 994 8945 16
техническое - "РЖД"
перевооружение 2018 средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 3779 419,90 419,90 419,90 419,90 419,90 419,90 419,90 419,90 419,90 2,37 8945 0 0 0 0 0 0 994 994 994 994 994 994 994 994 994 3779 8945
котельной станции гг. федерального природного газа м3
Ноябрьск-1 бюджета
(перевод
котельного средства 0 0 0 0
оборудования на окружного
водогрейный режим, бюджета
замена котлов)
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 16100 1700 14400 1700 14400 0
источники
3.4 Меры по выводу из 2021 всего 12104 0 0 0 0 0 0 0 0 1718 1786 2777 2868 2954 0 0 0 3505 8599 Итого экономия 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 397 397 397 397 2119
эксплуатации, -
консервации и 2025 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 397 397 397 397 0 2119
демонтажу гг. федерального эксплуатационных
избыточных бюджета расходов
источников
тепловой энергии средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 12104 0 0 0 0 0 0 0 0 1718 1786 2777 2868 2954 0 0 0 3505 8599
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
3.4.1 Вывод из ед. 13 2021 Администрация всего 12104 0 0 0 0 0 0 0 0 1718 1786 2777 2868 2954 0 0 0 3505 8599 Итого экономия 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 397 397 397 397 2119 7
эксплуатации, - МО г.
консервация и 2025 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 397 397 397 397 0 2119
демонтаж гг. федерального эксплуатационных
поселковых бюджета расходов
котельных с учетом
отключения средства 0 0 0 0
потребителей в окружного
результате сноса бюджета
ветхих и аварийных
объектов средства 12104 1718 1786 2777 2868 2954 0 3505 8599
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4 Проект. Новое 2014 всего 2731763 0 972 57590 91329 68633 32948 40690 55412 155776 401406 601883 345033 345033 308960 226100 218524 686232 1827008 Итого экономия 55676 0 0 0 0 62 114 167 219 271 7059 7892 8724 9557 10389 11222 55676
строительство и -
реконструкция 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возможность Гкал/ 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
тепловых сетей гг. федерального подключения новых ч
бюджета абонентов
(потребителей)
средства 475721 0 954 9700 34405 37062 0 0 0 0 78720 78720 78720 78720 78720 0 82121 78720 314880 Дополнительная тыс. 383 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 21206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3534 3534 3534 3534 3534 3534 383 21206
окружного прибыль в связи с Гкал
бюджета подключением новых
потребителей
средства 31596 0 18 194 688 741 0 1860 7395 0 4140 4140 4140 4140 4140 0 1641 13395 16560 Снижение потерь и Гкал 10817 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 80,3 117,2 154,1 191,0 240,5 826,4 1412,3 1998,2 2584,1 3170,0 15371 0 0 0 0 62 114 167 219 271 342 1174 2007 2839 3672 4504 10817 15371
местного неучтенных
бюджета расходов тепловой
энергии
внебюджетные 2224446 0 0 47696 56236 30830 32948 38830 48017 155776 318546 519023 262173 262173 226100 226100 134762 594117 1495568 Снижение тыс. 7332 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1222,0 1222,0 1222,0 1222,0 1222,0 1222,0 19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3183 3183 3183 3183 3183 3183 7332 19100
источники потребления кВт x
электрической ч
энергии
4.1 Новое 2016 всего 202198 0 0 0 21192 0 0 0 0 90503 90503 0 0 0 0 0 21192 181006 0 Итого экономия 21206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3534 3534 3534 3534 3534 3534 21206
строительство и -
реконструкция 2022 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возможность Гкал/ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
тепловых сетей, гг. федерального подключения новых ч
обеспечивающих бюджета абонентов
перераспределение (потребителей)
тепловой нагрузки
из зон с дефицитом средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дополнительная тыс. 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 64 64 64 64 21206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3534 3534 3534 3534 3534 3534 383 21206
мощности в зоны с окружного прибыль в связи с Гкал
резервом бюджета подключением новых
располагаемой потребителей
тепловой мощности
источников средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тепловой энергии местного
бюджета
внебюджетные 202198 0 0 0 21192 0 0 0 0 90503 90503 0 0 0 0 0 21192 181006 0
источники
4.1.1 Строительство п. м 1600 2021 ОАО "ЭГН" всего 181006 0 0 0 0 0 0 0 0 90503 90503 0 0 0 0 0 0 181006 0 Итого экономия 21206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3534 3534 3534 3534 3534 3534 21206
теплосети- -
перемычки 2022 средства 0 0 0 0 Возможность Гкал/ 29 28,5 0 29 0 Срок
"Ноябрьская ПГЭС - гг. федерального подключения новых ч полез-
котельная бюджета абонентов ного
КВГМ-100" 2 Ду 800 (потребителей) исполь-
мм зования
средства 0 0 0 0 Дополнительная тыс. 383 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 55,38 21206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3534 3534 3534 3534 3534 3534 383 21206 обору-
окружного прибыль в связи с Гкал дования
бюджета подключением новых
потребителей
средства 0 0 0 0 Возможность
местного использования пара
бюджета для подключения
новых
внебюджетные 181006 90503 90503 0 181006 0 потребителей,
источники работа
теплоисточников по
параллельной
схеме, повышение
живучести и
надежности схемы
теплоснабжения
города и
обеспечение
взаимного
резервирования
теплоисточников в
аварийных
ситуациях
4.1.2 Реконструкция ед. 1 2016 ОАО "ЭГН" всего 21192 0 0 0 21192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21192 0 0
технологических г.
схем котельной средства 0 0 0 0 Возможность Срок
КВГМ-100 Наладка федерального использования пара полез-
систем бюджета для подключения ного
теплопотребления в новых исполь-
связи с изменением средства 0 0 0 0 потребителей, зования
эксплуатационных окружного работа обору-
режимов города в бюджета теплоисточников по дования
целом. Разработка параллельной
энергетических средства 0 0 0 0 схеме, повышение
характеристик местного живучести и
бюджета надежности схемы
теплоснабжения
внебюджетные 21192 21192 21192 0 0 города и
источники обеспечение
взаимного
резервирования
теплоисточников в
аварийных
ситуациях
4.2 Новое 2014 всего 706717 0 972 57590 53093 57803 22118 28000 37187 42443 42443 292923 36073 36073 0 0 169458 172191 365068 - -
строительство и -
реконструкция 2025 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
тепловых сетей для гг. федерального полез-
обеспечения бюджета ного
перспективных исполь-
приростов тепловой средства 82121 0 954 9700 34405 37062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82121 0 0 зования
нагрузки в окружного обору-
осваиваемых бюджета дования
районах под жилую,
комплексную и средства 1641 0 18 194 688 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1641 0 0
производственную местного
застройку бюджета
внебюджетные 622955 0 0 47696 18000 20000 22118 28000 37187 42443 42443 292923 36073 36073 0 0 85696 172191 365068
источники
4.2.1 Строительство ЦТП, ед./ 2/ 2021 ОАО "ЭГН" всего 123013 0 0 0 0 0 0 0 0 24603 24603 24603 24603 24603 0 0 0 49205 73808
строительство и п. м 2450 -
перекладка 2025 средства 0 0 0 0 Обеспечение
тепловых сетей гг. федерального доступности услуг
инженерного бюджета теплоснабжения для
обеспечения к потребителей,
объектам в мкр. средства 0 0 0 0 обеспечение
"Б-2", "Б-2А", в окружного безопасности и
т.ч. ПИР бюджета повышение
надежности
средства 0 0 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 123013 24603 24603 24603 24603 24603 0 49205 73808 предоставляемых
источники услуг
4.2.2 Строительство п. м 3000 2015 ОАО "ЭГН" всего 136935 0 0 18000 18000 20000 22118 28000 30817 0 0 0 0 0 0 0 56000 80935 0 - -
тепловых сетей -
инженерного 2020 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
обеспечения к гг. федерального доступности услуг полез-
зданиям мкр. "9", бюджета теплоснабжения для ного
мкр. "10", в т.ч. потребителей, исполь-
ПИР средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного безопасности и обору-
бюджета повышение дования
надежности
средства 0 0 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 136935 18000 18000 20000 22118 28000 30817 56000 80935 0 предоставляемых
источники услуг
4.2.3 Строительство п. м 470 2015 ОАО "ЭГН" всего 29696 0 0 29696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29696 0 0
тепловых сетей г.
инженерного средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
обеспечения к федерального доступности услуг полез-
объектам мкр. бюджета теплоснабжения для ного
"П-7", "П-7А", потребителей, исполь-
"П-8", в т.ч. ПИР средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного безопасности и обору-
бюджета повышение дования
надежности
средства 0 0 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 29696 29696 29696 0 0 предоставляемых
источники услуг
4.2.4 Строительство п. м 900 2021 ОАО "ЭГН" всего 57350 0 0 0 0 0 0 0 0 11470 11470 11470 11470 11470 0 0 0 22940 34410 - -
тепловых сетей -
инженерного 2025 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
обеспечения 2Ду = гг. федерального доступности услуг полез-
250 - 350 мм в бюджета теплоснабжения для ного
мкр. П-10 потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного безопасности и обору-
бюджета повышение дования
надежности
средства 0 0 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 57350 11470 11470 11470 11470 11470 0 22940 34410 предоставляемых
источники услуг
4.2.5 Строительство п. м 400 2020 ОАО "ВТВК" всего 25480 0 0 0 0 0 0 0 6370 6370 6370 6370 0 0 0 0 0 19110 6370 - -
сетей -
теплоснабжения от 2023 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
точек подключения гг. федерального доступности услуг полез-
к сетям бюджета теплоснабжения для ного
теплоснабжающей потребителей, исполь-
организации до средства 0 0 0 0 обеспечение зования
границ земельных окружного безопасности и обору-
участков бюджета повышение дования
строящихся надежности
объектов мкр. средства 0 0 0 0 эксплуатации
Вынгапуровский местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 25480 6370 6370 6370 6370 0 19110 6370 предоставляемых
источники услуг
4.2.6 Строительство п. м 630 2023 ОАО "ЭГН" всего 40160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40160 0 0 0 0 0 0 40160 - -
тепловых сетей г.
инженерного средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
обеспечения в мкр. федерального доступности услуг полез-
П-11, П-12, П-13 бюджета теплоснабжения для ного
потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 обеспечение зования
окружного безопасности и обору-
бюджета повышение дования
надежности
средства 0 0 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 40160 40160 0 0 40160 предоставляемых
источники услуг
4.2.7 Строительство п. м 3300 2023 ОАО "ЭГН" всего 210320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210320 0 0 0 0 0 0 210320 - -
магистральных г.
сетей средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
теплоснабжения 2Ду федерального доступности услуг полез-
= 300 мм, 2Ду = бюджета теплоснабжения для ного
350 мм от потребителей, исполь-
источника мкр. средства 0 0 0 0 обеспечение зования
"10" к новым мкр. окружного безопасности и обору-
"12", "13", бюджета повышение дования
устройство надежности
перемычек между средства 0 0 0 0 эксплуатации
микрорайонами, в местного системы
т.ч. ПИР бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 210320 210320 0 0 210320 предоставляемых
источники услуг
4.2.8 Наружные сети п. м 2015 Администрация всего 43161 0 0 3060 20711 19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43161 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение
(теплоснабжения) гг. федерального доступности услуг
мкр. "П-14" г. бюджета теплоснабжения для
Ноябрьска, в т.ч. потребителей,
ПИР средства 42315 3000 20305 19010 42315 0 0 обеспечение
окружного безопасности и
бюджета повышение
надежности
средства 846 60 406 380 846 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 0 0 0 0 предоставляемых
источники услуг
4.2.9 Наружные сети п. м 2014 Администрация всего 3896 0 20 3876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3896 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2015 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение
(теплоснабжения) гг. федерального доступности услуг
мкр. "П-15" г. бюджета теплоснабжения для
Ноябрьска, в т.ч. потребителей,
ПИР средства 3820 20 3800 3820 0 0 обеспечение
окружного безопасности и
бюджета повышение
надежности
средства 76 76 76 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 0 0 0 0 предоставляемых
источники услуг
4.2.10 Наружные сети п. м 2014 Администрация всего 36705 0 952 2958 14382 18413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36705 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение
(теплоснабжения) гг. федерального доступности услуг
мкр. "П-18" г. бюджета теплоснабжения для
Ноябрьска, в т.ч. потребителей,
ПИР средства 35986 934 2900 14100 18052 35986 0 0 обеспечение
окружного безопасности и
бюджета повышение
надежности
средства 719 18 58 282 361 719 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения,
повышение качества
внебюджетные 0 0 0 0 предоставляемых
источники услуг
4.3 Новое 2016 всего 1822849 0 0 0 17044 10830 10830 12690 18225 22830 268460 308960 308960 308960 308960 226100 27874 333035 1461940 Итого экономия 34471 0 0 0 0 62 114 167 219 271 3525 4358 5190 6023 6855 7688 34471
строительство и -
реконструкция 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение потерь и Гкал 10817 0 0 0 0 43 80 117 154 191 240 826 1412 1998 2584 3170 15371 0 0 0 0 62 114 167 219 271 342 1174 2007 2839 3672 4504 10817 15371
тепловых сетей для гг. федерального неучтенных
обеспечения бюджета расходов тепловой
нормативной энергии
надежности и
безопасности средства 393600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78720 78720 78720 78720 78720 0 0 78720 314880 Снижение тыс. 7332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1222 1222 1222 1222 1222 1222 19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3183 3183 3183 3183 3183 3183 7332 19100
теплоснабжения окружного потребления кВт x
бюджета электрической ч
энергии
средства 29955 0 0 0 0 0 0 1860 7395 0 4140 4140 4140 4140 4140 0 0 13395 16560
местного
бюджета
внебюджетные 1399294 0 0 0 17044 10830 10830 10830 10830 22830 185600 226100 226100 226100 226100 226100 27874 240920 1130500
источники
4.3.1 Строительство п. м 6500 2022 Администрация всего 414300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82860 82860 82860 82860 82860 0 0 82860 331440 - -
резервных - МО г.
теплопроводов и 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
кольцевых гг. федерального безопасности и полез-
теплотрасс от бюджета повышение ного
котельной мкр. надежности исполь-
"10" до котельной средства 393600 78720 78720 78720 78720 78720 0 78720 314880 эксплуатации зования
КВГМ-100, Dy 700 окружного системы обору-
мм, в т.ч. ПИР бюджета теплоснабжения дования
средства 20700 4140 4140 4140 4140 4140 0 4140 16560
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
4.3.2 Перекладка п. м 15000 2022 ОАО "ЭГН" всего 956160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159360 159360 159360 159360 159360 159360 0 159360 796800 Итого экономия 11563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 1542 2313 3084 3854 11563
тепловых сетей, -
требующих замены 2027 средства 0 0 0 0 Снижение потерь и Гкал 8138 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5 1085,0 1627,5 2170,0 2712,5 1,42 11563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 1542 2313 3084 3854 8138 11563 Срок
гг. федерального неучтенных полез-
бюджета расходов тепловой ного
энергии исполь-
зования
средства 0 0 0 0 обору-
окружного дования
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 956160 159360 159360 159360 159360 159360 159360 0 159360 796800
источники
4.3.3 Реконструкция ед. 27 2022 ОАО "ЭГН" всего 283500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 54000 54000 54000 54000 54000 0 13500 270000 Итого экономия 19207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3201 3201 3201 3201 3201 3201 19207
центральных -
тепловых пунктов 2027 средства 0 0 0 0 Снижение тыс. 7332 1222 1222 1222 1222 1222 1222 2,60496 19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3183 3183 3183 3183 3183 3183 7332 19100 Срок
(ЦТП-27 ед.) с гг. федерального потребления кВт x полез-
установкой бюджета электрической ч ного
приборов учета, энергии исполь-
современных зования
теплообменников, средства 0 0 0 0 Снижение потерь и Гкал 76 13 13 13 13 13 13 1,42 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 76 108 обору-
современных окружного неучтенных дования
насосов с бюджета расходов тепловой
частотными энергии
преобразователями
(в т.ч. ПИР), средства 0 0 0 0
установка местного
повысительных бюджета
насосов с ЧРП на
ЦТП (10 ед.) для внебюджетные 283500 13500 54000 54000 54000 54000 54000 0 13500 270000
компенсации ущерба источники
гидравлическим
режимам в
микрорайонах,
подключенных до
мкр. "8"
4.3.4 Диагностическое п. м 284540 2021 ОАО "ЭГН" всего 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 - - -
обследование г.
тепловых сетей средства 0 0 0 0 Повышение
города методом федерального надежности и
тепловой бюджета достаточности
аэросъемки с теплоснабжения
применением средства 0 0 0 0 потребителей путем
инфракрасной окружного оперативного
техники бюджета устранения скрытых
утечек
средства 0 0 0 0 теплоносителя в
местного магистральных и
бюджета внутриквартальных
сетях, выявленных
внебюджетные 12000 12000 0 12000 0 диагностированием
источники тепловой
аэросъемкой с
применением
инфракрасной
техники
4.3.5 Диагностическое п. м 4935 2016 СП ЦДТВ ОАО всего 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 - - -
обследование г. "РЖД"
тепловых сетей средства 0 0 0 0 Определение
федерального технического
бюджета состояния
объектов,
средства 0 0 0 0 обеспечение
окружного безопасности и
бюджета повышение
надежности
средства 0 0 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения
внебюджетные 500 500 500 0 0
источники
4.3.6 Диагностическое п. м 90200 2016 ОАО "ВТВК" всего 3804 0 0 0 3804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3804 0 0 - - -
обследование г.
тепловых сетей средства 0 0 0 0 Определение
федерального технического
бюджета состояния
объектов,
средства 0 0 0 0 обеспечение
окружного безопасности и
бюджета повышение
надежности
средства 0 0 0 0 эксплуатации
местного системы
бюджета теплоснабжения
внебюджетные 3804 3804 3804 0 0
источники
4.3.7 Перекладка п. м 210 2016 СП ЦДТВ ОАО всего 13370 0 0 0 1910 0 0 0 0 0 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 9550 Итого экономия 241 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 19 28 37 46 56 241
тепловых сетей, - "РЖД"
требующих замены, 2027 средства 0 0 0 0 Снижение потерь и Гкал 169 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 13 20 26 33 39 1,42 241 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 19 28 37 46 56 169 241 Срок
Dy до 273 мм гг. федерального неучтенных полез-
бюджета расходов тепловой ного
энергии исполь-
зования
средства 0 0 0 0 обору-
окружного дования
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 13370 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 9550
источники
4.3.8 Перекладка п. м 240 2016 ОАО "Аэропорт всего 15240 0 0 0 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 2540 6350 6350 Итого экономия 407 0 0 0 0 6 12 19 25 31 37 43 49 56 62 68 407
тепловых сетей, - Сургут"
требующих замены 2027 средства 0 0 0 0 Снижение потерь и Гкал 286 0 0 0 0 4 9 13 17 22 26 30 35 39 43 48 1,42 407 0 0 0 0 6 12 19 25 31 37 43 49 56 62 68 286 407 Срок
гг. федерального неучтенных полез-
бюджета расходов тепловой ного
энергии исполь-
зования
средства 0 0 0 0 обору-
окружного дования
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 15240 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 2540 6350 6350
источники
4.3.9 Перекладка п. м 1800 2016 ОАО "ВТВК" всего 114720 0 0 0 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 19120 47800 47800 Итого экономия 3053 0 0 0 0 46 93 139 185 231 278 324 370 416 463 509 3053
тепловых сетей, -
требующих замены 2027 средства 0 0 0 0 Снижение потерь и Гкал 2148 0 0 0 0 33 65 98 130 163 195 228 260 293 326 358 1,42 3053 0 0 0 0 46 93 139 185 231 278 324 370 416 463 509 2148 3053 Срок
гг. федерального неучтенных полез-
бюджета расходов тепловой ного
энергии исполь-
зования
средства 0 0 0 0 обору-
окружного дования
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 114720 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 19120 47800 47800
источники
4.3.10 Модернизация ед. 1 2019 Администрация всего 9255 0 0 0 0 0 0 1860 7395 0 0 0 0 0 0 0 0 9255 0 - -
системы ЦДП с - МО г.
заменой 2020 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Повышение Срок
программного гг. федерального надежности работы полез-
обеспечения, бюджета системы ного
установкой общего теплоснабжения и исполь-
стенда в ЦДП, средства 0 0 0 0 эффективности ее зования
подключением сетей окружного функционирования в обору-
и ЦТП на бюджета части оперативного дования
централизованный управления
пульт средства 9255 1860 7395 0 9255 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
Итого по задаче 3 всего 4392252 0 972 116387 168556 170937 206526 403340 379162 243544 432342 1015538 359901 359987 308960 226100 456852 1664914 2270485 Итого экономия 313572 0 0 0 0 409 1003 2049 12804 20298 38852 45860 46825 47658 48490 49323 313572
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дополнительная тыс. 2097 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 145,5 209,3 319,4 319,4 319,4 319,4 319,4 116153 0 0 0 0 0 0 0 8057 8057 11591 17690 17690 17690 17690 17690 2097 116153
федерального прибыль в связи с Гкал
бюджета увеличением
отпуска
средства 1378722 0 954 9700 34405 37062 34641 206150 206150 70200 78720 464580 78720 78720 78720 0 82121 595861 700740 Экономия тыс. 26639 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,3 498,2 498,2 3579,3 3636,9 3669,5 3669,5 3669,5 3669,5 3669,5 63053 0 0 0 0 0 185 1179 1179 8472 8608 8686 8686 8686 8686 8686 26639 63053
окружного природного газа м3
бюджета
средства 167823 0 18 194 688 741 27323 62860 29495 5418 15926 6917 7008 7094 4140 0 1641 141023 25159 Снижение 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 397 397 397 397 0 2119
местного эксплуатационных
бюджета расходов, в т.ч.
экономия на
арендной плате
внебюджетные 2845707 0 0 106493 133463 133134 144562 134330 143517 167926 337696 544041 274173 274173 226100 226100 373090 928030 1544586 Снижение объемов тыс. 889 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3925 3925 3925 3925 3925 3925 889 23550
источники водопотребления м3
Снижение объемов тыс. 950 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 44638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7440 7440 7440 7440 7440 7440 950 44638
водоотведения м3
Экономия тыс. 9909 0,0 0,0 0,0 0,0 122,7 245,4 245,4 245,4 245,4 1467,4 1467,4 1467,4 1467,4 1467,4 1467,4 26400 0 0 0 0 348 695 695 695 695 3879 3879 3879 3879 3879 3879 9909 26400
электроэнергии кВт x
ч
Экономия попутного тыс. 12412 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1118,1 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 22208 0 0 0 0 0 0 0 2646 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 12412 22208
нефтяного газа м3
Снижение потерь и Гкал 10817 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 80,3 117,2 154,1 191,0 240,5 826,4 1412,3 1998,2 2584,1 3170,0 15371 0 0 0 0 62 114 167 219 271 342 1174 2007 2839 3672 4504 10817 15371
неучтенных
расходов тепловой
энергии
Экономия на 80 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
арендной плате
ИТОГО всего 4392252 0 972 116387 168556 170937 206526 403340 379162 243544 432342 1015538 359901 359987 308960 226100 456852 1664914 2270485 Итого экономия 313572 0 0 0 0 409 1003 2049 12804 20298 38852 45860 46825 47658 48490 49323 313572
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дополнительная тыс. 2097 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 145,5 209,3 319,4 319,4 319,4 319,4 319,4 116153 0 0 0 0 0 0 0 8057 8057 11591 17690 17690 17690 17690 17690 2097 116153
федерального прибыль в связи с Гкал
бюджета увеличением
отпуска
средства 1378722 0 954 9700 34405 37062 34641 206150 206150 70200 78720 464580 78720 78720 78720 0 82121 595861 700740 Экономия тыс. 26639 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,3 498,2 498,2 3579,3 3636,9 3669,5 3669,5 3669,5 3669,5 3669,5 63053 0 0 0 0 0 185 1179 1179 8472 8608 8686 8686 8686 8686 8686 26639 63053
окружного природного газа м3
бюджета
средства 167823 0 18 194 688 741 27323 62860 29495 5418 15926 6917 7008 7094 4140 0 1641 141023 25159 Снижение 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 397 397 397 397 0 2119
местного эксплуатационных
бюджета расходов, в т.ч.
экономия на
арендной плате
внебюджетные 2845707 0 0 106493 133463 133134 144562 134330 143517 167926 337696 544041 274173 274173 226100 226100 373090 928030 1544586 Снижение объемов тыс. 889 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3925 3925 3925 3925 3925 3925 889 23550
источники водопотребления м3
Снижение объемов тыс. 950 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 44638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7440 7440 7440 7440 7440 7440 950 44638
водоотведения м3
Экономия тыс. 9909 0,0 0,0 0,0 0,0 122,7 245,4 245,4 245,4 245,4 1467,4 1467,4 1467,4 1467,4 1467,4 1467,4 26400 0 0 0 0 348 695 695 695 695 3879 3879 3879 3879 3879 3879 9909 26400
электроэнергии кВт x
ч
Экономия попутного тыс. 12412 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1118,1 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 1613,4 22208 0 0 0 0 0 0 0 2646 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 12412 22208
нефтяного газа м3
Снижение потерь и Гкал 10817 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 80,3 117,2 154,1 191,0 240,5 826,4 1412,3 1998,2 2584,1 3170,0 15371 0 0 0 0 62 114 167 219 271 342 1174 2007 2839 3672 4504 10817 15371
неучтенных
расходов тепловой
энергии
Экономия на 80 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
арендной плате
Приложение 4
к актуализированной Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
ПРОГРАММА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ
№ Наименование и Ед. Кол- Срок Ответственный Источники Объем финансирования, тыс. руб. Вид ожидаемого Ед. Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе), тыс. Стои- Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. Совокупный Срок
п/п состав изм. во реа- исполнитель финанси- эффекта изм. кВт·ч мость эффект окупа-
мероприятий ли- рования ед. емости,
за- Всего 1 этап 2 этап 3 этап 1 этап 2 3 Все- 1 этап 2 этап 3 этап эф- Все- 1 этап 2 этап 3 этап в в лет
ции 2013 - 2013 - этап этап го фекта го нату- стои-
2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017 2018 2023 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 раль- мост-
гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. гг. - - - г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. - г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. ном ном
2022 2027 2027 2027 выра- выра-
гг. гг. гг. гг. жении же-
(в нии,
сэко- тыс.
ном- руб.
лен-
ном
ре-
сур-
се)
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования
город Ноябрьск на период до 2027 г.
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1 Мероприятия по 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
выявлению - МО г.
бесхозяйных 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
объектов гг. федерального систем
недвижимого бюджета коммунальной
имущества, инфраструктуры
используемых средства 0 0 0 0 и создание
для передачи окружного условий и
энергетических бюджета стимулов для
ресурсов, рационального
организации средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 потребления
поставки таких местного топливно-
объектов на бюджета энергетических
учет в качестве ресурсов
бесхозяйных внебюджетные 0 0 0 0
объектов источники
недвижимого
имущества и
признанию права
муниципальной
собственности
2 Мероприятия по объ- 3 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
организации ект - МО г.
управления 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
бесхозяйными гг. федерального систем
объектами бюджета коммунальной
недвижимого инфраструктуры
имущества, средства 0 0 0 0 и создание
используемыми окружного условий и
для передачи бюджета стимулов для
энергетических рационального
ресурсов, с средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 потребления
момента местного топливно-
выявления таких бюджета энергетических
объектов, в ресурсов
т.ч. внебюджетные 0 0 0 0
определению источники
источника
компенсации
возникающих при
эксплуатации
нормативных
потерь
энергетических
ресурсов, в
частности за
счет включения
расходов на
компенсацию
данных потерь в
тариф
организации,
управляющей
такими
объектами
Итого по задаче 1 всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
3 Проект. Новое 2021 всего 8765 0 0 0 0 0 0 0 0 1151 3716 3898 0 0 0 0 0 4867 3898 - -
строительство -
головных 2023 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
объектов г. федерального полез-
газоснабжения бюджета ного
исполь-
средства 8326 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 3530 3703 0 0 0 0 0 4623 3703 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 439 0 0 0 0 0 0 0 0 58 186 195 0 0 0 0 0 244 195
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
3.1 Строительство 2021 Администрация всего 8765 0 0 0 0 0 0 0 0 1151 3716 3898 0 0 0 0 0 4867 3898 - -
ГРП, - МО г.
газопроводов 2023 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
высокого и гг. подрядные федерального доступности полез-
низкого организации, бюджета услуг ного
давления в определенные газоснабжения исполь-
микрорайонах на конкурсной средства 8326 1093 3530 3703 0 4623 3703 для зования
индивидуальной основе окружного потребителей, обору-
застройки бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 439 58 186 195 0 244 195 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
4 Проект. Новое 2018 всего 13752 0 0 0 0 0 13752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13752 0 - -
строительство г.
линейных средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
объектов федерального полез-
газоснабжения бюджета ного
исполь-
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 13752 0 0 0 0 0 13752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13752 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
4.1 Строительство км 4 2018 Администрация всего 13752 0 0 0 0 0 13752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13752 0 - -
газопровода для г. МО г.
нужд жилого Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
поселка подрядные федерального доступности полез-
Северная Нива организации, бюджета услуг ного
определенные газоснабжения исполь-
на конкурсной средства 0 0 0 0 для зования
основе окружного потребителей, обору-
бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 13752 13752 0 13752 0 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
Итого по задаче 2 всего 22517 0 0 0 0 0 13752 0 0 1151 3716 3898 0 0 0 0 0 18619 3898
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 8326 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 3530 3703 0 0 0 0 0 4623 3703
окружного
бюджета
средства 14191 0 0 0 0 0 13752 0 0 58 186 195 0 0 0 0 0 13996 195
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
5 Проект. 2019 всего 38565 0 0 0 0 0 0 578 12161 12660 13166 0 0 0 0 0 0 38565 0 - -
Реконструкция -
линейных 2022 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
объектов гг. федерального полез-
газоснабжения бюджета ного
исполь-
средства 36637 0 0 0 0 0 0 549 11553 12027 12508 0 0 0 0 0 0 36637 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 1928 0 0 0 0 0 0 29 608 633 658 0 0 0 0 0 0 1928 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
5.1 Реконструкция км 5,58 2020 Администрация всего 37987 0 0 0 0 0 0 0 12161 12660 13166 0 0 0 0 0 0 37987 0 - -
газопроводов - МО г.
высокого 2022 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
давления гг. подрядные федерального безопасности и полез-
диаметрами 57 - организации, бюджета повышение ного
273 мм определенные надежности исполь-
на конкурсной средства 36088 11553 12027 12508 0 36088 0 эксплуатации зования
основе окружного системы обору-
бюджета газоснабжения дования
средства 1899 608 633 658 0 1899 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
5.2 Реконструкция км 0,081 2019 Администрация всего 365 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 - -
газопроводов г. МО г.
среднего Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
давления подрядные федерального безопасности и полез-
диаметрами 108 организации, бюджета повышение ного
мм (31 м) и 219 определенные надежности исполь-
мм (50 м) на конкурсной средства 347 347 0 347 0 эксплуатации зования
основе окружного системы обору-
бюджета газоснабжения дования
средства 18 18 0 18 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
5.3 Реконструкция км 0,075 2019 Администрация всего 213 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 - -
газопроводов г. МО г.
низкого Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
давления подрядные федерального безопасности и полез-
диаметром 57 мм организации, бюджета повышение ного
определенные надежности исполь-
на конкурсной средства 202 202 0 202 0 эксплуатации зования
основе окружного системы обору-
бюджета газоснабжения дования
средства 11 11 0 11 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6 Проект. Новое 2013 всего 174534 10332 15555 21193 35093 37803 19853 3765 0 4420 4420 4420 4420 4420 4420 4420 119976 32458 22100 - -
строительство -
линейных 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
объектов гг. федерального полез-
газоснабжения бюджета ного
исполь-
средства 117320 10132 14944 20777 34405 37062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117320 0 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 57214 200 611 416 688 741 19853 3765 0 4420 4420 4420 4420 4420 4420 4420 2656 32458 22100
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
6.1 Газопровод для км 6,0 2013 Администрация всего 36214 10332 14583 11299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36214 0 0 - -
жилых домов - МО г.
мкр. "Б-2" г. 2015 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
Ноябрьска, в гг. подрядные федерального доступности полез-
т.ч. ПИР организации, бюджета услуг ного
определенные газоснабжения исполь-
на конкурсной средства 35199 10132 13990 11077 35199 0 0 для зования
основе окружного потребителей, обору-
бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 1015 200 593 222 1015 0 0 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
6.2 Строительство км 2,7 2018 Администрация всего 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 - -
отвода г. МО г.
газопровода Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
диаметром не подрядные федерального доступности полез-
менее Dy 80 организации, бюджета услуг ного
длиной до 2700 определенные газоснабжения исполь-
п. м от на конкурсной средства 0 0 0 0 для зования
кольцевого основе окружного потребителей, обору-
газопровода бюджета обеспечение дования
"Промзона- безопасности и
Комзона" по ул. средства 5000 5000 0 5000 0 повышение
Северная до местного надежности
вновь бюджета эксплуатации
строящейся системы
котельной внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
комплексов источники
"Озерный-1" и
"Озерный-2"
6.3 Строительство км 0,38 2018 Администрация всего 10867 0 0 0 0 0 10867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10867 0 - -
отвода г. МО г.
газопровода от Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
кольцевого подрядные федерального доступности полез-
газопровода организации, бюджета услуг ного
"Промзона- определенные газоснабжения исполь-
Комзона" на на конкурсной средства 0 0 0 0 для зования
котельную мкр. основе окружного потребителей, обору-
"10" диаметром бюджета обеспечение дования
не менее Dy 325 безопасности и
средства 10867 10867 0 10867 0 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
6.4 Строительство км 1 2018 Администрация всего 7751 0 0 0 0 0 3986 3765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7751 0 - -
отвода - МО г.
газопровода к 2019 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
котельной мкр. гг. подрядные федерального доступности полез-
"П-10" Dy 280 организации, бюджета услуг ного
определенные газоснабжения исполь-
на конкурсной средства 0 0 0 0 для зования
основе окружного потребителей, обору-
бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 7751 3986 3765 0 7751 0 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
6.5 Строительство км 9 2021 Администрация всего 30940 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 4420 4420 4420 4420 4420 4420 0 8840 22100 - -
сетей - МО г.
газоснабжения в 2027 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
микрорайонах гг. подрядные федерального доступности полез-
индивидуальной организации, бюджета услуг ного
застройки г. определенные газоснабжения исполь-
Ноябрьска на конкурсной средства 0 0 0 0 для зования
основе окружного потребителей, обору-
бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 30940 4420 4420 4420 4420 4420 4420 4420 0 8840 22100 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
6.6 Наружные сети п. м 2015 Администрация всего 43161 0 0 3060 20711 19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43161 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(газоснабжения) гг. подрядные федерального доступности полез-
мкр. "П-14" г. организации, бюджета услуг ного
Ноябрьска, в определенные газоснабжения исполь-
т.ч. ПИР на конкурсной средства 42315 3000 20305 19010 42315 0 0 для зования
основе окружного потребителей, обору-
бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 846 60 406 380 846 0 0 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
6.7 Наружные сети п. м 2014 Администрация всего 3896 0 20 3876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3896 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2015 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(газоснабжения) гг. подрядные федерального доступности полез-
мкр. "П-15" г. организации, бюджета услуг ного
Ноябрьска, в определенные газоснабжения исполь-
т.ч. ПИР на конкурсной средства 3820 20 3800 3820 0 0 для зования
основе окружного потребителей, обору-
бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 76 76 76 0 0 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
6.8 Наружные сети п. м 2014 Администрация всего 36705 0 952 2958 14382 18413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36705 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск; средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(газоснабжения) гг. подрядные федерального доступности полез-
мкр. "П-18" г. организации, бюджета услуг ного
Ноябрьска, в определенные газоснабжения исполь-
т.ч. ПИР на конкурсной средства 35986 934 2900 14100 18052 35986 0 0 для зования
основе окружного потребителей, обору-
бюджета обеспечение дования
безопасности и
средства 719 18 58 282 361 719 0 0 повышение
местного надежности
бюджета эксплуатации
системы
внебюджетные 0 0 0 0 газоснабжения
источники
Итого по задаче 3 всего 213099 10332 15555 21193 35093 37803 19853 4343 12161 17080 17586 4420 4420 4420 4420 4420 119976 71023 22100
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 153957 10132 14944 20777 34405 37062 0 549 11553 12027 12508 0 0 0 0 0 117320 36637 0
окружного
бюджета
средства 59142 200 611 416 688 741 19853 3794 608 5053 5078 4420 4420 4420 4420 4420 2656 34386 22100
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
ИТОГО всего 235616 10332 15555 21193 35093 37803 33605 4343 12161 18231 21302 8318 4420 4420 4420 4420 119976 89642 25998
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 162283 10132 14944 20777 34405 37062 0 549 11553 13120 16038 3703 0 0 0 0 117320 41260 3703
окружного
бюджета
средства 73333 200 611 416 688 741 33605 3794 608 5111 5264 4615 4420 4420 4420 4420 2656 48382 22295
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Приложение 5
к актуализированной Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
ПРОГРАММА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ
№ п/п Наименование и Ед. Кол- Срок Ответственный Источники Объем финансирования, тыс. руб. Вид ожидаемого Ед. Стои- Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. Совокупный Срок
состав изм. во реа- исполнитель финанси- эффекта изм. мость эффект окупа-
мероприятий ли- рования ед. емости,
за- Всего 1 этап 2 этап 3 этап 1 2 3 этап эф- Всего 1 этап 2 этап 3 этап в нату- в лет
ции 2013 - этап этап 2023 - фекта 2013 раль- стои-
2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2013 2018 2027 - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ном мост-
гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. - - гг. 2027 г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. выра- ном
2017 2022 гг. жении выра-
гг. гг. (в же-
сэко- нии,
ном- тыс.
ленном руб.
ре-
сурсе)
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на
период до 2027 г.
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1 Телемеханизация скв. 60 2022 ОАО "ЭГН" всего 73272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12212 12212 12212 12212 12212 12212 0 12212 61060 Итого экономия 9223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 878 1318 1757 2196 2635 9223 28
скважин -
горводозабора, 2027 средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 2,8 9223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 878 1318 1757 2196 2635 3255,0 9223
устройство АСУ гг. федерального электроэнергии кВт
ТП бюджета x ч
средства 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 73272 12212 12212 12212 12212 12212 12212 0 12212 61060
источники
2 Автоматизация ед. 1 2023 ОАО "ЭГН" всего 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 10000 0 0 0 0 20000 Итого экономия 41988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2799 5598 11197 11197 11197 41988 2
насосной станции -
второго подъема, 2025
реконструкция гг. средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 2,8 25136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1676 3351 6703 6703 6703 8871,4 25136
ТП-28/1 федерального электроэнергии кВт
бюджета x ч
средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 26,48 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 37 37 37 5,3 139
окружного водопотребления м3
бюджета
средства 0 0 0 0 Экономия на чел. 743 16713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1114 2228 4457 4457 4457 22,5 16713
местного оплате труда
бюджета
внебюджетные 20000 5000 5000 10000 0 0 20000 0
источники
3 Автоматизация ед. 1 2022 ОАО "ЭГН" всего 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 2000 0 0 0 0 0 1000 2000 Итого экономия 1286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1801 1801 1801 1801 1801 1286 2
процесса -
приготовления и 2023 средства 0 0 0 0 Экономия
дозации гг. федерального материалов, в
реагентов бюджета т.ч.:
средства 0 0 0 0 перекись т/г 39 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 247 247 247 247 247 33,6 176
окружного водорода
бюджета
средства 0 0 0 0 перманганат т/г 262 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 1554 1554 1554 1554 1554 31,7 1110
местного калия
бюджета
внебюджетные 3000 1000 2000 0 1000 2000 0
источники
4 Установка ед. 2025 ОАО "ЭГН" всего 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 0 60000 - -
защитных -
ограждений и 2027 средства 0 0 0 0 Выполнение Срок
систем гг. федерального требований полез-
видеонаблюдения бюджета законодательства ного
на головных по обеспечению исполь-
сооружениях средства 0 0 0 0 охраны зования
системы окружного санитарных зон обору-
водоснабжения бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 60000 20000 20000 20000 0 0 60000
источники
5 Мероприятия по 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выявлению - МО г.
бесхозяйных 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
объектов гг. федерального систем
недвижимого бюджета коммунальной
имущества, инфраструктуры и
используемых для средства 0 0 0 0 создание условий
передачи окружного и стимулов для
энергетических бюджета рационального
ресурсов, потребления
организации средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 топливно-
поставки таких местного энергетических
объектов на учет бюджета ресурсов
в качестве
бесхозяйных внебюджетные 0 0 0 0
объектов источники
недвижимого
имущества и
признанию права
муниципальной
собственности
6 Мероприятия по объ- 3 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
организации ект - МО г.
управления 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
бесхозяйными гг. федерального систем
объектами бюджета коммунальной
недвижимого инфраструктуры и
имущества, средства 0 0 0 0 создание условий
используемыми окружного и стимулов для
для передачи бюджета рационального
энергетических потребления
ресурсов, с средства 0 0 0 0 топливно-
момента местного энергетических
выявления таких бюджета ресурсов
объектов, в т.ч.
определению внебюджетные 0 0 0 0
источника источники
компенсации
возникающих при
эксплуатации
нормативных
потерь
энергетических
ресурсов, в
частности за
счет включения
расходов на
компенсацию
данных потерь в
тариф
организации,
управляющей
такими объектами
Итого по задаче 1 всего 156272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13212 19212 17212 42212 32212 32212 0 13212 143060 Итого экономия 60816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039 5478 8717 14754 15194 15633 60816 10
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия тыс. 34359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 2554 4669 8460 8899 9338 12126,4 34359
федерального электроэнергии кВт
бюджета x ч
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия тыс. 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 37 37 37 5,3 139
окружного водопотребления м3
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия на чел. 16713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1114 2228 4457 4457 4457 22,5 16713
местного оплате труда
бюджета
внебюджетные 156272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13212 19212 17212 42212 32212 32212 0 13212 143060 Экономия т/г 9605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1801 1801 1801 1801 1801 65,3 9605
источники материалов
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
7 Проект. Новое 2013 всего 146750 65548 30600 15402 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 12000 12200 111550 11000 24200 - -
строительство и -
реконструкция 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
головных гг. федерального полез-
объектов бюджета ного
исполь-
средства 115044 60944 30000 15100 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106044 9000 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 7506 4604 600 302 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5506 2000 0
местного
бюджета
внебюджетные 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12200 0 0 24200
источники
7.1 Новое 2013 всего 122550 65548 30600 15402 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111550 11000 0 - -
строительство -
головных 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
объектов гг. федерального полез-
бюджета ного
исполь-
средства 115044 60944 30000 15100 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106044 9000 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 7506 4604 600 302 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5506 2000 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
7.1.1 Строительство ед. 1 2018 Администрация всего 11000 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000 0 - -
блочно-модульной г. МО г.
станции очистки Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
подземных вод, федерального качества воды в полез-
пос. Северная бюджета соответствии с ного
Нива требованиями исполь-
средства 9000 9000 0 9000 0 СанПиН зования
окружного 2.1.4.1074-01 обору-
бюджета "Питьевая вода. дования
Гигиенические
средства 2000 2000 0 2000 0 требования к
местного качеству воды
бюджета централизованных
систем питьевого
внебюджетные 0 0 0 0 водоснабжения.
источники Контроль
качества"
7.1.2 Строительство ед. 1 2013 Администрация всего 111550 65548 30600 15402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111550 0 0 - -
сооружения - МО г.
очистки 2015 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
подземных вод на гг. федерального качества воды в полез-
водозаборе мкр. бюджета соответствии с ного
"Вынгапуровский" требованиями исполь-
г. Ноябрьска средства 106044 60944 30000 15100 106044 0 0 СанПиН зования
окружного 2.1.4.1074-01 обору-
бюджета "Питьевая вода. дования
Гигиенические
средства 5506 4604 600 302 5506 0 0 требования к
местного качеству воды
бюджета централизованных
систем питьевого
внебюджетные 0 0 0 0 водоснабжения.
источники Контроль
качества"
7.2 Реконструкция 2026 всего 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12200 0 0 24200 - -
головных -
объектов 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
гг. федерального полез-
бюджета ного
исполь-
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12200 0 0 24200
источники
7.2.1 Устройство уст. 2 2026 ОАО "ЭГН" всего 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12200 0 0 24200 - -
системы -
обезвоживания 2027 средства 0 0 0 0 Повышение Срок
осадка гг. федерального надежности полез-
бюджета работы системы ного
водоснабжения, исполь-
средства 0 0 0 0 улучшение зования
окружного качества обору-
бюджета предоставляемых дования
услуг
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 24200 12000 12200 0 0 24200
источники
8 Проект. Новое 2014 всего 813386 0 972 9894 47772 52982 19190 22690 31457 20755 90397 103455 103455 103455 103455 103455 111620 184490 517276 Итого экономия 549 0 0 0 0 0 2 4 6 8 31 54 77 100 123 146 549
строительство и -
реконструкция 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение потерь тыс. 492 0 0 0 0 0 2 3 5 7 27 48 69 89 110 131 18,6 492 Срок
линейных гг. федерального воды в сетях м3 полез-
объектов бюджета ного
исполь-
средства 113095 0 954 9700 34405 37062 0 0 8266 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 82121 14754 16220 Экономия тыс. 57 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 10 13 15 20,3 57 зования
окружного электроэнергии кВт обору-
бюджета x ч дования
средства 205635 0 18 194 688 741 0 0 0 0 33999 33999 33999 33999 33999 33999 1641 33999 169995
местного
бюджета
внебюджетные 494655 0 0 0 12679 15179 19190 22690 23190 17511 53154 66212 66212 66212 66212 66212 27858 135736 331061
источники
8.1 Новое 2014 всего 620861 0 972 9894 47772 52982 16679 20179 28945 18244 59984 73042 73042 73042 73042 73042 111620 144031 365210 - -
строительство -
линейных 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
объектов гг. федерального полез-
бюджета ного
исполь-
средства 113095 0 954 9700 34405 37062 0 0 8266 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 82121 14754 16220 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 205635 0 18 194 688 741 0 0 0 0 33999 33999 33999 33999 33999 33999 1641 33999 169995
местного
бюджета
внебюджетные 302131 0 0 0 12679 15179 16679 20179 20679 15000 22741 35799 35799 35799 35799 35799 27858 95278 178995
источники
8.1.1 Строительство п. м 12185 2022 Администрация всего 203994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33999 33999 33999 33999 33999 33999 0 33999 169995 - -
кольцевых - МО г.
водоводов вокруг 2027 Ноябрьск
микрорайонов гг. средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
города, Ду-300 федерального бесперебойного полез-
мм бюджета водоснабжения ного
потребителей, исполь-
средства 0 0 0 0 повышение зования
окружного надежности и обору-
бюджета качества дования
водоснабжения,
средства 203994 33999 33999 33999 33999 33999 33999 0 33999 169995 выполнение
местного требований
бюджета пожарной
безопасности
внебюджетные 0 0 0 0 (обеспечение
источники источниками
наружного
противопожарного
водоснабжения)
8.1.2 Строительство п. м 2000 2018 ОАО "ЭГН" всего 31500 0 0 0 0 0 14000 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31500 0 - -
сетей -
водоснабжения 2019 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "Б-2", гг. федерального подключения полез-
"Б2-А", в т.ч. бюджета новых ного
ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "8" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 31500 14000 17500 0 31500 0
источники
8.1.3 Строительство п. м 2300 2023 ОАО "ЭГН" всего 38505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7701 7701 7701 7701 7701 0 0 38505 - -
сетей -
водоснабжения 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "9", гг. федерального подключения полез-
Ду-150, 300, 500 бюджета новых ного
мм, в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "9" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 38505 7701 7701 7701 7701 7701 0 0 38505
источники
8.1.4 Строительство п. м 1685 2016 ОАО "ЭГН" всего 22500 0 0 0 10000 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22500 0 0 - -
сетей -
водоснабжения в 2017 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "П-8", гг. федерального подключения полез-
"П-7", "П-7А", в бюджета новых ного
т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "П-7" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 22500 10000 12500 22500 0 0
источники
8.1.5 Строительство п. м 1600 2023 ОАО "ЭГН" всего 26785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5357 5357 5357 5357 5357 0 0 26785 - -
сетей -
водоснабжения 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "П-10", гг. федерального подключения полез-
Ду-150, 300 мм, бюджета новых ного
в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "П-10" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 26785 5357 5357 5357 5357 5357 0 0 26785
источники
8.1.6 Наружные сети п. м 650 2015 Администрация всего 43161 0 0 3060 20711 19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43161 0 0 - -
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(водоснабжения) гг. федерального подключения полез-
мкр. "П-14" г. бюджета новых ного
Ноябрьска, в потребителей в исполь-
т.ч. ПИР средства 42315 3000 20305 19010 42315 0 0 мкр. "П-14" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 846 60 406 380 846 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
8.1.7 Наружные сети п. м 200 2014 Администрация всего 3896 0 20 3876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3896 0 0 - -
инженерного - МО г.
обеспечения 2015 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(водоснабжения) гг. федерального подключения полез-
мкр. "П-15" г. бюджета новых ного
Ноябрьска, в потребителей в исполь-
т.ч. ПИР средства 3820 20 3800 3820 0 0 мкр. "П-15" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 76 76 76 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
8.1.8 Наружные сети п. м 700 2014 Администрация всего 36705 0 952 2958 14382 18413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36705 0 0 - -
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(водоснабжения) гг. федерального подключения полез-
мкр. "П-18" г. бюджета новых ного
Ноябрьска, в потребителей в исполь-
т.ч. ПИР средства 35986 934 2900 14100 18052 35986 0 0 мкр. "П-18" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 719 18 58 282 361 719 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
8.1.9 Строительство п. м 2770 2020 ОАО "ЭГН" всего 33000 0 0 0 0 0 0 0 18000 15000 0 0 0 0 0 0 0 33000 0 - -
сетей -
водоснабжения 2021 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
индивидуальной гг. федерального подключения полез-
застройки,, в бюджета новых ного
т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "ИЖС" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 33000 18000 15000 0 33000 0
источники
8.1.10 Строительство п. м 1550 2020 Администрация всего 25952 0 0 0 0 0 0 0 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 0 9732 16220 - -
сетей - МО г.
водоснабжения 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "12", гг. федерального подключения полез-
Ду-150, 300 мм, бюджета новых ного
в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 25952 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 0 9732 16220 мкр. "12" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
8.1.11 Строительство п. м 300 2020 Администрация всего 5022 0 0 0 0 0 0 0 5022 0 0 0 0 0 0 0 0 5022 0 - -
сетей г. МО г.
водоснабжения Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "13", федерального подключения полез-
Ду-150, 300 мм, бюджета новых ного
в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 5022 5022 0 5022 0 мкр. "13" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
8.1.12 Строительство п. м 800 2016 ОАО "ВТВК" всего 13395 0 0 0 2679 2679 2679 2679 2679 0 0 0 0 0 0 0 5358 8037 0 - -
сетей -
водоснабжения 2020 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. гг. федерального подключения полез-
Вынгапуровский, бюджета новых ного
Ду-150, 300 мм, потребителей в исполь-
в т.ч. ПИР средства 0 0 0 0 мкр. зования
окружного Вынгапуровский обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 13395 2679 2679 2679 2679 2679 5358 8037 0
источники
8.1.13 Строительство п. м 850 2022 ОАО "ЭГН" всего 14232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2372 2372 2372 2372 2372 2372 0 2372 11860 - -
сетей -
водоснабжения 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "П-11", гг. федерального подключения полез-
Ду-150, 300 мм, бюджета новых ного
в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "П-11" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 14232 2372 2372 2372 2372 2372 2372 0 2372 11860
источники
8.1.14 Строительство п. м 450 2022 ОАО "ЭГН" всего 7536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1256 1256 1256 1256 1256 1256 0 1256 6280 - -
сетей -
водоснабжения 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "П-12", гг. федерального подключения полез-
Ду-150, 300 мм, бюджета новых ного
в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "П-12" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 7536 1256 1256 1256 1256 1256 1256 0 1256 6280
источники
8.1.15 Строительство п. м 650 2022 ОАО "ЭГН" всего 10884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1814 1814 1814 1814 1814 1814 0 1814 9070 - -
сетей -
водоснабжения 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "П-13", гг. федерального подключения полез-
Ду-150, 300 мм, бюджета новых ного
в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 мкр. "П-13" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 10884 1814 1814 1814 1814 1814 1814 0 1814 9070
источники
8.1.16 Строительство и п. м 6200 2022 ОАО "ЭГН" всего 103794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17299 17299 17299 17299 17299 17299 0 17299 86495 - -
перекладка сетей -
водоснабжения 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
Ду-150, 300, 500 гг. федерального подключения полез-
мм в мкр. 5, 10, бюджета новых ного
в т.ч. ПИР потребителей в исполь-
средства 0 0 0 0 реконструируемых зования
окружного и вновь обору-
бюджета строящихся дования
объектах на
средства 0 0 0 0 территории
местного существующей
бюджета застройки
внебюджетные 103794 17299 17299 17299 17299 17299 17299 0 17299 86495
источники
8.1.17 Строительство п. м 1500 2020 Администрация всего 20020 0 0 0 0 0 0 0 10010 10010 0 0 0 0 0 0 0 20020 0
сетей - МО г.
водоснабжения в 2021 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. "МЦ", в гг. федерального подключения полез-
т.ч. ПИР бюджета новых ного
потребителей в исполь-
средства 19020 9510 9510 0 19020 0 мкр. "МЦ" зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 1000 500 500 0 1000 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
8.2 Реконструкция 2018 всего 192524 0 0 0 0 0 2511 2511 2511 2511 30413 30413 30413 30413 30413 30413 0 40458 152066 Итого экономия 549 0 0 0 0 0 2 4 6 8 31 54 77 100 123 146 549
линейных -
объектов 2027
гг. средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение потерь тыс. 492 0 0 0 0 0 2 3 5 7 27 48 69 89 110 131 18,6 492 Срок
федерального воды в сетях м3 полез-
бюджета ного
исполь-
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия тыс. 57 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 10 13 15 20,3 57 зования
окружного электроэнергии кВт обору-
бюджета x ч дования
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 192524 0 0 0 0 0 2511 2511 2511 2511 30413 30413 30413 30413 30413 30413 0 40458 152066
источники
8.2.1 Замена сетей п. м 10000 2022 ОАО "ЭГН" всего 167412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27902 27902 27902 27902 27902 27902 0 27902 139510 Итого экономия 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 42 63 85 106 127 444
водоснабжения, -
исчерпавших 2027
ресурс, с гг. средства 0 0 0 0 Снижение потерь тыс. 26,48 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 38 57 76 95 114 15,0 398 Срок
использованием федерального воды в сетях м3 полез-
современных бюджета ного
материалов исполь-
средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 2,8 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 9 11 13 16,4 46 зования
окружного электроэнергии кВт обору-
бюджета x ч дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 167412 27902 27902 27902 27902 27902 27902 0 27902 139510
источники
8.2.2 Замена сетей п. м 1500 2018 ОАО "ВТВК" всего 25112 0 0 0 0 0 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 0 12556 12556 Итого экономия 105 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 105
водоснабжения, -
исчерпавших 2027 средства 0 0 0 0 Снижение потерь тыс. 26,48 94 0 0 0 0 0 2 3 5 7 9 10 12 14 15 17 3,5 94 Срок
ресурс, с гг. федерального воды в сетях м3 полез-
использованием бюджета ного
современных исполь-
материалов средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 2,8 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3,9 11 зования
окружного электроэнергии кВт обору-
бюджета x ч дования
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 25112 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 0 12556 12556
источники
Итого по задаче 3 всего 960136 65548 31572 25296 47772 52982 30190 22690 31457 20755 90397 103455 103455 103455 115455 115655 223170 195490 541476 Итого экономия 549 0 0 0 0 0 2 4 6 8 31 54 77 100 123 146 549
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение потерь тыс. 492 0 0 0 0 0 2 3 5 7 27 48 69 89 110 131 18,6 492
федерального воды в сетях м3
бюджета
средства 228139 60944 30954 24800 34405 37062 9000 0 8266 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 188165 23754 16220 Экономия тыс. 57 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 10 13 15 20,3 57
окружного электроэнергии кВт
бюджета x ч
средства 213141 4604 618 496 688 741 2000 0 0 0 33999 33999 33999 33999 33999 33999 7147 35999 169995
местного
бюджета
внебюджетные 518855 0 0 0 12679 15179 19190 22690 23190 17511 53154 66212 66212 66212 78212 78412 27858 135736 355261
источники
ИТОГО всего 1116408 65548 31572 25296 47772 52982 30190 22690 31457 20755 103609 122667 120667 145667 147667 147867 223170 208702 684536 Итого экономия 61365 0 0 0 0 0 2 4 6 8 1070 5532 8794 14854 15317 15779 61365
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия тыс. 34416 0 0 0 0 0 0 0 1 1 442 2560 4677 8470 8912 9353 12146,6 34416
федерального электроэнергии кВт
бюджета x ч
средства 228139 60944 30954 24800 34405 37062 9000 0 8266 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 188165 23754 16220 Экономия воды, тыс. 631 0 0 0 0 0 2 3 5 7 27 57 87 126 147 168 23,8 631
окружного всего м3
бюджета
средства 213141 4604 618 496 688 741 2000 0 0 0 33999 33999 33999 33999 33999 33999 7147 35999 169995 Экономия на чел. 16713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1114 2228 4457 4457 4457 22,5 16713
местного оплате труда
бюджета
внебюджетные 675127 0 0 0 12679 15179 19190 22690 23190 17511 66366 85424 83424 108424 110424 110624 27858 148948 498321 Экономия т/г 9605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1801 1801 1801 1801 1801 65,3 9605
источники материалов
Приложение 6
к актуализированной Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
ПРОГРАММА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ
№ п/п Наименование и Ед. Кол- Срок Ответственный Источники Объем финансирования, тыс. руб. Вид ожидаемого Ед. Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) Стои- Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. Совокупный Срок
состав изм. во реа- исполнитель финанси- эффекта изм. мость эффект окупа-
мероприятий ли- рования ед. емости,
за- Всего 1 этап 2 этап 3 этап 1 этап 2 этап 3 этап Всего 1 этап 2 этап 3 этап эф- Всего 1 этап 2 этап 3 этап в в лет
ции 2013 - 2013 - 2018 - 2023 - 2013 фек- 2013 - нату- стои-
2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017 2022 2027 - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 та, 2027 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 раль- мост-
гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. гг. гг. гг. 2027 г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. руб. гг. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. ном ном
гг. выра- выра-
жении жении,
(в тыс.
сэко- руб.
ном-
ленном
ре-
сурсе)
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса
в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г.
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1 Модернизация ед. 2 2016 ОАО "ЭГН" всего 30000 0 0 0 5000 5000 5000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 20000 0 Итого экономия 249695 0 0 0 0 4624 9248 13872 27744 27744 27744 27744 27744 27744 27744 27744 249695 1
насосного парка -
КНС-2, КНС-5, 2019 средства 0 0 0 0 Экономия тыс. 5546 0 0 0 0 103 205 308 616 616 616 616 616 616 616 616 2,8 15713 0 0 0 0 291 582 873 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 5545,8 15713
телемеханизация гг. федерального электроэнергии кВт
бюджета x ч
средства 0 0 0 0 Экономия на чел. 315 0 0 0 0 6 12 18 35 35 35 35 35 35 35 35 743 233982 0 0 0 0 4333 8666 12999 25998 25998 25998 25998 25998 25998 25998 25998 315,0 233982
окружного оплате труда
бюджета
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 30000 5000 5000 5000 15000 10000 20000 0
источники
2 Реконструкция ед. 1 2022 ОАО "ЭГН" всего 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 13600 0 0 0 0 0 12000 13600 - -
канализационных -
очистных 2023 средства 0 0 0 0 Уменьшение Срок
сооружений г. гг. федерального площадей иловых полез-
Ноябрьска. бюджета карт, ного
Устройство использование исполь-
системы средства 0 0 0 0 полезных зования
обезвоживания окружного площадей для обору-
осадка бюджета размещения дования
целевых объектов
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 25600 12000 13600 0 12000 13600
источники
3 Мероприятия по 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выявлению - МО г.
бесхозяйных 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
объектов гг. федерального систем
недвижимого бюджета коммунальной
имущества, инфраструктуры и
используемых для средства 0 0 0 0 создание условий
передачи окружного и стимулов для
энергетических бюджета рационального
ресурсов, потребления
организации средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 топливно-
поставки таких местного энергетических
объектов на учет бюджета ресурсов
в качестве
бесхозяйных внебюджетные 0 0 0 0
объектов источники
недвижимого
имущества и
признанию права
муниципальной
собственности
4 Мероприятия по объ- 2 2013 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
организации ект - МО г.
управления 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
бесхозяйными гг. федерального систем
объектами бюджета коммунальной
недвижимого инфраструктуры и
имущества, средства 0 0 0 0 создание условий
используемыми для окружного и стимулов для
передачи бюджета рационального
энергетических потребления
ресурсов, с средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 топливно-
момента выявления местного энергетических
таких объектов, в бюджета ресурсов
т.ч. определению
источника внебюджетные 0 0 0 0
компенсации источники
возникающих при
эксплуатации
нормативных
потерь
энергетических
ресурсов, в
частности за счет
включения
расходов на
компенсацию
данных потерь в
тариф
организации,
управляющей
такими объектами
Итого по задаче 1 всего 55600 0 0 0 5000 5000 5000 15000 0 0 12000 13600 0 0 0 0 10000 32000 13600 Итого экономия 249695 0 0 0 0 4624 9248 13872 27744 27744 27744 27744 27744 27744 27744 27744 249695
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия тыс. 5546 0 0 0 0 103 205 308 616 616 616 616 616 616 616 616 15713 0 0 0 0 291 582 873 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 5545,8 15713
федерального электроэнергии кВт
бюджета x ч
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия на чел. 315 0 0 0 0 6 12 18 35 35 35 35 35 35 35 35 233982 0 0 0 0 4333 8666 12999 25998 25998 25998 25998 25998 25998 25998 25998 315,0 233982
окружного оплате труда
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 55600 0 0 0 5000 5000 5000 15000 0 0 12000 13600 0 0 0 0 10000 32000 13600
источники
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
5 Проект. Новое 2018 всего 123739 0 0 0 0 0 41809 81930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123739 0 Итого экономия 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 3083
строительство и -
реконструкция 2019 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение платы 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 3083
головных объектов гг. федерального за негативное
бюджета воздействие на
окружающую среду
средства 108739 0 0 0 0 0 36809 71930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108739 0
окружного
бюджета
средства 15000 0 0 0 0 0 5000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
5.1 Новое 2018 всего 123739 0 0 0 0 0 41809 81930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123739 0 Итого экономия 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 3083
строительство -
головных объектов 2019 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение платы 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 3083
гг. федерального за негативное
бюджета воздействие на
окружающую среду
средства 108739 0 0 0 0 0 36809 71930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108739 0
окружного
бюджета
средства 15000 0 0 0 0 0 5000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
5.1.1 Строительство КОС ед. 1 2018 Администрация всего 15000 0 0 0 0 0 5000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 Итого экономия 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 3083
в пос. СМП-329 - МО г.
2019 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение платы 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 3083 Срок
гг. федерального за негативное полез-
бюджета воздействие на ного
окружающую среду исполь-
зования
средства 0 0 0 0 обору-
окружного дования
бюджета
средства 15000 5000 10000 0 15000 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
5.1.2 Строительство ед. 1 2018 Администрация всего 108739 0 0 0 0 0 36809 71930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108739 0 - -
канализационных - МО г.
очистных 2019 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение Срок
сооружений в мкр. гг. федерального негативного полез-
"Вынгапуровский", бюджета воздействия на ного
в т.ч. ПИР окружающую исполь-
средства 108739 36809 71930 0 108739 0 среду, повышение зования
окружного надежности обору-
бюджета работы системы дования
водоотведения,
средства 0 0 0 0 улучшение
местного качества
бюджета предоставляемых
услуг
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6 Проект. Новое 2014 всего 633888 0 972 12448 56447 59857 39691 31691 59140 46516 54521 54521 54521 54521 54521 54521 129724 231559 272605
строительство и -
реконструкция 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
линейных объектов гг. федерального
бюджета
средства 290251 0 954 9700 34405 37062 15837 15837 25522 33562 19562 19562 19562 19562 19562 19562 82121 110320 97810
окружного
бюджета
средства 2341 0 18 194 688 741 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 1641 700 0
местного
бюджета
внебюджетные 341296 0 0 2554 21354 22054 23854 15854 33618 12254 34959 34959 34959 34959 34959 34959 45962 120539 174795
источники
6.1 Новое 2014 всего 485346 0 972 12448 56447 58357 37391 31691 58076 45452 30752 30752 30752 30752 30752 30752 128224 203362 153760 - -
строительство -
линейных объектов 2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
гг. федерального полез-
бюджета ного
исполь-
средства 290251 0 954 9700 34405 37062 15837 15837 25522 33562 19562 19562 19562 19562 19562 19562 82121 110320 97810 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 2341 0 18 194 688 741 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 1641 700 0
местного
бюджета
внебюджетные 192754 0 0 2554 21354 20554 21554 15854 32554 11190 11190 11190 11190 11190 11190 11190 44462 92342 55950
источники
6.1.1 Строительство ед. 1 2017 ОАО "ЭГН" всего 16000 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 - -
блочно-модульной г.
КНС-3 в районе средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
микрорайона Б-2А федерального подключения полез-
бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 0 0 0 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
8, Б-2А
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 16000 16000 16000 0 0
источники
6.1.2 Строительство п. м 2580 2018 ОАО "ЭГН" всего 30300 0 0 0 0 0 19000 11300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30300 0 - -
сетей канализации -
мкр. Б-2, Б-2А, 2019 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
МЦ, в т.ч. ПИР гг. федерального подключения полез-
бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 0 0 0 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
Б-2, Б-2А, МЦ
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 30300 19000 11300 0 30300 0
источники
6.1.3 Строительство п. м 2600 2021 ОАО "ЭГН" всего 44275 0 0 0 0 0 0 0 0 6325 6325 6325 6325 6325 6325 6325 0 12650 31625 - -
сетей -
водоотведения в 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. 9, в т.ч. гг. федерального подключения полез-
ПИР бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 0 0 0 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
9
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 44275 6325 6325 6325 6325 6325 6325 6325 0 12650 31625
источники
6.1.4 Строительство п. м 1200 2016 ОАО "ЭГН" всего 20800 0 0 0 18800 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20800 0 0 - -
сетей канализации -
мкр. П-7, П-7А, 2017 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
П-8, П-10, П-15, гг. федерального подключения полез-
П-18, П-14, в бюджета вводимых в ного
т.ч. ПИР эксплуатацию исполь-
средства 0 0 0 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
П-7, П-7А, П-8,
средства 0 0 0 0 П-10, П-15,
местного П-18, П-14
бюджета
внебюджетные 20800 18800 2000 20800 0 0
источники
6.1.5 Строительство п. м 2770 2019 ОАО "ЭГН" всего 32000 0 0 0 0 0 0 2000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 32000 0 - -
сетей -
водоотведения в 2020 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. гг. федерального подключения полез-
индивидуальной бюджета вводимых в ного
застройки, в т.ч. эксплуатацию исполь-
ПИР средства 0 0 0 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
индивидуальной
средства 0 0 0 0 застройки
местного
бюджета
внебюджетные 32000 2000 30000 0 32000 0
источники
6.1.6 Строительство ед. 1 2018 Администрация всего 14700 0 0 0 0 0 0 0 0 14700 0 0 0 0 0 0 0 14700 0 - -
автономной КНС в - МО г.
микрорайоне "МЦ" 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
гг. федерального подключения полез-
бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 14000 14000 0 14000 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
"МЦ"
средства 700 700 0 700 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6.1.7 Строительство п. м 1750 2020 Администрация всего 29800 0 0 0 0 0 0 0 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 0 11175 18625 - -
сетей - МО г.
водоотведения в 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. 12, в т.ч. гг. федерального подключения полез-
ПИР бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 29800 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 0 11175 18625 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
12
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6.1.8 Строительство п. м 350 2020 Администрация всего 5960 0 0 0 0 0 0 0 5960 0 0 0 0 0 0 0 0 5960 0 - -
сетей г. МО г.
водоотведения в Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. 13, в т.ч. федерального подключения полез-
ПИР бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 5960 5960 0 5960 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
13
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6.1.9 Строительство п. м 900 2015 ОАО "ВТВК" всего 15324 0 0 2554 2554 2554 2554 2554 2554 0 0 0 0 0 0 0 7662 7662 0 - -
сетей -
водоотведения в 2020 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. гг. федерального подключения полез-
Вынгапуровский, в бюджета вводимых в ного
т.ч. ПИР эксплуатацию исполь-
средства 0 0 0 0 объектов нового зования
окружного строительства на обору-
бюджета территории мкр. дования
Вынгапуровский
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 15324 2554 2554 2554 2554 2554 2554 7662 7662 0
источники
6.1.10 Строительство и п. м 9300 2018 Администрация всего 158370 0 0 0 0 0 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 0 79185 79185 - -
перекладка сетей - МО г.
водоотведения в 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. 5, 7, 10, в гг. федерального подключения полез-
т.ч. ПИР бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 158370 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 0 79185 79185 объектов нового зования
окружного строительства обору-
бюджета или дования
реконструируемых
средства 0 0 0 0 объектов на
местного территории мкр.
бюджета 5, 7, 10
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6.1.11 Строительство п. м 2000 2021 ОАО "ЭГН" всего 34055 0 0 0 0 0 0 0 0 4865 4865 4865 4865 4865 4865 4865 0 9730 24325 - -
сетей -
водоотведения в 2027 средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
мкр. П-11 - П-13, гг. федерального подключения полез-
в т.ч. ПИР бюджета вводимых в ного
эксплуатацию исполь-
средства 0 0 0 0 объектов нового зования
окружного строительства обору-
бюджета или дования
реконструируемых
средства 0 0 0 0 объектов на
местного территории мкр.
бюджета П-11 - П-13
внебюджетные 34055 4865 4865 4865 4865 4865 4865 4865 0 9730 24325
источники
6.1.12 Наружные сети п. м 2015 Администрация всего 43161 0 0 3060 20711 19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43161 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(водоотведения) гг. федерального подключения полез-
мкр. "П-14" г. бюджета вводимых в ного
Ноябрьска, в т.ч. эксплуатацию исполь-
ПИР средства 42315 3000 20305 19010 42315 0 0 объектов нового зования
окружного строительства обору-
бюджета или дования
реконструируемых
средства 846 60 406 380 846 0 0 объектов на
местного территории мкр.
бюджета П-14
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6.1.13 Наружные сети п. м 2014 Администрация всего 3896 0 20 3876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3896 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2015 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(водоотведения) гг. федерального подключения полез-
мкр. "П-15" г. бюджета вводимых в ного
Ноябрьска, в т.ч. эксплуатацию исполь-
ПИР средства 3820 20 3800 3820 0 0 объектов нового зования
окружного строительства обору-
бюджета или дования
реконструируемых
средства 76 76 76 0 0 объектов на
местного территории мкр.
бюджета П-15
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6.1.14 Наружные сети п. м 2014 Администрация всего 36705 0 952 2958 14382 18413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36705 0 0
инженерного - МО г.
обеспечения 2017 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Обеспечение Срок
(водоотведения) гг. федерального подключения полез-
мкр. "П-18" г. бюджета вводимых в ного
Ноябрьска, в т.ч. эксплуатацию исполь-
ПИР средства 35986 934 2900 14100 18052 35986 0 0 объектов нового зования
окружного строительства обору-
бюджета или дования
реконструируемых
средства 719 18 58 282 361 719 0 0 объектов на
местного территории мкр.
бюджета П-18
внебюджетные 0 0 0 0
источники
6.2 Реконструкция 2017 всего 148542 0 0 0 0 1500 2300 0 1064 1064 23769 23769 23769 23769 23769 23769 1500 28197 118845 - -
линейных объектов -
2027 средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Срок
гг. федерального полез-
бюджета ного
исполь-
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зования
окружного обору-
бюджета дования
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 148542 0 0 0 0 1500 2300 0 1064 1064 23769 23769 23769 23769 23769 23769 1500 28197 118845
источники
6.2.1 Перекладка сетей п. м 8000 2022 ОАО "ЭГН" всего 136230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22705 22705 22705 22705 22705 22705 0 22705 113525 - -
водоотведения, -
исчерпавших 2027 средства 0 0 0 0 Повышение Срок
ресурс, с гг. федерального надежности полез-
использованием бюджета работы системы ного
современных водоотведения, исполь-
материалов средства 0 0 0 0 улучшение зования
окружного качества обору-
бюджета предоставляемых дования
услуг
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 136230 22705 22705 22705 22705 22705 22705 0 22705 113525
источники
6.2.2 Соединение 1 1 2017 ОАО "ЭГН" всего 3800 0 0 0 0 1500 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 2300 0
коллекторов меро- -
канализации от прия- 2018 средства 0 0 0 0 Повышение Срок
мкр. "5" с тие гг. федерального надежности полез-
ликвидацией бюджета работы системы ного
КНС-3а водоотведения, исполь-
средства 0 0 0 0 улучшение зования
окружного качества обору-
бюджета предоставляемых дования
услуг
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 3800 1500 2300 1500 2300 0
источники
6.2.3 Перекладка сетей п. м 500 2020 ОАО "ВТВК" всего 8512 0 0 0 0 0 0 0 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 0 3192 5320 - -
водоотведения, -
исчерпавших 2027 средства 0 0 0 0 Повышение Срок
ресурс, с гг. федерального надежности полез-
использованием бюджета работы системы ного
современных водоотведения, исполь-
материалов средства 0 0 0 0 улучшение зования
окружного качества обору-
бюджета предоставляемых дования
услуг
средства 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 8512 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 0 3192 5320
источники
Итого по задаче 3 всего 757627 0 972 12448 56447 59857 81500 113621 59140 46516 54521 54521 54521 54521 54521 54521 129724 355298 272605 Итого экономия 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 370
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение платы 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 370
федерального за негативное
бюджета воздействие на
окружающую среду
средства 398990 0 954 9700 34405 37062 52646 87767 25522 33562 19562 19562 19562 19562 19562 19562 82121 219059 97810
окружного
бюджета
средства 17341 0 18 194 688 741 5000 10000 0 700 0 0 0 0 0 0 1641 15700 0
местного
бюджета
внебюджетные 341296 0 0 2554 21354 22054 23854 15854 33618 12254 34959 34959 34959 34959 34959 34959 45962 120539 174795
источники
ИТОГО всего 813227 0 972 12448 61447 64857 86500 128621 59140 46516 66521 68121 54521 54521 54521 54521 139724 387298 286205 Итого экономия 252779 0 0 0 0 4624 9248 13995 28114 28114 28114 28114 28114 28114 28114 28114 252779
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Экономия тыс. 5546 0 0 0 0 103 205 308 616 616 616 616 616 616 616 616 15713 0 0 0 0 291 582 873 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 5545,8 15713
федерального электроэнергии кВт
бюджета x ч
средства 398990 0 954 9700 34405 37062 52646 87767 25522 33562 19562 19562 19562 19562 19562 19562 82121 219059 97810 Экономия на чел. 315 0 0 0 0 6 12 18 35 35 35 35 35 35 35 35 233982 0 0 0 0 4333 8666 12999 25998 25998 25998 25998 25998 25998 25998 25998 315,0 233982
окружного оплате труда
бюджета
средства 17341 0 18 194 688 741 5000 10000 0 700 0 0 0 0 0 0 1641 15700 0 Снижение платы 3083 0 0 0 0 0 0 123 370 370 370 370 370 370 370 370 0,0 3083
местного за негативное
бюджета воздействие на
окружающую среду
внебюджетные 396896 0 0 2554 26354 27054 28854 30854 33618 12254 46959 48559 34959 34959 34959 34959 55962 152539 188395
источники
Приложение 7
к актуализированной Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
ПРОГРАММА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАХОРОНЕНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО
№ Наименование и Ед. Кол- Срок Ответственный Источники Объем финансирования, тыс. руб. Вид ожидаемого Ед. Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) Стои- Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. Совокупный Срок
п/п состав изм. во реа- исполнитель финанси- эффекта изм. мость эффект окупа-
мероприятий ли- рования ед. емости,
за- Всего 1 этап 2 этап 3 этап 1 2 этап 3 Все- 1 этап 2 этап 3 этап эф- Все- 1 этап 2 этап 3 этап в в лет
ции 2013 этап 2018 - этап го фекта го нату- стои-
- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2013 2022 2023 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 раль- мост-
2027 г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. - гг. - - г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. - г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. ном ном
гг. 2017 2027 2027 2027 выра- выра-
гг. гг. гг. гг. жении же-
(в нии,
сэко- тыс.
ном- руб.
лен-
ном
ре-
сур-
се)
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса
в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г.
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
1 Утверждение ед. 1 2016 Администрация всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Генеральной г. МО г.
схемы очистки Ноябрьск средства 0 0 0 0 Оптимизация
территорий федерального системы обращения
муниципального бюджета с отходами,
образования создание условий
город Ноябрьск средства 0 0 0 0 для повышения
окружного надежности и
бюджета качества
обращения с ТБО,
средства 0 0 0 0 снижение
местного негативного
бюджета воздействия на
окружающую среду,
внебюджетные 0 0 0 0 привлечение
источники внебюджетных
инвестиций в
сферу обращения с
отходами
Итого по задаче 2 всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
2 Завершение ед. 1 2013 Администрация всего 109169 0 0 0 0 0 0 109169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109169 0 - -
строительства - МО г.
полигона 2015 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение уровня Срок
промышленных и гг. федерального негативного полез-
бытовых бюджета воздействия на ного
отходов, г. окружающую среду исполь-
Ноябрьск средства 109169 109169 0 109169 0 и повышение зования
(устройство окружного уровня обору-
карт № 2, 3, 7, бюджета экологической дования
10, 13, 14; безопасности; (в
устройство средства 0 0 0 0 обеспечение зависи-
приямков и местного соответствия мости
кольцевого бюджета условий от
канала, захоронения объема
восстановление внебюджетные 0 0 0 0 (утилизации) ТБО захоро-
ограждения) источники экологическим, нения
санитарным и ТБО)
противопожарным
требованиям;
обеспечение
доступности
услуги по
утилизации ТБО
для потребителей;
увеличение
удельного веса
отходов,
направляемых на
использование и
обезвреживание, к
общему количеству
отходов
3 Приобретение ед. 1 2013 Администрация всего 7500 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 0 - -
уплотнителя ТБО - МО г.
"РЭМ-25" для 2014 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Продления срока Срок
уплотнения гг. федерального службы полигонов полез-
отходов на бюджета за счет лучшего ного
полигоне мкр. уплотнения при исполь-
Вынгапуровский средства 7125 7125 0 7125 0 закладке отходов; зования
окружного повышение уровня обору-
бюджета санитарной и дования
противопожарной
средства 375 375 0 375 0 безопасности
местного захоронения
бюджета отходов,
уменьшение
внебюджетные 0 0 0 0 вероятности
источники возгорания и
возможного вреда,
наносимого при
этом населению,
окружающей
природе и
животным;
уменьшение
объемов воды,
проникающей в
тело полигона, и
фильтрата в его
основание;
уменьшение и
равномерность
усадки
захороненной
массы отходов,
улучшение
механических
свойств участков,
занимаемых
полигонами, и
условий их
рекультивации
4 Приобретение ед. 1 2013 Администрация всего 351 0 0 0 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 - -
весов - МО г.
автомобильных 2014 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Соответствие Срок
ВСУ-Т30000-1В6 гг. федерального санитарным нормам полез-
для обеспечения бюджета и правилам; ного
полигона совершенствование исполь-
отходов в мкр. средства 333 333 0 333 0 системы учета зования
Вынгапуровский окружного отходов; реальная обору-
пунктом бюджета оценка уровня дования
весового заполняемости
контроля средства 18 18 0 18 0 полигона за счет
местного точного весового
бюджета контроля
внебюджетные 0 0 0 0
источники
5 Рекультивация ед. 1 2022 Администрация всего 17038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 2918 3014 3104 3200 3302 0 1500 15538 - - -
заполненных - МО г.
карт 2027 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Снижение
действующего гг. федерального экологического
полигона ТБО в бюджета ущерба, улучшение
г. Ноябрьске окружающей среды;
средства 14761 2772 2863 2949 3040 3137 0 0 14761 восстановление
окружного земель и возврат
бюджета их в
хозяйственный
средства 2277 1500 146 151 155 160 165 0 1500 777 оборот
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0
источники
Итого по задаче 3 всего 134058 0 0 0 0 0 7851 109169 0 0 1500 2918 3014 3104 3200 3302 0 118520 15538
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 131388 0 0 0 0 0 7458 109169 0 0 0 2772 2863 2949 3040 3137 0 116627 14761
окружного
бюджета
средства 2670 0 0 0 0 0 393 0 0 0 1500 146 151 155 160 165 0 1893 777
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
6 Издание и ед. 60000 2019 Администрация всего 1919 0 0 0 0 0 0 569 0 0 642 0 0 708 0 0 0 1211 708 - - -
распространение г., МО г.
буклетов 2022 Ноябрьск средства 0 0 0 0 Повышение
экологической г., федерального общественной
тематики (20 2025 бюджета активности
тыс. экз. в г. граждан путем
год) средства 0 0 0 0 вовлечения их в
окружного решение проблем
бюджета охраны окружающей
среды, повышение
средства 1919 569 642 708 0 1211 708 экологической
местного культуры
бюджета населения,
обеспечение
внебюджетные 0 0 0 0 населения
источники информацией в
области охраны
окружающей среды
Итого по задаче 5 всего 1919 0 0 0 0 0 0 569 0 0 642 0 0 708 0 0 0 1211 708
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружного
бюджета
средства 1919 0 0 0 0 0 0 569 0 0 642 0 0 708 0 0 0 1211 708
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
ИТОГО всего 135977 0 0 0 0 0 7851 109738 0 0 2142 2918 3014 3812 3200 3302 0 119731 16246
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федерального
бюджета
средства 131388 0 0 0 0 0 7458 109169 0 0 0 2772 2863 2949 3040 3137 0 116627 14761
окружного
бюджета
средства 4589 0 0 0 0 0 393 569 0 0 2142 146 151 863 160 165 0 3104 1485
местного
бюджета
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
------------------------------------------------------------------