Постановление Администрации МО город Салехард от 06.05.2015 N 203 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2015 г. № 203
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 2014 - 2016 ГОДАХ"
В целях уточнения программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах", утвержденной постановлением Администрации города Салехарда от 29 ноября 2013 года № 569, а также объемов бюджетных ассигнований на их реализацию, руководствуясь постановлением Администрации города Салехарда от 14 августа 2013 года № 386 "Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Салехард", Администрация муниципального образования город Салехард постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах", утвержденную постановлением Администрации города Салехарда от 29 ноября 2013 года № 569.
2. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете "Полярный круг".
3. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" (С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в системе Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.
Глава Администрации города
И.Л.КОНОНЕНКО
Утверждены
постановлением Администрации
города Салехарда
от 6 мая 2015 года № 203
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В 2014 - 2016 ГОДАХ"
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах", утвержденную постановлением Администрации города Салехарда от 29 ноября 2013 года № 569 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строки "Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы", "Подпрограммы" и "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями.
2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
3. Количество проведенных городских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на территории муниципального образования город Салехард.
4. Количество спортивных мероприятий за пределами города Салехарда, в которых приняли участие спортивные сборные города Салехарда
Подпрограммы
1. Подпрограмма "Салехард спортивный" на 2014 - 2016 годы"
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2016 годы"
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 339266 тыс. рублей, из них:
- за счет средств окружного бюджета - 4944 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2472 тыс. руб.;
2016 год - 2472 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета - 334322 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 109318 тыс. руб.;
2015 год - 117789 тыс. руб.;
2016 год - 107215 тыс. руб.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма "Салехард спортивный" на 2014 - 2016 годы" - 14132 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 2352 тыс. руб.;
- 2015 год - 7821 тыс. руб.;
- 2016 год - 3959 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2016 годы" - 325134 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 106966 тыс. руб.;
- 2015 год - 112440 тыс. руб.;
- 2016 год - 105728 тыс. руб.".
1.2. В разделе II Программы основные задачи подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
"Основными задачами Подпрограммы являются:
1. Осуществление контроля подведомственных учреждений в части обеспечения целевого использования бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год, а также средств, выделяемых подведомственным учреждениям в виде субсидий на основании соглашений, в том числе на возмещение затрат по исполнению муниципального задания, и иных субсидий в соответствии с условиями соглашений.
2. Принятие мер по сохранности контингента занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
3. Принятие мер по укомплектованности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности высококвалифицированными педагогическими работниками.
4. Совершенствование нормативной базы органа местного самоуправления по вопросам, отнесенным к ведению Управления.
5. Мониторинг и контроль качества оказания муниципальных услуг.".
1.3. В разделе III Программы таблицу 1 и таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
№ п/п
Наименование индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы
Единица измерения
Базовое значение
Значение показателя реализации программы в 2014 году
Значение показателя реализации программы в 2015 году
Значение показателя реализации программы в 2016 году
1.
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями
%
16,6
16,0
18,35
18,35
2.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
21,3
21,5
21,5
21,5
3.
Количество проведенных городских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на территории муниципального образования город Салехард
ед.
89
80
90
93
4.
Количество спортивных мероприятий за пределами города Салехарда, в которых приняли участие спортивные сборные города Салехарда
ед.
24
22
24
24
Таблица 2
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Формула расчета
Источник информации
1
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями
S = № * (С / 10000)
(S - площадь плоскостных спортивных сооружений; № - обеспеченность спортивными залами на 10000 человек населения; С - численность населения МО г. Салехард)
Данные годовой формы статистического отчета 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".
2
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
S = Чз / Чн * 100%
(Чз - количество человек, систематически занимающихся ФКиС;
Чн - общая численность населения МО г. Салехард)
3
Количество проведенных городских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на территории муниципального образования город Салехард
Абсолютный индикатор (количество мероприятий)
4
Количество спортивных мероприятий за пределами города Салехарда, в которых приняли участие спортивные сборные города Салехарда
Абсолютный индикатор (количество мероприятий)
1.4. Приложение к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 2014 - 2016 ГОДАХ"
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Объем финансирования
Финансирование (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах"
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
339266
109318
0
117789
2472
107215
2472
1.
Подпрограмма "Салехард спортивный" на 2014 - 2016 годы"
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
14132
2352
0
6472
1349
2610
1349
1.1.
Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Салехард
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
4302
913
0
1679
0
1710
0
1.2.
Обеспечение участия спортивных сборных команд города Салехарда в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за пределами города Салехард
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
1042
1042
0
0
0
0
0
1.3.
Обеспечение спортивных сборных команд города спортивной формой
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
600
0
0
300
0
300
0
1.4.
Организация прохождения медицинского осмотра членов сборных команд города
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
660
60
0
300
0
300
0
1.5.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
115
83
0
32
0
0
0
1.6.
Обеспечение наградной атрибутикой
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
854
254
0
300
0
300
0
1.7.
Приобретение и установка спортивной площадки
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
3861
0
0
3861
0
0
0
1.8.
Проведение окружных спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Салехард
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
2698
0
0
0
1349
0
1349
2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2016 годы"
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда, МКОУ ДОД "ДЮСШ", МАОУ ДОД СДЮСШОР
325134
106966
0
111317
1123
104605
1123
2.1.
Финансовое обеспечение выполнения полномочий управления по физической культуре и спорту
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
92069
32093
0
33054
0
26922
0
2.2.
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа"
МКОУ ДОД "ДЮСШ"
76594
25438
0
25868
0
25288
0
2.3.
Иные субсидии муниципальным учреждениям на осуществление расходов или возмещение затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"
МАОУ ДОД СДЮСШОР
154225
49435
0
52395
0
52395
0
2.4.
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности, в т.ч.:
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда, МКОУ ДОД "ДЮСШ"
2246
0
0
0
1123
0
1123
2.4.1
Выплата единовременных пособий при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
150
0
0
0
50
0
100
МКОУ ДОД "ДЮСШ"
50
0
0
0
50
0
0
2.4.2
Компенсационные выплаты на оздоровление работников
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда
1170
0
0
0
435
0
735
МКОУ ДОД "ДЮСШ"
300
0
0
0
300
0
0
2.4.3
Выплаты ежемесячных пособий молодым специалистам
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда"
288
0
0
0
0
0
288
МКОУ ДОД "ДЮСШ"
288
0
0
0
288
0
0".
1.5. Внести в подпрограмму "Салехард спортивный" на 2014 - 2016 годы к Программе (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы строки "Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2. Количество участников городских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на территории муниципального образования город Салехард.
3. Количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- рост числа участников муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий;
- увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;
- улучшение качества жизни и здоровья граждан";
1.5.2. в разделе I Подпрограммы:
- абзац шестнадцатый исключить;
- в абзаце двадцатом слова "до 50" заменить словами "до 24";
1.5.3. в разделе II Подпрограммы абзац первый пункта 3 исключить;
1.5.4. в разделе III Подпрограммы таблицу 1 и таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
№ п/п
Наименование индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение
Значение показателя реализации подпрограммы в 2014 году
Значение показателя реализации подпрограммы в 2015 году
Значение показателя реализации подпрограммы в 2016 году
1.
Подпрограмма "Салехард спортивный" на 2014 - 2016 годы
1.1.
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
10002
10500
10550
10600
1.2.
Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
чел.
4926
4594
5000
5050
1.3.
Количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
чел.
48
41
50
50
Таблица 2
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Формула расчета
Источник информации
1
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Абсолютный индикатор (количество человек)
Данные годовой формы статистического отчета 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
2
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город Салехард
Абсолютный индикатор (количество человек)
3
Количество человек, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
Абсолютный индикатор (количество человек)
Данные годовой формы статистического отчета 3-ФК";
1.5.5. в разделе V Подпрограммы абзац шестой исключить.
1.6. Внести в подпрограмму "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2016 годы" к Программе (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
1.6.1. в паспорте Подпрограммы строки "Задачи Подпрограммы", "Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы", "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Подпрограммы
1. Осуществление контроля подведомственных учреждений в части обеспечения целевого использования бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год, а также средств, выделяемых подведомственным учреждениям в виде субсидий на основании соглашений, в том числе на возмещение затрат по исполнению муниципального задания, и иных субсидий в соответствии с условиями соглашений.
2. Принятие мер по сохранности контингента занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
3. Принятие мер по укомплектованности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности высококвалифицированными педагогическими работниками.
4. Совершенствование нормативной базы органа местного самоуправления по вопросам, отнесенным к ведению Управления.
5. Мониторинг и контроль качества оказания муниципальных услуг
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств.
2. Доля сохранности контингента занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
3. Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование.
4. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию.
5. Общий уровень укомплектованности кадрами.
6. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам предоставления.
7. Удельный вес согласованных проектов нормативных правовых актов органа местного самоуправления, инициатором которых являлось управление по физической культуре и спорту Администрации города от общего количества подготовленных управлением по физической культуре и спорту Администрации города.
8. Рейтинг финансового менеджмента
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 325134 тыс. рублей, из них:
- за счет средств окружного бюджета - 2246 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год - 1123 тыс. руб.;
- 2016 год - 1123 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета - 322888 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 106966 тыс. руб.;
- 2015 год - 111317 тыс. руб.;
- 2016 год - 104605 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
- отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств управлением по физической культуре и спорту Администрации города и учреждениями, подведомственными ему;
- увеличение доли сохранности контингента занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- увеличение доли тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование к общему количеству тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы;
- увеличение доли педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, к общему количеству педагогических работников учреждений;
- увеличение общего уровня укомплектованности кадрами;
- достижение соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам предоставления;
- повышение ответственности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;
- повышение рейтинговой оценки качества финансового менеджмента";
1.6.2. в разделе III Подпрограммы таблицу 1 и таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
№ п/п
Наименование индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы
Ед. изм.
Базовое значение (ожидаемое значение показателя в 2013 году)
Значение показателя реализации программы в 2014 году
Значение показателя реализации программы в 2015 году
Значение показателя реализации программы в 2016 году
1.
Отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств
ед.
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Доля сохранности контингента занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
%
96
97
99
100
3.
Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование
%
84
75
80
90
4.
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
%
36
36
40
50
5.
Общий уровень укомплектованности кадрами
%
73
77
85
100
6.
Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам предоставления
к-т
0,9
0,9
1
1
7.
Удельный вес согласованных проектов нормативных правовых актов органа местного самоуправления, инициатором которых являлось управление по физической культуре и спорту Администрации города от общего количества подготовленных управлением по физической культуре и спорту Администрации города
%
100
100
100
100
8.
Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента
балл
2,9
2,75
3,1
3,2
Таблица 2
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Формула расчета
Источник информации
1
Отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств
Абсолютный индикатор (количество человек)
Акты проверок
2
Доля сохранности контингента занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель выражается в % отношении количества занимающихся в спортивной школе на конец учебного года к количеству занимающихся на начало учебного года
Журналы проведения занятий
3
Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование
Показатель выражается в % отношении количества тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование, к общему количеству тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы
Отчет о выполнении муниципального задания
4
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
Показатель выражается в % отношении количества педагогических работников, имеющих квалификационные категории, к общему количеству педагогических работников учреждения
Отчет о выполнении муниципального задания
5
Общий уровень укомплектованности кадрами
Показатель выражается в % отношении фактического количества тренеров-преподавателей к их общему количеству по штатному расписанию
Штатные расписания, тарификационные списки
6
Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам предоставления
Расчет данного показателя производится ежегодно в соответствии с постановлением Администрации города от 26.09.2012 № 472
Ведомость оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам предоставления
7
Удельный вес согласованных проектов нормативных правовых актов органа местного самоуправления, инициатором которых являлось управление по физической культуре и спорту Администрации города от общего количества подготовленных управлением по физической культуре и спорту Администрации города
НПА = О / С * 100%
(О - общее количество нормативных правовых актов, инициатором которых являлось УФКиС Администрации г. Салехарда; С - количество согласованных нормативных правовых актов, инициатором которых являлось УФКиС Администрации г. Салехарда)
Оперативные данные административно-правового отдела УФКиС Администрации г. Салехарда
8
Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента
Абсолютный показатель
Сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета города Салехарда по качеству финансового менеджмента";
1.6.3. Раздел VI Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы и прочие мероприятия на 2014 - 2016 годы" позволит к 2016 году:
1. Не допустить фактов нецелевого использования бюджетных средств управлением по физической культуре и спорту Администрации города и учреждениями, подведомственными ему.
2. Увеличить долю сохранности контингента занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
3. Увеличить долю тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование к общему количеству тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы.
4. Увеличить долю педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, к общему количеству педагогических работников учреждений.
5. Увеличить общий уровень укомплектованности кадрами.
6. Достигнуть соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам предоставления.
7. Повысить ответственность руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.
8. Повысить рейтинговую оценку качества финансового менеджмента.".
------------------------------------------------------------------