Постановление Правительства ЯНАО от 03.07.2015 N 605-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2015 г. № 605-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО "Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
И.Б.СОКОЛОВА
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 3 июля 2015 года № 605-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Государственной программы
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения
";
1.2. позицию, касающуюся программно-целевых инструментов Государственной программы, признать утратившей силу;
1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 48249378
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 48249378
(в том числе средства федерального бюджета - 1414881)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 78206638
2014 год - 9749540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
9749540
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 5431279
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
5431279
(в том числе средства федерального бюджета - 392047)
3419837
(средства Тюменской области)
2016 год - 7425435
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
7425435
(в том числе средства федерального бюджета - 372898)
3923243
(средства Тюменской области)
2017 год - 6898233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
6898233
(в том числе средства федерального бюджета - 649936)
28726301
(в том числе средства Тюменской области - 4482901, средства федерального бюджета - 24243400)
2018 год - 6248297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
6248297
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
28979579
(в том числе средства Тюменской области - 4140436, средства федерального бюджета - 24839143)
2019 год - 6248297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
6248297
(в том числе средства федерального - бюджета 0)
12817835
(в том числе средства Тюменской области - 193692, средства федерального бюджета - 12684143)
2020 год - 6248297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
6248297
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
339843
(средства федерального бюджета)
";
1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания:
"- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,958 км".
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
"Структура Государственной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Государственной программы предусмотрена реализация 8 подпрограмм, в том числе:
1. Развитие аэропортов на территории автономного округа.
2. Дорожный фонд автономного округа.
3. Дорожное хозяйство.
4. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе.
5. Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе.
6. Воздушный и водный транспорт.
7. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.
8. Обеспечение реализации Государственной программы.
Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития региона и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Государственной программы.
Структура Государственной программы приведена в приложении № 1 к Государственной программе.
Финансирование мероприятий Государственной программы в 2014 году будет осуществляться согласно приложению № 3 к Государственной программе.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1092-П.".
3. Методику расчета показателей Государственной программы раздела III дополнить таблицами 10 - 11 следующего содержания:
"Таблица 10
10. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пввод = Прег.стр. + Прег.рек. + Пмест.стр. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства и реконструкции
Прег.стр. + Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства и реконструкции
Пмест.стр. + Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности "Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (форма № 1-ФД) и "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 11
11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Птэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Прег.тэп.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Пмест.тэп.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (форма № 3-ДГ (мо))
".
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Условия предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, отражены в разделе IV подпрограмм № № 1, 2, 3, 4, 5.".
5. В подпрограмме "Развитие аэропортов на территории автономного округа":
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 - 1111407
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1111407
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 1022707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1022707
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 88700
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
88700
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального - бюджета 0)
";
5.2. в разделе II:
5.2.1. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В 2015 году запланировано приобретение рентгенотелевизионной досмотровой установки и стационарного арочного металлодетектора.";
5.2.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1111407
1022707
88700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1010700
1007000
3700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
3700
0
3700
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
100707
15707
85000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
100707
15707
85000
0
0
0
0
0
Центральный аппарат <*>
63340
13414
8321
8321
8321
8321
8321
8321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1107707
1022707
85000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1007000
1007000
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
100707
15707
85000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
100707
15707
85000
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта "Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1007000
1007000
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85200
200
85000
0
0
0
0
0
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4763
4763
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО "Аэропорт Тарко-Сале", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1980
1980
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО "Аэропорт Тарко-Сале", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2100
2100
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО "Аэропорты Мангазеи", с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6564
6564
0
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
2.2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
3700
0
3700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
3700
0
3700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
3700
0
3700
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).";
5.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
В рамках мероприятия 1.1 "Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты" может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа.".
6. В подпрограмме "Дорожный фонд автономного округа":
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
"- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения";
6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 - 15019180
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 15019180
(в том числе средства федерального бюджета - 1414881)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 1949808
2014 год - 2779719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2779719
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 2194649
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2194649
(в том числе средства федерального бюджета - 392047)
2016 год - 2406848
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2406848
(в том числе средства федерального бюджета - 372898)
2017 год - 2086850
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
2396943
(в том числе средства федерального бюджета - 649936)
2018 год - 1747007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1747007
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
649936
2019 год - 1747007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1747007
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
649936
2020 год - 1747007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1747007
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
649936
";
6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году достигнет 2,85;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1316,32 м погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км
";
6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
15019180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
Средства окружного бюджета
13604299
2779719
1802602
2033950
1747007
1747007
1747007
1747007
Средства федерального бюджета
1414881
0
392047
372898
649936
0
0
0
Средства федерального бюджета <***>
1949808
0
0
0
0
649936
649936
649936
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
15019180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
14042726
2513933
2084716
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
Центральный аппарат <*>
145614
20802
20802
20802
20802
20802
20802
20802
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10546792
2061112
1440587
1627369
1354431
1354431
1354431
1354431
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10546792
2061112
1440587
1627369
1354431
1354431
1354431
1354431
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
10546792
2061112
1440587
1627369
1354431
1354431
1354431
1354431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
10058757
1794043
1393371
1453619
1354431
1354431
1354431
1354431
1.1.1.1.
Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский
1353955
275302
175753
196864
176509
176509
176509
176509
1.1.1.2.
Сургут - Салехард, участок Объезд г. Губкинский
48361
9629
6345
7079
6327
6327
6327
6327
1.1.1.3.
Сургут - Салехард, участок Губкинский - Пурпе
121441
23970
15892
18391
15797
15797
15797
15797
1.1.1.4.
Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск
592724
117633
77969
87522
77400
77400
77400
77400
1.1.1.5.
Сургут - Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
41286
8237
5344
6057
5412
5412
5412
5412
1.1.1.6.
Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево
868730
172012
112407
131575
113184
113184
113184
113184
1.1.1.7.
Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой
428304
83366
54744
60926
57317
57317
57317
57317
1.1.1.8.
Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой - ж/д. ст. Ныда
202607
39679
25294
29174
27115
27115
27115
27115
1.1.1.9.
Сургут - Салехард, участок ж/д. ст. Ныда - Пангоды
329289
65159
45010
47908
42803
42803
42803
42803
1.1.1.10.
Сургут - Салехард, участок Пангоды - Правохеттинский
506370
100238
66078
76670
65846
65846
65846
65846
1.1.1.11.
Сургут - Салехард, участок Правохеттинский - Старый Надым
236697
47033
30740
35336
30897
30897
30897
30897
1.1.1.12.
Сургут - Салехард, участок Старый Надым - Надым
411898
74211
49447
63448
56198
56198
56198
56198
1.1.1.13.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард
209945
41676
27758
30991
27380
27380
27380
27380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
311994
44329
29838
51999
46457
46457
46457
46457
1.1.1.15.
Ноябрьск - Вынгапуровский
502111
99739
65300
74620
65613
65613
65613
65613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
353137
70012
47373
51544
46052
46052
46052
46052
1.1.1.17.
Тарко-Сале - Пурпе
551774
108636
70941
81689
72627
72627
72627
72627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
92492
18288
11886
13782
12134
12134
12134
12134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
15361
3051
1973
2321
2004
2004
2004
2004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
33751
6631
4317
4875
4482
4482
4482
4482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
64902
12858
8361
9455
8557
8557
8557
8557
1.1.1.22.
Салехард - Аэропорт
90620
17991
11684
13229
11929
11929
11929
11929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
21551
4332
2650
3185
2846
2846
2846
2846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
13644
2760
1599
2029
1814
1814
1814
1814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
14115
2854
1663
2098
1875
1875
1875
1875
1.1.1.26.
Лабытнанги - Харп
180248
35481
23703
26088
23744
23744
23744
23744
1.1.1.27.
Салехард - Лабытнанги
211495
47163
31446
29054
25958
25958
25958
25958
1.1.1.28.
Салехард - Надым
633179
76037
71775
89687
98920
98920
98920
98920
1.1.1.29.
Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале
458220
53319
68388
62181
68583
68583
68583
68583
1.1.1.30.
Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО)
671032
84446
99075
90083
99357
99357
99357
99357
1.1.1.31.
Уренгой - Красноселькуп
358896
32847
35114
53759
59294
59294
59294
59294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16124
15124
1000
0
0
0
0
0
1.1.1.33.
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
112504
0
112504
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
368138
188388
6000
173750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги - Харп, км 11,500 - км 34,060
151715
151715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск
36673
36673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3.
Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский
126350
0
3000
123350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск
36673
36673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево
53400
3000
50400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
6341
500
5841
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги - Харп, км 11,5 - 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
6341
500
5841
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
113556
78181
35375
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск
11900
11900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги - Харп
44635
44635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут - Салехард, участок Губкинский - Пурпе
12245
12245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко-Сале - Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Аксарка"
44776
9401
35375
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
1533205
233587
216603
216603
216603
216603
216603
216603
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1533205
233587
216603
216603
216603
216603
216603
216603
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
1533205
233587
216603
216603
216603
216603
216603
216603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
569570,9
0
184897,9
74580
310093
0
0
0
Средства федерального бюджета
569570,9
0
184897,9
74580
310093
0
0
0
Средства федерального бюджета <***>
930279
0
0
0
0
310093
310093
310093
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
569570,9
0
184897,9
74580
310093
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
569570,9
0
184897,9
74580
310093
0
0
0
1.3.1.
Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Аксарка"
93905,3
0
93905,3
0
0
0
0
0
1.3.2.
Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
475665,6
0
90992,6
74580
310093
0
0
0
1.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
845310,1
0
207149,1
298318
339843
0
0
0
Средства федерального бюджета
845310,1
0
207149,1
298318
339843
0
0
0
Средства федерального бюджета <***>
1019529
0
0
0
0
339843
339843
339843
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
845310,1
0
207149,1
298318
339843
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
845310,1
0
207149,1
298318
339843
0
0
0
1.4.1.
Строительство автомобильной дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 - км 1120"
207149,1
0
207149,1
298318
339843
0
0
0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
435067
186615
17413
61163
42469
42469
42469
42469
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
435067
186615
17413
61163
42469
42469
42469
42469
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
435067
186615
17413
61163
42469
42469
42469
42469
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
59938
5000
10000
22469
22469
0
0
0
2.1.2.
Сургут - Салехард, участок Старый Надым - Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25000
25000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги - Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
1850
1850
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут - Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46000
3000
3000
20000
20000
0
0
0
2.1.5.
Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
15059
7000
1498
6561
0
0
0
0
2.1.6.
Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24813
9765
2915
12133
0
0
0
0
2.1.7.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1120 - км 1191
135000
135000
0
0
0
0
0
0
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" на уставную деятельность
1400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" на уставную деятельность
1400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
112781
32619
18066
8272
13456
13456
13456
13456
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
112781
32619
18066
8272
13456
13456
13456
13456
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
112781
32619
18066
8272
13456
13456
13456
13456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40634
15334
4100
3200
4500
4500
4500
4500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
54282
11674
12006
3322
6820
6820
6820
6820
2.3.3.
Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
8280
1236
1100
1000
1236
1236
1236
1236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9585
4375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
848454
138986
109733
120343
119848
119848
119848
119848
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
848454
138986
109733
120343
119848
119848
119848
119848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги "Южно-Русское месторождение - с. Красноселькуп, в том числе ПИР"
398910
138986
79733
90343
89848
0
0
0
2.4.2.
Автомобильная дорога месторождение "Медвежье" - Сандибинское месторождение - Ныда
90000
30000
30000
30000
0
0
0
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126600
126600
0
0
0
0
0
0
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская, дом № 14
26600
26600
0
0
0
0
0
0
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100000
100000
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
<***> Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.";
6.3. в разделе III:
6.3.1. в таблице 5 слова "5. Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, в муниципальных образованиях" заменить словами "5. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом";
6.3.2. дополнить таблицей 6 следующего содержания:
"Таблица 6
6. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
Дсод = Lн / L x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев по каждой автодороге
Lн,
L
Значение показателя стремится к значению, равному 100%, является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" на основании фактического исполнения государственных контрактов по содержанию автодорог
";
6.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
В рамках мероприятия 2.4 "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования" может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа.
По мероприятию 2.5 "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.
Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.
Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;
б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов, в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.
Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа - городе Салехарде:
межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:
Ср = (Со - Ссо) / 3,
где:
Со - объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Ссо - объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов , определяется по формуле:
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог , определяется по формуле:
где:
- объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года;
- объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;
- объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;
- объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог , определяется по формуле:
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов , определяется по формуле:
где:
- объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
L - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01 января текущего года.
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Государственной программы приведены справочно в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.".
7. В подпрограмме "Дорожное хозяйство":
7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 3
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
";
7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 - 21531307
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 21531307
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 77187109
2014 год - 3744191
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
3744191
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 1337921
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1337921
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
3419837
(средства Тюменской области)
2016 год - 3289839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
3289839
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
3923243
(средства Тюменской области)
2017 год - 3289839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
3289839
(в том числе средства федерального бюджета 0)
28726301
(в том числе средства Тюменской области - 4482901, средства федерального бюджета - 24243400)
2018 год - 3289839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
3289839
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
28639736
(в том числе средства Тюменской области - 4140436, средства федерального бюджета - 24499300)
2019 год - 3289839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
3289839
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
12477992
(в том числе средства Тюменской области - 193692, средства федерального бюджета - 12284300)
2020 год - 3289839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
3289839
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
";
7.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 по 2020 год составит 251,263 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2680,555 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 по 2020 годы достигнет 100%
";
7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
21531307
3744191
1337921
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
Средства окружного бюджета
21531307
3744191
1337921
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
Средства Тюменской области <***>
16160109
0
3419837
3923243
4482901
4140436
193692
0
Средства федерального бюджета <***>
61027000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
23499811
3742491
3308125
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
14853047
2738761
2034286
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
Соисполнитель Подпрограммы 3 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
65782
1700
64082
0
0
0
0
0
Центральный аппарат <*>
162044
36002
26002
26002
26002
16012
16012
16012
1.
"Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"
10834313
2700413
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Средства окружного бюджета
10834313
2700413
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Средства Тюменской области <***>
16160109
0
3419837
3923243
4482901
4140436
193692
0
Средства федерального бюджета <***>
61027000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10834313
2700413
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
10834313
2700413
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
10764313
2630413
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Средства окружного бюджета
10764313
2630413
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Средства Тюменской области <***>
12891423
0
3419837
3767661
2052251
3651674
0
0
Средства федерального бюджета <***>
61027000
0
0
24243400
24499300
12284300
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
12798599
2630413
2034286
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
12798599
2630413
2034286
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
1.1.1.1.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 - км 1120
212695
212695
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
212695
212695
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
1152112
0
0
691215
460897
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1120 - км 1191
975000
975000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
975000
975000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1191 - км 1241
1442718
1442718
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1442718
1442718
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
1865354
0
538960
376290
1026697
1135419
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда
8133900
0
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Средства окружного бюджета
8133900
0
0
2016000
2016000
2016000
2016000
69900
Средства федерального бюджета <***>
61027000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
1.1.1.5.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1241 - км 1291
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
655184
0
655184
0
0
0
0
0
1.1.1.6.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1000 - км 1060
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
10925498
0
1923991
2951056
2807248
0
0
0
1.1.1.7.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард. Многофункциональный пункт контроля
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
35000
0
8000
27000
0
0
0
0
1.1.1.8.
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
15000
0
2000
13000
0
0
0
0
1.1.1.9.
Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
390551
0
85551
95000
100000
110000
0
0
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70000
70000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70000
70000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
3637665
0
0
0
548956
2895017
193692
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
70000
70000
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
70000
70000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут - Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды
70000
70000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70000
70000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области <***>
3637665
0
0
0
548956
2895017
193692
0
2.
"Государственная поддержка дорожного хозяйства"
10696994
1043778
1337921
1273839
1273839
1273839
1273839
3219939
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10631212
1042078
1273839
1273839
1273839
1273839
1273839
3219939
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
1984448
38348
0
0
0
0
0
1946100
Соисполнитель Подпрограммы 3 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65782
1700
64082
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
666912
602830
64082
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
601130
601130
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65782
1700
64082
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы
12000
12000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль
110885
110885
0
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль
43715
43715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль
16593
16593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта "Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль
28491
28491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта "Тротуар вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная - ул. Гагарина в г. Лабытнанги", в том числе строительный контроль
15346
15346
0
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181100
181100
0
0
0
0
0
0
2.1.1.8.
Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале
10000
10000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.9.
Реконструкция улично-дорожной сети село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150000
150000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33000
33000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
65782
1700
64082
0
0
0
0
0
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1984448
38348
0
0
0
0
0
1946100
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1984448
38348
0
0
0
0
0
1946100
Подведомственное государственное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
1984448
38348
0
0
0
0
0
1946100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
875588
29488
0
0
0
0
0
846100
2.2.1.1.1.
Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский
860818
14718
0
0
0
0
0
846100
2.2.1.1.2.
Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево
1114770
14770
0
0
0
0
0
1100000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8860
8860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8860
8860
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
418391
390000
28391
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
418391
390000
28391
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231000
231000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)
19000
19000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября - ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ - полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО - полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина - ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таежный, ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140000
140000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.4.
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
28391
0
28391
0
0
0
0
0
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12600
12600
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12600
12600
0
0
0
0
0
0
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в м/р № № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12600
12600
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7614643
0
1245448
1273839
1273839
1273839
1273839
1273839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7614643
0
1245448
1273839
1273839
1273839
1273839
1273839
2.2.4.1.
Город Салехард
580698
0
193566
193566
193566
0
0
0
2.2.4.2.
Город Лабытнанги
388119
0
129373
129373
129373
0
0
0
2.2.4.3.
Город Новый Уренгой
695583
0
231861
231861
231861
0
0
0
2.2.4.4.
Город Ноябрьск
682155
0
227385
227385
227385
0
0
0
2.2.4.5.
Город Муравленко
283224
0
94408
94408
94408
0
0
0
2.2.4.6.
Город Губкинский
288363
0
96121
96121
96121
0
0
0
2.2.4.7.
Надымский район
102924
0
34308
34308
34308
0
0
0
2.2.4.8.
Шурышкарский район
85327
0
9515
37906
37906
0
0
0
2.2.4.9.
Приуральский район
98154
0
32718
32718
32718
0
0
0
2.2.4.10.
Ямальский район
80703
0
26901
26901
26901
0
0
0
2.2.4.11.
Тазовский район
100824
0
33608
33608
33608
0
0
0
2.2.4.12.
Пуровский район
313017
0
104339
104339
104339
0
0
0
2.2.4.13.
Красноселькупский район
94035
0
31345
31345
31345
0
0
0
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
<***> Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.";
7.3. в разделе III:
7.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе. Перечень и значения целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в Государственную программу, приведены в справочном приложении № 4 к Государственной программе.
Обеспечение удвоения строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального значения) и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Сургут - Салехард участка Надым - Салехард, а также за счет реконструкции автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды (справочное приложение № 5 к Государственной программе). Отчеты о достижении целевых показателей и расходах, направленных на реализацию программы субъекта Российской Федерации (справочные приложения № № 6, 7 к Государственной программе).";
7.3.2. таблицы 2, 3 признать утратившими силу;
7.3.3. таблицы 8, 9 признать утратившими силу;
7.3.4. таблицу 12 признать утратившей силу;
7.3.5. дополнить таблицами 13 - 16 следующего содержания:
"Таблица 13
13. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.стр. + Пмест.стр.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате строительства
Прег.стр.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства
Пмест.стр.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности "Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (форма 1-ФД) и "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 14
14. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
Алгоритм формирования показателя
Па/д = Прег. + Пмест.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Прег.
Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пмест.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 15
15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.рек. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате реконструкции
Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог - государственным казенным учреждением "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" на основании статистической отчетности "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности "Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (форма № 1-ФД) и "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 16
16. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, к общей протяженности дорог, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
Дсод = Lн / L x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность дорог с уровнем содержания, равным или превышающим установленный уровень, принимается как среднеарифметическое значение за 12 месяцев по каждой автодороге
Lн,
L
Значение показателя стремится к установленному значению - является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов на основании отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, а также о достижении установленных значений показателей результативности использования субсидий (в рамках исполнения соглашений)
";
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
В рамках мероприятия 2.1.1 "Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения" может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, устанавливающими порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, а также правила формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа.
По мероприятиям 2.2.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения", 2.2.2 "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", 2.2.3 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним", 2.2.4 "Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" может осуществляться предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности.
Перечень работ, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, приведен в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.
Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной на очередной финансовый год и плановый период в форме правового акта муниципального образования муниципальной программы, предусматривающей финансирование из средств бюджета муниципального образования объектов, на которые направляются субсидии, с указанием перечня объектов дорожной деятельности, объемов финансирования по каждому объекту и показателей результативности использования субсидии, установленных порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности;
б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на финансирование объектов в размере не менее 5% от размера годового объема бюджетных ассигнований, выделяемых на эти объекты.
Методика расчета субсидий местным бюджетам на объекты капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах; объекты содержания приоритетных маршрутов в административном центре автономного округа - городе Салехарде:
межбюджетные субсидии, предоставляемые в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности, распределяются в приоритетном порядке на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов (Ср), определяется по формуле:
Ср = (Со - Ссо) / 3,
где:
Со - объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Ссо - объем субсидий, предоставляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в очередном финансовом году и плановом периоде.
Объем субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и дворовых территорий многоквартирных домов , определяется по формуле:
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году и плановом периоде бюджету i-го муниципального образования (за исключением муниципального образования город Салехард) на содержание автомобильных дорог , определяется по формуле:
где:
- объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года;
- объем субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов. Объем субсидии, предоставляемой в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов, установлен в сумме 41 000 тыс. руб.;
- объем субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года, за исключением объема ассигнований, распределяемых в ходе исполнения окружного бюджета;
- объем субсидии, предоставленной в текущем финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание приоритетных маршрутов согласно закону об окружном бюджете, по состоянию на 01 января текущего года.
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету муниципального образования город Салехард на содержание автомобильных дорог , определяется по формуле:
Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов , определяется по формуле:
где:
- объем межбюджетных субсидий, предоставляемых в очередном финансовом году на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов согласно закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
L - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го муниципального образования.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования должна подтверждаться формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01 января текущего года.".
8. В подпрограмме "Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе (2012 - 2020 годы)":
8.1. наименование изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА
ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ";
8.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 - 146829
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 146829
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 146403
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
146403
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 426
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
426
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
".
9. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 - 108215
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 108215
(в том числе средства федерального бюджета - )
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 11273
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
11273
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 16157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
16157
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 16157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
16157
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 16157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
16157
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 16157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
16157
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 16157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
16157
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 16157
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
16157
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
".
10. В подпрограмме "Воздушный и водный транспорт":
10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 - 8878463
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 8878463
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2014 год - 1799014
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1799014
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 1580604
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1580604
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 1499769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
1499769
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 999769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
999769
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 999769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
999769
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 999769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
999769
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 999769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
999769
(в том числе средства федерального бюджета - )
";
10.2. в разделе II:
10.2.1. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6-1
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
8878463
1799014
1580604
1499769
999769
999769
999769
999769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
8212965
1134351
1579769
1499769
999769
999769
999769
999769
Подведомственное государственное казенное учреждение (далее - ГКУ) "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
8212965
1134351
1579769
1499769
999769
999769
999769
999769
Соисполнитель Подпрограммы 6 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
665498
664663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
665498
664663
835
0
0
0
0
0
Центральный аппарат <*>
241297
35902
35436
35902
35436
27111
26645
44865
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2333185
321643
335257
335257
335257
335257
335257
335257
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
2333185
321643
335257
335257
335257
335257
335257
335257
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
2333185
321643
335257
335257
335257
335257
335257
335257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам - всего, в том числе по линиям
1498590
209094
214916
214916
214916
214916
214916
214916
1.1.1.1.
Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым-Мыс и обратно
113806
5104
18117
18117
18117
18117
18117
18117
1.1.1.2.
Салехард - Катравож и обратно
35384
4190
5199
5199
5199
5199
5199
5199
1.1.1.3.
Салехард - Шурышкары - Мужи и обратно
127710
20436
17879
17879
17879
17879
17879
17879
1.1.1.4.
Салехард - Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
446359
62299
64010
64010
64010
64010
64010
64010
1.1.1.5.
Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале - Кутопьюган - Ныда - Новый Порт - Антипаюта и обратно
775331
117065
109711
109711
109711
109711
109711
109711
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард - Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
40927
8881
5341
5341
5341
5341
5341
5341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
793668
103668
115000
115000
115000
115000
115000
115000
1.1.3.1.
Омск - Тобольск - Салехард и обратно
654068
84068
95000
95000
95000
95000
95000
95000
1.1.3.2.
Березово - Салехард - Мужи и обратно
139600
19600
20000
20000
20000
20000
20000
20000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
615458
70808
90775
90775
90775
90775
90775
90775
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
615458
70808
90775
90775
90775
90775
90775
90775
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
615458
70808
90775
90775
90775
90775
90775
90775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309646
43696
44325
44325
44325
44325
44325
44325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305812
27112
46450
46450
46450
46450
46450
46450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству "Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути" на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8889
357
1422
1422
1422
1422
1422
1422
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
8889
357
1422
1422
1422
1422
1422
1422
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
8889
357
1422
1422
1422
1422
1422
1422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
218
218
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
218
218
0
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
218
218
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
4378986
646304
955495
955495
455495
455399
455399
455399
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
4378986
646304
955495
955495
455495
455399
455399
455399
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
4378986
646304
955495
955495
455495
455399
455399
455399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1935274
252304
280495
280495
280495
280495
280495
280495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2443712
394000
675000
675000
175000
174904
174904
174904
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
496272
53712
73712
73712
73712
73808
73808
73808
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
496272
53712
73712
73712
73712
73808
73808
73808
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
496272
53712
73712
73712
73712
73808
73808
73808
1.7.1.
ОАО "Аэропорт Салехард"
4642
4642
0
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО "Надымское авиапредприятие"
229284
22482
34467
34467
34467
34467
34467
34467
1.7.3.
ГУП ЯНАО "Аэропорты Мангазеи"
262052
26294
39245
39245
39245
39341
39341
39341
1.7.4.
ГУП ЯНАО "Аэропорт Тарко-Сале"
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
299782
41284
43083
43083
43083
43083
43083
43083
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
299782
41284
43083
43083
43083
43083
43083
43083
1.9.
Приобретение двух пассажирских теплоходов
80000
0
80000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
80000
0
80000
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
80000
0
80000
0
0
0
0
0
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
665498
664663
835
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 6 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
665498
664663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
665498
664663
835
0
0
0
0
0
1.10.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
665498
664663
835
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).";
10.2.2. в пункте 8 таблицы 6-2 слово "Горки" исключить.
11. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 - 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 0
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)
".
12. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 - 1453977
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1453977
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 246233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
246233
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2015 год - 212822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
212822
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2016 год - 212822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
212822
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2017 год - 195525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
195525
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2018 год - 195525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
195525
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2019 год - 195525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
195525
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
2020 год - 195525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
195525
(в том числе средства федерального бюджета - 0)
".
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 3 июля 2015 года № 605-П)
СТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
48249378
9749540
5431279
7425435
6898233
6248297
6248297
6248297
2
Средства окружного бюджета
48249378
9749540
5039232
7052537
6248297
6248297
6248297
6248297
3
Средства федерального бюджета
1414881
0
392047
372898
649936
0
0
0
4
Средства Тюменской области <***>
16160109
0
3419837
3923243
4482901
4140436
193692
0
5
Средства федерального бюджета <***>
62976808
0
0
0
24243400
25149236
12934236
649936
6
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
48489964
8792258
7196652
7306865
6788169
6135324
6136998
6133698
7
Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
28919975
5255575
4124002
4307305
4297895
3645050
3646724
3643424
8
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
8216665
1134351
1583469
1499769
999769
999769
999769
999769
9
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
978816
828473
150343
0
0
0
0
0
10
Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
913034
826773
86261
0
0
0
0
0
11
Соисполнитель - департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67424
7875
10618
10618
10618
9000
8045
10650
12
Соисполнитель - департамент образования автономного округа (всего)
4479
517
539
539
539
550
550
1245
13
Соисполнитель - департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
14
Соисполнитель - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730871
120417
107413
107413
98907
98907
98907
98907
15
Подпрограмма 1
1111407
1022707
88700
0
0
0
0
0
16
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1010700
1007000
3700
0
0
0
0
0
17
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
3700
0
3700
0
0
0
0
0
18
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
100707
15707
85000
0
0
0
0
0
19
Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
100707
15707
85000
0
0
0
0
0
20
Подпрограмма 2 (всего)
15019180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
21
Средства окружного бюджета
13604299
2779719
1802602
2033950
1747007
1747007
1747007
1747007
22
Средства федерального бюджета
1414881
0
392047
372898
649936
0
0
0
23
Средства федерального бюджета <***>
1949808
0
0
0
0
649936
649936
649936
24
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
15019180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
25
Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
14042726
2513933
2084716
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
26
Подпрограмма 3
21531307
3744191
1337921
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
27
Средства окружного бюджета
21531307
3744191
1337921
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
28
Средства Тюменской области <***>
16160109
0
3419837
3923243
4482901
4140436
193692
0
29
Средства федерального бюджета <***>
61027000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
30
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
23499811
3742491
3308125
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
31
Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
14853047
2738761
2034286
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
32
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65782
1700
64082
33
Подпрограмма 4
146829
146403
426
0
0
0
0
0
34
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
146829
146403
426
35
Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
146829
146403
426
36
Подпрограмма 5
108215
11273
16157
16157
16157
16157
16157
16157
37
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
24202
2881
5000
5000
5000
2091
3765
465
38
Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
24202
2881
5000
5000
5000
2091
3765
465
39
Соисполнитель - департамент образования автономного округа
4479
517
539
539
539
550
550
1245
40
Соисполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
12110
0
0
0
4516
3797
3797
41
Соисполнитель - департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67424
7875
10618
10618
10618
9000
8045
10650
42
Подпрограмма 6
8878463
1799014
1580604
1499769
999769
999769
999769
999769
43
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
8212965
1134351
1579769
1499769
999769
999769
999769
999769
44
Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа"
8212965
1134351
1579769
1499769
999769
999769
999769
999769
45
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
665498
664663
835
0
0
0
0
0
46
Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
665498
664663
835
0
0
0
0
0
47
Подпрограмма 8
1453977
246233
212822
212822
195525
195525
195525
195525
48
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
723106
125816
105409
105409
96618
96618
96618
96618
49
Соисполнитель - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730871
120417
107413
107413
98907
98907
98907
98907
".
13. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 3 июля 2015 года № 605-П
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км на 1000 км2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,01
0,1
4.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
км
27
0,1
0
23,403
0,1
21,945
0,1
20,3
0,1
193,8
0,1
5.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27
0
23,403
21,945
20,3
6.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
193,8
7.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1648
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
8.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167200
0,2
170500
0,1
173900
0,2
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
9.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107640
0,1
109790
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
10.
Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
%
84
0,1
11.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
1942,51
0,1
1942,51
0,1
1965,913
0,1
1987,858
0,1
2008,158
0,1
2201,958
0,1
12.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1073,5
1073,5
1096,903
1118,848
1139,148
1139,148
13.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
14.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
15.
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
Подпрограмма 1 (0,125)
16.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
17.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
18.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
19.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
20.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
21.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1430
1
1500
0,5
1580
1
1580
1
1580
0,5
1580
1
1580
1
22.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
23.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
24.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
25.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2 (0,125)
26.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
27.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
28.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1,
1.2,
2.2
балл
2,85
0,5
29.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
1.1,
1.2,
2.2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
30.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
31.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
км
9
0,25
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
51,25
0,25
32.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погонных
369,17
0,25
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
33.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1,
2.3
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
34.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
2.5
км
0,548
0,5
Подпрограмма 3 (0,5)
35.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
36.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
37.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1
км
20
0,5
38.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых
1.1.1
км
27
0,25
23,403
0,25
7,06
0,25
0
193,8
0,25
39.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
27
23,403
7,06
0
0
40.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
0
0
0
0
0
0
193,8
41.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
2456,292
0,25
2456,292
0,75
2479,695
0,25
2486,755
0,25
2486,755
0,25
2680,555
0,25
42.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
43.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1399,371
44.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,25
45.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
46.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
0
0
0
14,885
0,25
20,3
0,5
0
47.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
0
0
0
14,885
20,3
0
48.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
49.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1
км
7,745
0,25
50.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
51.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1
%
14,4
0,25
52.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2,
2.2.3
м2
16058,3
0,25
53.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
2.2.4
%
100
0,25
100
0,25
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Подпрограмма 4 (0,125)
54.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
55.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
56.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
57.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
58.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
59.
Пассажировместимость объекта
2.1
чел.
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
60.
Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
61.
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
62.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5 (0,25)
63.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
64.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
65.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
66.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
67.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
68.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), на 10 тыс. транспортных средств) (Постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1
погибших/10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
69
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
70.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
71.
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
72.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
73.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП - спасение жизней
74.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) (Постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1
погибшие/на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
75.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6 (0,125)
76.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью
77.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
78.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1,
1.2,
1.3,
1.4,
1.5
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
79.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6,
1.7,
1.8
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
80.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27000
0,20
27000
0,10
27000
0,20
27000
0,20
27000
0,20
27000
0,20
27000
0,20
81.
Количество объектов, завершенных строительством
1.10
ед.
1
0,10
Подпрограмма 7 (0,125)
82.
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
83.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
84.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
85.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком
86.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
87.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1,
2.1,
3.1,
4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
".
15. Дополнить Государственную программу приложением № 3 следующего содержания:
"Приложение № 3 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе
388479,000
392190,000
335159,000
130353,000
130353,000
130353,000
117918,000
117918,000
1742723,000
2.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
263802,000
297016,000
241827,000
101721,000
101721,000
101721,000
89286,000
89286,000
1286380,000
4.
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
124677,000
95174,000
93332,000
28632,000
28632,000
28632,000
28632,000
28632,000
456343,000
".
16. Дополнить Государственную программу приложением № 4 следующего содержания:
"Приложение № 4 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ (КОРРЕКТИРОВКЕ)
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013 - 2022 годы
В том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2456,292
2456,292
2479,695
2486,755
2486,755
2680,555
2735,115
2849,345
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
1335,744
1449,974
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1205,571
1399,371
1399,371
1399,371
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
км
247,511
553,599
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
-
1941
1915,51
1942,51
1942,51
1965,913
1987,858
2008,158
2201,958
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
1026,5
1046,5
1073,5
1073,5
1096,903
1118,848
1139,148
1139,148
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
Примечание.
1. В графах "2013" и "2014" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.".
17. Дополнить Государственную программу приложением № 5 следующего содержания:
"Приложение № 5 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам
км
из них искусственных сооружений (пог. м)
км
из них искусственных сооружений (пог. м)
остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Всего
268
3267
51472086
254
1150
36027108
3531435
3788243
4382901
5409894
193692
Строительство
233
2774
47593027
219
657
31009985
3531435
3788243
3833945
1135419
0
0
9312160
6372729
1.
Строительство а/дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард км 1000 - км 1060"
№ 89-1-4-0455-12 от 20.12.2012, № 5-2-1-0242-12 от 10.12.2012
2017
68
1020
18762041
23
35
10925498
1923991
2951056
2807248
0
0
0
0
0
ввод в 2017 году по первой стадии строительства - 23,403 км
2.
Строительство а/дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард км 1060 - км 1120"
№ 89-1-4-0267-09 от 23.12.2009, № 5-2-1-0256-13 от 25.12.2013
2022
60
890
9145080
50
57
2261219
691215
460897
0
0
0
0
443643
665464
ввод в 2022 году по первой стадии строительства - 43 км
2.1.
Строительство а/дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард км 1060 - км 1120" (2 пусковой комплекс)
2015
7
0
207149
7
0
207149
207149
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году по первой стадии строительства - 7 км
3.
Строительство а/дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард км 1120 - км 1191"
№ 89-1-4-0268-09 от 03.12.2009, № С-2.В(5)-2010 от 18.01.2010
2022
71
748
11634378
71
591
9512108
0
0
0
0
0
0
3804843
5707265
ввод в 2022 году по первой стадии строительства - 71,26 км
4.
Строительство а/дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард км 1191 - км 1241"
№ 89-1-4-0444-13 от 20.12.2013, № 5-2-1-0010-14 от 20.01.2014
2021
55
427
11793590
55
427
7655976
53896
376290
1026697
1135419
0
0
5063674
0
ввод в 2018 году по первой стадии строительства - 7,06 км
5.
Строительство а/дороги "Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард км 1241 - км 1291"
№ 89-1-5-0296-10 от 06.12.2010, № 5-2-1-0209-12 от 11.10.2012
2015
50
437
7892316
20
139
655184
655184
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году - 20 км
Реконструкция
35
492
3879059
35
492
5017123
0
0
548956
4274475
193692
1.
Реконструкция а/д "Сургут - Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды" (3 - 4 пусковые комплексы)
№ 89-1-2-0234-11 от 10.08.2011, № 5-2-1-0445-11 от 22.12.2011
2019
20
245
2281175
20
245
3637665
0
0
548956
2895017
193692
0
0
0
2.
Реконструкция а/д "Сургут - Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды" (5 пусковой комплекс)
2018
15
247
1597884
15
247
1379458
0
0
0
1379458
0
0
0
0
".
18. Дополнить Государственную программу приложением № 6 следующего содержания:
"Приложение № 6 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 - 2020 годы"
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей программы
субъекта Российской Федерации
____________________________________________________________
(наименование программы)
____________________________________________________________
за 20___ год
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
Величина показателя
по программе
в отчетном году
на 01 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года
1
2
3
4
5
6
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
X
X
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
X
X
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
X
X
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
км
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Примечание.
1. Графы, содержащие знак "X", не заполняются.".
19. Дополнить Государственную программу приложением № 7 следующего содержания:
"Приложение № 7 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 - 2020 годы"
ОТЧЕТ
о расходах на реализацию региональной программы
субъекта Российской Федерации
____________________________________________________________
(наименование программы)
____________________________________________________________
за 20___ год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по программе
Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Региональная программа - всего, в том числе
0409
2.
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
0409
0409
0409
.......
3.
Из них
4.
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
0409
0409
0409
0409
0409
.......
5.
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
0409
0409
0409
0409
0409
.......
6.
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
0409
0409
0409
0409
.......
7.
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
0409
0409
0409
.......
8.
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня"
0409
0409
0409
0409
9.
Основное мероприятие
10.
Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов
11.
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы - всего
12.
В том числе
13.
Субсидии (в разрезе федеральных целевых программ
14.
Иные межбюджетные трансферты
Примечание.
В строке "Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов" указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
------------------------------------------------------------------