Постановление Администрации города Новый Уренгой от 23.07.2015 N 158 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 N 369"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 г. № 158
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 05.11.2013 № 369
В целях обеспечения дальнейшего перехода на программно-целевой метод бюджетного планирования, ориентированного на результат, улучшения отдельных показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, Администрация города Новый Уренгой постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Управление развитием муниципального образования на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 № 369 "Об утверждении муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования" на 2014 - 2016 годы", согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Новый Уренгой от 11.07.2014 № 195 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 № 369".
3. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 23.07.2015 № 158
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ОТ 05.11.2013 № 369
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной программы
"Управление развитием муниципального образования"
2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление развитием муниципального образования город Новый Уренгой" (далее - Программа)".
3. Паспорт муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Управление развитием муниципального образования"
Ответственный исполнитель
Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители муниципальной программы
Контрольно-правовой департамент Администрации города Новый Уренгой, Организационно-распорядительное управление Администрации города Новый Уренгой, Управление общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой, Управление информатизации Администрации города Новый Уренгой, Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Департамент образования Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Новый Уренгой, Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой, Управление организации закупок Администрации города Новый Уренгой, Управление по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой, Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Новый Уренгой, Управление культуры Администрации города Новый Уренгой, Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Новый Уренгой, отдел по делам несовершеннолетних Администрации города Новый Уренгой, отдел специальных мероприятий Администрации города Новый Уренгой, отдел кадров и муниципальной службы Администрации города Новый Уренгой, отдел по делам архивов Администрации города Новый Уренгой, отдел по работе с обращениями граждан Администрации города Новый Уренгой, отдел бюджетного учета и отчетности Администрации города Новый Уренгой, отдел контрактной службы Администрации города Новый Уренгой, муниципальное учреждение "Новоуренгойская городская газета "Правда Севера", муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования"
Цели муниципальной программы
Обеспечение устойчивого долговременного развития муниципального образования город Новый Уренгой при эффективной реализации экономических и административно-региональных функций и формировании постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных условий для жизнедеятельности населения
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления.
2. Создание условий для экономического развития муниципального образования.
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой.
4. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктур, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой.
5. Регулирование градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
6. Обеспечение населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного и коммунального назначения, объектами инфраструктуры.
7. Развитие управленческих функций в системе муниципального управления Администрации города Новый Уренгой.
8. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий.
3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования город Новый Уренгой качеством предоставления муниципальных услуг (от числа опрошенных заявителей).
4. Уровень криминогенности (по оценке населения)
Ведомственные целевые программы
-
Подпрограммы
1. Совершенствование правовых условий развития местного самоуправления.
2. Экономическое развитие муниципального образования.
3. Безопасный город.
4. Информационное общество и информационные технологии.
5. Регулирование градостроительной деятельности.
6. Организация строительства и реконструкции объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры.
7. Совершенствование муниципального управления.
8. Обеспечивающая подпрограмма
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования Программы составляет 6124574,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 1304687,0 тыс. рублей,
2015 год - 856262,0 тыс. рублей,
2016 год - 820066,0 тыс. рублей,
2017 год - 806214,0 тыс. рублей,
2018 год - 779065,0 тыс. рублей,
2019 год - 779115,0 тыс. рублей,
2020 год - 779165,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета:
2014 год - 132458,8 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета:
2014 год - 283388,0 тыс. рублей,
2015 год - 111382,0 тыс. рублей,
2016 год - 89458,0 тыс. рублей,
2017 год - 48999,0 тыс. рублей,
2018 год - 30274,0 тыс. рублей,
2019 год - 30274,0 тыс. рублей,
2020 год - 30274,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета:
2014 год - 882591,2 тыс. рублей,
2015 год - 739080,0 тыс. рублей,
2016 год - 724508,0 тыс. рублей,
2017 год - 751065,0 тыс. рублей,
2018 год - 742591,0 тыс. рублей,
2019 год - 742591,0 тыс. рублей,
2020 год - 742591,0 тыс. рублей;
- средства некоммерческой организации "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства":
2014 год - 6249,0 тыс. рублей,
2015 год - 5800,0 тыс. рублей,
2016 год - 6100,0 тыс. рублей,
2017 год - 6150,0 тыс. рублей,
2018 год - 6200,0 тыс. рублей,
2019 год - 6250,0 тыс. рублей,
2020 год - 6300,0 тыс. рублей.
Потребность в финансировании подпрограммы "Организация строительства и реконструкции объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры" составляет 3106961,7 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2015 год - 665366,4 тыс. рублей,
2016 год - 698022,3 тыс. рублей,
2017 год - 1185016,7 тыс. рублей,
2018 год - 255873,9 тыс. рублей,
2019 год - 223993,4 тыс. рублей,
2020 год - 78689,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Обеспечение законности и дисциплины в осуществлении деятельности органов местного самоуправлении.
2. Увеличение доли территории муниципального образования город Новый Уренгой обеспеченной документацией по планировке территории к концу 2016 года до 41,7%, к концу 2020 года до 45,0%.
3. Обоснованность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности.
4. Улучшение архитектурного облика муниципального образования, обеспечение его динамичного развития.
5. Обеспечение жителей города объектами социально-культурного назначения, коммунальной и транспортной инфраструктуры заявленной мощности.
6. Обеспечение единого информационного пространства на основе использования современных информационных систем и технологий органами местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой.
7. Повышение уровня информационной безопасности информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой.
8. Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального образования город Новый Уренгой качеством предоставления муниципальных услуг: к концу 2016 года - до 83%, к концу 2018 года - до 90%.
4. В подпрограмме "Совершенствование правовых условий развития местного самоуправления":
4.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
Совершенствование правовых условий
развития местного самоуправления
Ответственный исполнитель
Контрольно-правовой департамент Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
-
Цели подпрограммы
1. Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления.
2. Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
2. Обеспечение соответствия действующему законодательству муниципальных правовых актов муниципального образования город Новый Уренгой, муниципальных контрактов (договоров, соглашений).
3. Участие в правотворческой деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Защита прав и законных интересов муниципального образования, органов местного самоуправления, в том числе при взаимодействии с органами прокуратуры, иными правоохранительными органами.
5. Осуществление контроля в соответствии с действующим законодательством
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля вопросов местного значения, урегулированных правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой.
2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
3. Доля разработанных муниципальных правовых актов в целях осуществления населением местного самоуправления на территории города Новый Уренгой от общего числа необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, муниципальных контрактов (договоров, соглашений).
5. Доля решений Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой, постановлений и распоряжений Администрации города Новый Уренгой, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений), прошедших правовую экспертизу, от общего числа поступивших проектов решений, постановлений, распоряжений, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений).
6. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества поступивших проектов нормативных правовых актов.
7. Доля подготовленных законодательных инициатив от общего числа законодательных инициатив муниципального образования город Новый Уренгой.
8. Доля проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов законов, затрагивающих интересы муниципального образования город Новый Уренгой.
9. Доля подготовленных претензий, исковых заявлений от общего числа поступивших обращений о необходимости подготовки претензий, исковых заявлений.
10. Доля участия в судебных заседаниях, подготовке отзывов на исковые заявления, подготовке документов, необходимых для рассмотрения судебных дел, от общего числа судебных дел.
11. Доля удовлетворенных протестов органов, должностных лиц прокуратуры от общего количества поступивших протестов органов, должностных лиц прокуратуры.
12. Доля проведенных проверок заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, комиссий по осуществлению закупок, их членов от общего числа запланированных проверок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
13. Доля рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков, единой комиссии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений от общего числа поступивших жалоб.
14. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.10 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО "Об административных правонарушениях" <1>
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение доступности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
2. Формирование системы законности в осуществлении деятельности органов местного самоуправления как целостного правового института.
3. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления в целом и Контрольно-правового департамента в частности за счет соблюдения и исполнения законов и иных правовых актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования город Новый Уренгой.
4. Совершенствование и повышение качества в исполнении муниципальных функций, оптимизация разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.
5. Повышение качества и эффективности в процессе нормотворчества, ведения исковой и судебной работы, договорной работы, а также осуществления контрольных мероприятий".
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.".
4.2. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение ряда мероприятий.
Для цели по обеспечению равных прав граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления планируется выполнение следующих мероприятий:
- издание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой, регулирующих вопросы местного значения, определенные в ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- организация и (или) проведение публичных слушаний;
- разработка муниципальных правовых актов в целях подготовки и проведения выборов, референдумов и т.д. на территории города Новый Уренгой от общего числа необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для достижения цели по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой планируется выполнение следующих мероприятий:
- внесение изменений в Устав муниципального образования город Новый Уренгой;
- мониторинг, систематизация, инвентаризация и проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов;
- формирование планов реализации федеральных законов, осуществление инициативы по подготовке проектов муниципальных правовых актов для приведения их в соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, подготовка предложений об отмене или изменении муниципальных правовых актов;
- участие в подготовке учредительных документов учреждений и организаций, создаваемых Администрацией города;
- проведение правовой экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных правовых актов, административных регламентов, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и правилам юридической техники;
- проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга действующего законодательства с учетом правоприменительной практики на территории муниципального образования для подготовки и направления законодательной инициативы;
- проведение правовой экспертизы проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа;
- подготовка претензий, исковых заявлений в защиту интересов Администрации города;
- участие в судебных заседаниях, подготовка отзывов на исковые заявления, подготовка документов, необходимых для рассмотрения судебных дел;
- проведение анализа и обобщение судебной практики, разработка предложений в целях совершенствования работы органов местного самоуправления и устранения недостатков в работе;
- ведение учета исполнительных документов;
- участие в рассмотрении материалов о числящейся дебиторской и кредиторской задолженности, в принятии мер к их ликвидации, даче правовых заключений о списании безнадежной к взысканию задолженности;
- рассмотрение протестов, представлений, требований органов, должностных лиц прокуратуры, иных правоохранительных органов;
- проведение проверок заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, комиссий по осуществлению закупок, их членов;
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений;
- составление должностными лицами Контрольно-правового департамента протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.10 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО "Об административных правонарушениях" (Законом ЯНАО от 13.07.2014 № 57-ЗАО данная статья признана утратившей силу, указанное изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16 мая 2014 года).
Предусмотренные в рамках подпрограммы цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития в сфере правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы по срокам (этапам) реализации представлен в приложении 9 к муниципальной программе "Управление развитием муниципального образования".
Выполнение задач подпрограммы оценивается с помощью показателей эффективности, методика расчетов которых указана в приложении к подпрограмме "Совершенствование правовых условий развития местного самоуправления".
Приложение
к подпрограмме "Совершенствование
правовых условий развития местного
самоуправления"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
1.
Доля вопросов местного значения, урегулированных правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
%
Увмз / Ковмз * 100%
Увмз
Урегулированные вопросы местного значения
Ведомственная статистика
Ковмз
Количество определенных вопросов местного значения согласно ФЗ-131
2.
Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством
%
Кппс / Квнппс * 100%
Кппс
Количество проведенных публичных слушаний
Ведомственная статистика
Квнппс
Количество вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний
3.
Доля разработанных муниципальных правовых актов в целях осуществления населением местного самоуправления на территории города Новый Уренгой от общего числа необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ
%
Крмпа / Кнмпа * 100%
Крмпа
Количество разработанных муниципальных правовых актов
Ведомственная статистика
Кнмпа
Количество необходимых муниципальных правовых актов
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение соответствия действующему законодательству муниципальных правовых актов муниципального образования город Новый Уренгой, муниципальных контрактов (договоров, соглашений)
1.
Соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, муниципальных контрактов (договоров, соглашений)
Да/Нет
-
-
-
Ведомственная статистика
2.
Доля решений Городской Думы, постановлений и распоряжений Администрации города, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений), прошедших правовую экспертизу, от общего числа поступивших проектов решений, постановлений, распоряжений, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений)
%
Кр / Очппр * 100%
Кр
Количество решений Городской Думы, постановлений и распоряжений Администрации города, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений), прошедших правовую экспертизу
Ведомственная статистика
Очппр
Общее число поступивших проектов решений Городской Думы, постановлений и распоряжений Администрации города, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений)
3.
Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества поступивших проектов нормативных правовых актов
%
КпНПА / ОкпНПА * 100%
КпНПА
Количество проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу
Ведомственная статистика
ОкпНПА
Общее количество поступивших проектов нормативных правовых актов
Задача (подпрограммы) 3: Участие в правотворческой деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа
1.
Доля подготовленных законодательных инициатив от общего числа законодательных инициатив муниципального образования город Новый Уренгой
%
Кпзи / Очзи * 100%
Кпзи
Количество подготовленных законодательных инициатив
Ведомственная статистика
Очзи
Общее число законодательных инициатив муниципального образования
2.
Доля проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов законов, затрагивающих интересы муниципального образования город Новый Уренгой
%
Кпзо / Очпзо * 100%
Кпзо
Количество проектов законов ЯНАО, прошедших правовую экспертизу
Ведомственная статистика
Очпзо
Общее число поступивших проектов законов ЯНАО
Задача (подпрограммы) 4: Защита прав и законных интересов муниципального образования город Новый Уренгой, органов местного самоуправления, в том числе при взаимодействии с органами прокуратуры, иными правоохранительными органами
1.
Доля подготовленных претензий, исковых заявлений от общего числа поступивших обращений о необходимости подготовки претензий, исковых заявлений
%
Кппиз / Очпо * 100%
Кппиз
Количество подготовленных претензий, исковых заявлений
Ведомственная статистика
Очпо
Общее число поступивших обращений о необходимости подготовки претензий, исковых заявлений
2.
Доля участия в судебных заседаниях, подготовке отзывов на исковые заявления, подготовке документов, необходимых для рассмотрения судебных дел, от общего числа судебных дел
%
Кувсз / Очсд * 100%
Кувсз
Количество участий в судебных заседаниях, подготовки отзывов на исковые заявления, подготовки документов, необходимых для рассмотрения судебных дел
Ведомственная статистика
Очсд
Общее число судебных дел
3.
Доля удовлетворенных протестов органов, должностных лиц прокуратуры от общего количества поступивших протестов органов, должностных лиц прокуратуры
%
Купп / Окппп * 100%
Купп
Количество удовлетворенных протестов органов, должностных лиц прокуратуры
Ведомственная статистика
Окппп
Общее количество поступивших протестов органов, должностных лиц прокуратуры
Задача (подпрограммы) 5: Осуществление контроля в соответствии с действующим законодательством
1.
Доля проведенных проверок заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, комиссий по осуществлению закупок, их членов от общего числа запланированных проверок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
%
Кппзкс / Очзп * 100%
Кппзкс
Количество проведенных проверок заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, комиссий по осуществлению закупок, их членов
Ведомственная статистика
Очзп
Общее число запланированных проверок
2.
Доля рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков, единой комиссии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений от общего числа поступивших жалоб
%
Крж / Очпж * 100%
Крж
Количество рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
Ведомственная статистика
Очпж
Общее число поступивших жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
3.
Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.10 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО "Об административных правонарушениях" <1>
Да/Нет
-
-
-
Ведомственная статистика
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.".
5. Подпрограмму "Экономическое развитие муниципального образования" изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
Экономическое развитие муниципального образования
Ответственный исполнитель
Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой, Управление организации закупок Администрации города Новый Уренгой, отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Новый Уренгой, некоммерческая организация "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства"
Цель подпрограммы
Создание условий для экономического развития муниципального образования
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение эффективности стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования.
2. Создание благоприятного инвестиционного климата.
3. Развитие инновационной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
4. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Развитие на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах.
6. Реализация ценовой и тарифной политики в пределах полномочий органов местного самоуправления.
7. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг.
8. Обеспечение результативности процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд
Этапы и сроки реализации подпрограммы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Отклонение фактического значения показателя "фонд заработной платы" работающих на предприятиях и в организациях от прогнозного значения.
2. Прирост количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, предоставляющих информацию к прогнозу социально-экономического развития.
3. Доля муниципальных программ, признанных эффективными по итогам проведения оценки эффективности их реализации, от общего количества муниципальных программ.
4. Средний индекс инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за последние 3 года.
5. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (в месяц).
6. Доля инвестиционных проектов, имеющих положительное заключение Департамента экономики Администрации города Новый Уренгой, от общего количества инвестиционных проектов, поступивших на рассмотрение. <1>
7. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение Департамента экономики Администрации города Новый Уренгой без нарушения установленного срока.
8. Доля инновационных технологий, примененных на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общего количества технологий, рассмотренных на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе Администрации города Новый Уренгой.
9. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий (грантов) субъектам инновационной деятельности <1>.
10. Наличие правового акта, определяющего основные направления по реализации инновационной политики на территории муниципального образования город Новый Уренгой
11. Количество субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения.
12. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
13. Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования торговыми площадями.
14. Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования посадочными местами в организациях общественного питания общедоступной сети.
15. Доля утвержденных муниципальных правовых актов об установлении (изменении) тарифов, нормативов от общего количества необходимых муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ.
16. Доля отчетности (информации), направленной в органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органы Администрации города Новый Уренгой и другие организации, в соответствии с установленными сроками от общего количества запрашиваемой отчетности (информации).
17. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой.
18. Доля муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой.
19. Доля размещенных извещений об осуществлении закупки от поданных заказчиками заявок.
20. Доля заявок, утвержденных в ПП "АС "Бюджет" без нарушения срока (в общем количестве утвержденных заявок)
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 103818,0 тыс. руб., в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 19960,0 тыс. рублей,
2015 год - 13643,0 тыс. рублей,
2016 год - 13943,0 тыс. рублей,
2017 год - 13993,0 тыс. рублей,
2018 год - 14043,0 тыс. рублей,
2019 год - 14093,0 тыс. рублей,
2020 год - 14143,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета:
2014 год - 2413,0 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета:
2014 год - 2393,0 тыс. рублей;
2015 год - 2079,0 тыс. рублей,
2016 год - 2079,0 тыс. рублей,
2017 год - 2079,0 тыс. рублей,
2018 год - 2079,0 тыс. рублей,
2019 год - 2079,0 тыс. рублей,
2020 год - 2079,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 8905,0 тыс. рублей,
2015 год - 5764,0 тыс. рублей,
2016 год - 5764,0 тыс. рублей,
2017 год - 5764,0 тыс. рублей,
2018 год - 5764,0 тыс. рублей,
2019 год - 5764,0 тыс. рублей,
2020 год - 5764,0 тыс. рублей;
- средства некоммерческой организации "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства":
2014 год - 6249,0 тыс. рублей,
2015 год - 5800,0 тыс. рублей,
2016 год - 6100,0 тыс. рублей,
2017 год - 6150,0 тыс. рублей,
2018 год - 6200,0 тыс. рублей,
2019 год - 6250,0 тыс. рублей,
2020 год - 6300,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
2. Улучшение инвестиционного климата муниципального образования и повышение уровня жизни населения, достижение значения показателя "среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий" по итогам 2016 года - 92927,3 рубля, по итогам 2020 года - 109359,3 рубля.
3. Обеспечение комфортных условий работы для инвесторов, а также открытости и доступности информации, необходимой для принятия управленческих решений по целесообразности и определению оптимальных направлений осуществления инвестиционной деятельности.
4. Своевременная и качественная разработка прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой на среднесрочный и долгосрочный период.
5. Интеграция стратегического и бюджетного планирования посредством формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования город Новый Уренгой.
6. Повышение качества организации планирования бюджетных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов.
7. Увеличение количества субъектов инновационной деятельности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, и количества инновационных разработок, проектов, направленных на решение актуальных для города проблем в экономике и социальной сфере, до 50%.
8. Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования путем увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций: к концу 2016 года - до 19,6%, к концу 2020 года - до 20,7%.
9. Качественное и своевременное проведение мониторинга и утверждение цен (тарифов) в сфере полномочий органов местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства.
10. Повышение удовлетворенности населения качеством получаемых муниципальных услуг, а также повышение уровня доверия к органам местного самоуправления со стороны населения и организаций города.
11. Увеличение до 100% доли муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна".
12. Рост обеспеченности населения на 1000 жителей муниципального образования: торговыми площадями - до 1069 кв. м; посадочными местами в организациях общественного питания общедоступной сети - до 67 ед.
13. Повышение эффективности осуществления закупок для муниципальных нужд
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По сравнению с результатами последней переписи населения 2010 года население муниципального образования город Новый Уренгой (далее - муниципальное образование) в 2012 году увеличилось на 12,6 тыс. человек, или на 12,13%.
Основными факторами формирования положительного баланса естественного движения населения являются более молодая возрастная структура населения (в 2010 году доля в составе населения лиц в возрасте 20 - 44 лет в муниципальном образовании - 44,2%, в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель составил 42,5%) и относительно высокий уровень среднедушевых доходов населения. Уровень рождаемости в муниципальном образовании с 2010 года по 2012 год составлял в среднегодовом исчислении 15,93 человек на 1000 человек населения. В Ямало-Ненецком автономном округе в это же время уровень рождаемости в среднем составил 16,2 человека на 1000 человек населения. Активное увеличение численности жителей не только за счет естественного прироста населения, но и за счет миграционного прироста.
Для успешного управления развитием экономики муниципального образования, деятельности коммерческих организаций, регулирования разнообразных процессов, происходящих в обществе, необходима эффективная координация деятельности субъектов стратегического планирования, осуществление постоянного мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования Новый Уренгой.
Действующая система стратегического планирования реализуется в соответствии с направлениями, указанными в Комплексном плане долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой на период до 2020 года, принятом в рамках реализации Концепции социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 23.10.2010 № 70.
Ежегодно в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 № 49-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа", Положением о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 495-П, и Положением о порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой и составления проекта бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 24.05.2012 № 150, с учетом данных хозяйствующих субъектов муниципального образования город Новый Уренгой формируется прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой, а также согласовываются основные показатели указанного прогноза, являющиеся основанием для формирования доходной части бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год и плановый период.
Реализация стратегии развития муниципального образования город Новый Уренгой осуществляется, в том числе, посредством муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ (с 01.01.2014 - муниципальные программы), содержащих перечень конкретных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей развития отраслей муниципального образования.
Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, возросла с 16% в 2010 году до 56% в 2012 году от расходной части бюджета муниципального образования.
Реализация программно-целевого метода бюджетного планирования позволяет через выстроенную систему приоритетов понять, сколько стоит каждая достигаемая цель посредством взаимосвязи целей и ресурсов, не только денежных, но и временных, человеческих.
Объем производства промышленной продукции, работ и услуг предприятиями, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, с 2010 по 2012 годы включительно снизился со 101,02 до 86,13 млрд. рублей, или на 14,74%, что связано с продолжением уточнения распределения объемов по территориальному признаку фактического места функционирования подразделений.
Экономическое развитие муниципального образования также во многом определяется характером инвестиционного процесса. Муниципальное образование располагает высокими инвестиционными возможностями: на его долю за период с 2010 по 2012 годы приходилось 11,96% инвестиций, освоенных в Ямало-Ненецком автономном округе.
Суммарный объем инвестиций в основной капитал за период 2010 - 2012 годов составил значительную величину - 166,92 млрд. рублей.
В 2010 - 2011 годах наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал на 77% в 2010 году и 90% в 2011 году. Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году на территории муниципального образования составил 63,55 млрд. рублей, или 93,83% от уровня предыдущего года.
Данное снижение не следует рассматривать как преломление растущей тенденции показателя, так как оно связано с опережающим ростом инвестиций в основной капитал в 2010 и 2011 годах. Рост объема инвестиций к уровню 2010 года составил 78,34%. За 8 месяцев 2013 года объем инвестиций составил 33,90 млрд. рублей, или 112,55% от соответствующего объема за аналогичный период предыдущего года.
В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал с 2003 года наблюдалась устойчивая тенденция по снижению доли инвестиций в добывающую отрасль, однако в 2010 году объем инвестиций в данную отрасль увеличился более чем в 2 раза, за счет чего доля данной отрасли повысилась до 67,2% от общего объема инвестиций. В 2012 году доля газодобывающей отрасли составила 47,94% (в 2009 году - 53,69%) от общего объема инвестиций по муниципальному образованию. Существенно увеличилась доля инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды: в 2,2 раза с 2010 года в ценах соответствующих лет. Также несколько увеличились доли инвестиций в оптовую и розничную торговлю, в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. С 2010 года увеличивается доля инвестиций в образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.
В 2012 году в муниципальном образовании было введено в эксплуатацию 38,58 тыс. кв. м жилья, или 803 квартиры, что почти в 1,67 раза больше, чем в 2010 году. В том числе введено в действие индивидуальных жилых домов 1,35 тыс. кв. м.
Основным источником доходов населения по-прежнему остается заработная плата. Прирост среднемесячной заработной платы за период с 2010 по 2012 год составил 20%.
Наиболее высокооплачиваемый вид деятельности (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых) соответствует 3-кратной среднемесячной заработной плате по самому низкооплачиваемому виду деятельности (гостиницы и рестораны). Политика государства направлена на существенное повышение оплаты труда в бюджетной сфере: в долгосрочной перспективе планируется сократить этот разрыв, увязав размер оплаты труда с вкладом каждого трудящегося, независимо от сферы деятельности.
Потребительский рынок по-прежнему остается одной из наиболее устойчиво развивающихся сфер экономики муниципального образования город Новый Уренгой.
Основными составными элементами потребительского рынка являются сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг.
Сфера розничной торговли муниципального образования является одной из самых динамично развивающихся сфер экономики и представлена достаточно разветвленной сетью торговых организаций.
По уточненным данным в 2012 году оборот розничной торговли составил 30,09 млрд. рублей. По данному показателю Новый Уренгой находится на 2 месте в Ямало-Ненецком автономном округе, уступая городу Ноябрьску. Рост оборота розничной торговли по сравнению с 2010 годом составляет 122,94%.
По состоянию на 01.01.2013 на территории города функционируют 527 объектов розничной торговли, торговая площадь которых составляет 91,3 тыс. м2, 37 складов общей площадью 40,55 тыс. м2, 5 автосалонов, 23 автозаправочных станции.
При нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по муниципальному образованию 521 м2 на 1000 жителей по итогам 2012 года фактическая обеспеченность составила 780 м2 на 1000 жителей.
В то же время существует ряд проблем, которые негативно сказываются на дальнейшем развитии сферы торговли: удаленность от основных производителей, неразвитость местного производства, высокие транспортные расходы, большое количество оптовых посредников между производителем приводят к постоянному росту цен в розничной торговле.
Значительное место на потребительском рынке муниципального образования принадлежит сфере общественного питания.
Уровень среднедушевого потребления города Новый Уренгой за 2012 год на 55% выше, чем по Ямало-Ненецкого автономному округу в целом. В рейтинге городов Ямало-Ненецкого автономного округа город по обороту общественного питания занимает первое место.
На территории города функционируют 118 предприятий общественного питания, в том числе 15 ресторанов, 79 кафе и баров, 3 столовых, 12 закусочных, 3 кофейни, 3 буфета, 2 кафетерия. По сравнению с 2012 годом число предприятий общественного питания увеличилось на 12 единиц. Общее количество посадочных мест в предприятиях общественного питания составляет 6067, обеспеченность посадочными местами организаций общественного питания в 2012 году составила 52 посадочных места на 1000 жителей, что на 30% больше от норматива (по нормативу - 40 посадочных мест на 1000 жителей). Темп роста оборота общественного питания в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 96,7%.
Вместе с тем, основными проблемами в развитии общественного питания остаются неравномерное территориальное распределение предприятий общественного питания (отсутствие предприятий общественного питания в районе Лимбяяха), низкий уровень обслуживания.
В сфере бытового обслуживания населения на территории муниципального образования действуют 267 предприятий. По сравнению с 2011 годом число предприятий бытового обслуживания населения увеличилось в 2012 году на 9 единиц.
В среднем по муниципальному образованию потребление бытовых услуг на одного человека в 2012 году составило 1847 рублей.
Одним из ключевых факторов, задающих направление экономического развития в соответствии с политикой Правительства Российской Федерации, стало повышение экономической роли инноваций. В первую очередь это связано с усилением воздействия науки и техники на все стороны жизни общества, фундаментальными технологическими сдвигами, ведущими к крупномасштабным социально-экономическим и институциональным переменам.
В 2007 году в целях создания инновационной системы была разработана и утверждена постановлением Главы города Новый Уренгой от 07.08.2008 № 206 Концепция инновационного развития муниципального образования город Новый Уренгой (далее - Концепция), которой определены основные цели, задачи, приоритетные направления, этапы и механизмы поддержки инновационной деятельности в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
В конце 2012 года в Новом Уренгое создан НО "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр "Технопарк Ямал", который призван способствовать становлению эффективной инновационной инфраструктуры, созданию производственных площадей для инновационной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, полноценного бизнес-инкубатора для стартапов - начинающих предпринимателей, Центром компетенций для оказания консалтинговых услуг субъектам инновационной деятельности.
В Новом Уренгое, как, впрочем, и по всей России, очень остро стоят вопросы применения новых технологий в строительстве, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети. В Концепции инновационного развития муниципального образования город Новый Уренгой приоритетными отраслями городского хозяйства определены:
- технологии эффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе;
- технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения;
- технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- технологии новых и возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, энергосбережение;
- медицинские и ветеринарные биотехнологии;
- технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний;
- нано-, био-, информационные, когнитивные технологии;
- технологии для различных видов транспорта;
- технологии в агропромышленном комплексе;
- строительные технологии;
- технологии туризма;
- технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых, их добычи и транспортировки.
Наиболее удачными и востребованными инновационными проектами, уже реализуемыми на территории города, являются:
- проект по производству мрамора из новоуренгойского песка, реализуемый ООО "Элит Декор";
- проект "Автоматизированный метод устройства стекловолоконной теплоизоляции "Loft Guard Premium";
- проект "Экоград" - "Организация производства изделий из полимерпесчаных смесей на основе местных полимерных отходов и песка".
В ЖКХ внедряются энергосберегающие технологии (рекуперация тепла, теплосберегающие материалы). В социальной сфере активно используются информационные технологии при оказании муниципальных услуг. На базе новоуренгойских школ появились кабинеты робототехники - это, можно сказать, базовые площадки для воспитания будущих инженеров, разработчиков, программистов.
Несмотря на то, что в городе Новый Уренгой уже созданы базовые условия для развития инновационной деятельности, активность субъектов малого и среднего бизнеса в инновационной сфере остается низкой.
Одной из причин недостаточной эффективности инновационной деятельности все еще остается низкий престиж научного работника (ученого, изобретателя, новатора), в связи с чем необходимо оказывать содействие центрам (клубам) научно-технического творчества молодежи, что позволит создать условия для формирования молодых кадров в инновационной сфере.
Кроме того, подавляющая часть инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль и большую долю составляют прямые (производственные) инвестиции. Доля инновационного бизнеса чрезвычайно мала в общем объеме инвестиционных вложений. Большой проблемой было и остается отсутствие "длинных" денег. Реальный максимальный срок банковского кредита - 1,5 года, в то время как минимальный необходимый срок для вновь создаваемых инновационных предприятий - 5 лет.
Активность стратегических, венчурных инвесторов также крайне низка вследствие невысокой информированности об инвестиционных возможностях стартующих инновационных предприятий.
Это обусловлено тем, что организации, занимаясь инновационной деятельностью, сталкиваются с рядом проблем:
- слабым развитием инфраструктуры услуг;
- высокой себестоимостью производства и реализации продукции;
- высоким экономическим риском;
- трудностью с выходом на новые рынки сбыта;
- отсутствием устойчивого спроса крупных предприятий, малого и среднего бизнеса на инновационные услуги и продукцию;
- отсутствием системы подготовки кадров для инновационной деятельности;
- отсутствием системы финансирования и консалтинговой поддержки субъектов инновационной деятельности;
- слаборазвитой финансовой инфраструктурой инновационной деятельности.
Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности страны, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, эффективной инновационной политики и формирования среднего класса.
В муниципальном образовании малое и среднее предпринимательство обеспечивает насыщение потребительского рынка товарами и услугами, создает дополнительные рабочие места.
Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании по оценке характеризуется следующими показателями:
- количество субъектов малого предпринимательства по итогам 2012 года составило 5172 ед. (138,2% к 2009 году), в том числе индивидуальных предпринимателей - 3558 ед. (129,3% к 2009 году), юридических лиц - 1614 ед. (163,03% к 2009 году) <1>.
--------------------------------
<1> оценка
Увеличение количества субъектов малого предпринимательства за 2012 год по отношению к 2009 году составило 1431 ед., в том числе индивидуальных предпринимателей - 807 ед., юридических лиц - 624 ед. Количество субъектов предпринимательской деятельности увеличивается, в основном, в сфере строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, операций с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг, транспорта и связи;
- количество субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения по итогам 2012 года увеличилось до 452,4 ед. (или на 137,6 ед. по сравнению с 2009 годом);
- численность работающих в сфере малого предпринимательства по итогам 2012 года составила 13,56 тыс. человек (161,3% к соответствующему периоду 2009 года);
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2013 составила 18,4%;
- среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в муниципальном образовании город Новый Уренгой по оценке за 2012 год составила 43871,54 рубля (для сравнения среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего по муниципальному образованию город Новый Уренгой в 2012 году (по крупным и средним предприятиям) составила по уточненным данным - 71015,0 рубля).
Сдерживающими факторами развития предпринимательства в муниципальном образовании являются: сложная процедура получения кредитов и высокие процентные ставки за пользование кредитом; изношенность основных средств; нехватка производственных площадей; недостаточный уровень квалификации кадров; высокая стоимость аренды помещений, коммунальных услуг, энергоносителей; ограниченные возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по продвижению собственных товаров (работ, услуг) на региональный и межрегиональный рынки; недостаточное информационное обеспечение по широкому спектру предпринимательской деятельности.
Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства путем оказания комплексной и адресной поддержки по различным направлениям.
В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2011 - 2013 годы" муниципальная поддержка малого и среднего бизнеса включает в себя финансовую, имущественную, информационную поддержку.
Финансовая поддержка за счет бюджетных средств представляется в виде 7 субсидий (грантов). Наиболее востребованными видами финансовой поддержки являются:
- грантовая поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела (с 2009 года гранты предоставлены 57 субъектам на общую сумму 15,095 млн. рублей. Получателями грантов созданы 96 рабочих мест, сохранены 9 рабочих мест);
- субсидия на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, а также лизинговых платежей по договорам лизинга (с 2009 года субсидии представлены 13 субъектам на общую сумму 10,413 млн. рублей. Получателями субсидий сохранены 277 рабочих мест);
- гранты в форме субсидии на реализацию инновационных проектов (в 2012 году субсидии предоставлены 10 субъектам на общую сумму 4,7 млн. рублей);
- субсидия на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (субсидии предоставлены 2 субъектам на общую сумму 16,476 млн. рублей. Получателями субсидий планируется сохранение 168 рабочих мест, создание 4 рабочих мест).
В рамках программы также предоставляются различные виды имущественной поддержки, которыми субъекты малого и среднего предпринимательства вправе воспользоваться:
- право выкупа арендуемого муниципального имущества (в 2008 - 2012 годах в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ правом выкупа воспользовались 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Выкуплены 7 объектов недвижимости общей площадью 1,203 тыс. кв. м, отсрочка платежа сроком до 5 лет предоставлены по 12 объектам недвижимости общей площадью 1,65 тыс. кв. м);
- предоставление в аренду муниципального имущества, земельных участков. По состоянию на 31.12.2012 на долгосрочной основе в аренду субъектам переданы 19 нежилых помещений общей площадью 70,1 тыс. кв. м. При расчете арендной платы для малых и средних предприятий установлен понижающий коэффициент 0,7 (в 2009 - 2011 годах для субъектов малого предпринимательства - арендаторов муниципального имущества и земельных участков действовала льгота в виде приостановления начисления пени по договорам аренды. В 2012 году такая льгота была применена только к начинающим субъектам малого предпринимательства).
При взаимодействии с некоммерческой организацией "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства" организуются и проводятся круглые столы, семинары, иные мероприятия, позволяющие предпринимателям знакомиться с экономическими и юридически значимыми особенностями ведения бизнеса.
В целях пропаганды предпринимательской деятельности, популяризации опыта эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства с 2010 года на территории муниципального образования проводится городской форум "Малый и средний бизнес Нового Уренгоя", в котором ежегодно принимают участие не менее 80 субъектов предпринимательства. В рамках форума проводятся круглые столы, семинары с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, государственных учреждений, венчурные ярмарки, интерактивные игры.
Некоммерческой организацией "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства" проводится открытый конкурс инвестиционных проектов, который предусматривает выделение заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим, под 7% и 3% годовых.
Получателями займов стало 43 субъекта предпринимательской деятельности, в том числе - 2 начинающих. Объем выделенных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим, в период 2004 - 2013 годов составил 42839173 рубля. Реализация бизнес-проектов, которым была оказана финансовая помощь по выделению заемных средств субъектам малого и среднего бизнеса позволила создать более 50 рабочих мест.
Бизнес-инкубирование начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства представляет собой предоставление на конкурсной основе площадей, оснащенных необходимой мебелью и компьютерной техникой на льготных условиях.
С 2005 по 2013 годы резидентами бизнес-инкубатора некоммерческой организации "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства" стали 15 начинающих субъектов малого предпринимательства. За период деятельности бизнес-инкубатора было создано свыше 20 рабочих мест.
Сбалансированная система поддержки, предусмотренная в рамках задачи, включающая правовое, финансовое, имущественное, информационное направления, призвана увеличить охват нуждающихся в поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и будет способствовать не только количественному, но и качественному приросту малых предприятий.
С целью предупреждения и оперативного реагирования на факторы социальной напряженности на территории муниципального образования осуществляется постоянный мониторинг: розничных цен на основные продукты питания (осуществляется по 22 хозяйствующим субъектам), розничных и оптовых цен на нефтепродукты (по 5 хозяйствующим субъектам, реализующим нефтепродукты на территории муниципального образования город Новый Уренгой).
Важной задачей для органов местного самоуправления является обеспечение возможности получения населением муниципальных услуг и повышения качества их предоставления.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления обладают полномочиями по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" определены полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Уставом муниципального образования город Новый Уренгой данные полномочия по установлению тарифов отнесены к компетенции Администрации города Новый Уренгой.
Правовую основу реализации тарифной политики на уровне муниципального образования составляют, прежде всего, нормативные правовые акты местного уровня, которые определяют организационные и правовые основы принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.03.2012 № 180 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями":
- решение об установлении тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий принимается Администрацией города Новый Уренгой;
- решение об установлении тарифов на работы и услуги муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а также порядок принятия таких решений и порядок определения платы принимаются органом, осуществляющим полномочия и исполняющим функции учредителя.
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность муниципальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение и муниципальное казенное учреждение в сферах оказания банных услуг населению, предоставления услуг типографии, размещения информационных материалов, изготовления печатной продукции, выполнения аварийно-спасательных работ, тарифы на услуги которых устанавливаются либо согласовываются Администрацией города Новый Уренгой.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 13 организаций различных организационно-правовых форм, в том числе муниципальное унитарное предприятие.
Постановлением Администрации города Новый Уренгой от 28.03.2013 № 87 утвержден реестр муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Поскольку реформирование системы муниципальных услуг еще не завершено и данная сфера активно развивается, существует необходимость в проведении постоянного мониторинга нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, в части соответствия требованиям федеральных законов, законов Ямало-Ненецкого автономного округа. Соответственно, возникает необходимость актуализации реестра муниципальных услуг.
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012 № 1077-П "О создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе", распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 14.02.2013 № 160-р утверждена рабочая группа по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
В целях сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальных услуг, применения новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами исполнителя муниципальной услуги, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), применяется принцип "одного окна".
Для реализации принципа "одного окна" через многофункциональный центр распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 22.11.2013 № 1809-р утвержден перечень муниципальных услуг, планируемых к предоставлению органами Администрации города Новый Уренгой через многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Новый Уренгой.
В настоящее время государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Новый Уренгой", созданное в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.09.2011 № 650-П "О создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Новый Уренгой", находится в процессе реорганизации в форме присоединения к государственному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Особое место в системе рыночной экономики занимает рынок муниципальных закупок.
В целях осуществления полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования город Новый Уренгой в соответствии с законодательством Российской Федерации до 2014 года в муниципальном образовании данные функции осуществляет орган, уполномоченный на размещение заказов для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений - Управление размещения заказов (далее - Управление).
Деятельность Управления направлена на обеспечение соблюдения законодательства в сфере размещения заказов в части развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения возможных злоупотреблений в сфере закупок, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников размещения заказов.
В целом в год проводится более 1700 размещений заказов для 69 заказчиков, что позволяет осуществлять единый подход по вопросам размещения заказов в рамках нормативных документов, регулирующих деятельность в области организации и проведения закупок продукции для муниципальных нужд.
Объем продукции, выставленной на торги в интересах муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, в 2012 году составил около 4639 млн. рублей.
Из общего объема проведенных торгов на открытые конкурсы пришлось порядка 77,2 млн. руб., на открытые аукционы в электронной форме - 4014 млн. руб., на запросы котировок - 134 млн. руб., на закупки у единственного поставщика/подрядчика/исполнителя, в том числе закупки малого объема, - 413 млн. руб.
Из общего количества проведенных торгов 28 - это открытые конкурсы, 1060 - открытые аукционы в электронной форме, 694 - запросы котировок цен.
Из 1782 проведенных торгов результативными (то есть привели к заключению контрактов) явились 1444, что составило порядка 81%.
Для повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в целях реализации положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с 2014 года уполномоченным органом по размещению заказов для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений является Управление организации закупок Администрации города Новый Уренгой.
Система планирования в настоящий момент представляет собой важнейший этап, предшествующий размещению муниципального заказа, который, в свою очередь, связан с планированием муниципального бюджета и является неотъемлемым элементом целевой модели закупочного процесса.
При этом, несмотря на широкое разнообразие потребностей муниципального образования в товарах, работах, услугах, необходимо учитывать следующие условия:
- муниципальный заказ формируется напрямую, исходя из потребностей, с учетом реальных возможностей финансирования, а также возможностью получения максимального экономического эффекта;
- объем муниципального заказа должен быть достаточным, чтобы поставщик (подрядчик) был заинтересован в снижении цены и доступным для достаточно широкого круга конкурентов.
В данном направлении достижением Администрации города Новый Уренгой стала автоматизация системы платежей за товары, работы и услуги через автоматизированную информационную систему АС "Бюджет", позволяющую осуществлять контроль объективной цены, обеспеченности финансированием, соответствия условиям контракта, заключаемого по результатам проведенных конкурсных процедур.
Раздел II.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. В рамках задачи "Обеспечение эффективности стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования" с целью выявления сильных и слабых сторон муниципального образования, а также возможностей и рисков дальнейшего развития муниципального образования город Новый Уренгой, для определения стратегических направлений и целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования, формирования более качественных показателей прогноза социально-экономического развития необходимо проводить своевременный анализ социально-экономического состояния муниципального образования и тенденций его развития, подготовку ежеквартальных и годовых аналитических обзоров о состоянии экономики муниципального образования, в том числе мониторинга социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой.
С учетом результатов проводимого мониторинга осуществляется прогнозирование социально-экономического развития, в том числе:
- подготовка прогнозных показателей социально-экономического развития для расчета доходной базы бюджета муниципального образования город Новый Уренгой;
- формирование показателей прогноза развития муниципального сектора экономики;
- формирование прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и параметров указанного прогноза на плановый период, который формируется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа".
Обеспечение качества и точности прогнозирования позволяет более реалистично оценить перспективы социально-экономического развития муниципального образования, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности планирования расходных обязательств муниципального образования и источников их покрытия на очередной финансовый год и плановый период.
Отчет Главы Администрации города о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Новый Уренгой формируется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение ст. 29 п. 4 Устава муниципального образования город Новый Уренгой Глава Администрации города ежегодно представляет Городской Думе муниципального образования город Новый Уренгой отчет о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации города Новый Уренгой.
Формирование доклада по эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществляется согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", постановлению Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.03.2013 № 119-РП "О форме доклада глав муниципальных образований (глав местных администраций) городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период".
В рамках реализации мероприятия "Организация работы по внедрению и реализации программно-целевого метода планирования" будет проведена следующая работа:
- ежегодный анализ и корректировка перечня муниципальных программ муниципального образования город Новый Уренгой (по необходимости);
- разработка и актуализация муниципальных правовых актов, направленных на реализацию программно-целевого метода планирования;
- анализ эффективности реализации муниципальных программ по представленным ответственными исполнителями программ докладов;
- ежегодная разработка и представление сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
2.2. В рамках задачи "Создание благоприятного инвестиционного климата" планируется реализация плана мероприятий по инвестиционной политике муниципального образования город Новый Уренгой.
Подготовка заключений о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, направленных на капитальные вложения, осуществляется в целях совершенствования управления муниципальными капитальными вложениями. Проверка проводится в отношении проектов, предлагаемых для включения объектов капитального строительства:
- в адресную инвестиционную программу Ямало-Ненецкого автономного округа;
- в муниципальные программы.
Проведение экспертизы технико-экономических показателей (бизнес-планов) инвестиционных проектов, поступающих на рассмотрение в Администрацию города Новый Уренгой, осуществляется в соответствии с установленным порядком проведения экспертизы технико-экономических обоснований (бизнес-планов) инвестиционных проектов, поступающих на рассмотрение в Администрацию города Новый Уренгой. В том числе осуществляется оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности бизнес-проектов, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства с целью получения финансовой поддержки на конкурсной основе.
2.3. Для решения задачи "Развитие инновационной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой" планируется реализация мероприятий по привлечению различных типов хозяйствующих субъектов (предприятий частного бизнеса, муниципальных предприятий, крупных промышленных предприятий) в данную сферу путем:
- оказания финансовой поддержки посредством организации и проведения конкурсов инновационных проектов и конкурсов изобретений (на уровне патентов);
- оказания имущественной поддержки субъектам инновационной деятельности и инфраструктуры;
- ведения реестра субъектов инновационной деятельности муниципального образования город Новый Уренгой в целях выявления предприятий, проявляющих активность в инновационной сфере деятельности;
- оказания информационной и консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности, в том числе проведение семинаров и круглых столов.
В рамках проведения семинаров и круглых столов возможна подготовка информационных раздаточных материалов для участников мероприятий и других заинтересованных лиц.
2.4. В рамках задачи "Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" будет продолжена работа по созданию благоприятной и устойчивой, экономической, правовой и административной среды, стимулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
Приоритетными направлениями развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Новый Уренгой являются:
1. Бытовые услуги:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 50.2);
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (ОКВЭД 52.7);
- предоставление персональных услуг (ОКВЭД 93, за исключением 93.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).
2. Жилищно-коммунальные услуги:
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (ОКВЭД 40).
3. Услуги общественного питания:
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания (ОКВЭД 55.5).
4. Услуги физической культуры и спорта:
- физкультурно-оздоровительная деятельность (ОКВЭД 93.04).
5. Услуги в области образования (услуги в области дошкольного образования):
- образование (ОКВЭД 80).
6. Услуги по организации досуга:
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (ОКВЭД 92, за исключением 92.71 - деятельность по организации азартных игр).
7. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов жилищного фонда, культурно-бытового назначения, здравоохранения:
- строительство (ОКВЭД 45, за исключением 45.5 - аренда строительных машин и оборудования с оператором).
8. Производство продукции (обрабатывающие производства):
- производство пищевых продуктов, включая напитки (ОКВЭД 15, за исключением 15.91 - 15.97);
- текстильное производство (ОКВЭД 17);
- производство одежды; выделка и крашение меха (ОКВЭД 18);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19);
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации (ОКВЭД 22);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки (ОКВЭД 36).
9. Ремесленная деятельность:
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (ОКВЭД 20).
10. Здравоохранение и предоставление социальных услуг:
- врачебная практика (ОКВЭД 85.12);
- ветеринарная деятельность (ОКВЭД 85.2);
- предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85.3).
11. Транспортные услуги:
- деятельность прочего сухопутного транспорта (ОКВЭД 60.2, за исключением 60.24.3 - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем).
12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг:
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (ОКВЭД 90).
13. Прочие виды услуг:
- предоставление прочих видов услуг (ОКВЭД 74).
Решение задачи предполагается по следующим основным направлениям:
2.4.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства осуществляется путем подготовки предложений и проектов муниципальных правовых актов, включая изменения в действующие правовые акты различного уровня, предусматривающих поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
При этом важным является проведение общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.4.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства.
Порядок, условия оказания, а также сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием финансовой поддержки определяются нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Новый Уренгой.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют равный доступ к получению поддержки на территории муниципального образования.
Виды финансовой поддержки:
- грантовая поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства предоставляется в виде субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемой на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальный размер гранта составляет 300 тыс. рублей.
Условием предоставления гранта является софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-плана по созданию собственного бизнеса (далее - бизнес-проект) в размере не менее 50 процентов от суммы запрашиваемого гранта, осуществление или планирование хозяйственной деятельности на территории муниципального образования.
Форма заявки на участие в конкурсном отборе, подробный перечень документов и порядок проведения конкурса утвержден постановлением Администрации города Новый Уренгой от 25.05.2009 № 106;
- возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам (далее - заемщики), а также лизинговых платежей по договорам лизинга (далее - лизингополучатели) осуществляется путем предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой.
Компенсации подлежит часть процентов, уплаченных заемщиком по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и часть лизинговых платежей, уплаченных лизингополучателем по лизинговым договорам, заключенным с лизингодателями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации (как действующим, так и исполненным на момент подачи заявки).
Формы заявки на участие в конкурсном отборе, расчета размера субсидии, подробный перечень документов и порядок проведения конкурса утверждены постановлением Администрации города Новый Уренгой от 19.11.2010 № 282;
- предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования предоставляется в виде субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемой на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, предназначенного для использования в соответствии с осуществляемыми видами экономической деятельности.
Под первым взносом понимается первый лизинговый платеж, производимый начинающим субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с договором лизинга оборудования, который включает возмещение части затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, связанных с оказанием других, предусмотренных договором лизинга, услуг, дохода лизингодателя, а также часть цены предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Форма заявки на участие в конкурсном отборе, подробный перечень документов и порядок проведения конкурса утверждены постановлением Администрации города Новый Уренгой от 02.08.2011 № 241;
- возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - лизингополучатели) части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, осуществляется путем предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой.
Возмещению подлежит часть фактически произведенных лизингополучателем затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования, предназначенного и используемого в соответствии с осуществляемыми видами экономической деятельности.
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования расходов на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования в размере, не превышающем 70% суммы первого взноса, но не более 300,0 тыс. рублей по каждому договору лизинга.
Формы заявки на участие в конкурсном отборе, расчета размера субсидии, подробный перечень документов и порядок проведения конкурса утверждены постановлением Администрации города Новый Уренгой от 17.08.2011 № 254;
- возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, осуществляется путем предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой.
Компенсации подлежат фактически произведенные затраты (часть затрат) на реализацию программ по энергосбережению, мероприятия по которым реализуются собственными силами либо с привлечением сторонних организаций по энергосервисным договорам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и подзаконных нормативных правовых актов, изданных во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ:
- затраты, связанные с проведением субъектами малого и среднего предпринимательства энергетических обследований;
- затраты, связанные с реализацией на этих предприятиях работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов (отопительного оборудования; узлов учета пользования газом, теплом, электроэнергией; электрооборудования). При этом в стоимость оборудования могут включаться расходы на транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено договором поставки.
Вышеуказанные затраты, за исключением затрат, связанных с проведением энергетического обследования, подлежат компенсации в случае, если они произведены не ранее даты выдачи энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования субъекта малого и среднего предпринимательства.
Формы заявки на участие в конкурсном отборе, подробный перечень документов и порядок проведения конкурса утверждены постановлением Администрации города Новый Уренгой от 25.08.2011 № 263;
- предоставление грантов на создание инновационной компании осуществляется в виде субсидии юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемой на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
К расходам, связанным с началом предпринимательской деятельности, относятся расходы на приобретение программ для электронных вычислительных машин, баз данных, патентов, оборудования и материалов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.
Гранты на создание инновационной компании предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) и других результатов интеллектуальной деятельности), зарегистрированным на территории муниципального образования город Новый Уренгой не ранее 01.08.2009.
Максимальный размер гранта на создание инновационной компании составляет 500,0 тыс. рублей.
Условием предоставления гранта является софинансирование субъектом малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию бизнес-плана по созданию инновационной компании (далее - инновационный бизнес-проект) в размере не менее 50 процентов от суммы запрашиваемого гранта.
Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на конкурсной основе.
Форма заявки на участие в конкурсном отборе, подробный перечень документов и порядок проведения конкурса утверждены постановлением Администрации города Новый Уренгой от 03.10.2011 № 316;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется путем предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой.
Возмещению подлежит часть фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Под развитием производства понимаются процессы, направленные на увеличение сложности, улучшение качества, появление новых элементов и объектов производства.
Под модернизацией производства понимается усовершенствование, обновление производства, в том числе машин, оборудования, технологических процессов, приведение их в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Максимальный размер субсидии составляет 10,0 млн. рублей.
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере, не превышающем 50% от суммы произведенных затрат.
Формы заявки на участие в конкурсном отборе, расчета размера субсидии, подробный перечень документов и порядок проведения конкурса утверждены нормативным правовым актом Администрации города Новый Уренгой от 07.12.2012 № 382.
2.4.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
- предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества.
Органы местного самоуправления осуществляют имущественную поддержку в виде передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.
Передача муниципального имущества во владение и (или) в пользование осуществляется органами местного самоуправления путем заключения договоров.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ), в целях недопущения ограничения конкуренции, муниципальное имущество предоставляется в пользование:
- по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
- лицам и по основаниям, указанным в ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ;
- в порядке предоставления муниципальной преференции с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа.
Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав лицам и по основаниям, указанным в ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
Порядок организации и проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, определен приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ муниципальные преференции могут быть предоставлены в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Земельные участки субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются в общем порядке на возмездной основе по результатам торгов и без их проведения:
- предоставление земельных участков для строительства объектов осуществляется в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации;
- предоставление земельных участков для строительства объектов по результатам торгов осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
- передача земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предполагаемого для такой передачи земельного участка в случае, если имеется только одна заявка;
- предоставление земельных участков, занятых зданиями, строениями и сооружениями, находящихся в собственности или в пользовании субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется без проведения торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Порядок предоставления, изъятия и распоряжения земельными участками утверждается Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой.
Предоставление земельных участков осуществляется в сроки, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой.
Департамент имущественных отношений уполномочен принимать решения об оказании имущественной поддержки путем применения понижающего коэффициента к арендной плате по договорам аренды земельных участков, установленного решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой.
Передача прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом осуществляется с участием Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
Срок рассмотрения обращений о предоставлении муниципальной имущественной поддержки составляет не более 30 календарных дней со дня подачи документов. В случае направления документов на согласование в антимонопольный орган, в соответствии с действующим законодательством срок рассмотрения документов продляется на срок рассмотрения документов антимонопольным органом, о чем письменно уведомляется лицо, обратившееся за поддержкой;
- предоставление во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (далее - Перечень).
С целью оказания муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления формируется Перечень, который предназначен исключительно для предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок не менее 5 лет.
Муниципальное имущество, включенное в Перечень, должно быть свободно от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субъект малого и среднего предпринимательства по своей инициативе вправе направить в уполномоченный орган заявление в отношении имущества, включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, при условии, что:
- арендуемое имущество по состоянию на 1 сентября 2012 года находится в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение пяти и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
- арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления;
- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
Перечень формируется и утверждается правовым актом Администрации города Новый Уренгой.
Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными. Перечень, а также любые изменения в нем, подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
Право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в Перечень, предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам торгов либо в виде муниципальной преференции.
Договор аренды муниципального имущества, входящего в Перечень, заключается с арендатором на долгосрочной основе.
При проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, к участию в данных торгах допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру их поддержки.
Оформление, подписание, государственная регистрация, а также расторжение договора аренды осуществляются в соответствии с действующим законодательством;
- отчуждение недвижимого муниципального имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в статье 14 от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", если:
1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2013 года находится в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;
3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в случае, если заявление о реализации преимущественного права представлено субъектом малого и среднего предпринимательства по своей инициативе, включает в себя следующие этапы:
- обращение субъектов малого и среднего предпринимательства в Департамент имущественных отношений с заявлением о реализации преимущественного права;
- в случае соответствия заявителя вышеуказанным условиям Департаментом имущественных отношений принимается положительное решение о предоставлении преимущественного права на выкуп арендуемого имущества.
В ином случае принимается решение об отказе в предоставлении преимущественного права. В течение 30 дней с момента подачи заявления заявителю направляется мотивированный отказ, который может быть обжалован в суде в порядке, установленном действующим законодательством;
- в случае положительного решения Департамент имущественных отношений направляет Совету по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой уведомление о планировании приватизации объекта. Вопрос о включении арендуемого объекта в прогнозный план приватизации выносится на рассмотрение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой;
- после утверждения прогнозного плана приватизации определяется рыночная стоимость объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
- заявителем определяется порядок оплаты имущества - единовременно или в рассрочку, срок рассрочки (не превышающий предельный срок рассрочки, установленный законом субъекта Российской Федерации);
- Администрацией города Новый Уренгой утверждаются условия приватизации объекта - кому и по какой цене подлежит отчуждению объект муниципальной собственности;
- заявителю направляется проект договора купли-продажи муниципального имущества, который должен быть им подписан не позднее 30 дней с момента получения. В случае неподписания субъектом малого и среднего предпринимательства договора купли-продажи он утрачивает преимущественное право выкупа арендуемого объекта;
- предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства оснащенных нежилых помещений бизнес-инкубатора.
Бизнес-инкубатор создается в целях поддержки субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг.
Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора начинающим субъектам малого предпринимательства не должен превышать трех лет с предоставлением льготы (отсрочка платежа за услуги бизнес-инкубатора) на период один год с момента заключения договора.
2.4.4. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в области подготовки и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
Для повышения уровня правовой и экономической грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства организуются обучающие семинары по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с учетом поступивших от субъектов предпринимательства предложений.
Семинары организует и проводит некоммерческая организация "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства" с привлечением специалистов в области налогообложения, пенсионного и социального страхования, земельных отношений, банковского кредитования и пр.
Информация о проведении семинаров публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой.
2.4.5. Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя организации, определенные статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательств, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, маркетинговые и учебно-деловые центры, консультационные центры и иные организации.
В целях реализации подпрограммы для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организация инфраструктуры), устанавливаются следующие требования:
- соответствие уставной деятельности (уставных целей) организации инфраструктуры целям и задачам Программы;
- непроведение ликвидации организации инфраструктуры и отсутствие решения арбитражного суда о введении процедуры в деле о банкротстве в соответствии с законодательством о банкротстве, а также отсутствие состояния реорганизации организации инфраструктуры;
- неприостановление деятельности организации инфраструктуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие у организации инфраструктуры необходимых лицензий, сертификатов на соответствующие виды деятельности и иных разрешений в случае необходимости таковых;
- наличие у организации инфраструктуры помещения (помещений) для ведения уставной деятельности в достаточном размере для реализации своих прав и обязанностей, предусмотренных законодательством, соглашениями и иными нормативными актами;
- обеспеченность организации инфраструктуры достаточным количеством собственных средств для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней и по коммунальным платежам;
- отсутствие неисполненных в срок обязательств по муниципальным контрактам;
- наличие подтвержденного положительного опыта реализации проектов (мероприятий) в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства;
- регистрация и местонахождение организации инфраструктуры на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в следующих формах:
- имущественная поддержка в виде предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества;
- информационная поддержка.
Предоставление в собственность организациям инфраструктуры муниципального имущества осуществляется в порядке и с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Передача муниципального имущества во владение и (или) пользование организациям инфраструктуры осуществляется с участием Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
Информационная поддержка организациям инфраструктуры оказывается посредством размещения на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет следующей информации:
- об услугах, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Новый Уренгой;
- о мероприятиях по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемых данными организациями;
- информации, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
2.4.6. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности.
Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) осуществляется посредством освещения деятельности субъектов предпринимательской деятельности, информирования населения о товарах, работах и услугах малых и средних предприятий через средства массовой информации.
В целях демонстрации достижений малого и среднего бизнеса, налаживания связей с потребителями планируется проведение мероприятий, связанных с празднованием Дня российского предпринимательства, в том числе выставочно-ярмарочных мероприятий.
2.5. В рамках задачи "Развитие на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах" планируется реализация следующих мероприятий.
С целью обеспечения правовых основ в области развития на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка и поддержания в актуальном состоянии муниципальных правовых актов в данной сфере, в соответствии с проведенным анализом изменений в федеральном и региональном законодательстве планируется разработка и принятие новых муниципальных правовых актов, а также внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты.
С целью проведения работы по взаимодействию с хозяйствующими субъектами для обеспечения жителей города качественными и безопасными товарами планируется реализация следующих мероприятий:
- размещение и обновление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой информационных материалов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- предоставление консультационных услуг, проведение семинаров, круглых столов, подготовка информации к публикации в средствах массовой информации;
- проведение работы по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в региональном конкурсе "Лучшее предприятие торговли", "Лучшее предприятие общественного питания";
- содействие и участие в организации муниципальных, региональных и межрегиональных ярмарок, выставок-продаж.
В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 143-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" отделом потребительского рынка и услуг проводится работа по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, ведется государственный реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий, которая, в том числе, включает в себя:
- рассмотрение заявлений лицензиатов и соискателей лицензии;
- проведение плановых и внеплановых проверок;
- осуществление лицензионного контроля за оборотом алкогольной продукции (в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.12.2014 № 100-ЗАО с 01.01.2015 прекращено осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе лицензирование розничной продажи алкогольной продукции).
В целях создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения ежегодно формируется схема размещения нестационарных торговых объектов торговли, организации сезонных (летних) кафе, в рамках которой отделом потребительского рынка и услуг выдаются разрешения на выездную торговлю, размещение летних кафе и организацию школьного базара.
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 152-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра Ямало-Ненецкого автономного округа" отделом проводится работа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа (далее - государственные полномочия):
- сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой;
- сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территории муниципального образования город Новый Уренгой;
- сведений о состоянии торговли на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
2.6. Задача "Реализация ценовой и тарифной политики в пределах полномочий органов местного самоуправления" предусматривает выполнение следующих мероприятий.
В рамках установления (согласования) обоснованных тарифов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными предприятиями и учреждениями осуществляется работа по обоснованию (согласованию) прогнозных сумм субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, в целях возмещения затрат или недополученных доходов:
- субсидий организациям, осуществляющим маршрутные пассажирские перевозки на территории муниципального образования, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов для населения;
- субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в муниципальном специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- субсидий организациям на возмещение затрат по содержанию круглосуточного дежурного звена в составе специализированной службы по вопросам похоронного дела и за предоставленные услуги по захоронению невостребованных трупов в муниципальном образовании;
- субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек.
Проведение мониторинга цен и тарифов направлено на реализацию функций по разработке муниципальной нормативно-правовой и методической базы по формированию цен и тарифов на жилищные услуги, установлению и регулированию их величины по группам потребителей, реализации современной ценовой и тарифной политики на местах, а также предоставление актуальной информации.
2.7. В рамках задачи "Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг", в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в программные мероприятия включена деятельность по:
- ведению реестра муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой (далее - реестр муниципальных услуг);
- мониторингу предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Новый Уренгой;
- реализации принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе через МФЦ, в рамках которого предполагается создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, предоставление возможности гражданам и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, при этом взаимодействие, необходимое для оказания государственной и муниципальной услуги (включая необходимые согласования, получение выписок, справок и т.п.), должно происходить с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в том числе предоставляемых с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и предоставляемых в электронном виде, проводится ежеквартально.
Ведение реестра муниципальных услуг включает организацию и регулярное проведение работ по актуализации содержания реестра муниципальных услуг. Актуализация реестра необходима при изменении правового статуса и компетенции органа власти, перераспределении функций между органами власти, выведении определенных услуг за сферу регулирования, передаче определенных функций саморегулируемым и иным негосударственным организациям.
2.8. В целях реализации задачи "Обеспечение результативности процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд" программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
- разработка документации на осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с полученными заявками заказчиков с учетом проведенного анализа соответствия заявок требованиям законодательства в сфере закупок и плану муниципального заказа (план-график);
- проверка заявок участников на соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, подготовка и организационно-техническое сопровождение заседаний Единой комиссии, подведение итогов проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- осуществление контроля на стадии планирования в ПП АС "Бюджет", а также по итогам размещения и заключения контрактов муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Экономическое развитие муниципального образования" указана в приложении к подпрограмме.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы по срокам (этапам) реализации представлен в приложениях 9, 10 к муниципальной программе "Управление развитием муниципального образования".
Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы будет стабильное развитие экономики муниципального образования путем:
- повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- улучшения инвестиционного климата муниципального образования и повышения уровня жизни населения, достигнув значения показателя "среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий" по итогам 2016 года - 92927,3 рубля, по итогам 2020 года - 109359,3 рубля;
- обеспечения комфортных условий работы для инвесторов, а также открытости и доступности информации, необходимой для принятия управленческих решений по целесообразности и определению оптимальных направлений осуществления инвестиционной деятельности;
- своевременной и качественной разработки прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой на среднесрочный и долгосрочный период;
- интеграции стратегического и бюджетного планирования посредством формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования город Новый Уренгой;
- повышения качества организации планирования бюджетных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов;
- увеличения количества субъектов инновационной деятельности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, и количества инновационных разработок, проектов, направленных на решение актуальных для города проблем в экономике и социальной сфере, до 50%;
- повышения социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования путем увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к концу 2016 года - до 19,6%, к концу 2020 года - до 20,7%.
- качественного и своевременного проведения мониторинга и утверждения цен (тарифов) в сфере полномочий органов местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;
- повышения удовлетворенности населения качеством получаемых муниципальных услуг, а также повышения уровня доверия к органам местного самоуправления со стороны населения и организаций города;
- увеличения до 100% доли муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна";
- роста обеспеченности населения на 1000 жителей муниципального образования: торговыми площадями - до 1069 кв. м; посадочными местами в организациях общественного питания общедоступной сети - до 67 ед.;
- повышения эффективности осуществления закупок для муниципальных нужд.
Приложение
к подпрограмме "Экономическое
развитие муниципального образования"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
Обеспечение эффективности стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования
1.
Отклонение фактического значения показателя "фонд заработной платы" работающих на предприятиях и в организациях от прогнозного значения
%
Отк = (Зф / Зп * 100) - 100
Отк
Отклонение фактического значения показателя "фонд заработной платы"
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат
Зп
Плановое значение
Зф
Фактическое значение
2.
Прирост количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, предоставляющих информацию к прогнозу социально-экономического развития
Ед.
Пхс = ХСn-ХСn-1
Пхс
Прирост количества хозяйствующих субъектов
Ведомственная статистика
ХСn
Фактическое количество субъектов, предоставивших информацию к прогнозу социально-экономического развития в отчетном году
ХСn-1
Фактическое количество субъектов, предоставивших информацию к прогнозу социально-экономического развития в году, предшествующем отчетному
3.
Доля муниципальных программ, признанных эффективными по итогам проведения оценки эффективности их реализации, от общего количества муниципальных программ
%
Дм.п. = (МПпр.эф. / МПо.к.) * 100
Дм.п.
Доля муниципальных программ, признанных эффективными
Ведомственная статистика
МПпр.эф.
Количество муниципальных программ, признанных эффективными
МПо.к.
Общее количество муниципальных программ
Задача (подпрограммы) 2: Создание благоприятного инвестиционного климата
1.
Средний индекс инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за последние 3 года
%
Иср = (Иn-2 + Иn-1 + Иn) / 3
Иср
Средний индекс инвестиций в основной капитал
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат
Иn-2
Индекс инвестиций в основной капитал в базовом году к предыдущему году
Иn-1
Индекс в году, предшествующий базовому к предыдущему году
Иn
Индекс в году, предшествующем году "n-1" к предыдущему году
2.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в месяц
Руб./в месяц
О = (И / Н) / 12
О
Объем инвестиций в основной капитал
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат
И
Годовой объем инвестиций в основной капитал
Н
Численность населения
3.
Доля инвестиционных проектов, имеющих положительное заключение Департамента экономики, от общего количества инвестиционных проектов, поступивших на рассмотрение <1>
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.
%
Дип = (ИПпз / ИПпр) * 100
Дип
Доля инвестиционных проектов, имеющих положительное заключение Департамента экономики
Ведомственная статистика
ИПпз
Количество инвестиционных проектов, получивших положительное заключение
ИПпр
Количество инвестиционных проектов, поступивших на рассмотрение в Департамент экономики
4.
Доля инвестиционных проектов, получивших заключение Департамента экономики, без нарушения установленного срока <1>
--------------------------------
<1> Показатель рассчитывается с 2015 года.
%
Дип = (ИПу / ИПпр) * 100
Дип
Доля инвестиционных проектов, получивших заключение Департамента экономики, без нарушения установленного срока
Ведомственная статистика
ИПу
Количество инвестиционных проектов, рассмотренных в соответствии с установленным сроком
ИПпр
Количество инвестиционных проектов, поступивших на рассмотрение в Департамент экономики
Задача (подпрограммы) 3: Развитие инновационной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой
1.
Доля инновационных технологий, примененных на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общего количества технологий, рассмотренных на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе Администрации города Новый Уренгой (далее - Совет)
%
Дит = (ИТпр / ИТрс) * 100
Дит
Доля инновационных технологий, примененных на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общего количества технологий, рассмотренных на Совете
Ведомственная статистика
ИТпр
Количество инновационных технологий, примененных в муниципальном образовании, из числа рассмотренных на заседаниях Совета в отчетном году
ИТрс
Общее количество инновационных технологий, рассмотренных на заседаниях Совета в отчетном году
2.
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий (грантов) субъектам инновационной деятельности <1>
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.
%
Двм = (Мкв / Мок) * 100
Двм
Доля выполненных мероприятий
Ведомственная статистика
Мкв
Выполненные мероприятия по договорам о предоставлении грантов субъектам инновационной деятельности
Мок
Общее количество мероприятий по данным договорам
3.
Наличие муниципального правового акта, определяющего основные направления по реализации инновационной политики на территории муниципального образования город Новый Уренгой <2>
--------------------------------
<2> Показатель рассчитывается с 2015 года.
Да/Нет
-
-
-
Ведомственная статистика
Задача (подпрограммы) 4: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
1.
Количество субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения
Ед.
-
-
-
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
-
-
-
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат
Задача (подпрограммы) 5: Развитие на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах
1.
Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования торговыми площадями
м2
-
-
-
Ведомственная статистика
2.
Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования посадочными местами в организациях общественного питания общедоступной сети
К-во пос. мест
-
-
-
Ведомственная статистика
Задача (подпрограммы) 6: Реализация ценовой и тарифной политики в пределах полномочий органов местного самоуправления
1.
Доля утвержденных муниципальных правовых актов об установлении (изменении) тарифов, нормативов от общего количества необходимых муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ
%
ДУмпа = (КУмпа / КНмпа) * 100
ДУмпа
Доля утвержденных муниципальных правовых актов
Ведомственная статистика
КУмпа
Количество утвержденных муниципальных правовых актов
КНмпа
Общее количество необходимых муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ
2.
Доля отчетности (информации), направленной в органы государственной власти ЯНАО, органы Администрации города Новый Уренгой и другие организации в соответствии с установленными сроками, от общего количества запрашиваемой отчетности (информации)
%
ДНинф. = (КНинф / КСинф) * 100
ДНинф.
Доля направленной отчетности (информации) в органы государственной власти ЯНАО, органы Администрации города Новый Уренгой и другие организации в соответствии с установленными сроками
Ведомственная статистика
КНинф
Количество направленной отчетности (информации) в соответствии с установленными сроками
КСинф
Общее количество запрашиваемой отчетности (информации)
Задача (подпрограммы) 7: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг
1.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой
%
Док = (МУок / МУ) * 100
Док
Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна"
Ведомственная статистика
МУок
Муниципальные услуги, оказываемые по принципу "одного окна"
МУ
Общее количество муниципальных услуг
2.
Доля муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра, от общего количества услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой
%
Дмфц = (МУмфц / МУ) * 100
Дмфц
Доля муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра
Ведомственная статистика
МУмфц
Муниципальные услуги, оказываемые на базе многофункционального центра
МУ
Общее количество муниципальных услуг
Задача (подпрограммы) 7: Обеспечение результативности процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд
1.
Доля размещенных извещений об осуществлении закупки от поданных заказчиками заявок
%
ДРизв = (КЗр / КЗп) * 100
ДРизв
Доля размещенных извещений об осуществлении закупки
Ведомственная статистика
КЗп
Количество заявок, поданных заказчиками
КЗр
Количество размещенных извещений об осуществлении закупки
2.
Доля заявок, утвержденных в ПП "АС "Бюджет" без нарушения срока (в общем количестве утвержденных заявок)
%
ДУз = КЗн / КЗу * 100%
ДУз
Доля заявок, утвержденных в ПП "АС "Бюджет" без нарушения срока
Ведомственная статистика
КЗн
Количество заявок, утвержденных в ПП "АС "Бюджет" без нарушения срока
КЗу
Общее количество заявок, утвержденных в ПП "АС "Бюджет"
".
6. Подпрограмму "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
Безопасный город
Ответственный исполнитель
Управление общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Департамент образования Администрации города Новый Уренгой, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Новый Уренгой, Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой, Управление информатизации Администрации города Новый Уренгой, Управление культуры Администрации города Новый Уренгой, Управление по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой, Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой, Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Новый Уренгой, отдел по делам несовершеннолетних Администрации города Новый Уренгой, отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Новый Уренгой, отдел специальных мероприятий Администрации города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования"
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой
Задачи подпрограммы
1. Повышение эффективности системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений, противодействия терроризму и экстремизму.
2. Повышение безопасности дорожного движения.
3. Повышение защищенности населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
4. Обеспечение мобилизационной подготовки в муниципальном образовании
Этапы и сроки реализации подпрограммы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений.
2. Уровень удовлетворенности граждан обстановкой в сфере межнациональных отношений <1>.
3. Оценка населением вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов <2>.
4. Доля населения в возрасте от 14 до 30 лет (целевая аудитория), охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений и асоциальных явлений, от общего количества населения указанной категории.
5. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения действующими системами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова.
6. Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершенных с участием пешеходов, в общем количестве ДТП.
7. Доля объектов улично-дорожной сети, обеспеченных системой фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
8. Доля регулируемых пешеходных переходов, оборудованных ограничивающими пешеходными ограждениями, в общем количестве.
9. Процент исполненных мероприятий по повышению готовности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Новый Уренгой к немедленному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия от запланированных.
10. Процент обученных должностных лиц в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени от общего количества должностных лиц, подлежащих обучению.
11. Уровень готовности объектов мобилизационного назначения к выполнению задач.
12. Степень защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники
Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 589650,2 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 82533,2 тыс. рублей,
2015 год - 83668,0 тыс. рублей,
2016 год - 79605,0 тыс. рублей,
2017 год - 85961,0 тыс. рублей,
2018 год - 85961,0 тыс. рублей,
2019 год - 85961,0 тыс. рублей,
2020 год - 85961,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 24586,0 тыс. рублей,
2015 год - 23175,0 тыс. рублей,
2016 год - 20945,0 тыс. рублей,
2017 год - 20945,0 тыс. рублей,
2018 год - 20945,0 тыс. рублей,
2019 год - 20945,0 тыс. рублей,
2020 год - 20945,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 57947,2 тыс. рублей,
2015 год - 60493,0 тыс. рублей,
2016 год - 58660,0 тыс. рублей,
2017 год - 65016,0 тыс. рублей,
2018 год - 65016,0 тыс. рублей,
2019 год - 65016,0 тыс. рублей,
2020 год - 65016,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1. Повысить уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и асоциальных явлений к концу 2016 года - до 56%, к концу 2020 года - до 60%.
2. Снизить вероятность возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения) к концу 2016 года - до 51%, к концу 2020 года - до 50%.
3. Снизить уровень криминогенности в городе (по оценке населения).
4. Повысить уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения действующими системами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова.
6. Сократить количество ДТП с участием пешеходов.
5. Увеличить количество объектов улично-дорожной сети, обеспеченных системой фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
6. Увеличить количество регулируемых пешеходных переходов, оборудованных ограничивающими пешеходными ограждениями к концу 2016 года - до 85,1%, к концу 2020 года - до 100%.
7. Повысить готовность Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Новый Уренгой к немедленному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия.
8. Поддерживать уровень готовности объектов мобилизационного назначения к выполнению задач на уровне 100%.
9. Поддерживать степень защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники, на уровне 100%.
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.
<2> Показатель рассчитывается с 2015 года.
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Обеспечение безопасности и правопорядка, защита граждан от преступных посягательств является одной из приоритетных задач правоохранительной системы государства, исполнительных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация охраны общественного порядка, участие в профилактике терроризма и экстремизма, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования, относятся к вопросам местного значения.
В рамках осуществления вышеуказанных полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального образования была реализована муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение общественной безопасности на 2011 - 2013 годы", реализация которой дала возможность в определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на территории муниципального образования.
Проводимые в 2011 - 2012 годах комплексные мероприятия позволили сохранить контроль за обстановкой в городе, не допустить возникновения массовых конфликтных ситуаций, в том числе на межнациональной основе. Анализ состояния криминогенной ситуации в городе свидетельствует о том, что проводимая Администрацией города Новый Уренгой совместно с правоохранительными органами, общественными организациями и объединениями работа способствовала укреплению правопорядка. Анализ сферы охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории города не выделил каких-либо тенденций, способных привести к осложнению ситуации.
Согласно данным отдела ОМВД России по городу Новому Уренгою общее число зарегистрированных преступлений за 2010 - 2012 годы составило 5682 преступления. Отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений. Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, в общем количестве зарегистрированных преступлений в среднем за 2010 - 2012 годы составила 7%.
В муниципальном образовании город Новый Уренгой с целью оперативного решения межведомственных вопросов осуществляют деятельность следующие коллегиальные органы:
- административная комиссия;
- комиссии профилактической направленности;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.11.2010 № 115-ЗАО "Об административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию административных комиссий" в муниципальном образовании в 2011 году создана административная комиссия для рассмотрения дел об административных правонарушениях. За 2011 - 2012 годы рассмотрено 1520 дел об административных правонарушениях, назначено штрафов на сумму 1638900 рублей, из них взыскано на сумму 1295720 рублей.
Активно ведется взаимодействие с общественными организациями, занимающимися вопросами профилактики наркомании и алкоголизма. Ежегодно проводится мониторинг предприятий, в том числе и сферы ТЭК, работники которых были привлечены к уголовной или административной ответственности за незаконный оборот наркотиков. По его результатам осуществляется работа в трудовых коллективах города.
Состояние оперативной обстановки в городе Новый Уренгой характеризуется снижением подростковой преступности за последние пять лет. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2009 - 2012 годы, - 172. Удельный вес совершенных несовершеннолетними преступлений в общем числе расследованных составил 4,1%.
Отмечается рост групповой преступности среди несовершеннолетних, что увеличивает ее общественную опасность. За 2009 - 2012 годы совершено 19 групповых преступлений несовершеннолетними. На конец 2012 года число несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, составляет 236 человек, из них употребляющих наркотики, токсические вещества - 11 человек.
В части повышения эффективности системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних реализуются мероприятия, направленные на осуществление социального патронажа семей, оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении. Правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и недопущение в дальнейшем пребывания детей в общественных местах в ночное время.
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" в целях защиты прав потребителей органы местного самоуправления вправе рассматривать жалобы потребителей и консультировать их по вопросам защиты прав потребителей. За 2010 - 2012 годы оказана консультация 4034 обратившимся гражданам.
В последнее время наблюдается тенденция уменьшения числа обращений граждан за консультациями, так как на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой создан и постоянно актуализируется раздел "Справочник потребителя", в котором размещено и поддерживается в актуальном состоянии законодательство по защите прав потребителей, бланки претензионных заявлений, инструкции по их заполнению. Это позволяет потребителю самостоятельно ознакомиться с порядком заполнения и подачей претензии без обращения в отдел защиты прав потребителей.
Органы местного самоуправления муниципального образования оказывают содействие правоохранительным органам, осуществляющим свою деятельность на территории города, в повышении уровня общественной безопасности, защиты общественного порядка, жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан, частной, государственной и иных форм собственности. С 2009 года выделяются субсидии Новоуренгойскому казачьему обществу 5-го Обско-Полярного Казачьего отдела Сибирского Войскового Казачьего общества (далее - Общество) в целях возмещения затрат на охрану общественного порядка. Обществом совместно с правоохранительными органами осуществляется охрана общественного порядка на территории муниципального образования, а также поддержание общественного порядка во время проведения различных мероприятий окружного и городского масштабов путем выставления патрулей из числа членов Общества.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
В рамках антитеррористической деятельности остается актуальным вопрос обеспечения объектов жизнеобеспечения города и мест массового скопления людей системами видеонаблюдения, а также содержание уже установленных систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях.
Для обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.
На профилактику правонарушений значительное влияние оказали установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления. В целях снижения уровня преступности, недопущения проявлений терроризма и экстремизма учреждения образования оснащены системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова группы немедленного реагирования ("тревожными кнопками"). Доступ практически во все общеобразовательные организации контролируется сотрудниками охранных предприятий.
В соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Новый Уренгой, как и многие города Ямала и России, является многонациональным городом. Население города насчитывает в своем составе более 40 национальностей. Каждая из представленных национальностей имеет свою культуру, традиции и обычаи, что нередко приводит к бытовым конфликтам. Решить данную проблему можно путем повышения уровня знаний граждан об истории и культуре народов, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
В этой связи Администрация города Новый Уренгой в работе с национальными и религиозными общественными объединениями ставит задачу сохранения и укрепления гражданского мира - межнационального и межконфессионального, обеспечивая, согласно Конституции РФ, равные права и обязанности всем гражданам, независимо от их национальной или конфессиональной принадлежности.
Анализ миграционных процессов на территории муниципального образования город Новый Уренгой свидетельствует о сохранении сложной обстановки, связанной с постоянным увеличением миграционных потоков. Согласно статистическим данным за 2009 - 2012 годы ежегодно количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан увеличивается в среднем на 19%. Данная ситуация приводит к увеличению временного населения, не имеющего постоянного места работы. Как следствие - число совершивших преступления, не имевших постоянного источника дохода, увеличилось на 12,6%.
Мероприятия по профилактике экстремизма и асоциальных явлений в муниципальном образовании осуществляются на протяжении ряда лет. С 2009 по 2010 годы на территории муниципального образования реализовывался План профилактических мероприятий по предупреждению возможных конфликтных ситуаций на межэтнической и межнациональной почве в муниципальном образовании город Новый Уренгой, с 2011 года были реализованы муниципальные долгосрочные целевые программы "Обеспечение общественной безопасности на 2011 - 2013 годы", "Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы".
Накопленный опыт использования программно-целевого метода подтверждает целесообразность и необходимость продолжения работы в данных направлениях в рамках муниципальной подпрограммы "Безопасный город".
Еще одной важной задачей общественной безопасности является сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения и сокращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и их последствий.
Данное направление деятельности сегодня имеет огромное социальное, политическое и экономическое значение.
Таблица 1
Анализ совершенных ДТП за 2008 - 2012 годы
№ п/п
Наименование показателя
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
1.
Общее количество зарегистрированных ДТП
2883
3450
2806
2943
3445
2.
Количество ДТП учетного характера:
195
160
149
197
181
2.1.
Количество раненых человек
280
207
201
273
264
2.2.
Количество погибших человек
20
11
14
14
22
3.
Общее количество ДТП с участием пешеходов
69
51
40
67
44
3.1.
Количество ДТП по вине пешеходов
20
16
12
24
17
3.2.
Количество раненых человек
18
15
12
21
13
3.3.
Количество погибших человек
2
1
0
3
4
4.
Общее количество ДТП с участием детей
20
10
16
15
15
4.1.
Количество раненых человек, в том числе:
20
12
16
15
18
дети пешеходы/пассажиры
14/6
10/2
12/4
9/6
8/10
4.2.
Количество погибших человек
0
0
1
0
0
В результате роста парка автомототранспорта существенно увеличились плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации для водителей и пешеходов. Особенно актуальной остается проблема безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.
В 2008 - 2012 годах на территории муниципального образования реализовывалась муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2008 - 2012 годы". В результате реализации программных мероприятий с 2008 по 2012 год произошло уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 7,2%, с участием пешеходов - на 36,3% и с участием детей - на 25%. Вместе с тем, несмотря на тенденцию к снижению аварийности с начала реализации программы, произошло увеличение количества погибших в ДТП на 10%.
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей в муниципальном образовании необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Третьей составляющей обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является защита от природных и техногенных угроз.
На территории автономного округа сохраняется высокий уровень природных и техногенных угроз. Это обусловлено большим количеством потенциально опасных объектов, в основном объектов добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, большим количеством и протяженностью магистральных газопроводов, прогрессирующим износом основных производственных фондов в нефтяной и газовой промышленности, системах жизнеобеспечения населения, множественной деревянной застройкой населенных пунктов, экстремальными природно-климатическими условиями территории автономного округа.
Повышение защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени может быть обеспечено путем реализации программных мероприятий, направленных на:
- развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Новый Уренгой и системы "112", что позволит обеспечить немедленное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в соответствии с установленными требованиями;
- плановую переработку Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой и Плана городского звена территориальной подсистемы РСЧС ЯНАО муниципального образования город Новый Уренгой по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в данной области;
- проведение обучения должностных лиц и специалистов в учебно-методических центрах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- регулярное информирование населения о мерах пожарной безопасности для снижения количества пожаров и гибели людей при пожарах; о правилах безопасного поведения на воде для снижения количества случаев травматизма и гибели людей на воде; о порядке оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени для обучения населения действиям при получении сигнала "Внимание всем!" и сигналов гражданской обороны.
Таким образом, мероприятия данной задачи подпрограммы ориентированы на внедрение на территории муниципального образования город Новый Уренгой комплексной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
Еще одним важным фактором защищенности населения является мобилизационная подготовка. Мобилизационная подготовка муниципального образования город Новый Уренгой организована в соответствии с требованиями руководящих документов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа в области мобилизационной подготовки и направлена на полное и качественное выполнение задач, связанных с:
- совершенствованием мобилизационной подготовки предприятий муниципального образования;
- защитой информации в области мобилизационной подготовки;
- организацией управления и взаимодействия.
Реализация подпрограммных направлений позволит обеспечить:
- повышение готовности объектов мобилизационного назначения к выполнению задач;
- поддержание на уровне степени защищенности объектов информатизации в соответствии с требованиями безопасности объектов по защите информации.
Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках задачи 1 "Повышение эффективности системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений, противодействия терроризму и экстремизму" запланированы рейдовые мероприятия, в том числе с представителями общественности, мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, мероприятия по обеспечению безопасности мест массового скопления людей и объектов жизнеобеспечения путем внедрения и обслуживания систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова, мероприятия по профилактике экстремизма и укреплению толерантности в обществе, а также обеспечение деятельности совещательных органов профилактической направленности и комплекс мероприятий по привлечению средств массовой информации к деятельности по профилактике правонарушений.
В рамках обеспечения деятельности комиссий профилактической направленности предусмотрена работа по организации заседаний, контролю исполнения профилактических мероприятий и установлению межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики. В муниципальном образовании город Новый Уренгой действуют следующие совещательные органы:
- административная комиссия;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- антитеррористическая комиссия;
- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;
- антинаркотическая комиссия;
- межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности;
- межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией.
Исходя из положительного опыта участия общественных организаций в охране общественного порядка, планируется продолжить мероприятия по совместному патрулированию мест массового пребывания граждан, а также обеспечению общественного порядка на пограничном посту в районе Коротчаево.
Еженедельно предусмотрено проведение совместных рейдов органов и учреждений системы профилактики по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей.
В целях повышения эффективности системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних "группы особого внимания", несовершеннолетних, находящихся на учете в муниципальном банке данных семей, продолжится профилактическая работа.
Для соблюдения законодательства в области оптовой и розничной торговли алкогольной продукцией отделом потребительского рынка и услуг Администрации города запланировано проведение мероприятий по выявлению лиц, нарушающих установленные правила торговли, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без лицензии. (С 2015 года мероприятие не реализуются в связи с вступлением в силу Закона ЯНАО № 100-ЗАО от 01.12.2014 "О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").
В целях обеспечения антитеррористической защищенности города, а также для предотвращения правонарушений и преступлений в общественных местах и местах массового пребывания граждан (торговые центры, религиозные объекты, городские площади, вокзалы и др.) предусмотрено приобретение, установка и обслуживание камер видеонаблюдения с выводом видеосигнала на мониторы дежурной части ОМВД России по городу Новому Уренгою. Камеры видеонаблюдения позволят оперативно реагировать на события, происходящие в зоне их действия, что приведет к снижению количества преступлений, совершенных в общественных местах, и повышению уровня раскрываемости преступлений, а также обеспечит безопасность объектов жизнеобеспечения. Для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях города будут реализовываться мероприятия по модернизации и обслуживанию установленных систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции.
Для формирования толерантного сознания и поведения учащихся в общеобразовательных организациях осуществляется развитие и воспитание культуры межнационального общения. В этой связи запланировано обеспечение школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия.
Для ознакомления молодежи с ролью и культурой различных религий в культуре народов России, формирования толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде планируется проведение конкурсов, презентаций, выставок творческих работ детей и молодежи в рамках уроков толерантности, культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической толерантности народов ЯНАО, мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности.
Новый Уренгой сталкивается с возросшими миграционными потоками, заметно изменившими его социокультурное пространство. В связи с этим актуальной становится задача адаптации и интеграции новых членов-мигрантов. С этой целью в рамках реализации подпрограммы предполагается разработать и внедрить программы-тренинги по изучению русского языка для мигрантов.
В целях интеграции национальных, религиозных и иных некоммерческих организаций (далее - НКО) в деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, поддержания толерантной среды для гармоничных этноконфессиональных и межкультурных отношений на территории муниципального образования город Новый Уренгой специалистами Управления общественной безопасности и Управления по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой планируется проведение еженедельных консультаций для представителей некоммерческих организаций по вопросам профилактики экстремистской деятельности.
Для повышения правовой грамотности населения, популяризации и повышения престижа службы в органах внутренних дел, профилактики правонарушений и асоциальных явлений и укрепления толерантности запланировано изготовление и распространение агитационной печатной продукции.
В целях воспитания толерантности через физическую культуру и спорт запланировано проведение спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, распространения знаний о народах России, в том числе проведение соревнований по национальным видам спорта "В единстве наша сила!".
Эффективная работа средств массовой информации, их взаимодействие с институтами гражданского общества и органами местного самоуправления способствуют формированию в муниципальном образовании благоприятной общественно-политической и информационно-культурной среды, необходимой для решения задач профилактики. В этой связи запланировано размещение социальной рекламы в электронных и печатных СМИ по теме профилактики правонарушений и асоциальных явлений, освещение деятельности органов внутренних дел.
Также запланирован конкурс городских средств массовой информации на лучший репортаж, сюжет, передачу и публикацию в области профилактики правонарушений, профилактики наркомании и экстремизма.
Информационно-аналитическим управлением Администрации города Новый Уренгой ежегодно проводятся социологические исследования об уровне криминогенности на территории муниципального образования город Новый Уренгой, об оценке деятельности участковых уполномоченных полиции населением муниципального образования город Новый Уренгой и о состоянии межнациональной и миграционной ситуации, уровне толерантности и оценки риска деструктивных процессов в муниципальном образовании. По результатам проведенных исследований корректируются планы работы и мероприятия, проводимые субъектами профилактики.
Решение задачи 2 "Повышение безопасности дорожного движения" осуществляется посредством выполнения мероприятий:
- по обеспечению улично-дорожной сети автоматическими фоторадарными комплексами типа "Кордон-С", "Крис-С" и иными комплексами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- по обустройству ограждениями аварийно-опасных участков улично-дорожной сети;
- по замене устаревших и установке дополнительных дорожных знаков;
- по устройству светофорных объектов на улично-дорожной сети и разработке проектов организации дорожного движения.
Этот комплекс мероприятий по улучшению организации движения транспортных средств и пешеходов дополняется мероприятиями по обучению детей и информированию населения о правилах поведения на дорогах. С этой целью запланировано приобретение мобильного детского автогородка (с переносным оборудованием), учебного оборудования и учебно-методических программ по безопасности дорожного движения, а также проведение и участие в широкомасштабных окружных и городских акциях, конкурсах по безопасности дорожного движения. В данных мероприятиях примут участие сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою.
Решение задачи 3 "Повышение защищенности населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" обеспечивается выполнением мероприятий: по развитию единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования город Новый Уренгой; по обучению должностных лиц в учебно-методических центрах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предприятий, организаций и учреждений муниципального образования; по корректировке планирующих документов и информированию граждан средствами наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения на воде, о действиях населения при получении сигнала "Внимание всем!" и сигналов гражданской обороны на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
Мероприятия по развитию ЕДДС муниципального образования город Новый Уренгой включают в себя организацию и обслуживание прямого проводного канала связи с ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по ЯНАО" и прямых проводных каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами оперативных и экстренных служб города, а также мероприятия по обучению должностных лиц ЕДДС и оснащению их спецодеждой, оборудованием, техникой и программным обеспечением.
Мероприятие по переработке Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (с учетом требований приказа МЧС России от 25.10.2004 № 484 "Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований") и "Плана территориальной подсистемы РСЧС город Новый Уренгой по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" (в соответствии с приказом МЧС РФ от 28.12.2004 № 621 "Об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации") производится по контракту специализированной организацией, осуществляющей расчеты возможных рисков возникновения ЧС, в том числе связанных с аварийными разливами нефтепродуктов.
Решение задачи 4 "Обеспечение мобилизационной подготовки в муниципальном образовании" осуществляется посредством мероприятий по взаимодействию с предприятиями, осуществляющими воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, а также мероприятий по обеспечению безопасности объектов информатизации.
Мероприятия по взаимодействию с предприятиями включают в себя проверку предприятий, координацию их деятельности в вопросах воинского учета и бронирования и проведение инструкторско-методических занятий по вопросам воинского учета и бронирования с работниками предприятий города. Данные мероприятия проводятся отделом специальных мероприятий Администрации города совместно с Отделом военного комиссариата города Новый Уренгой.
Мероприятия по обеспечению безопасности объектов информатизации включают в себя проведение аттестации и контроля объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности по защите информации Администрации города Новый Уренгой.
Выполнение вышеуказанных мероприятий оценивается с помощью показателей результативности, перечень которых и их значения по годам реализации приведены в приложениях 9 - 10 к муниципальной программе.
Выполнение задач подпрограммы оценивается с помощью показателей эффективности, методика расчетов которых указана в приложении к подпрограмме "Безопасный город".
Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Предложенные мероприятия подпрограммы позволят решить ряд проблем, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой.
В частности, реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- повысить уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и асоциальных явлений к концу 2016 года - до 56%; к концу 2020 года - до 60%;
- снизить вероятность возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения) к концу 2016 года - до 51%, к концу 2020 года - до 50%;
- снизить уровень криминогенности в городе (по оценке населения);
- повысить уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения действующими системами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова;
- сократить количество ДТП с участием пешеходов;
- увеличить количество объектов улично-дорожной сети, обеспеченных системой фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- увеличить количество регулируемых пешеходных переходов, оборудованных ограничивающими пешеходными ограждениями, к концу 2016 года - до 85,1%, к концу 2020 года - до 100%;
- повысить готовность Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования к немедленному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия;
- поддерживать уровень готовности объектов мобилизационного назначения к выполнению задач на уровне 100%;
- поддерживать степень защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники, на уровне 100%.
Приложение
к подпрограмме "Безопасный город"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
Задача (подпрограммы) 1: Повышение эффективности системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений, противодействия терроризму и экстремизму
1.
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений
%
У = 100 * К / О
У
Уровень удовлетворенности
Результаты социологических опросов
К
Количество ответивших, что довольны деятельностью или скорее довольны
О
Общее количество опрошенных
2.
Уровень удовлетворенности граждан обстановкой в сфере межнациональных отношений <1>
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.
%
У = 100 * К / О
У
Уровень удовлетворенности
Результаты социологических опросов
К
Количество ответивших, что межнациональные отношения стали менее напряженными и какими были, такими и остались
О
Общее количество опрошенных
3.
Оценка населением вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов <1>
--------------------------------
<1> Показатель рассчитывается с 2015 года
%
Р = К / О
Р
Оценка вероятности возникновения конфликта
Результаты социологических
К
Количество ответивших о возможности конфликта
опросов
О
Общее количество опрошенных
4.
Доля населения в возрасте от 14 до 30 лет (целевая аудитория), охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений и асоциальных явлений, от общего количества населения указанной категории
%
Д = К / О * 100
Д
Доля населения 14 - 30 лет, принявшего участие в профилактических мероприятиях
Отчеты субъектов профилактики о проведенных мероприятиях
К
Количество населения 14 - 30 лет, принявшего участие в профилактических мероприятиях
О
Общая численность населения в возрасте 14 - 30 лет
5.
Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения действующими системами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова
%
У = 100 * К / О
У
Уровень обеспеченности объектов
Данные паспортов антитеррористической защищенности
К
Количество обеспеченных объектов
О
Общее количество объектов
Задача (подпрограммы) 2: Повышение безопасности дорожного движения
1.
Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершенных с участием пешеходов, в общем количестве ДТП
%
Д = К / О * 100
Д
Доля ДТП с участием пешеходов
Ведомственная статистика
К
Количество ДТП с участием пешеходов
О
Общее количество ДТП
2.
Доля объектов улично-дорожной сети, обеспеченных системой фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
%
Д = К / О * 100
Д
Доля объектов улично-дорожной сети, обеспеченных системой фото- и видеофиксации
Ведомственная статистика
К
Количество установленных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на улично-дорожной сети
О
Общее количество объектов улично-дорожной сети
3.
Доля регулируемых пешеходных переходов, оборудованных ограничивающими пешеходными ограждениями, в общем количестве (нарастающим итогом)
%
Д = К / О * 100
Д
Доля регулируемых пешеходных переходов, оборудованных ограждением
Ведомственная статистика
К
Количество регулируемых переходов, оборудованных ограждением
О
Общее количество регулируемых пешеходных переходов
Задача (подпрограммы) 3: Повышение защищенности населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
1.
Процент исполненных мероприятий по повышению готовности Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования город Новый Уренгой к немедленному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия от запланированных
%
П = 100 * И / З
П
Процент исполненных мероприятий
Отчеты ответственных исполнителей
И
Количество исполненных мероприятий
З
Общее количество запланированных мероприятий по повышению готовности ЕДДС
2.
Процент обученных должностных лиц в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени от общего количества должностных лиц, подлежащих обучению
%
П = 100 * К / О
П
Процент обученных должностных лиц
Отчеты ответственных исполнителей
К
Количество обученных должностных лиц
О
Общее количество должностных лиц, подлежащих обучению
Задача (подпрограммы) 4. Обеспечение мобилизационной подготовки в муниципальном образовании
1.
Уровень готовности объектов мобилизационного назначения к выполнению задач
%
У = 100 * К / О
У
Уровень готовности объектов к выполнению задач
Отчет о состоянии мобилизационной подготовки в муниципальном образовании
К
Количество готовых объектов
О
Общее количество объектов
2.
Степень защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники
%
С = 100 * К / О
С
Степень защищенности объектов информатизации
Отчет о состоянии мобилизационной подготовки в муниципальном образовании
К
Количество объектов информатизации, на которых не выявлены нарушения
О
Общее количество объектов
".
7. В подпрограмме "Информационное общество и информационные технологии":
7.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
Информационное общество и информационные технологии
Ответственный исполнитель
Управление информатизации Администрации города Новый Уренгой
Соисполнитель подпрограммы
Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, муниципальное учреждение "Новоуренгойская городская газета "Правда Севера"
Цель подпрограммы
Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Задачи подпрограммы
1. Формирование единого информационного пространства для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
2. Обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, электронных средств массовой информации, посредством сети Интернет.
3. Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Этапы и сроки реализации подпрограммы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, объединенных в единую сеть передачи данных, от общего количества органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных учреждений.
2. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, использующих информационные ресурсы центра обработки данных Администрации города Новый Уренгой, от общего количества органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных учреждений.
3. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, имеющих собственные информационные ресурсы в сети Интернет, от общего количества органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных учреждений.
4. Доля объектов информатизации органов Администрации города Новый Уренгой, соответствующих требованиям действующего законодательства в области защиты информации, от общего количества объектов указанной категории
5. Уровень информированности граждан о деятельности Администрации города Новый Уренгой.
6. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления.
7. Увеличение числа жителей муниципального образования, принявших участие в оценке социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании (по отношению к значению предыдущего года).
8. Количество электронных ресурсов, подлежащих ежедневному мониторингу
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 801164,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 141746,0 тыс. рублей,
2015 год - 109903,0 тыс. рублей,
2016 год - 109903,0 тыс. рублей,
2017 год - 109903,0 тыс. рублей,
2018 год - 109903,0 тыс. рублей,
2019 год - 109903,0 тыс. рублей,
2020 год - 109903,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 1485,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 140261,0 тыс. рублей;
2015 год - 109903,0 тыс. рублей,
2016 год - 109903,0 тыс. рублей,
2017 год - 109903,0 тыс. рублей,
2018 год - 109903,0 тыс. рублей,
2019 год - 109903,0 тыс. рублей,
2020 год - 109903,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Создание единого информационного пространства на основе использования современных информационных систем и технологий органами местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой.
2. Повышение уровня информационной безопасности информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой.
3. Улучшение межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, бюджетных и иных организаций.
4. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления к концу 2016 года - до 70%, к концу 2020 года - до 72%.
5. Информированность граждан о деятельности Администрации города Новый Уренгой к концу 2016 года - до 62%, к концу 2020 года - до 64%.
6. Рост участия горожан в оценке социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании город Новый Уренгой - до 4700 человек.
7. Корректировка основных направлений информационной (публичной) политики Администрации города Новый Уренгой".
7.2. Абзац 22 раздела "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы по срокам (этапам) реализации представлен в приложениях 9, 10 к муниципальной программе "Управление развитием муниципального образования".
7.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- создать единое информационное пространство на основе использования современных информационных систем и технологий органами местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой;
- повысить уровень информационной безопасности информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой;
- улучшить показатели межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, бюджетных и иных организаций;
- увеличить удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления к концу 2016 года - до 70%, к концу 2020 года - до 72%;
- повысить информированность граждан о деятельности Администрации города Новый Уренгой к концу 2016 года - до 62%, к концу 2020 году - до 64%.
- вовлечь большее количество горожан в оценку социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании город Новый Уренгой - до 4700 человек;
- корректировать основные направления информационной (публичной) политики Администрации города Новый Уренгой".
8. В подпрограмме "Регулирование градостроительной деятельности":
8.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
Регулирование градостроительной деятельности
Ответственный исполнитель
Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Регулирование градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение рационального размещения объектов капитального строительства жилищной, социальной, коммунальной, производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки
Этапы и сроки реализации подпрограммы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля утвержденных проектов планировок территорий муниципального образования город Новый Уренгой от общего количества проектов планировок территорий, подлежащих утверждению (нарастающим итогом).
2. Доля выданных градостроительных планов земельных участков от общего количества обращений заявителей по данному вопросу.
3. Доля территорий, подлежащих освоению на основании документов, регулирующих градостроительную деятельность, от площади территории муниципального образования.
4. Удельный вес своевременно выданных (направленных) заявителям исходно-разрешительных документов в общем количестве обращений о предоставлении исходно-разрешительных документов
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 27520,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 12280,0 тыс. рублей;
2015 год - 7540,0 тыс. рублей;
2016 год - 1540,0 тыс. рублей;
2017 год - 1540,0 тыс. рублей;
2018 год - 1540,0 тыс. рублей;
2019 год - 1540,0 тыс. рублей;
2020 год - 1540,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 3000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 12280,0 тыс. рублей;
2015 год - 4540,0 тыс. рублей;
2016 год - 1540,0 тыс. рублей;
2017 год - 1540,0 тыс. рублей;
2018 год - 1540,0 тыс. рублей;
2019 год - 1540,0 тыс. рублей;
2020 год - 1540,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли территории муниципального образования город Новый Уренгой, обеспеченной документацией по планировке территории до 45% к окончанию 2020 года.
2. Обоснованность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности.
3. Улучшение архитектурного облика муниципального образования, обеспечение его динамичного развития".
8.2. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел II.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации задачи 1 "Обеспечение рационального размещения объектов капитального строительства жилищной, социальной, коммунальной, производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры" предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- поддержание в актуальном состоянии Генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой. В настоящее время Генеральный план муниципального образования город Новый Уренгой нуждается в корректировке с учетом обоснования необходимости формирования единого экономического и градостроительного пространства территории города Новый Уренгой и Ямало-Ненецкого автономного округа, реализация данного мероприятия планируется путем заключения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке Генерального плана со специализированной организацией;
- поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой. Планируется внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой на основании откорректированного Генерального плана, утвержденной документации по планировке территории, а также выявленных несоответствий действующим градостроительным регламентам;
- разработка и утверждение документации по планировке и проектов по межеванию территорий муниципального образования город Новый Уренгой. В течение периода реализации подпрограммы планируется утверждение 10 проектов планировки и межевания территории муниципального образования;
- подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков. Реализация данного мероприятия осуществляется на основании постановления Администрации города Новый Уренгой от 31.05.2013 № 202 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков". Муниципальная услуга носит заявительный характер, заявителями являются физические и юридические лица;
- поддержание в актуальном состоянии местных нормативов градостроительного проектирования. В 2016 году планируется проведение мероприятий по приведению местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Новый Уренгой в соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования, что предполагает внесение изменений в исходные критерии для установления минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) и качественные требования к составу, содержанию и формам представления градостроительной документации;
- создание положительного имиджа архитектурной среды муниципального образования город Новый Уренгой. В целях преобразования визуально неблагоприятных территорий и объектов муниципального образования, включения их в общественную инфраструктуру города планируется проведение конкурса эскизных проектов и идей. Лучшие эскизные проекты и идеи в дальнейшем предполагается использовать для улучшения архитектурной среды муниципального образования.
В рамках задачи 2 "Обеспечение реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки" планируется:
- ведение градостроительного мониторинга территории муниципального образования. Мониторинг проводится с целью обеспечения заинтересованных органов государственной власти, физических и юридических лиц достоверной и полной информацией о среде жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограничениях использования территории и объектов недвижимости в градостроительстве (градостроительных регламентах), другой информацией, необходимой для градостроительной, инвестиционной, землеустроительной и иной хозяйственной деятельности, оценки и налогообложения объектов недвижимости;
- ведение мониторинга размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Новый Уренгой;
- предоставление физическим и юридическим лицам муниципальных услуг по:
- подготовке и выдаче разрешений на строительство в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- выдаче разрешений на установку рекламных конструкций. Предоставление муниципальных услуг регламентировано муниципальными правовыми актами;
- разработка проекта Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Новый Уренгой (далее - Концепция) (включая районы Южный, Северный, Коротчаево и Лимбяяха). В рамках Концепции предполагается разработать и утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Новый Уренгой, которая будет являться документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах;
- организация работ по ведению Адресной схемы муниципального образования город Новый Уренгой. Проведение данных работ регламентировано Положением о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан, установления нумерации домов в муниципальном образовании город Новый Уренгой (постановление Администрации города Новый Уренгой от 20.03.2015 № 63). Адресная схема ведется в электронном виде Управлением градостроительства и архитектуры. В адресную схему вносится информация об адресованных или снесенных объектах, о наименовании элементов улично-адресной сети.
Выполнение задач подпрограммы оценивается с помощью показателей эффективности, методика расчетов которых указана в приложении к подпрограмме "Регулирование градостроительной деятельности".
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы по срокам (этапам) реализации представлен в приложениях 9, 10 к муниципальной программе "Управление развитием муниципального образования".
Приложение
к подпрограмме "Регулирование
градостроительной деятельности"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
"РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение рационального размещения объектов капитального строительства жилищной, социальной, коммунальной, производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры
1.
Доля утвержденных проектов планировок территорий муниципального образования город Новый Уренгой от общего количества проектов планировок территорий, подлежащих утверждению (нарастающим итогом)
%
Р = А2 / А1 * 100%
P
Доля утвержденных проектов планировок территорий муниципального образования город Новый Уренгой от общего количества проектов планировок территорий, подлежащих утверждению (нарастающим итогом)
Ведомственная статистика
А1
Общее количество проектов планировки территорий муниципального образования, подлежащих утверждению
А2
Количество утвержденных проектов планировки территорий муниципального образования
2.
Доля выданных градостроительных планов земельных участков от общего количества обращений заявителей по данному вопросу
%
Р = А2 / А1 * 100
P
Доля выданных градостроительных планов земельных участков от общего количества обращений заявителей по данному вопросу
Ведомственная статистика
А1
Общее количество поступивших обращений заявителей о выдаче градостроительных планов земельных участков
А2
Общее количество выданных градостроительных планов земельных участков
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки
1.
Доля территорий, подлежащих освоению на основании документов, регулирующих градостроительную деятельность, от площади территории муниципального образования город Новый Уренгой
%
Р = А1 / А2 * 100%
P
Доля территорий, подлежащих освоению на основании документов, регулирующих градостроительную деятельность, от площади территории муниципального образования город Новый Уренгой
Ведомственная статистика
А1
Общая площадь территории муниципального образования город Новый Уренгой, подлежащая к освоению на основании документов, регулирующих градостроительную деятельность
А2
Общая площадь территории муниципального образования город Новый Уренгой
2.
Удельный вес своевременно выданных (направленных) заявителям исходно-разрешительных документов в общем количестве обращений о предоставлении исходно-разрешительных документов
%
Р = А1 / А2 * 100%
P
Удельный вес своевременно выданных (направленных) заявителям исходно-разрешительных документов в общем количестве обращений о предоставлении исходно-разрешительных документов
Ведомственная статистика
А1
Общее количество исходно-разрешительных документов, выданных (направленных) в установленный законодательством срок
А2
Общее количество обращений заявителей о предоставлении исходно-разрешительных документов
".
8.3. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить долю территории муниципального образования город Новый Уренгой обеспеченной документацией по планировке территории до 45% к окончанию 2020 года;
- обеспечить обоснованность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности;
- улучшить архитектурный облик муниципального образования, обеспечить его динамичное развитие".
9. В подпрограмме "Организация строительства и реконструкции объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры":
9.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
Организация строительства и реконструкции объектов
социального назначения и инженерной инфраструктуры
Ответственный исполнитель
Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Обеспечение населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного и коммунального назначения, объектами инфраструктуры
Задачи подпрограммы
1. Повышение обеспеченности жителей города объектами социально-культурного назначения.
2. Повышение обеспеченности жителей города объектами коммунальной инфраструктуры.
3. Повышение обеспеченности жителей города объектами транспортной инфраструктуры
Этапы и сроки реализации подпрограммы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения.
2. Доля введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения от общего объема строящихся объектов социально-культурного назначения (нарастающим итогом).
3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты социально-культурного назначения от общего объема финансирования на данные цели.
4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам социально-культурного назначения.
5. Мощность введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.
6. Доля введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры от общего объема строящихся объектов коммунального назначения (нарастающим итогом).
7. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты коммунальной инфраструктуры от общего объема финансирования на данные цели.
8. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам коммунальной инфраструктуры.
9. Мощность введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования.
10. Доля введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования от общего объема строящихся объектов транспортной инфраструктуры общего пользования (нарастающим итогом).
11. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты транспортной инфраструктуры общего пользования от общего объема финансирования на данные цели.
12. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования.
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 670372,8 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 492055,8 тыс. рублей,
2015 год - 83408,0 тыс. рублей,
2016 год - 67710,0 тыс. рублей,
2017 год - 27199,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета:
2014 год - 130036,8 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета:
2014 год - 245831,0 тыс. рублей,
2015 год - 75878,0 тыс. рублей,
2016 год - 59184,0 тыс. рублей,
2017 год - 18725,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 116188,0 тыс. рублей,
2015 год - 7530,0 тыс. рублей,
2016 год - 8526,0 тыс. рублей,
2017 год - 8474,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Потребность в финансировании подпрограммы составляет 3106961,7 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2015 год - 665366,4 тыс. рублей,
2016 год - 698022,3 тыс. рублей,
2017 год - 1185016,7 тыс. рублей;
2018 год - 255873,9 тыс. рублей;
2019 год - 223993,4 тыс. рублей;
2020 год - 78689,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечить объектами социально-культурного назначения общей мощностью 65679 кв. м, 425 м, объектами дошкольного образования мощностью 200 мест.
2. Увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения от общего объема строящихся объектов социально-культурного назначения за период реализации подпрограммы на 43,8%.
3. Обеспечить достижение доли освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты социально-культурного назначения от общего объема финансирования на данные цели на уровне 100%.
4. Увеличить долю освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам социально-культурного назначения до 49,1%.
5. Обеспечить жителей города объектами коммунальной инфраструктуры мощностью:
- 16972 п. м - объекты инженерно-технического обеспечения;
- 2000 кВ - объекты электроснабжения;
- 7 карт - объекты захоронения.
6. Увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры от общего объема строящихся объектов коммунального назначения за период реализации подпрограммы на 58,8%.
7. Обеспечить достижение доли освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты коммунальной инфраструктуры от общего объема финансирования на данные цели на уровне 100%.
8. Увеличить долю освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам коммунальной инфраструктуры до 18,6%.
9. Обеспечить жителей города объектами транспортной инфраструктуры общей мощностью - 2505,4 м.
10. Увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования за период реализации подпрограммы на 33,3%.
11. Обеспечить достижение доли освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты транспортной инфраструктуры от общего объема финансирования на данные цели на уровне 100%.
12. Увеличить долю освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам транспортной инфраструктуры до 40,4%".
9.2. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел II.
"ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. В рамках задачи "Повышение обеспеченности жителей города объектами социально-культурного назначения" планируется:
2.1.1. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения:
- "Здание Администрации, поз. 97, мкр. Советский г. Новый Уренгой (реконструкция)". Реконструкция объекта позволит обеспечить комфортные условия работы сотрудников Администрации города Новый Уренгой, привести в соответствие нормам противопожарной безопасности и обеспечить доступ маломобильных групп населения в здание;
- "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс". Наличие современного, оборудованного спортивного комплекса позволит привлечь спортивные команды к проведению мероприятий и соревнований городского, окружного и федерального значений;
- "Сквер по проспекту Ленинградский". Наличие сквера в центре района Южный позволит благоустроить место проведения досуга населения города удобной зоной для прогулок и проведения мероприятий;
- "Реконструкция здания МОУ НОШ № 14 под детский сад, мкр. Восточный". Реконструкция объекта позволит обеспечить доступность дошкольных образовательных учреждений для жителей микрорайона Восточный и города;
- "Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха" (реконструкция). Данный объект позволит обеспечить жителей района дополнительным зрительным залом на 800 мест;
- "Спортивная площадка СОШ № 16". Новая крытая спортивная площадка позволит улучшить условия для организации и проведения учебно-тренировочных занятий среди детей и подростков образовательных учреждений и занятий спортом активной взрослой части населения;
- "Реконструкция автодрома, в том числе проектно-изыскательские работы, г. Новый Уренгой, ул. Таежная". Данный объект позволит проводить учебный и тренировочный процесс с целью получения навыков вождения и получения профессии водителя;
- "Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы". Объект обеспечит инженерными сетями строящийся объект "Детский сад, поз. 164, на 240 мест, мкр. Восточный, г. Новый Уренгой";
- "Реконструкция административного здания для размещения многофункционального центра по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в г. Новый Уренгой" - позволит повысить качество и доступность предоставления государственных (муниципальных) услуг, обеспечит комфортные условия работы;
- "Бассейн школы в р-не Коротчаево". Объект позволит создать благоприятные условия для укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни у детей и подростков;
- "Здание муниципального архива". Строительство объекта позволит разместить архив муниципального образования город Новый Уренгой в отдельно стоящем здании, соответствующем нормам хранения документов;
- "Обустройство памятного места стоянки (высадки) первого десанта" позволит организовать культурный досуг для населения;
- "Благоустройство городской зоны отдыха озера Молодежное" позволит место проведения досуга населения города сделать удобной зоной для прогулок и проведения мероприятий в районе Южный города;
- "Детский эколого-биологический центр". Объект будет способствовать формированию у детей и подростков глубоких экологических знаний, экологического мировоззрения, расширения экологического образовательного пространства города Новый Уренгой;
- "Здание Администрации города". Объект позволит обеспечить комфортные условия работы сотрудников Администрации города Новый Уренгой;
- "Культурно-досуговый центр в районе Коротчаево". Данный объект позволит обеспечить жителей района дополнительным зрительным залом и помещением для проведения досуга населения.
2.1.2. Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документацию по объектам социально-культурного назначения, планируемым к строительству в рамках подпрограммы.
2.1.3. Получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам социально-культурного назначения, планируемым к строительству в рамках подпрограммы.
2.1.4. Разработка необходимой документации по объектам социально-культурного назначения для заключения муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы и договоров с единственным поставщиком на прохождение государственной экспертизы, техническое присоединение.
2.2. Для решения задачи по повышению обеспеченности жителей города объектами коммунальной инфраструктуры планируется:
2.2.1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:
- "Канализационно-наполнительная станция и инженерные сети, XIV мкр. (Западный)". Данный объект позволит обеспечить инженерными сетями для ввода в эксплуатацию объекта "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс" в районе Северный города Новый Уренгой;
- "Благоустройство городского кладбища в г. Новый Уренгой (Расширение кладбища в районе УКПГ-1)" - для решения проблемы нехватки свободных земельных участков для захоронений граждан города, а также расширения существующего православного кладбища, планируется обустройство 2-х площадей почетных захоронений, мусульманской части с отдельным въездом, 2-х культовых сооружений;
- "Строительство элементов благоустройства улиц города Новый Уренгой" - позволит придать эстетичный вид территории под линиями освещения;
- "Полигон твердых бытовых отходов для района Коротчаево и района Лимбяяха". Объект послужит местом для захоронения бытовых отходов с целью ликвидации несанкционированных свалок мусора;
- "Канализационно-очистные сооружения в районе Коротчаево". Объект позволит увеличить пропускную способность канализационных очистных сооружений и повысить степень очистки стоков в районе Коротчаево;
- "Строительство линий освещения улиц муниципального образования город Новый Уренгой, в том числе ПИР" - для освещения улиц города в темное время суток;
- "Строительство ГРП с подводящим газопроводом в мкр. Заозерный". Объект предназначен для обеспечения газораспределительными коммуникациями домов жилой застройки мкр. Заозерный;
- "Подключение трансформаторной подстанции вблизи Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево к действующим сетям электроснабжения". Данный объект обеспечит подключение объекта "Реконструкция здания школы № 4 в районе Коротчаево под специализированный жилищный фонд" к сетям электроснабжения;
- "Трансформаторная подстанция № 72, мкр. Энергетик". Объект позволит обеспечить дополнительную мощность подачи электроэнергии мкр. Энергетик;
- "Пункт биоуничтожения трупов животных - 2 этап". Объект позволит утилизировать трупы животных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами;
- "Канализационно-очистные сооружения в районе Лимбяяха". Объект позволит увеличить пропускную способность канализационных очистных сооружений и повысить степень очистки стоков в районе Лимбяяха;
- "РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево". Объект необходим для распределения энергоресурсов и перспективного развития микрорайона 07:03 района Коротчаево;
- "Магистральные сети газоснабжения мкр. Радужный и Уютный, г. Новый Уренгой". Объект позволит обеспечить газоснабжением мкр. Радужный и Уютный в городе Новый Уренгой;
- "Магистральные инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения и канализации мкр. Радужный и Уютный, г. Новый Уренгой". Объект необходим для перспективного развития мкр. Радужный и Уютный в городе Новый Уренгой;
- "Здание по брикетированию и сортировке отходов на полигоне п. Коротчаево" позволит обеспечить охрану окружающей среды, экологическую безопасность населения в районе Коротчаево, сокращение отходов (уменьшение общего количества отходов, их токсичности и иных вредных свойств);
- "Строительство новой линии электропередач в районе Коротчаево вдоль дороги на поселок Мостоотряд-93" - позволит обеспечить бесперебойную подачу электроснабжения поселка Мостоотряд-93.
2.2.2. Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры, планируемым к строительству в рамках подпрограммы.
2.2.3. Получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры, планируемым к строительству в рамках подпрограммы.
2.2.4. Разработка необходимой документации по объектам коммунальной инфраструктуры для заключения муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы, и договоров с единственным поставщиком на прохождение государственной экспертизы и техническое присоединение.
2.3. Для решения задачи по повышению обеспеченности жителей города объектами транспортной инфраструктуры общего пользования, в рамках реализации мероприятий по задаче планируется:
2.3.1. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры общего пользования:
- "Автомобильный проезд по ул. Тундровой в мкр. Крымский". Объект позволит обеспечить подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов;
- "Автомобильный проезд, замыкающий проспект Мира с двух сторон, в р-не Коротчаево". Объект позволит обеспечить подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри квартала, повысит обеспеченность жителей района Коротчаево объектами транспортной инфраструктуры общего пользования.
В рамках улучшения качества дорожного покрытия автомобильных дорог, в целях разгрузки основных городских направлений планируется строительство следующих объектов:
- "Реконструкция проспекта Губкина";
- "Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево";
- "Мост № 1 через реку Тамчару-Яха на подъезде к пос. Уралец";
- "Строительство путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги в районе ПМК-9";
- "Мост № 10 через реку Тамчару-Яха, подъезд к пансионату "Газовик" на водозабор";
- "Мост № 12 через ручей по ул. Промысловой";
- "Мост № 13 через реку Варенга-Яха по ул. Промысловой";
- "Мост № 8 через реку Варенга-Яха по ул. Больничный проезд";
- "Строительство участка ул. Арктической от ул. Магистральной до ул. Сибирской, г. Новый Уренгой";
- "Строительство автомобильной дороги "Восточная магистраль", путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги Тюмень - Сургут - Новый Уренгой";
- "Строительство внутриквартальных проездов в районе Коротчаево 07:03, район Коротчаево";
- "Внутриквартальные проезды, тротуары мкр. Строителей, г. Новый Уренгой";
- "Внутриквартальные проезды в мкр. Энтузиастов между ул. Юбилейной и ул. Ямальской".
2.3.2. Проведение проектно-изыскательской работы и разработка проектно-сметной документации по объектам транспортной инфраструктуры, планируемым к строительству в рамках подпрограммы.
2.3.3. Получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам транспортной инфраструктуры, планируемым к строительству в рамках подпрограммы.
2.3.4. Разработка необходимой документации по объектам транспортной инфраструктуры для заключения муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы, и договоров с единственным поставщиком на прохождение государственной экспертизы.
Перечень объектов капитального строительства, содержащий информацию о сроках строительства, необходимых ресурсах утверждается отдельным муниципальным правовым актом.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы по срокам (этапам) реализации представлен в приложениях 9, 10 к муниципальной программе "Управление развитием муниципального образования".
Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы указана в приложении к подпрограмме".
9.3. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы "Организация строительства и реконструкции объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры" к концу 2020 года позволит:
- обеспечить объектами социально-культурного назначения общей мощностью 200 мест, 65679 кв. м, 425 м, из них:
- объектами физической культуры и спорта - 28244 кв. м,
- объектами для прогулок и отдыха - 11215 кв. м,
- объектами образования - 20660 кв. м; в т.ч. инженерное обеспечение - 425 м,
- объектами дошкольного образования - 200 мест,
- административными объектами - 5560 кв. м;
- увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения от общего объема строящихся объектов социально-культурного назначения за период реализации подпрограммы на 43,75%;
- обеспечить достижение доли освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты социально-культурного назначения от общего объема финансирования на данные цели на уровне 100%;
- увеличить долю освоенных денежных средств по строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам социально-культурного назначения до 49,10%;
- обеспечить жителей города объектами коммунальной инфраструктуры мощностью:
- 16972 п. м - объекты инженерно-технического обеспечения;
- 2000 кВ - объекты электроснабжения;
- 7 карт - объекты захоронения;
- увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры от общего объема строящихся объектов коммунальной инфраструктуры за период реализации подпрограммы на 58,82%;
- обеспечить достижение освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты коммунальной инфраструктуры от общего объема финансирования на данные цели на уровне 100%;
- увеличить долю освоенных денежных средств по строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам коммунальной инфраструктуры до 18,61%;
- обеспечить жителей города объектами транспортной инфраструктуры - 2505,42 м;
- увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования за период реализации подпрограммы на 33,33%;
- обеспечить достижение доли средств бюджетов бюджетной системы на объекты транспортной инфраструктуры от общего объема финансирования на данные цели на уровне 100%;
- увеличить долю освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам транспортной инфраструктуры на 40,42%.
Приложение
к подпрограмме "Организация
строительства и реконструкции
объектов социального назначения и
инженерной инфраструктуры"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
1.
Мощность введенных в эксплуатацию объектов <1>
-
-
-
-
Ведомственная статистика
2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов <1> от общего объема строящихся объектов указанной категории (нарастающим итогом)
%
Nэ
Доля введенных в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов указанной категории
Ведомственная статистика
Ki
Количество введенных в эксплуатацию объектов в i году реализации программы
i
Год реализации подпрограммы
a
Первый год реализации подпрограммы
n
Отчетный год реализации подпрограммы
Kсо
Общее количество строящихся объектов указанной категории за период реализации подпрограммы
3.
Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты <1> от общего объема финансирования на данные цели
%
N
Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы (далее - денежные средства) на объекты от общего объема финансирования на данные цели
Ведомственная статистика
Ki
Объем освоенных денежных средств в отчетном году
Ko
Объем выделенных денежных средств
i
Год реализации подпрограммы
4.
Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам <1> от общей стоимости строительно-монтажных работ (по объектам указанной категории)
%
Nосв
Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ (по объектам указанной категории)
Ведомственная статистика
Oн
Объем освоенных денежных средств по строительно-монтажным работам по состоянию на начало реализации подпрограммы
Ki
Объем освоенных денежных средств на строительство объектов в i году реализации программы <2>
i
Год реализации подпрограммы
a
Первый год реализации подпрограммы
n
Отчетный год реализации подпрограммы
Kсо
Общая стоимость строительно-монтажных работ строящихся объектов в период реализации подпрограммы
--------------------------------
<1> Данный показатель рассчитывается отдельно по объектам:
- социально-культурного назначения;
- коммунальной инфраструктуры;
- транспортной инфраструктуры.
<2> Объем освоенных денежных средств на строительство объектов социально-культурного назначения и коммунальной инфраструктуры учитывается по фактически завершенному строительству".
10. В подпрограмме "Совершенствование муниципального управления":
10.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
Совершенствование муниципального управления
Ответственный исполнитель
Организационно-распорядительное управление Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Управление общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой, Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, отдел по делам архивов Администрации города Новый Уренгой, отдел кадров и муниципальной службы Администрации города Новый Уренгой, отдел по работе с обращениями граждан Администрации города Новый Уренгой, отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Новый Уренгой
Цель подпрограммы
Развитие управленческих функций в системе муниципального управления Администрации города Новый Уренгой
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение организационной и протокольной деятельности Администрации города.
2. Оптимизация форм и методов работы с документами.
3. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих муниципального образования город Новый Уренгой.
4. Совершенствование системы противодействия коррупции в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
5. Обеспечение хранения, комплектования (формирования), учета и использования архивных документов, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальный архив.
6. Совершенствование работы с обращениями граждан в Администрации города Новый Уренгой.
7. Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений и совершенствование их регулирования.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля подготовленных планов/отчетов в соответствии с установленными сроками, от общего количества планов/отчетов.
2. Доля протокольных мероприятий, совещаний, конференций, проводимых с участием Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, от количества запланированных.
3. Доля документов, направленных на документационное обеспечение деятельности Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, от общего количества поступивших в их адрес документов.
4. Доля проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города, прошедших лингвистическую экспертизу и направленных на подписание, от общего количества внесенных на рассмотрение проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города.
5. Доля органов Администрации города Новый Уренгой, в деятельности которых по результатам проверки ведения делопроизводства установлено полное соблюдение требований по делопроизводству, от общего количества органов Администрации города Новый Уренгой, подлежащих проверке.
6. Доля муниципальных служащих муниципального образования, получивших дополнительное профессиональное образование за счет средств местного бюджета.
7. Доля муниципальных служащих, в отношении которых не приняты меры юридической ответственности за нарушение требований к служебному поведению.
8. Уровень распространения коррупции в муниципальном образовании город Новый Уренгой по оценке населения города.
9. Доля исполненных решений Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции.
10. Доля закартонированных архивных документов от общего числа поступивших на хранение в муниципальный архив.
11. Доля социально-правовых и тематических запросов граждан, исполненных в установленные сроки.
12. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
13. Доля повторных обращений граждан, связанных с некачественным рассмотрением обращений, в общем количестве обращений.
14. Увеличение количества работников городского округа, охваченных коллективно-договорным регулированием <1>.
15. Отсутствие фактов социальной напряженности (коллективных споров, забастовок, акций протеста) в организациях городского округа, охваченных коллективными договорами и соглашениями.
16. Средний срок рассмотрения обращений граждан в сфере трудовых отношений от срока, установленного законодательством <1>.
17. Доля обращений граждан в сфере трудовых отношений, рассмотренных в соответствии с установленным сроком в общем числе обращений указанной категории <2>.
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 93087,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 14319,0 тыс. рублей,
2015 год - 13753,0 тыс. рублей,
2016 год - 13003,00 тыс. рублей,
2017 год - 13003,00 тыс. рублей,
2018 год - 13003,0 тыс. рублей,
2019 год - 13003,0 тыс. рублей,
2020 год - 13003,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета:
2014 год - 9,0 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета:
2014 год - 6773,0 тыс. рублей,
2015 год - 7250,0 тыс. рублей,
2016 год - 7250,0 тыс. рублей,
2017 год - 7250,0 тыс. рублей,
2018 год - 7250,0 тыс. рублей,
2019 год - 7250,0 тыс. рублей,
2020 год - 7250,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 7537,0 тыс. рублей,
2015 год - 6503,0 тыс. рублей,
2016 год - 5753,0 тыс. рублей,
2017 год - 5753,0 тыс. рублей,
2018 год - 5753,0 тыс. рублей,
2019 год - 5753,0 тыс. рублей,
2020 год - 5753,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Соблюдение сотрудниками Администрации города Новый Уренгой протокольных норм и правил.
2. Уменьшение сроков согласования муниципальных правовых актов в системе электронного документооборота и делопроизводства.
3. Повышение ответственности и исполнительской дисциплины муниципальных служащих и работников Администрации города Новый Уренгой.
4. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в муниципальном образовании.
5. Формирование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
6. Исполнение плана по противодействию коррупции и решений, принятых на заседаниях Совета.
7. Повышение уровня обеспечения хранения, комплектования (формирования), учета и использования архивных документов, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.
8. Обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством Российской Федерации порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
9. Отсутствие повторных обращений граждан, поступивших в связи с некорректно подготовленными органами Администрации ответами на их обращения.
10. Совершенствование системы социального партнерства на муниципальном уровне.
11. Повышение роли коллективно-договорного регулирования.
12. Снижение социальной напряженности в организациях муниципального образования
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.
<2> Показатель рассчитывается с 2015 года.".
10.2. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Для каждой задачи подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" с целью ее реализации определены мероприятия, позволяющие достичь планируемых показателей результативности.
В рамках организации планирования деятельности Администрации города Новый Уренгой предусматривается своевременная подготовка недельных, месячных и квартальных планов Администрации города, а также отчетов об их исполнении. Кроме того, в рамках этой работы будут подготавливаться комплексные планы Администрации города Новый Уренгой по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и положений ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе и отчеты об их исполнении.
Организационно-протокольная деятельность включает в себя:
- подготовку и проведение протокольных и иных мероприятий с участием и по поручению Главы Администрации города;
- методическое руководство деятельностью органов Администрации города Новый Уренгой при проведении мероприятий с участием и по поручению Главы Администрации города;
- лингвистическое обеспечение международной коммуникации в период подготовки встреч представителей иностранных государств, компаний, международных организаций и в ходе визитов иностранных делегаций;
- организацию подготовки и направления официальных поздравлений от имени Главы Администрации с юбилейными датами, днями рождениями, официальными праздниками, установленными законодательством Российской Федерации;
- приобретение сувенирной продукции, цветов и цветочных композиций;
- организацию и проведение награждения Почетной грамотой Администрации города Новый Уренгой физических лиц (граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства), а также юридических лиц, внесших вклад в развитие местного самоуправления, в реализацию социальной и экономической политики на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
В соответствии с Порядком составления общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденным постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 сентября 2008 года № 480-А "О составлении общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели в Ямало-Ненецком автономном округе", будет продолжена работа по поддержанию в актуальном состоянии вышеуказанных списков кандидатов в присяжные заседатели.
Согласно статьям 16, 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" с целью оказания содействия в поддержании списка избирателей муниципального образования в актуальном состоянии будет проводиться работа по обработке сведений об избирателях, участниках референдума.
В рамках оптимизации форм и методов работы с документами предусматривается автоматизированный учет, систематизация, контроль за исполнением документов Главы Администрации города и заместителей Главы Администрации города. Выполнение данного мероприятия предусматривает своевременную и эффективную работу с документами. Также запланирована организация контроля за ведением делопроизводства в органах Администрации города, по результатам проверок будет осуществляться анализ и оценка ведения делопроизводства, разработка рекомендаций по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок, а также проведение внутриорганизационного обучения.
Будет проводиться работа по составлению сводного ежеквартального отчета исполнения поступающей корреспонденции на имя Главы Администрации города, правовых актов Администрации города и заместителей Главы Администрации города, поручений Главы Администрации города, данных на совещаниях. Проведение данного мероприятия позволит повысить ответственность исполнителей органов Администрации города за своевременное исполнение документов.
В рамках повышения эффективности деятельности муниципальных служащих муниципального образования проводится работа по поддержанию нормативной правовой базы муниципального образования в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством РФ о муниципальной службе и противодействии коррупции.
В целях исполнения требований законодательства о муниципальной службе будет продолжена работа по организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих муниципального образования, организованы обучающие мероприятия (семинары, тренинги, конференции, форумы и др.). В рамках антикоррупционного законодательства будет проводиться мониторинг соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ.
С целью совершенствования системы противодействия коррупции будет разрабатываться план работы Межведомственного совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции, осуществляться материально-техническое обеспечение его деятельности; проводиться оформление протоколов заседаний Совета и контроль исполнения решений Совета.
Работа муниципального архива сводится к своевременному учету и приему документов на хранение от ликвидированных организаций и организаций - источников комплектования, своевременное предоставление в установленные сроки информации по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в архиве.
Работа отдела по работе с обращениями граждан сводится к автоматизированному учету, систематизации, контролю сроков рассмотрения обращений граждан к Главе Администрации города и заместителям Главы Администрации города, включая повторные обращения граждан, связанные с некачественным рассмотрением обращений. Также предусмотрено ускорение процесса получения гражданами ответов на интересующие вопросы без использования формы письменного обращения, обеспечение доступности Главы Администрации города и заместителей Главы Администрации для граждан. Будет проводится подготовка аналитических материалов по результатам рассмотрения обращений граждан, информирование общественности о характере и результатах работы с обращениями граждан.
В целях развития социального партнерства в сфере трудовых отношений предусматривается осуществление мер по практической реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений на территории городского округа; обеспечение участия Администрации города в развитии социального партнерства в сфере труда в городском округе; изучение и анализ ситуации по привлечению рабочей силы и применению вахтового метода организации работ организациями городского округа; организация деятельности коллегиальных органов (совета, комиссии) по вопросам труда и трудовых отношений; обеспечение информирования населения городского округа о состоянии дел в сфере социально-трудовых отношений; обеспечение предоставления муниципальных услуг по регистрации трудовых договоров и выдаче справки об их регистрации; разработка самостоятельно либо совместно с органами Администрации города проектов правовых актов Администрации города, Городской Думы муниципального образования в сфере труда; организация и проведение мероприятий по распространению передового опыта, имеющегося в сфере социально-трудовых отношений, в организациях городского округа.
Также предусматривается организация исполнения отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, включающая осуществление методического руководства работой по заключению соглашений и коллективных договоров, проведение их уведомительной регистрации и проверки на предмет соответствия трудовому законодательству РФ; проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров, возникающих между работниками и работодателями у индивидуальных предпринимателей и в организациях; содействие урегулированию коллективных трудовых споров, выявление, анализ и обобщение причин возникновения, оказание методической помощи сторонам коллективного трудового спора на всех этапах его рассмотрения и разрешения.
Также своевременное обеспечение рассмотрения (согласования) кандидатур потенциальных участников комплексной программы "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в ЯНАО".
Будет проводиться анализ действующих отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и подготовка предложений по их совершенствованию; поддержание правовых актов по оплате труда работников муниципальных учреждений в актуальном состоянии; осуществление мер по реализации государственных программ по повышению уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений; подготовка предложений по вопросам денежного содержания муниципальных служащих; участие в разработке правовых актов по предоставлению гарантий и компенсаций работникам муниципальной сферы; оказание методической и консультативной помощи муниципальным учреждениям по вопросам оплаты труда; проведение анализа средней заработной платы, уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; проверка обоснованности изменения штатной численности органов Администрации города, разработка и подготовка штатного расписания Администрации города к утверждению; обеспечение информирования населения о численности работающих в бюджетной сфере, в том числе муниципальных служащих, и о фактических затратах на их содержание.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы по срокам (этапам) реализации представлен в приложениях 9, 10 к муниципальной программе "Управление развитием муниципального образования".
Методика расчета показателей эффективности представлена в приложении к подпрограмме "Совершенствование муниципального управления".
Приложение
к подпрограмме "Совершенствование
муниципального управления"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля подготовленных планов/отчетов в соответствии с установленными сроками, от общего количества запланированных к подготовке планов/отчетов
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество подготовленных планов/отчетов
Ведомственная статистика
R2
Общее количество запланированных к подготовке планов/отчетов
2.
Доля протокольных мероприятий, совещаний, конференций, проводимых с участием Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города от количества запланированных
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество протокольных мероприятий, совещаний, конференций, проводимых с участием Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города
Ведомственная статистика
R2
Количество запланированных протокольных мероприятий, совещаний, конференций
3.
Доля документов, направленных на документационное обеспечение деятельности Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, от общего количества поступивших в их адрес документов
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество поступивших документов
Ведомственная статистика
R2
Количество документов, направленных в работу
4.
Доля проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города, прошедших лингвистическую экспертизу и направленных на подписание, от общего количества внесенных на рассмотрение проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество правовых актов, прошедших лингвистическую экспертизу и направленных на подписание
Ведомственная статистика
R2
Общее количество внесенных на рассмотрение проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой
5.
Доля органов Администрации города Новый Уренгой, в деятельности которых по результатам проверки ведения делопроизводства установлено полное соблюдение требований по делопроизводству, от общего количества органов Администрации города Новый Уренгой, подлежащих проверке
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество органов Администрации города Новый Уренгой, в деятельности которых установлено полное соблюдение требований по делопроизводству
Ведомственная статистика
R2
Общее количество проверенных органов Администрации города
6.
Доля муниципальных служащих муниципального образования, получивших дополнительное профессиональное образование за счет средств местного бюджета
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование за счет средств местного бюджета
Ведомственная статистика
R2
Запланированное количество муниципальных служащих на период реализации мероприятия
7.
Доля муниципальных служащих, в отношении которых не приняты меры юридической ответственности за нарушение требований к служебному поведению
%
100% - (R1 / R2) * 100%
R1
Количество муниципальных служащих, привлеченных к ответственности
Ведомственная статистика
R2
Фактическая численность муниципальных служащих
8.
Уровень распространения коррупции в муниципальном образовании город Новый Уренгой по оценке населения города
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество ответивших, что коррупция широко распространена или скорее распространена
Результаты социологического опроса
R2
Общее количество опрошенных
9.
Доля исполненных решений Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество исполненных решений Совета
Информация о деятельности Совета
R2
Количество принятых решений Совета
10.
Доля закартонированных архивных документов от общего числа поступивших на хранение в муниципальный архив
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Общее количество закартонированных дел
Ведомственная статистика
R2
Общее количество дел, поступивших на хранение
11.
Доля социально-правовых и тематических запросов граждан, исполненных в установленные сроки
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Общее количество запросов, исполненных в установленные сроки
Ведомственная статистика
R2
Общее количество исполненных запросов
12.
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством Российской Федерации
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков
Ведомственная статистика
R2
Общее количество поступивших обращений граждан
13.
Доля повторных обращений граждан, связанных с некачественным рассмотрением обращений, в общем количестве обращений
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество повторных обращений граждан с жалобами на некачественное рассмотрение обращения
Ведомственная статистика
R2
Общее количество поступивших обращений граждан
14.
Увеличение количества работников городского округа, охваченных коллективно-договорным регулированием <1>
%
R1
Количество работников городского округа, охваченных коллективно-договорным регулированием за отчетный год, чел.
Ведомственная статистика
R2
Количество работников городского округа, охваченных коллективно-договорным регулированием за предыдущий год, чел.
15.
Отсутствие фактов социальной напряженности (коллективных споров, забастовок, акций протеста) в организациях городского округа, охваченных коллективными договорами и соглашениями
Да/Нет
-
-
-
Ведомственная статистика
16.
Средний срок рассмотрения обращений граждан в сфере трудовых отношений от срока, установленного законодательством <1>
Дни
СРобращ
Срок фактического рассмотрения обращения, дни
Ведомственная статистика
N
Количество рассмотренных отделом обращений граждан, ед.
17.
Доля обращений граждан в сфере трудовых отношений, рассмотренных в соответствии с установленным сроком, в общем числе обращений указанной категории <2>
%
(R1 / R2) * 100%
R1
Количество обращений граждан в сфере трудовых отношений, рассмотренных в соответствии с установленным сроком
Ведомственная статистика
R2
Общее количество обращений указанной категории
--------------------------------
<1> Показатель с 2015 года не рассчитывается.
<2> Показатель рассчитывается с 2015 года.".
11. В подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Обеспечивающая подпрограмма
Ответственный исполнитель
Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы
Организационно-распорядительное управление Администрации города Новый Уренгой, Управление организации закупок Администрации города Новый Уренгой, отдел контрактной службы Администрации города Новый Уренгой
Цель подпрограммы
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Оценка уровня качества финансового менеджмента.
2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых
Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 3838962,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 541793,0 тыс. рублей,
2015 год - 544347,0 тыс. рублей,
2016 год - 534362,0 тыс. рублей,
2017 год - 554615,0 тыс. рублей,
2018 год - 554615,0 тыс. рублей,
2019 год - 554615,0 тыс. рублей,
2020 год - 554615,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 2320,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 539473,0 тыс. рублей,
2015 год - 544347,0 тыс. рублей,
2016 год - 534362,0 тыс. рублей,
2017 год - 554615,0 тыс. рублей,
2018 год - 554615,0 тыс. рублей,
2019 год - 554615,0 тыс. рублей,
2020 год - 554615,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей.
2. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%".
12. Приложение 9 к Программе "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования" на 2014 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей (2012 год)
Периоды этапа реализации муниципальной программы
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель (муниципальной программы): Обеспечение устойчивого долговременного развития муниципального образования город Новый Уренгой при эффективной реализации экономических и административно-региональных функций и формировании постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных условий для жизнедеятельности населения
Показатель эффективности 1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления
%
67,0
68,0
69,0
70,0
Показатель эффективности 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий
Руб.
71015,0
81980,4
88991,3
92927,3
Показатель эффективности 3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования город Новый Уренгой качеством предоставления муниципальных услуг (от общего числа опрошенных заявителей)
%
-
70,0
80,0
83,0
Показатель эффективности 4. Уровень криминогенности в городе (по оценке населения)
%
-
17,0
16,0
15,0
14,0
1.
Подпрограмма "Совершенствование правовых условий развития местного самоуправления"
Цель (подпрограммы) 1: Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Показатель эффективности 1.1. Доля вопросов местного значения, урегулированных правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.3. Доля разработанных муниципальных правовых актов в целях осуществления населением местного самоуправления на территории города Новый Уренгой от общего числа необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.1. Издание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой, регулирующих вопросы местного значения, определенные в ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Контрольно-правовой департамент Администрации города Новый Уренгой (далее - Контрольно-правовой департамент)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.1.1. Количество вопросов местного значения, определенных статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и урегулированных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
37
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 1.2. Организация и (или) проведение публичных слушаний
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных публичных слушаний
6
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 1.3. Разработка муниципальных правовых актов в целях подготовки и проведения выборов, референдумов и т.д. на территории города Новый Уренгой от общего числа необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.3.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов в целях подготовки и проведения выборов, референдумов и т.д. на территории города Новый Уренгой от общего числа необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ
Ед.
12
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
-
-
-
Цель (подпрограммы) 2: Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение соответствия действующему законодательству муниципальных правовых актов муниципального образования город Новый Уренгой, муниципальных контрактов (договоров, соглашений)
Показатель эффективности 2.1. Соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, муниципальных контрактов (договоров, соглашений)
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель эффективности 2.2. Доля решений Городской Думы, постановлений и распоряжений Администрации города, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений), прошедших правовую экспертизу, от общего числа поступивших проектов решений, постановлений, распоряжений, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 2.3. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества поступивших проектов нормативных правовых актов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.1. Внесение изменений в Устав муниципального образования город Новый Уренгой
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Период времени, в течение которого должны быть внесены изменения в Устав муниципального образования город Новый Уренгой на основании изменений действующего законодательства
Мес.
7
7
7
7
Мероприятие 2.2. Мониторинг, систематизация, инвентаризация и проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Количество муниципальных правовых актов, прошедших правовую экспертизу
Шт.
852
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.3. Формирование планов реализации федеральных законов, осуществление инициативы по подготовке проектов муниципальных правовых актов для приведения их в соответствие действующему законодательству РФ и ЯНАО, подготовка предложений об отмене или изменении муниципальных правовых актов
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Наличие планов реализации федеральных законов
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 2.4. Участие в подготовке учредительных документов учреждений и организаций, создаваемых Администрацией города Новый Уренгой
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Участие в подготовке учредительных документов учреждений и организаций, создаваемых Администрацией города Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 2.5. Проведение правовой экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных правовых актов, доверенностей, муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и правилам юридической техники
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.5.1. Количество проектов муниципальных правовых актов, прошедших правовую экспертизу
Ед.
7802
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.5.2. Количество проектов административных регламентов, прошедших правовую экспертизу
Ед.
31
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.5.3. Количество проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу
Ед.
157
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.5.4. Количество проектов муниципальных контрактов, прошедших правовую экспертизу
Ед.
908
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.6. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.6.1. Количество заключений по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов
Ед.
439
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 3: Участие в правотворческой деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа
Показатель эффективности 3.1. Доля подготовленных законодательных инициатив от общего числа законодательных инициатив муниципального образования город Новый Уренгой
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 3.2. Доля проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов законов, затрагивающих интересы муниципального образования город Новый Уренгой
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 3.1. Проведение мониторинга действующего законодательства с учетом правоприменительной практики на территории муниципального образования для подготовки и направления законодательной инициативы
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.1.1. Количество подготовленных законодательных инициатив
Ед.
5
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 3.2. Проведение правовой экспертизы проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.2.1. Количество проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедших правовую экспертизу
Ед.
5
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 4: Защита прав и законных интересов муниципального образования город Новый Уренгой, органов местного самоуправления, в том числе при взаимодействии с органами прокуратуры, иными правоохранительными органами
Показатель эффективности 4.1. Доля подготовленных претензий, исковых заявлений от общего числа поступивших обращений о необходимости подготовки претензий, исковых заявлений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 4.2. Доля участия в судебных заседаниях, подготовке отзывов на исковые заявления, подготовке документов, необходимых для рассмотрения судебных дел, от общего числа судебных дел
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 4.3. Доля удовлетворенных протестов органов, должностных лиц прокуратуры от общего количества поступивших протестов органов, должностных лиц прокуратуры
%
50,0
50,0
50,0
50,0
Мероприятие 4.1. Подготовка претензий, исковых заявлений в защиту интересов Администрации города Новый Уренгой
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.1.1. Количество претензий, исковых заявлений, подготовленных в защиту интересов Администрации города Новый Уренгой
Ед.
18
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 4.2. Участие в судебных заседаниях, подготовка отзывов на исковые заявления, подготовка документов, необходимых для рассмотрения судебных дел
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.2.1. Количество судебных заседаний, в которых принимают участие специалисты Контрольно-правового департамента
Ед.
1187
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 4.2.2. Количество подготовленных отзывов на исковые заявления
Ед.
1169
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 4.3. Проведение анализа и обобщение судебной практики, разработка предложений в целях совершенствования работы органов местного самоуправления
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.3.1. Анализ и обобщение судебной практики, разработка предложений в целях совершенствования работы органов местного самоуправления
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 4.4. Ведение учета исполнительных документов
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.4.1. Количество дел об исполнительном производстве
Ед.
71
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 4.5. Участие в рассмотрении материалов о числящейся дебиторской и кредиторской задолженности, в принятии мер к их ликвидации, даче заключений о списании безнадежной к взысканию задолженности
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.5.1. Количество правовых заключений по делам о списании числящейся дебиторской и кредиторской задолженности (количество изданных распоряжений о списании задолженности)
Ед.
4
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 4.6. Рассмотрение протестов, представлений, требований органов, должностных лиц прокуратуры, иных правоохранительных органов
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.6.1. Количество рассмотренных протестов, представлений, требований органов, должностных лиц прокуратуры, иных правоохранительных органов
Ед.
37
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 4.6.2. Количество неудовлетворенных протестов органов, должностных лиц прокуратуры
Ед.
5,0
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 4:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 5: Осуществление контроля в соответствии с действующим законодательством
Показатель эффективности 5.1. Доля проведенных проверок заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, комиссий по осуществлению закупок, их членов от общего числа запланированных проверок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 5.2. Доля рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков, единой комиссии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений от общего числа поступивших жалоб
%
0,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 5.3. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.10 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО "Об административных правонарушениях"
Да/Нет
-
Да
-
-
Мероприятие 5.1. Проведение проверок заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, комиссий по осуществлению закупок, их членов
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.1.1. Количество проведенных проверок заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, комиссий по осуществлению закупок, их членов
Шт.
79
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 5.2. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков, единой комиссии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений от общего числа поступивших жалоб
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.2.1. Количество жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков, единой комиссии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений от общего числа поступивших жалоб
Ед.
0
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 5.3. Составление должностными лицами Контрольно-правового департамента протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.10 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО "Об административных правонарушениях"
Контрольно-правовой департамент
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.3.1. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.10 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО "Об административных правонарушениях"
Ед.
-
По факту
-
-
Итого по задаче 5:
Тыс. руб.
-
-
-
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. руб.
-
-
-
2.
Подпрограмма "Экономическое развитие муниципального образования"
Цель (подпрограммы): Создание условий для экономического развития муниципального образования
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение эффективности стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования
Показатель эффективности 1.1. Отклонение фактического значения показателя "фонд заработной платы" работающих на предприятиях и в организациях от прогнозного значения
%
0,74
7,0
7,0
7,0
Показатель эффективности 1.2. Прирост количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, предоставляющих информацию к прогнозу социально-экономического развития
Ед.
0
2
2
1
Показатель эффективности 1.3. Доля муниципальных программ, признанных эффективными по итогам проведения оценки эффективности их реализации от общего количества муниципальных программ
%
-
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга и анализа социально-экономического состояния муниципального образования и тенденций его развития, подготовка ежеквартальных и годовых аналитических обзоров о состоянии экономики муниципального образования
Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой (далее - Департамент экономики)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.1.1. Количество подготовленных аналитических материалов о социально-экономическом положении муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
13
13
13
13
Показатель результативности 1.1.2. Количество аналитических материалов о социально-экономическом положении муниципального образования город Новый Уренгой, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
8
8
8
8
Мероприятие 1.2. Подготовка и формирование прогнозных показателей социально-экономического развития
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Отклонение дней фактической даты направления показателей в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа от установленных сроков
Дн.
0
0
0
0
Показатель результативности 1.2.2. Доля согласованных основных прогнозных показателей для расчета доходной базы от общего количества основных показателей
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 1.2.3. Наличие согласования комиссии по бюджетным проектировкам по прогнозу социально-экономического развития
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 1.2.4. Наличие муниципального правового акта об одобрении прогноза социально-экономического развития
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.3. Подготовка отчета Главы Администрации города о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Новый Уренгой
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.3.1. Наличие утвержденного отчета Главы Администрации города Новый Уренгой о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.4. Формирование доклада по эффективности деятельности органов местного самоуправления
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Наличие доклада по эффективности деятельности органов местного самоуправления, размещенного на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.5. Организация работы по внедрению и реализации программно-целевого метода планирования
Департамент экономики, Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.5.1. Количество принятых муниципальных правовых актов, направленных на реализацию программно-целевого метода планирования
Ед.
1
2
1
1
Показатель результативности 1.5.2. Количество согласованных проектов муниципальных правовых актов об утверждении или внесении изменений в муниципальные программы
Ед.
-
11
11
11
Показатель результативности 1.5.3. Количество подготовленных заключений по результатам анализа докладов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
Ед.
-
11
11
11
Показатель результативности 1.5.4. Наличие размещенных докладов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
-
Да
Да
Да
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 2: Создание благоприятного инвестиционного климата
Показатель эффективности 2.1. Средний индекс инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за последние 3 года
%
136,0
>= 103
>= 103
>= 103
Показатель эффективности 2.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя
Руб./в мес.
46325,5
49009,5
43074,8
44244,1
Показатель эффективности 2.3. Доля инвестиционных проектов, имеющих положительное заключение Департамента экономики, от общего количества инвестиционных проектов, поступивших на рассмотрение
%
100,0
90,0
-
-
Показатель эффективности 2.4. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение Департамента экономики, без нарушения установленного срока
%
-
-
100,0
100,0
Мероприятие 2.1. Реализация плана мероприятий в области инвестиционной политики муниципального образования город Новый Уренгой
Органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Доля выполненных мероприятий по инвестиционной политике от запланированных
%
84,0
88,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.2. Проведение анализа инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, направленных на капитальные вложения
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Количество подготовленных заключений на инвестиционные проекты, направленные на капитальные вложения
Ед.
2
20
По факту
По факту
Мероприятие 2.3. Проведение экспертизы технико-экономических показателей (бизнес-планов) инвестиционных проектов, поступающих на рассмотрение в Администрацию города Новый Уренгой
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Количество подготовленных заключений на инвестиционные проекты, направленные на капитальные вложения
Ед.
23
6
6
6
Задача (подпрограммы) 3: Развитие инновационной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 3.1. Доля инновационных технологий, примененных на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общего количества технологий, рассмотренных на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе Администрации города Новый Уренгой
%
-
50,0
50,0
50,0
Показатель эффективности 3.2. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий (грантов) субъектам инновационной деятельности
%
-
100,0
-
-
Показатель эффективности 3.3. Наличие муниципального правового акта, определяющего основные направления по реализации инновационной политики на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
901
0412
0124 002
Мероприятие 3.1. Оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности на конкурсной основе
Департамент экономики
Тыс. руб.
Местный бюджет
2615,0
2353,0
2353,0
Показатель результативности 3.1.1. Количество участников конкурса
Ед.
10
6
5
5
Показатель результативности 3.1.2. Количество субъектов инновационной деятельности - получателей финансовой поддержки
Ед.
8
4
4
4
Мероприятие 3.2. Оказание имущественной поддержки субъектам инновационной деятельности и организациям инновационной инфраструктуры
Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - Департамент имущественных отношений)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.2.1. Общая площадь нежилых помещений, предоставленных организациям инновационной инфраструктуры
м2
500,0
286,4
286,4
286,4
Показатель результативности 3.2.2. Количество оборудования, предоставляемого в пользование на безвозмездной основе
Ед.
273
272
273
273
Мероприятие 3.3. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности, в том числе проведение семинаров и круглых столов
Департамент экономики, Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой (далее - Информационно-аналитическое управление)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Количество размещенных обновленных информационных материалов на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
6
6
6
8
Показатель результативности 3.3.2. Количество субъектов инновационной деятельности, включенных в реестр субъектов инновационной деятельности в текущем году
Ед.
1
1
2
2
Показатель результативности 3.3.3. Количество участников семинаров, круглых столов
Ед.
25
30
35
40
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2615,0
2353,0
2353,0
Задача (подпрограммы) 4: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель эффективности 4.1. Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения
Ед.
452,4
454,6
475,0
475,3
Показатель эффективности 4.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
18,4
18,8
19,4
19,6
Мероприятие 4.1. Проведение работы по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.1.1. Количество нормативных правовых актов, по которым проведен мониторинг
Ед.
9
15
15
15
Показатель результативности 4.1.2. Количество принятых муниципальных правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства
Ед.
22
2
2
2
901
0412
0125064
Мероприятие 4.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе начинающих субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе на конкурсной основе
Департамент экономики, НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства"
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
2413,0
0,0
0,0
901
0412
0127140
Тыс. руб.
Окружной бюджет
531,0
0,0
0,0
901
0412
0124001
Тыс. руб.
Местный бюджет
3353,0
3018,0
3018,0
Тыс. руб.
Средства фонда
6209,0
5750,0
6050,0
Показатель результативности 4.2.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, заявившихся для участия в конкурсах, организованных Администрацией города Новый Уренгой
%
56,0
55,8
52,7
50,0
Показатель результативности 4.2.2. Количество видов финансовой поддержки
Ед.
9
12
9
9
Показатель результативности 4.2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства), которым оказана поддержка за счет средств всех источников финансирования
Ед.
-
-
12
12
950
0412
0124029
Мероприятие 4.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Департамент имущественных отношений, НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства"
Тыс. руб.
Местный бюджет
2500,0
0,0
0,0
Показатель результативности 4.3.1. Количество (площадь) объектов недвижимого имущества, предоставленного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:
Ед.
22
23
23
23
м2
4592,9
3928,2
3928,2
3928,2
- на долгосрочной основе (на срок не менее 5 лет)
Ед.
19
23
23
23
м2
4491,1
3928,2
3928,2
3928,2
Показатель результативности 4.3.2. Количество субъектов предпринимательства - получателей льготы в виде снижения арендной платы
Ед.
71
83
88
94
Тыс. руб.
10533,3
16573,0
20785,0
25346,0
Показатель результативности 4.3.3. Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе
Ед.
4
-
9
9
м2
70,2
-
254,0
254,0
Мероприятие 4.4. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в области подготовки и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
Департамент экономики, НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства"
Тыс. руб.
Средства фонда
40,0
50,0
50,0
Показатель результативности 4.4.1. Количество вновь размещенных, обновленных информационных материалов на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой (раздел "Малый и средний бизнес")
Ед.
35
35
-
-
Показатель результативности 4.4.2. Количество субъектов предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
Ед.
148
166
175
184
Показатель результативности 4.4.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, круглых столах по вопросам поддержки и развития предпринимательства
Ед.
324
132
150
150
Мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Департамент имущественных отношений
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.5.1. Количество/площадь зданий, нежилых помещений, предоставленных в пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства
Ед.
5
5
5
5
м2
2072,8
2072,8
2072,8
2072,8
Показатель результативности 4.5.2. Количество оборудования, предоставленного в пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства
Ед.
332
377
530
530
Показатель результативности 4.5.3. Количество вновь размещенных, обновленных информационных материалов для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ед.
4
4
-
-
901
0412
0124001
Мероприятие 4.6. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности
Информационно-аналитическое управление, Департамент экономики, отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Новый Уренгой (далее - отдел потребительского рынка и услуг), НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства", средства массовой информации
Тыс. руб.
Местный бюджет
437,0
393,0
393,0
Показатель результативности 4.6.1. Количество материалов о деятельности малых и средних предприятий, размещенных в средствах массовой информации
Ед.
150
180
195
210
Показатель результативности 4.6.2. Количество мероприятий (семинаров, мастер-классов, круглых столов и др.), направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, проведенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ед.
-
-
18
18
Итого по задаче 4:
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
2413,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Окружной бюджет
531,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
6290,0
3411,0
3411,0
Тыс. руб.
Средства фонда
6249,0
5800,0
6100,0
Задача (подпрограммы) 5: Развитие на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах
Показатель эффективности 5.1. Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования торговыми площадями
м2
780
800
1069
1069
Показатель эффективности 5.2. Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования посадочными местами в организациях общественного питания общедоступной сети
К-во пос. мест
52
55
67
67
Мероприятие 5.1. Обеспечение правовых основ в области развития на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.1.1. Количество утвержденных муниципальных правовых актов, направленных на развитие потребительского рынка и услуг
Ед.
3
4
5
6
Мероприятие 5.2. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами для обеспечения жителей города качественными и безопасными товарами
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.2.1. Количество проведенных семинаров, встреч, круглых столов и пр.
Ед.
1
2
2
3
Показатель результативности 5.2.2. Количество выездных мероприятий на предприятия в рамках мониторинга сферы потребительского рынка
Ед.
30
40
50
60
Мероприятие 5.3. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, ведение реестра выданных лицензий, а также лицензий, действие которых приостановлено или аннулировано
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.3.1. Количество рассмотренных заявлений (о выдаче лицензии, приостановлении, переоформлении, прекращении) от лицензиатов и соискателей лицензий
Ед.
126,0
По факту
-
-
Показатель результативности 5.3.2. Количество, проведенных плановых проверок/внеплановых проверок
Ед./Ед.
12/45
12/46
-
-
Показатель результативности 5.3.3. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях
Ед.
1
По факту
-
-
Мероприятие 5.4. Формирование схемы нестационарных торговых объектов и организация работы временных объектов потребительского рынка на территории муниципального образования
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.4.1. Количество выданных разрешений всего, в том числе:
Ед.
267
269
274
275
- на выездную торговлю
Ед.
249
250
253
255
- на размещение летних кафе
Ед.
12
12
13
12
- на организацию школьного базара
Ед.
6
7
8
8
901
0412
0127305
Мероприятие 5.5. Формирование и ведение торгового реестра Ямало-Ненецкого автономного округа
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1862,0
2079,0
2079,0
Показатель результативности 5.5.1. Количество субъектов, включенных в торговый реестр Ямало-Ненецкого автономного округа
Ед.
450
900
1200
1300
Показатель результативности 5.5.2. Количество объектов, включенных в торговый реестр Ямало-Ненецкого автономного округа
Ед.
450
920
1500
1600
Итого по задаче 5:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1862,0
2079,0
2079,0
Задача (подпрограммы) 6: Реализация ценовой и тарифной политики в пределах полномочий органов местного самоуправления
Показатель эффективности 6.1. Доля утвержденных муниципальных правовых актов об установлении (изменении) тарифов, нормативов от общего количества необходимых правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 6.2. Доля отчетности (информации), направленной в органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органы Администрации города Новый Уренгой и другие организации, в соответствии с установленными сроками от общего количества запрашиваемой отчетности (информации)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 6.1. Установление (согласование) обоснованных тарифов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными предприятиями и учреждениями
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 6.1.1. Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам ценообразования и установления тарифов
Ед.
9
9
4
4
Показатель результативности 6.1.2. Количество подготовленных аналитических материалов по вопросам ценообразования на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
Ед.
11
10
10
10
Показатель результативности 6.1.3. Количество подготовленных заключений по обоснованию и согласованию прогнозных сумм субсидий организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в целях возмещения затрат или недополученных доходов
Ед.
13
10
10
10
Показатель результативности 6.1.4. Количество рассмотренных и согласованных порядков расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
Ед.
5
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 6.2. Проведение мониторинга цен и тарифов
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 6.2.1. Количество подготовленных аналитических материалов по уровню сложившихся цен и тарифов в сферах ЖКХ, социальной сфере, в сфере торговли
Ед.
170
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 6.2.2. Доля подготовленных аналитических материалов по уровню сложившихся цен и тарифов в сферах ЖКХ, социальной сфере, в сфере торговли, от общего числа запрашиваемых для подготовки
Ед.
100
100
100
100
Мероприятие 6.3. Осуществление функций в области регулирования и установления нормативов, размера платы, тарифов и надбавок на товары и услуги, предоставляемые организациями жилищно-коммунального хозяйства
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 6.3.1. Количество рассмотренных технических заданий, согласованных проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в пределах полномочий органов местного самоуправления
Ед.
-
1
1
1
Показатель результативности 6.3.2. Количество отчетной информации, направленной в исполнительные органы субъекта Российской Федерации, по результатам Мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в пределах полномочий органов местного самоуправления
Ед.
7
4
4
4
Показатель результативности 6.3.3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов об установлении (внесении изменений) нормативов, размера платы, надбавок к тарифам на услуги, предоставляемые организациями жилищно-коммунального хозяйства, в пределах полномочий органов местного самоуправления
Ед.
2
2
2
2
Показатель результативности 6.3.4. Количество подготовленных расчетов полной стоимости жилищных услуг, оказываемых населению, в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома
Ед.
2
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 6.3.5. Количество обработанной информации, относящейся к сфере ЖКХ, предназначенной для поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования
Ед.
9
6
6
6
Итого по задаче 6:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 7: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг
Показатель эффективности 7.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой
%
-
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 7.2. Доля муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой
%
-
13,0
21,0
32,0
Мероприятие 7.1. Ведение реестра муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 7.1.1. Количество муниципальных услуг, включенных в реестр муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
59
58
56
56
Мероприятие 7.2. Осуществление мониторинга предоставления муниципальных и государственных услуг на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент экономики, органы Администрации города Новый Уренгой, предоставляющие государственные и муниципальные услуги
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 7.2.1. Количество подготовленных аналитических материалов по вопросам оказания муниципальных услуг
Ед.
4
4
4
4
Мероприятие 7.3. Реализация принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе через многофункциональный центр
Органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 7.3.1. Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна"
Ед.
-
58
56
56
Показатель результативности 7.3.2. Количество муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра
Ед.
-
8
12
18
Итого по задаче 7:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 8: Обеспечение результативности процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд
Показатель эффективности 8.1. Доля размещенных извещений об осуществлении закупки от поданных заказчиками заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 8.2. Доля заявок, утвержденных в ПП АС "Бюджет" без нарушения срока (в общем количестве утвержденных заявок)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 8.1. Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Управление организации закупок Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление организации закупок)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 8.1.1. Количество проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Ед.
1782
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 8.1.2. Доля заявок заказчиков, по которым проведен контроль за соответствием действующему законодательству в сфере закупок, от общего количества поступивших заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 8.1.3. Количество проведенных заседаний Единой комиссии
Ед.
222
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 8.2. Формирование плана муниципального заказа на очередной финансовый год
Управление организации закупок
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 8.2.1. Количество заявок заказчиков, утвержденных в ПП "АС "Бюджет"
Ед.
14921
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 8.2.2. Доля заявок заказчиков, утвержденных в ПП "АС "Бюджет" без нарушения сроков, от общего количества заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 8.3. Соблюдение действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Управление организации закупок
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 8.3.1. Доля заявок участников проведения закупки, проверенных на соответствие требованиям, установленным законодательством о закупках, от общего количества заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 8.3.2. Доля протоколов по проведению процедур определения поставщиков, опубликованных без нарушения сроков
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 8.3.3. Количество жалоб участников закупок в части действия (бездействия) Единой комиссии по осуществлению закупок, признанных обоснованными
Шт.
0
0
0
0
Итого по задаче 8:
Тыс. руб.
-
-
-
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
2413,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2393,0
2079,0
2079,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
8905,0
5764,0
5764,0
Тыс. руб.
Средства фонда
6249,0
5800,0
6100,0
3.
Подпрограмма "Безопасный город"
Цель (подпрограммы): Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1: Повышение эффективности системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений, противодействие терроризму и экстремизму
Показатель эффективности 1.1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений
%
50,0
52,0
54,0
56,0
Показатель эффективности 1.2. Уровень удовлетворенности граждан обстановкой в сфере межнациональных отношений
%
58,0
59,0
-
-
Показатель эффективности 1.3. Доля населения в возрасте от 14 до 30 лет (целевая аудитория), охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений и асоциальных явлений, от общего количества населения указанной категории
%
41,0
43,0
45,0
47,0
Показатель эффективности 1.4. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения действующими системами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова
%
86,0
90,0
95,0
100,0
Показатель эффективности 1.5. Оценка населением вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов
%
65,0
52,0
51,5
51,0
901
0113
0137 301
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности административной комиссии в муниципальном образовании город Новый Уренгой (далее - административная комиссия)
Управление общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление общественной безопасности)
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3138,0
3298,0
3298,0
901
0113
0137 302
Показатель результативности 1.1.1. Количество заседаний административной комиссии в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Ед.
47
40
25
25
Показатель результативности 1.1.2. Количество материалов, рассмотренных административной комиссией
Ед.
929
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 1.1.3. Процент взыскиваемости штрафов, вынесенных административной комиссией
%
39,0
40,0
41,0
42,0
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности
Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Количество комиссий профилактической направленности/заседаний комиссий профилактической направленности
Ед.
4/19
4/18
5/16
5/16
901
0709
0137306
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП)
Отдел по делам несовершеннолетних Администрации города Новый Уренгой (далее - отдел по делам несовершеннолетних)
Тыс. руб.
Окружной бюджет
13527,0
13817,0
13817,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество рассмотренных материалов на заседаниях КДНиЗП
Ед.
402
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 1.3.2. Доля детей и подростков, состоящих на учете в КДНиЗП, приобщенных к организованным формам досуга, от общего количества детей и подростков, состоящих на учете в КДиИЗП
%
75,0
77,0
79,0
80,0
Мероприятие 1.4. Осуществление социального патронажа семей. Оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
Отдел по делам несовершеннолетних, Департамент образования Администрации города Новый (далее - Департамент образования), Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление по труду и социальной защите населения)
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших социальную помощь
Чел.
-
58
По факту
-
-
Показатель результативности 1.4.2. Количество несовершеннолетних, находящихся на учете в муниципальном банке данных семей и несовершеннолетних "группы особого внимания", в отношении которых осуществляется профилактическая работа
Чел.
655
398
395
395
Мероприятие 1.5. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей
Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.5.1. Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей
Ед.
724
600
-
-
901
0412
0137304
Мероприятие 1.6. Реализация государственных полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1748,0
-
-
Показатель результативности 1.6.1. Количество плановых проверок
Ед.
41
9
-
-
Показатель результативности 1.6.2. Количество нарушений, выявленных по результатам проверок
Ед.
30
По факту
-
-
901
0314
0131601
Мероприятие 1.7. Привлечение общественности к охране общественного порядка
Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
Местный бюджет
1013,0
912,0
912,0
901
0314
0137104
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0,0
200,0
200,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество привлеченных общественных организаций
Ед.
1
1
2
2
Показатель результативности 1.7.2. Количество отработанных часов
Час.
8540
5144
4631
4631
Мероприятие 1.8. Проведение совместных рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики с привлечением общественных организаций и объединений
Отдел по делам несовершеннолетних
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.8.1. Количество рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Ед.
-
30
35
37
39
Показатель результативности 1.8.2. Количество привлеченных общественных организаций и объединений
Ед.
-
0
2
4
6
920
0314
0138005
Мероприятие 1.9. Приобретение, установка и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем в местах массового пребывания граждан
Департамент имущественных отношений, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - Департамент городского хозяйства), муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования"
Тыс. руб.
Местный бюджет
3286,0
0,0
0,0
950
0314
0138005
950
0314
0137103
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2295,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.9.1. Количество приобретенных видеокамер для установки в местах массового пребывания граждан
Ед.
0
154
0
0
Показатель результативности 1.9.2. Количество обслуживаемых видеокамер (нарастающим итогом)
Ед.
4
49
49
49
Показатель результативности 1.9.3. Количество зафиксированных правонарушений
Ед.
0
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 1.10. Приобретение и установка систем видеонаблюдения на объектах жизнеобеспечения муниципального образования
Департамент городского хозяйства, Департамент имущественных отношений
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.10.1. Количество приобретенных видеокамер на объектах жизнеобеспечения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
44 <*>
117 <*>
103 <*>
974
0314
0138 005
Мероприятие 1.11. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения в образовательных организациях
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
4775,0
4965,0
4965,0
974
0314
0137103
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0,0
1134,0
1134,0
Показатель результативности 1.11.1. Количество обслуживаемых образовательных организаций
Ед.
53
54
54
54
901
0314
0138 006
Мероприятие 1.12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов Ямало-Ненецкого автономного округа, повышение правовой грамотности населения
Управление общественной безопасности, Департамент образования, Управление культуры Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление культуры) Управление по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление по работе с молодежью и
общественностью), Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление физической культуры и спорта)
Тыс. руб.
Местный бюджет
107,0
113,0
113,0
957
0314
0137 103
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1280,0
2398,0
2398,0
975
0314
0137 103
975
0707
0137 103
964
0314
0137104
964
1101
0137103
Показатель результативности 1.12.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов Ямало-Ненецкого автономного округа, повышение правовой грамотности населения
Ед.
18
5
4
4
Показатель результативности 1.12.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности
Ед.
24
24
24
24
Показатель результативности 1.12.3. Количество распространенных материалов по вопросам профилактики экстремистской деятельности
Ед.
160
4000
145
145
Показатель результативности 1.12.4. Количество участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, распространения знаний о народах России, в том числе:
Чел.
-
-
80
90
- количество участников соревнований по национальным видам спорта "В единстве наша сила!"
Чел.
-
-
80
90
974
0314
0138005
Мероприятие 1.13. Обеспечение школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия
Департамент образования, Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
Местный бюджет
12,0
11,0
11,0
974
0314
0137103
Тыс. руб.
Окружной бюджет
98,0
98,0
98,0
Показатель результативности 1.13.1. Количество приобретенной литературы, в том числе за счет местного бюджета
Экз.
-
720/58
1608/63
909/80
909/80
Мероприятие 1.14. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования
Управление общественной безопасности, Управление по работе с молодежью и общественностью, Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.14.1. Количество проведенных бесед
Ед.
0
1
2
4
Мероприятие 1.15. Проведение конкурса среди городских средств массовой информации (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.15.1. Количество поданных заявок на участие в конкурсе
Ед.
0
5 <*>
6 <*>
7 <*>
901
0314
0138006
Мероприятие 1.16. Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений и асоциальных явлений, и информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
100,0
90,0
90,0
Показатель результативности 1.16.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ
Ед.
0
20
20
25
Мероприятие 1.17. Проведение социологических исследований об оценке деятельности участковых уполномоченных полиции населением города, об уровне криминогенности, уровне толерантности, состоянии межнациональной и миграционной ситуации, оценке деструктивных процессов на территории муниципального образования Новый Уренгой
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.17.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
3
2
3
2
Мероприятие 1.18. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу
Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.18.1. Количество общеобразовательных организаций
Ед.
20
19
19
19
Мероприятие 1.19. Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев
Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.19.1. Количество внедренных программ
Ед.
2
2
2
4
Показатель результативности 1.19.2. Количество участников программ
Ед.
47
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
22086,0
20945,0
20945,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
9293,0
6091,0
6091,0
Задача (подпрограммы) 2: Повышение безопасности дорожного движения
Показатель эффективности 2.1. Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершенных с участием пешеходов в общем количестве ДТП
%
24,3
22,2
20,1
19,0
Показатель эффективности 2.2. Доля объектов улично-дорожной сети, обеспеченных системой фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
%
6,7
9,3
12,1
14,7
Показатель эффективности 2.3. Доля регулируемых пешеходных переходов, оборудованных ограничивающими пешеходными ограждениями, в общем количестве (нарастающим итогом)
%
-
10,6
38,2
63,8
85,1
Мероприятие 2.1. Проведение акций, конкурсов по безопасности дорожного движения
Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных акций, конкурсов
Ед.
10
11
11
11
Мероприятие 2.2. Приобретение учебного оборудования и учебно-методических программ по безопасности дорожного движения
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного оборудования и программ
Ед.
0
41 <*>
51 <*>
41 <*>
Показатель результативности 2.2.2. Количество приобретенных мобильных детских автогородков
Ед.
0
1 <*>
0
1 <*>
920
0409
0138009
Мероприятие 2.3. Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Департамент имущественных отношений, Департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования"
Тыс. руб.
Местный бюджет
2048,0
2435,0
2435,0
950
0409
0138009
901
0409
0138009
901
0409
0137173
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2500,0
2230,0
0,0
950
0409
0137173
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Ед.
0
1
0
3 <*>
Показатель результативности 2.3.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
Ед.
5
7
7
11 <*>
Мероприятие 2.4. Обустройство ограждениями аварийно-опасных участков улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Протяженность установленных ограждений
п. м
2000
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.5. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.5.1. Количество замененных знаков
Ед.
400
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.5.2. Количество дополнительно установленных знаков
Ед.
200
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.6. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.6.1. Количество установленных секций светофоров
Ед.
2
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.7. Разработка проектов организации дорожного движения (далее - ОДД) улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.7.1. Количество разработанных проектов ОДД
Ед.
61
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2500,0
2230,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
2048,0
2435,0
2435,0
Задача (подпрограммы) 3: Повышение защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Показатель эффективности 3.1. Процент исполненных мероприятий по повышению готовности Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования город Новый Уренгой к немедленному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия от запланированных
%
0,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 3.2. Процент обученных должностных лиц в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени от общего количества должностных лиц, подлежащих обучению
%
0,0
100,0
100,0
100,0
901
0309
0138007
Мероприятие 3.1. Корректировка (переработка) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой и Плана городского звена территориальной подсистемы РСЧС ЯНАО муниципального образования город Новый Уренгой по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям)
Тыс. руб.
Местный бюджет
800,0
0,0
0,0
Показатель результативности 3.1.1. Количество откорректированных (переработанных) Паспортов безопасности и Планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Ед.
0
2
0
0
Мероприятие 3.2. Обучение должностных лиц и специалистов в учебно-методических центрах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.2.1. Процент обученных должностных лиц и специалистов от общего количества подлежащих обучению в соответствующем году
%
0
100,0 <*>
100,0 <*>
100,0 <*>
Мероприятие 3.3. Изготовление, установка, распространение средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на воде, действиях населения при получении сигнала "Внимание всем!" и сигналов гражданской обороны на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент городского хозяйства, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Количество изготовленных средств наглядной агитации
Ед.
23
По факту
По факту
По факту
901
0111
0139007
Мероприятие 3.4. Обеспечение непредвиденных расходов, в том числе финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, а также последствий стихийных бедствий
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы Администрации города Новый Уренгой, привлекаемые в соответствии с установленным Порядком
Тыс. руб.
Местный бюджет
7641,2
12556,0
10723,0
Показатель результативности 3.4.1. Наличие порядка выделения и расходования средств резервного фонда Администрации города Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
901
0309
0131220
Мероприятие 3.5. Содержание муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования"
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Тыс. руб.
Местный бюджет
38065,0
39311,0
39311,0
Показатель результативности 3.6.1. Укомплектованность кадрами
%
94,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 3.6.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц
%
-
100,0
100,0
100,0
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
46506,2
51867,0
50034,0
Задача (подпрограммы) 4: Обеспечение мобилизационной подготовки в муниципальном образовании
Показатель эффективности 4.1. Уровень готовности объектов мобилизационного назначения к выполнению задач
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 4.2. Степень защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 4.1. Организация взаимодействия с предприятиями, осуществляющими воинский учет и бронирование
Отдел специальных мероприятий Администрации города Новый Уренгой (далее - отдел специальных мероприятий)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.1.1. Доля выполненных мероприятий по проверке предприятий, осуществляющих воинский учет и бронирование от запланированных
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 4.2. Проведение инструкторско-методических занятий по вопросам воинского учета и бронирования с работниками предприятий города Новый Уренгой
Отдел специальных мероприятий
Тыс. рублей
-
-
-
Показатель результативности 4.2.1. Количество проведенных занятий
Ед.
1
1
1
1
Мероприятие 4.3. Координация деятельности предприятий, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с предъявляемыми требованиями Территориальной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Территориальная комиссия)
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.3.1. Доля предприятий, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе, соответствующих требованиям Территориальной комиссии
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0204
0138008
Мероприятие 4.4. Проведение контроля соответствия требованиям безопасности объектов информатизации по защите информации Администрации города Новый Уренгой
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
Местный бюджет
100,0
100,0
0,0
Показатель результативности 4.4.1. Количество выявленных несоответствий
Ед.
0
0
0
0
901
0204
0138008
Мероприятие 4.5. Проведение аттестации объектов информатизации Администрации города Новый Уренгой (1 раз в 3 года)
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
100,0
Показатель результативности 4.5.1. Количество выявленных несоответствий
Ед.
-
0,0
-
-
0
Итого по задаче 4:
Тыс. руб.
Местный бюджет
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
24586,0
23175,0
20945,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
57947,2
60493,0
58660,0
4.
Подпрограмма "Информационное общество и информационные технологии"
Цель (подпрограммы): Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1: Формирование единого информационного пространства для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Показатель эффективности 1.1. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, объединенных в единую сеть передачи данных Администрации города Новый Уренгой, от общего количества органов Администрации и подведомственных им учреждений
%
42,0
59,0
73,0
87,0
Показатель эффективности 1.2. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, использующих информационные ресурсы центра обработки данных Администрации города Новый Уренгой (далее - ЦОД), от общего количества органов Администрации и подведомственных им учреждений
%
0,0
59,0
73,0
87,0
Показатель эффективности 1.3. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, имеющих собственные информационные ресурсы в сети Интернет, от общего количества органов Администрации и подведомственных им учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.4. Доля объектов информатизации органов Администрации города Новый Уренгой, соответствующих требованиям действующего законодательства в области защиты информации, от общего количества объектов указанной категории
%
41,0
41,0
65,0
90,0
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по технологическому обеспечению участия органов Администрации города Новый Уренгой в межведомственном электронном взаимодействии при переходе на предоставление услуг в электронном виде
Управление информатизации
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.1.1. Доля органов Администрации города Новый Уренгой, имеющих подключение к координатору СМЭВ, от общего количества органов Администрации города
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.2. Развитие и модернизация распределенной сети передачи данных Администрации города Новый Уренгой (далее - сеть передачи данных)
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
662,0
500,0
500,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество подключенных органов Администрации города Новый Уренгой/подведомственных им учреждений к сети передачи данных
Ед.
26/19
27/39
27/55
27/70
901
0410
0144003
Мероприятие 1.3. Развитие единого центра обработки данных Администрации города Новый Уренгой (далее - ЦОД)
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
1211,0
1100,0
1100,0
Показатель результативности 1.3.1. Доля органов местного самоуправления, использующих ЦОД, от общего количества органов местного самоуправления
%
0,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 1.3.2. Доля сотрудников органов Администрации города Новый Уренгой, подключенных к системе электронного документооборота, от общего количества сотрудников Администрации города
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.4. Развитие единой информационной системы организации консолидированного учета ведения кадрового и бухгалтерского учета
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
123,0
250,0
250,0
Показатель результативности 1.4.1. Доля муниципальных учреждений, подключенных к системе консолидированного учета, от общего количества муниципальных учреждений
%
30,0
37,0
47,0
57,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.5. Модернизация официального сайта муниципального образования город Новый Уренгой (далее - официальный сайт) и порталов органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Управление информатизации, Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
50,0
190,0
190,0
Показатель результативности 1.5.1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления информации на официальном сайте
%
-
60,0
70,0
80,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.6. Обеспечение доступа к сети Интернет органов Администрации города Новый Уренгой, аренда каналов связи для территориальных управлений Администрации города Новый Уренгой районов Коротчаево и Лимбяяха
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
1547,0
1688,0
1688,0
Показатель результативности 1.6.1. Доля сотрудников органов Администрации города Новый Уренгой, имеющих доступ в сеть Интернет, от общего количества сотрудников Администрации города
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 1.6.2. Количество муниципальных служащих территориальных управлений Администрации города Новый Уренгой, подключенных к сети передачи данных
Ед.
13
13
13
13
901
0410
0144003
Мероприятие 1.7. Информационно-правовое обеспечение деятельности органов Администрации города Новый Уренгой. Обновление и обслуживание справочных систем общего пользования
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
2150,0
2150,0
2150,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество используемых справочно-правовых систем
Ед.
2
2
2
2
Показатель результативности 1.7.2. Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к справочно-правовым системам
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.8. Проведение мероприятий по технической защите информации на объектах информатизации органов Администрации города Новый Уренгой
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
500,0
400,0
400,0
Показатель результативности 1.8.1. Количество объектов информатизации, соответствующих требованиям безопасности информации в соответствии с действующим законодательством в области защиты информации
Ед.
10
10
11 <*>
12 <*>
Мероприятие 1.9. Развитие системы управления информационно-вычислительными ресурсами
Управление информатизации
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.9.1. Среднее число заявок по функционированию информационно-вычислительных ресурсов и систем, регистрируемых в системе
Ед./Мес.
0,0
60 <*>
60 <*>
60 <*>
Мероприятие 1.10. Внедрение и развитие системы автоматизации и диспетчеризации жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ)
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.10.1. Доля учреждений жилищно-коммунального комплекса, использующих систему автоматизации, от общего количества учреждений ЖКХ
%
0,0
30,0
43,0 <*>
57,0 <*>
901
0410
0144003
Мероприятие 1.11. Повышение квалификации сотрудников органов Администрации города Новый Уренгой, обеспечивающих функционирование информационных систем и ресурсов
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
313,0
313,0
Показатель результативности 1.11.1. Число работников, обеспечивающих функционирование информационных систем и ресурсов, повысивших квалификацию, в том числе:
- муниципальных служащих
Чел.
6/2
15/6 <*>
2/2 <*>
2/2 <*>
901
0410
0144003
Мероприятие 1.12. Приобретение компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, лицензионного программного обеспечения
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
3863,0
1380,0
1380,0
Показатель результативности 1.12.1. Количество приобретенной компьютерной техники/серверного и сетевого оборудования/программного обеспечения
Ед.
25/10/8
10/8/8
10/8/8
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
10106,0
7971,0
7971,0
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, электронных средств массовой информации
Показатель эффективности 2.1. Уровень информированности граждан о деятельности Администрации города Новый Уренгой
%
60,0
60,0
61,0
62,0
Показатель эффективности 2.2. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления
%
60,0
68,0
69,0
70,0
901
1202
0141316
Мероприятие 2.1. Предоставление информации о политической, экономической, социальной жизни муниципального образования город Новый Уренгой (далее - муниципальное образование), деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и государственной власти в городской общественной политической газете "Правда Севера"
Информационно-аналитическое управление, Департамент городского хозяйства, муниципальное учреждение "Новоуренгойская городская газета "Правда Севера"
Тыс. руб.
Местный бюджет
31025,0
30616,0
30616,0
920
1202
0141216
Показатель результативности 2.1.1. Количество выпущенных экземпляров издания
Тыс. экз.
4403,0
1955,2
1955,2
1955,2
901
1204
0147118
Мероприятие 2.2. Размещение информационных и аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте муниципального образования, в печатных, электронных средствах массовой информации
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1485,0
0,0
0,0
901
1204
0148602
Тыс. руб.
Местный бюджет
98490,0
70740,0
70740,0
Показатель результативности 2.2.1. Объем размещенных информационных материалов в печатных изданиях
Кв. см
40000
40000
40000
40000
Показатель результативности 2.2.2. Количество размещенных материалов на радио/телевидении
Мин
4000/34452
4000/28130,9
1530/23260
1530/23260
Показатель результативности 2.2.3. Количество прямых эфиров с участием руководителей органов Администрации города Новый Уренгой/должностных лиц органов местного самоуправления
Ед.
7/4
7/4
7/4
7/4
Показатель результативности 2.2.4. Количество прямых эфиров с общегородских, региональных мероприятий (День города, День Победы, форумы и пр.)
Ед.
3
1
1
1
Показатель результативности 2.2.5. Количество информационных и аналитических материалов, опубликованных в интернет-изданиях
Ед.
105
84
84
84
Показатель результативности 2.2.6. Количество посещений (статистика) официального сайта
Ед./год
17314
30000
100000
100000
Мероприятие 2.3. Размещение нормативно-правовых актов (далее - НПА) органов местного самоуправления, проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте
Информационно-аналитическое управление, Управление информатизации
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Удельный вес опубликованных НПА, проектов НПА в общем количестве принятых НПА, проектов НПА
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0410
0144003
Мероприятие 2.4. Формирование фотоархива Информационно-аналитического управления
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
320,0
288,0
288,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество фотографий, принятых в фотоархив Информационно-аналитического управления
Ед.
7500
8000
7200
7200
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1485,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
129835,0
101644,0
101644,0
Задача (подпрограммы) 3: Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании
Показатель эффективности 3.1. Увеличение числа жителей муниципального образования, принявших участие в оценке социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании (по отношению к значению предыдущего года)
Чел.
-
100
100
100
Показатель эффективности 3.2. Количество электронных ресурсов, подлежащих ежедневному мониторингу
Ед.
35
35
37
40
901
0410
0144003
Мероприятие 3.1. Организация и проведение социологических исследований по вопросам местного значения
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
320,0
288,0
288,0
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
9
9
10 <*>
11 <*>
Мероприятие 3.2. Мониторинг блогосферы, социальных сетей и других электронных площадок с целью анализа, контроля и прогноза развития ситуации
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.2.1. Количество подготовленных аналитических материалов
Ед.
52
52
52
52
Мероприятие 3.3. Определение проблемных зон и источников напряжения в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Количество подготовленных аналитических материалов
Ед.
12
12
12
12
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
320,0
288,0
288,0
Итого по подпрограмме 4:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1485,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
140261,0
109903,0
109903,0
5.
Подпрограмма "Регулирование градостроительной деятельности"
Цель (подпрограммы): Регулирование градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение рационального размещения объектов капитального строительства жилищной, социальной, коммунальной, производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры
Показатель эффективности 1.1. Доля утвержденных проектов планировок территорий муниципального образования город Новый Уренгой от общего количества проектов планировок территорий, подлежащих утверждению (нарастающим итогом)
%
33,8
41,2
41,2
41,7
Показатель эффективности 1.2. Доля выданных градостроительных планов земельных участков от общего количества обращений заявителей по данному вопросу
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0412
0157143
Мероприятие 1.1. Поддержание в актуальном состоянии Генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление градостроительства и архитектуры)
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0,0
3000,0
0,0
901
0412
0154004
Тыс. руб.
Местный бюджет
4211,0
1540,0
1540,0
Показатель результативности 1.1.1. Наличие актуального Генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.2. Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Наличие актуальных правил землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 1.2.2. Количество внесенных изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
1
1
1
1
901
0412
0154004
Мероприятие 1.3. Разработка и утверждение документации по планировке и проектов межевания территорий муниципального образования город Новый Уренгой, в том числе:
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
Местный бюджет
4819,0
0,0
0,0
901
0412
0154004
- разработка документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:12 (мкр. Заозерный, мкр. Ягельный)
Тыс. руб.
Местный бюджет
4819,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество утвержденных документов по планировке и межеванию территорий муниципального образования город Новый Уренгой (нарастающим итогом)
Ед.
23
28
28
29
Мероприятие 1.4. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Количество изданных муниципальных правовых актов об утверждении градостроительных планов земельных участков
Ед.
335
340
341
342
Мероприятие 1.5. Поддержание в актуальном состоянии местных нормативов градостроительного проектирования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.5.1. Наличие актуальных местных нормативов градостроительного проектирования
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
901
0412
0154027
Мероприятие 1.6. Создание положительного имиджа архитектурной среды муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
3000,0
0,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество мероприятий по созданию положительного имиджа архитектурной среды муниципального образования
Ед.
-
1 <*>
1
1 <*>
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0,0
3000,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
9030,0
4540,0
1540,0
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки
Показатель эффективности 2.1. Доля территорий, подлежащих освоению на основании документов, регулирующих градостроительную деятельность, от площади территории муниципального образования город Новый Уренгой
%
0,0
0,41
0,41
0,48
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес своевременно выданных (направленных) заявителям исходно-разрешительных документов в общем количестве обращений о предоставлении исходно-разрешительных документов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.1. Ведение градостроительного мониторинга территории муниципального образования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Количество заключений о соответствии фактического использования земельного участка к разрешенному использованию
Ед.
18
25
26
27
Мероприятие 2.2. Подготовка и выдача разрешений на строительство в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства
Ед.
112
113
113
114
Мероприятие 2.3. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Ед.
87
87
87
87
901
0412
0154004
Мероприятие 2.4. Разработка проекта Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Новый Уренгой (включая районы Южный, Северный, Коротчаево и Лимбяяха)
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
Местный бюджет
3250,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Наличие Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования (включая районы Южный, Северный, Коротчаево и Лимбяяха)
Да/Нет
Нет
Да
Да
Да
Мероприятие 2.5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.5.1. Количество выданных разрешений на установку рекламных конструкций
13
14
15
16
Мероприятие 2.6. Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.6.1. Количество выданных предписаний о нарушении установки рекламных конструкций на территории муниципального образования
Ед.
20
23
По факту
По факту
Мероприятие 2.7. Организация работы по ведению Адресной схемы муниципального образования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.7.1. Количество утвержденных муниципальных правовых актов о присвоении наименований элементам улично-адресной сети, почтовых адресов зданиям гражданского назначения
Ед.
26
26
26
26
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
3250,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 5:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0,0
3000,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
12280,0
4540,0
1540,0
6.
Подпрограмма "Организация строительства и реконструкции объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры"
Цель (подпрограммы): Обеспечение населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного и коммунального назначения, объектами инфраструктуры
Задача (подпрограммы) 1: Повышение обеспеченности жителей города объектами социально-культурного назначения
Показатель эффективности 1.1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, в том числе:
- объекты дошкольного образования
Мест
-
200
-
-
- объекты образования (в т.ч. инженерное обеспечение)
м
-
-
425
-
- объекты для прогулок и отдыха
Кв. м
-
-
-
11215
Показатель эффективности 1.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения от общего объема строящихся объектов социально-культурного назначения (нарастающим итогом)
%
25
6,25
12,5
18,75
Показатель эффективности 1.3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты социально-культурного назначения от общего объема финансирования на данные цели
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам социально-культурного назначения
%
37,7
43,4
44,1
44,2
901
0701
0165059
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения
Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой (далее - Управление капитального строительства)
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
130036,8
0,0
0,0
901
1102
0167155
Тыс. руб.
Окружной бюджет
200831,0
0,0
0,0
901
0701
0167135
26151,0
0,0
0,0
901
0502
0167135
0,0
29878,0
0,0
901
0702
0164005
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
3236,0
901
0701
0164005
25949,0
0,0
0,0
901
1102
0164005
1668,0
2000,0
1000,0
901
0113
0164005
4033,0
0,0
0,0
901
0709
0164005
4183,8
0,0
2000,0
901
0502
0164005
0,0
1494,0
0,0
901
0503
0164005
16338,2
3000,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
588335,1
587581,4
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения
Ед.
1
1
1
1
901
1102
0164005
Мероприятие 1.2. Проектно-изыскательские работы по объектам социально-культурного назначения
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
422,0
0,0
0,0
901
0701
0164005
643,0
0,0
0,0
901
0503
0164005
336,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
2365,7
1000,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество исполненных контрактов по проектно-изыскательским работам по объектам
Ед.
2
1
1
1
901
0701
0167135
Мероприятие 1.3. Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам социально-культурного назначения
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Окружной бюджет
849,0
0,0
0,0
901
0503
0164005
Тыс. руб.
Местный бюджет
720,0
0,0
0,0
901
0701
0164005
56,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
659,3
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество полученных положительных заключений экспертизы по объектам
Ед.
7
4
-
1
Мероприятие 1.4. Разработка документации по объектам социально-культурного назначения для заключения контрактов
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Количество разработанной документации по объектам социально-культурного назначения для заключения контрактов
Ед.
13
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
130036,8
0,0
0,0
Тыс. руб.
Окружной бюджет
227831,0
29878,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
54349,0
6494,0
6236,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
591360,1
588581,4
Задача (подпрограммы) 2: Повышение обеспеченности жителей города объектами коммунальной инфраструктуры
Показатель эффективности 2.1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в том числе:
- объекты инженерно-технического обеспечения
п. м
2,59
-
-
4361
- объекты захоронения (благоустройство кладбища)
Карта
-
1
1
1
- подключение объектов электроснабжения
кВ
-
2 * 1000
-
-
Показатель эффективности 2.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры от общего объема строящихся объектов коммунального назначения (нарастающим итогом)
%
22,0
11,8
17,7
29,4
Показатель эффективности 2.3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты коммунальной инфраструктуры от общего объема финансирования на данные цели
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 2.4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам коммунальной инфраструктуры
%
31,6
9,6
12,0
13,2
901
0502
0167135
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0,0
31600,0
16750,0
901
0503
0164005
Тыс. руб.
Местный бюджет
4783,0
316,0
168,0
901
0503
0164005
9409,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
15962,2
27153,8
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
Ед.
2
2
1
2
901
0502
0164005
Мероприятие 2.2. Проектно-изыскательские работы по объектам коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
2508,0
0,0
0,0
901
0503
0164005
2899,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
16444,3
21890,6
Показатель результативности 2.2.1. Количество исполненных проектно-изыскательских работ по объектам
Ед.
2
2
3
4
901
0502
0164005
Мероприятие 2.3. Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
1024,0
0,0
0,0
901
0503
0164005
1391,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
4506,4
396,4
Показатель результативности 2.3.1. Количество полученных положительных заключений экспертизы по объектам
Ед.
1
4
2
4
Мероприятие 2.4. Разработка документации по объектам коммунальной инфраструктуры для заключения контрактов
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Количество разработанной документации по объектам коммунальной инфраструктуры для заключения контрактов
Ед.
12
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0,0
31600,0
16750,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
22014,0
316,0
168,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
36912,9
49440,8
Задача (подпрограммы) 3: Повышение обеспеченности жителей города объектами транспортной инфраструктуры общего пользования
Показатель эффективности 3.1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования
м
-
-
939
-
Показатель эффективности 3.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования от общего объема строящихся объектов транспортной инфраструктуры общего пользования (нарастающим итогом)
%
-
-
6,7
6,7
Показатель эффективности 3.3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты транспортной инфраструктуры общего пользования от общего объема финансирования на данные цели
%
-
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 3.4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
%
-
8,0
9,6
14,1
901
0409
0167135
Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры общего пользования
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Окружной бюджет
18000,0
14400,0
42434,0
901
0409
0164005
Тыс. руб.
Местный бюджет
12743,0
720,0
2122,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
22000,0
50000,0
Показатель результативности 3.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования
Ед.
-
-
1
-
901
0409
0164005
Мероприятие 3.2. Проектно-изыскательские работы по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
21073,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
12923,0
10000,0
Показатель результативности 3.2.1. Количество исполненных проектно-изыскательских работ по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Ед.
-
5
1
-
901
0409
0164005
Мероприятие 3.3. Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
6009,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
2170,4
0,0
Показатель результативности 3.3.1. Количество полученных положительных заключений экспертизы по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Ед.
-
5
1
-
Мероприятие 3.4. Разработка документации по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования для заключения контрактов
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.4.1. Количество разработанной документации по объектам транспортной инфраструктуры для заключения контрактов
-
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
18000,0
14400,0
42434,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
39825,0
720,0
2122,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
37093,4
60000,0
Итого по подпрограмме 6:
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
130036,8
0,0
0,0
Тыс. руб.
Окружной бюджет
245831,0
75878,0
59184,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
116188,0
7530,0
8526,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
665366,4
698022,3
7.
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Цель подпрограммы: Развитие управленческих функций в системе муниципального управления Администрации города Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение организационной и протокольной деятельности Администрации города
Показатель эффективности 1.1. Доля подготовленных планов/отчетов в соответствии с установленными сроками, от общего количества планов/отчетов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.2. Доля протокольных мероприятий, совещаний, конференций, проводимых с участием Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, от количества запланированных
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.1. Организация планирования деятельности Администрации города
Организационно-распорядительное управление Администрации города Новый Уренгой (далее - Организационно-распорядительное управление)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.1.1. Количество подготовленных планов/отчетов об исполнении
Ед.
69/8
70/8
70/8
69/8
Мероприятие 1.2. Организация проведения совещаний, конференций и других мероприятий, проводимых при участии Главы Администрации города или по его поручению
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных аппаратных и оперативных совещаний при Главе Администрации города
Ед.
54
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 1.2.2. Количество подготовленных документов по вопросам протокольно-организационной деятельности
Ед.
43
По факту
По факту
По факту
901
0113
0178001
Мероприятие 1.3. Организация и проведение протокольных мероприятий, проводимых с участием или по поручению Главы Администрации города
Организационно-распорядительное управление, отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
Местный бюджет
4228,0
4088,0
3138,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество подготовленных и направленных поздравлений с государственными и иными праздниками от имени Главы Администрации города
Ед.
2555
По факту
По факту
По факту
901
0113
0178003
Мероприятие 1.4. Награждение Главой Администрации города физических и юридических лиц Почетной грамотой Администрации города Новый Уренгой за большие заслуги в развитии местного самоуправления, реализации социальной и экономической политики на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Отдел кадров и муниципальной службы Администрации города Новый Уренгой (далее - отдел кадров и муниципальной службы)
Тыс. руб.
Местный бюджет
1200,0
989,0
989,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество награжденных Почетной грамотой Администрации города Новый Уренгой
Чел.
303
По факту
По факту
По факту
901
0113
0175120
Мероприятие 1.5. Формирование и поддержание списка кандидатов в присяжные заседатели Ямало-Ненецкого автономного округа от муниципального образования город Новый Уренгой в актуальном состоянии
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
9,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество кандидатов, включенных в список кандидатов в присяжные заседатели Ямало-Ненецкого автономного округа от муниципального образования город Новый Уренгой
Чел.
402
Не менее 385
Мероприятие 1.6. Свод сведений о гражданах РФ для формирования и ведения Территориальной избирательной комиссией города Нового Уренгоя Регистра избирателей, участников референдума на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.6.1. Количество переданных актов приема-передачи сведений о гражданах РФ
Ед.
26
Не менее 24
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
9,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
5428,0
5077,0
4127,0
Задача (подпрограммы) 2: Оптимизация форм и методов работы с документами
Показатель эффективности 2.1. Доля документов, направленных на документационное обеспечение деятельности Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, от общего количества поступивших в их адрес документов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 2.2. Доля проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города, прошедших лингвистическую экспертизу и направленных на подписание, от общего количества внесенных на рассмотрение проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 2.3. Доля органов Администрации города, в деятельности которых по результатам проверки ведения делопроизводства установлено полное соблюдение требований по делопроизводству, от общего количества органов Администрации города, подлежащих проверке
%
80,0
85,0
90,0
90,0
Мероприятие 2.1. Обеспечение документационной деятельности Главы Администрации города и заместителей Главы Администрации города, в том числе путем формирования и наполнения баз данных системы электронного документооборота и делопроизводства
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Доля документов Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, включенных в систему электронного документооборота и делопроизводства, от общего количества документов, поступивших в их адрес
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 2.1.2. Количество документов, поступивших на имя Главы Администрации города, включенных в СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
5122
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.1.3. Количество документов, поступивших в адрес заместителей Главы Администрации города, включенных в СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
2485
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.1.4. Количество документов, по которым была проведена лингвистическая экспертиза
Ед.
6345
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.2. Осуществление работы с правовыми актами Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города и их проектами
Организационно-распорядительное управление
Ед.
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Количество проектов нормативных правовых актов Администрации города Новый Уренгой, направленных в прокуратуру города Новый Уренгой для правовой экспертизы
Ед.
286
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.2.2. Количество муниципальных правовых актов, по которым в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.04.2010 № 142-РА направляются сведения посредством СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
8638
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.2.3. Количество принятых нормативных правовых актов Администрации города Новый Уренгой, подписанных квалифицированной электронной подписью и направленных в департамент внутренней политики Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа посредством СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
304
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.2.4. Количество зарегистрированных и внесенных в форме РКК правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города
Ед.
5302
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.3. Проведение проверок по ведению делопроизводства в органах Администрации города Новый Уренгой
Организационно-распорядительное управление, Управление информатизации, отдел кадров и муниципальной службы,отдел по делам архивов Администрации города Новый Уренгой (далее - отдел по делам архивов), отдел по работе с обращениями граждан Администрации города Новый Уренгой (далее - отдел по работе с обращениями граждан)
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Количество проведенных проверок ведения делопроизводства
Ед.
1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Показатель результативности 2.3.2. Количество органов Администрации города, в которых были проведены проверки ведения делопроизводства
Ед.
24
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.4. Осуществление контроля исполнения документов и поручений в органах Администрации города Новый Уренгой
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Количество направленной Главе Администрации города информации о состоянии исполнительской дисциплины
Ед.
4
4
4
4
Показатель результативности 2.4.2. Количество поручений, данных на совещаниях при Главе Администрации города, и документов, поставленных на контроль
Ед.
1912
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.4.3. Уровень исполнительской дисциплины в органах Администрации города
%
96,0
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 3: Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 3.1. Доля муниципальных служащих муниципального образования, получивших дополнительное профессиональное образование за счет средств местного бюджета
%
121,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 3.2. Доля муниципальных служащих, в отношении которых не приняты меры юридической ответственности за нарушение требований к служебному поведению
%
95,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 3.1. Поддержание нормативной правовой базы муниципального образования город Новый Уренгой в сфере муниципальной службы в актуальном состоянии
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.1.1. Количество принятых (измененных) нормативных правовых актов
Ед.
22
12
12
12
901
0113
0178002
Мероприятие 3.2. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих муниципального образования (в объеме 18 и более часов)
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
Местный бюджет
1428,0
1126,0
1126,0
Показатель результативности 3.2.1. Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
Чел.
170
140
100
100
Мероприятие 3.3. Мониторинг соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Количество организованных проверок в отношении муниципальных служащих
Ед.
10
12
-
-
Показатель результативности 3.3.2. Наличие фактов несоблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации
Да/Нет
-
-
Нет
Нет
901
0113
0178002
Мероприятие 3.4. Организация проведения обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, конференций, форумов и др.)
Департамент экономики, отдел бюджетного отчета и отчетности Администрации города Новый Уренгой (далее - отдел бюджетного отчета и отчетности)
Тыс. руб.
Местный бюджет
600,0
185,0
185,0
Показатель результативности 3.4.1. Количество проведенных обучающих мероприятий
Ед.
-
5 <*>
2
901
0113
0178002
Мероприятие 3.5. Привлечение независимых экспертов к участию в работе комиссий по вопросам муниципальной службы
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
115,0
115,0
Показатель результативности 3.5.1. Количество оказанных услуг
Ед.
-
1
1
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2028,0
1426,0
1426,0
Задача (подпрограммы) 4: Совершенствование системы противодействия коррупции в муниципальном образовании
Показатель эффективности 4.1. Уровень распространения коррупции в муниципальном образовании город Новый Уренгой (по оценке населения)
%
56,6
55,0
53,0
50,0
Показатель эффективности 4.2. Доля исполненных решений Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности межведомственного Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции
Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.1.1. Количество заседаний Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции
Ед.
4
4
4
4
Мероприятие 4.2. Обеспечение исполнения плана по противодействию коррупции на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Управление общественной безопасности, органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 4.2.1. Доля исполненных мероприятий плана по противодействию коррупции на территории муниципального образования город Новый Уренгой
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого по задаче 4:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 5: Обеспечение хранения, комплектования (формирования), учета и использования архивных документов, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальный архив
Показатель эффективности 5.1 Доля закартонированных архивных документов от общего числа поступивших на хранение в муниципальный архив
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 5.2. Доля социально-правовых и тематических запросов граждан, исполненных в установленные сроки
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0113
0177303
Мероприятие 5.1. Обеспечение сохранности архивных документов
Отдел по делам архивов
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3432,0
3454,0
3454,0
Показатель результативности 5.1.1. Количество закартонированных документов, поступивших на муниципальное хранение
Ед.
3006
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 5.1.2. Доля организаций-источников комплектования муниципального архива, подготовивших описи дел к утверждению и согласованию экспертно-проверочной комиссией в установленные сроки, от общего количества организаций-источников комплектования муниципального архива
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 5.2. Предоставление информации по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в муниципальном архиве
Отдел по делам архивов
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 5.2.1. Количество подготовленных архивных справок, архивных выписок, информационных писем
Ед.
3715
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 5.2.2. Количество подготовленных копий архивных документов
Лист
406
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 5:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3432,0
3454,0
3454,0
Задача (подпрограммы) 6: Совершенствование работы с обращениями граждан в Администрации города Новый Уренгой
Показатель эффективности 6.1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством Российской Федерации
%
99,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 6.2. Доля повторных обращений граждан, связанных с некачественным рассмотрением обращений в общем количестве обращений
%
0,1
0,1
0,0
0,0
Мероприятие 6.1. Обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений граждан в Администрацию города, к Главе Администрации города
Отдел по работе с обращениями граждан
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 6.1.1. Количество обращений граждан
Ед.
1602
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 6.1.2. Количество обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки
Ед.
1600
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 6.2. Анализ обращений граждан, результатов их рассмотрения и принятых по ним мер, подготовка на его основе информационно-статистических обзоров и докладов
Отдел по работе с обращениями граждан
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 6.2.1. Доля аналитических материалов по обращениям граждан, которые послужили основанием для принятия управленческих решений
%
50,0
55,0
-
-
Показатель результативности 6.2.2. Количество подготовленных аналитических материалов
Ед.
4
-
4
4
Итого по задаче 6:
Тыс. руб.
-
-
-
Задача (подпрограммы) 7: Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений и совершенствование их регулирования
Показатель эффективности 7.1. Увеличение количества работников городского округа, охваченных коллективно-договорным регулированием
%
-
0,5
-
-
Показатель эффективности 7.2. Отсутствие фактов социальной напряженности (коллективных споров, забастовок, акций протеста) в организациях городского округа, охваченных коллективными договорами и соглашениями
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель эффективности 7.3. Средний срок рассмотрения обращений граждан в сфере трудовых отношений от срока, установленного законодательством
Дни
30,0
29,8
-
-
Показатель эффективности 7.4. Доля обращений граждан в сфере трудовых отношений, рассмотренных в соответствии с установленным сроком, в общем числе обращений указанной категории
%
-
100,0
100,0
901
0113
0178001
Мероприятие 7.1. Развитие социального партнерства в сфере труда на территории муниципального образования
Департамент экономики
Тыс. руб.
Местный бюджет
81,0
0,0
200,0
Показатель результативности 7.1.1. Наличие территориального трехстороннего соглашения
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 7.1.2. Количество организаций, охваченных территориальным трехсторонним соглашением
Ед.
118
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 7.1.3. Количество заключенных договоров о квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Ед.
24
По факту
По факту
-
Показатель результативности 7.1.4. Количество заседаний Координационного совета содействия занятости населения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
2
2
2
2
Показатель результативности 7.1.5. Количество организаций - участников конкурса "Лучший работодатель муниципального образования город Новый Уренгой"
Ед.
22
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 7.1.6. Обеспеченность потребности в рабочих местах для осужденных к обязательным и исправительным работам
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
901
1006
0177310
Мероприятие 7.2. Осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда
Департамент экономики
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3341,0
3796,0
3796,0
Показатель результативности 7.2.1. Средний срок проведения уведомительной регистрации коллективных договоров от установленного срока
Дни
14,0
13,8
13,7
13,6
Показатель результативности 7.2.2. Наличие банка данных лиц, предлагаемых к привлечению в качестве трудовых посредников при рассмотрении коллективных трудовых споров
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 7.2.3. Количество работников городского округа, охваченных коллективно-договорным регулированием
Чел.
80577
-
По факту
По факту
Мероприятие 7.3. Защита прав граждан, их интересов, соблюдение государственных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации по социально-трудовым вопросам
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 7.3.1. Количество заседаний антикризисного штаба при Главе Администрации города по повышению устойчивости экономики муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
13
12
12
12
Показатель результативности 7.3.2. Количество подготовленной аналитической информации по результатам мониторинга состояния задолженности по заработной плате в организациях муниципального образования
Ед.
51
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 7.4. Участие в реализации программы Ямало-Ненецкого автономного округа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - программа)
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 7.4.1. Доля рассмотренных в установленные сроки анкет потенциальных участников программы в общем количестве поступивших на рассмотрение анкет
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 7.5. Обеспечение координирующей роли Администрации города Новый Уренгой в реализации государственной политики по оплате труда работников бюджетного сектора экономики
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 7.5.1. Соблюдение сроков предоставления сводных отчетов, информаций, установленных правовыми актами Администрации города Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 7.5.2. Количество публикаций о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание
Ед.
4
4
4
4
Итого по задаче 7:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3341,0
3796,0
3796,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
81,0
0,0
200,0
Итого по подпрограмме 7:
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
9,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Окружной бюджет
6773,0
7250,0
7250,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
7537,0
6503,0
5753,0
8.
Обеспечивающая подпрограмма
Цель (подпрограммы): Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента
%
60,0
70,0
75,0
80,0
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых
%
-
100,0
100,0
100,0
901
0104
0187101
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Администрации города Новый Уренгой
Отдел бюджетного учета и отчетности, Организационно-распорядительное управление, Управление организации закупок, отдел контрактной службы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2320,0
0,0
0,0
901
0104
0181101
Тыс. руб.
Местный бюджет
6897,0
5867,0
5894,0
901
0104
0181104
Тыс. руб.
Местный бюджет
360158,0
362040,0
366738,0
901
0309
0181104
Тыс. руб.
Местный бюджет
12375,0
13136,0
13276,0
901
0204
0181104
Тыс. руб.
Местный бюджет
70,0
0,0
0,0
901
1006
0181104
Тыс. руб.
Местный бюджет
159973,0
163304,0
148454,0
Показатель результативности 1.1. Укомплектованность кадрами
%
98,4
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 1.2. Доля муниципальных служащих к общему числу сотрудников аппарата Администрации города Новый Уренгой
%
75,3
75,3
75,3
75,3
Итого по обеспечивающей подпрограмме:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2320,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
539473,0
544347,0
534362,0
Итого по муниципальной программе:
Тыс. руб.
Федеральный бюджет
132458,8
0,0
0,0
Тыс. руб.
Окружной бюджет
283388,0
111382,0
89458,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
882591,2
739080,0
724508,0
Тыс. руб.
Средства фонда
6249,0
5800,0
6100,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
665366,4
698022,3
--------------------------------
<*> Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств".
13. Муниципальную программу "Управление развитием муниципального образования" дополнить приложением 10 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования" на 2017 - 2020 годы" следующего содержания:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2017 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показателя эффективности (результативности)
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей (2012 год)
Периоды этапа реализации муниципальной программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель (муниципальной программы): Обеспечение устойчивого долговременного развития муниципального образования город Новый Уренгой при эффективной реализации экономических и административно-региональных функций и формировании постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных условий для жизнедеятельности населения
Показатель эффективности 1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления
%
67,0
71,0
72,0
72,0
74,0
Показатель эффективности 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий
Руб.
71015,0
96383,5
100528,0
104850,7
109359,3
Показатель эффективности 3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования город Новый Уренгой качеством предоставления муниципальных услуг (от общего числа опрошенных заявителей)
%
-
87,0
90,0
90,0
90,0
Показатель эффективности 4. Уровень криминогенности в городе (по оценке населения)
%
-
17,0
14,0
14,0
14,0
14,0
1.
Подпрограмма "Экономическое развитие муниципального образования"
Цель (подпрограммы): Создание условий для экономического развития муниципального образования
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение эффективности стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования
Показатель эффективности 1.1. Отклонение фактического значения показателя "фонд заработной платы" работающих на предприятиях и в организациях от прогнозного значения
%
0,74
7,0
7,0
7,0
7,0
Показатель эффективности 1.2. Прирост количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, предоставляющих информацию к прогнозу социально-экономического развития
Ед.
0
1
1
1
1
Показатель эффективности 1.3. Доля муниципальных программ, признанных эффективными по итогам проведения оценки эффективности их реализации от общего количества муниципальных программ
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга и анализа социально-экономического состояния муниципального образования и тенденций его развития, подготовка ежеквартальных и годовых аналитических обзоров о состоянии экономики муниципального образования
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.1.1. Количество подготовленных аналитических материалов о социально-экономическом положении муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
13
13
13
13
13
Показатель результативности 1.1.2. Количество аналитических материалов о социально-экономическом положении муниципального образования город Новый Уренгой, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
8
8
8
8
8
Мероприятие 1.2. Подготовка и формирование прогнозных показателей социально-экономического развития
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Отклонение дней фактической даты направления показателей в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа от установленных сроков
Дн.
0
0
0
0
0
Показатель результативности 1.2.2. Доля согласованных основных прогнозных показателей для расчета доходной базы от общего количества основных показателей
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.2.3. Наличие согласования комиссии по бюджетным проектировкам по прогнозу социально-экономического развития
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 1.2.4. Наличие муниципального правового акта об одобрении прогноза социально-экономического развития
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.3. Подготовка отчета Главы Администрации города о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Новый Уренгой
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
Показатель результативности 1.3.1. Наличие утвержденного отчета Главы Администрации города о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.4. Формирование доклада по эффективности деятельности органов местного самоуправления
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Наличие доклада по эффективности деятельности органов местного самоуправления, размещенного на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.5. Организация работы по внедрению и реализации программно-целевого метода планирования
Департамент экономики, Департамент финансов
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.5.1. Количество принятых муниципальных правовых актов, направленных на реализацию программно-целевого метода планирования
Ед.
1
2
1
1
1
Показатель результативности 1.5.2. Количество согласованных проектов муниципальных правовых актов об утверждении или внесении изменений в муниципальные программы
Ед.
-
11
11
11
11
Показатель результативности 1.5.3. Количество подготовленных заключений по результатам анализа докладов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
Ед.
-
11
11
11
11
Показатель результативности 1.5.4. Наличие размещенных докладов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
-
Да
Да
Да
Да
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 2: Создание благоприятного инвестиционного климата
Показатель эффективности 2.1. Средний индекс инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за последние 3 года
%
134
>= 103
>= 103
>= 103
>= 103
Показатель эффективности 2.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя
Руб./в мес.
46325,5
44672,4
45399,9
45855,5
46437,4
Показатель эффективности 2.3. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение Департамента экономики Администрации города Новый Уренгой, без нарушения установленного срока
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.1. Реализация плана мероприятий в области инвестиционной политики муниципального образования город Новый Уренгой
Органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Доля выполненных мероприятий по инвестиционной политике от запланированных
%
84,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.2. Проведение анализа инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, направленных на капитальные вложения
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Количество подготовленных заключений на инвестиционные проекты, направленные на капитальные вложения
Ед.
2
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.3. Проведение экспертизы технико-экономических показателей (бизнес-планов) инвестиционных проектов, поступающих на рассмотрение в Администрацию города Новый Уренгой
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Количество подготовленных заключений на инвестиционные проекты, направленные на капитальные вложения
Ед.
23
6
6
6
6
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 3: Развитие инновационной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 3.1. Наличие муниципального правового акта, определяющего основные направления по реализации инновационной политики на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель эффективности 3.2. Доля инновационных технологий, примененных на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общего количества технологий, рассмотренных на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе Администрации города Новый Уренгой
%
-
50,0
50,0
50,0
50,0
901
0412
0124002
Мероприятие 3.1. Оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности на конкурсной основе
Департамент экономики
Тыс. руб.
Местный бюджет
2353,0
2353,0
2353,0
2353,0
Показатель результативности 3.1.1. Количество участников конкурса
Ед.
10
5
5
5
5
Показатель результативности 3.1.2. Количество субъектов инновационной деятельности - получателей финансовой поддержки
Ед.
8
4
4
4
4
Мероприятие 3.2. Оказание имущественной поддержки субъектам инновационной деятельности и организациям инновационной инфраструктуры
Департамент имущественных отношений
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.2.1. Общая площадь нежилых помещений, предоставленных организациям инновационной инфраструктуры
м2
500
286,4
286,4
286,4
286,4
Показатель результативности 3.2.2. Количество оборудования, предоставляемого в пользование на безвозмездной основе
Ед.
273
273
273
273
273
Мероприятие 3.3. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности, в том числе проведение семинаров и круглых столов
Департамент экономики, Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Количество размещенных обновленных информационных материалов на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
6
6
6
6
6
Показатель результативности 3.3.2. Количество субъектов инновационной деятельности, включенных в реестр субъектов инновационной деятельности в текущем году
Ед.
1
1
1
1
1
Показатель результативности 3.3.3. Количество участников семинаров, круглых столов
25
40
40
40
40
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2353,0
2353,0
2353,0
2353,0
Задача (подпрограммы) 4: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель эффективности 4.1. Количество субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения
Ед.
452,4
475,6
481,1
481,8
482,0
Показатель эффективности 4.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
18,4
19,9
20,2
20,4
20,7
Мероприятие 4.1. Проведение работы по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.1.1. Количество нормативных правовых актов, по которым проведен мониторинг
Ед.
9
15
15
15
15
Показатель результативности 4.1.2. Количество принятых муниципальных правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства
Ед.
22
2
2
2
2
901
0412
0124001
Мероприятие 4.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе начинающих субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе на конкурсной основе
Департамент экономики, НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства"
Тыс. руб.
Местный бюджет
3018,0
3018,0
3018,0
3018,0
Тыс. руб.
Средства фонда
6100,0
6150,0
6200,0
6250,0
Показатель результативности 4.2.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, заявившихся для участия в конкурсах, организованных Администрацией города Новый Уренгой
%
56,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Показатель результативности 4.2.2. Количество видов финансовой поддержки
Ед.
9
9
9
9
9
Показатель результативности 4.2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства), которым оказана поддержка за счет средств всех источников финансирования
Ед.
-
12
12
12
12
Мероприятие 4.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Департамент имущественных отношений, НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства"
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.3.1. Количество (площадь) объектов недвижимого имущества, предоставленного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:
Ед.
22
23
23
23
23
м2
4592,9
3928,2
3928,2
3928,2
3928,2
- на долгосрочной основе (на срок не менее 5 лет)
Ед.
19
23
23
23
23
м2
4491,1
3928,2
3928,2
3928,2
3928,2
Показатель результативности 4.3.2. Количество субъектов предпринимательства - получателей льготы в виде снижения арендной платы предпринимательства - получателей льготы в виде снижения арендной платы
Ед.
71
94
94
94
94
Тыс. руб.
10533,3
25346,0
25346,0
25346,0
25346,0
Показатель результативности 4.3.3. Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе
Ед.
4
9
9
9
9
м2
70,2
254,0
254,0
254,0
254,0
Мероприятие 4.4. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в области подготовки и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
Департамент экономики, НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства"
Тыс. руб.
Средства фонда
50,0
50,0
50,0
50,0
Показатель результативности 4.4.1. Количество субъектов предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
Ед.
148
184
184
184
184
Показатель результативности 4.4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, круглых столах по вопросам поддержки и развития предпринимательства
Ед.
324
150
150
150
150
Мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Департамент имущественных отношений
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.5.1. Количество (площадь) зданий, нежилых помещений, предоставленных в пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства
Ед.
5
5
5
5
5
м2
2072,8
2072,8
2072,8
2072,8
2072,8
Показатель результативности 4.5.2. Количество оборудования, предоставленного в пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства
Ед.
332
530
530
530
530
901
0412
0124001
Мероприятие 4.6. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности
Информационно-аналитическое управление, Департамент экономики, отдел потребительского рынка и услуг, НО "Новоуренгойский фонд развития предпринимательства", средства массовой информации
Тыс. руб.
Местный бюджет
393,0
393,0
393,0
393,0
Показатель результативности 4.6.1. Количество материалов о деятельности малых и средних предприятий, размещенных в средствах массовой информации
Ед.
150
210
210
210
210
Показатель результативности 4.6.2. Количество мероприятий (семинаров, мастер-классов, круглых столов и др.), направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, проведенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ед.
-
18
18
18
18
Итого по задаче 4:
Тыс. руб.
Местный бюджет
3411,0
3411,0
3411,0
3411,0
Тыс. руб.
Средства фонда
6150,0
6200,0
6250,0
6300,0
Задача (подпрограммы) 5: Развитие на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах
-
-
-
-
Показатель эффективности 5.1. Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования торговыми площадями
м2
780
1069
1069
1069
1069
Показатель эффективности 5.2. Обеспеченность населения на 1000 жителей муниципального образования посадочными местами в организациях общественного питания общедоступной сети
К-во пос. мест
52
67
67
67
67
Мероприятие 5.1. Обеспечение правовых основ в области развития на территории муниципального образования конкурентоспособного потребительского рынка
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
Показатель результативности 5.1.1. Количество утвержденных муниципальных правовых актов, направленных на развитие потребительского рынка и услуг
Ед.
3
6
6
6
6
Мероприятие 5.2. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами для обеспечения жителей города качественными и безопасными товарами
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 5.2.1. Количество проведенных семинаров, встреч, круглых столов и пр.
Ед.
1
3
4
4
5
Показатель результативности 5.2.2. Количество выездных мероприятий на предприятия в рамках мониторинга сферы потребительского рынка
Ед.
30
65
70
75
80
Мероприятие 5.3. Формирование схемы нестационарных торговых объектов и организация работы временных объектов потребительского рынка на территории муниципального образования
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 5.4.1. Количество выданных разрешений:
Ед.
267
275
275
275
275
- на выездную торговлю
Ед.
249
255
255
255
255
- на размещение летних кафе
Ед.
12
12
12
12
12
- на организацию школьного базара
Ед.
6
6
6
6
6
901
0412
0127305
Мероприятие 5.4. Формирование и ведение торгового реестра Ямало-Ненецкого автономного округа
Отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2079,0
2079,0
2079,0
2079,0
Показатель результативности 5.4.1. Количество субъектов, включенных в торговый реестр Ямало-Ненецкого автономного округа
Ед.
450
1310
1310
1315
1315
Показатель результативности 5.4.2. Количество объектов, включенных в торговый реестр Ямало-Ненецкого автономного округа
Ед.
450
1600
1620
1650
1650
Итого по задаче 5:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2079,0
2079,0
2079,0
2079,0
Задача (подпрограммы) 6: Реализация ценовой и тарифной политики в пределах полномочий органов местного самоуправления
Показатель эффективности 6.1. Доля утвержденных муниципальных правовых актов об установлении (изменении) тарифов, нормативов от общего количества необходимых правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 6.2. Доля отчетности (информации), направленной в органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органы Администрации города Новый Уренгой и другие организации, в соответствии с установленными сроками от общего количества запрашиваемой отчетности (информации)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 6.1. Установление (согласование) обоснованных тарифов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными предприятиями и учреждениями
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 6.1.1. Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам ценообразования и установления тарифов
Ед.
9
4
4
4
4
Показатель результативности 6.1.2. Количество подготовленных аналитических материалов по вопросам ценообразования на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
Ед.
11
10
10
10
10
Показатель результативности 6.1.3. Количество подготовленных заключений по обоснованию и согласованию прогнозных сумм субсидий организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в целях возмещения затрат или недополученных доходов
Ед.
13
10
10
10
10
Показатель результативности 6.1.4. Количество рассмотренных и согласованных порядков расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
Ед.
5
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 6.2. Проведение мониторинга цен и тарифов
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 6.2.1. Количество подготовленных аналитических материалов по уровню сложившихся цен и тарифов в сферах ЖКХ, социальной сфере, в сфере торговли
Ед.
170
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 6.2.2. Доля подготовленных аналитических материалов по уровню сложившихся цен и тарифов в сферах ЖКХ, социальной сфере, в сфере торговли от общего числа запрашиваемых для подготовки
Ед.
100
100
100
100
100
Мероприятие 6.3. Осуществление функций в области регулирования и установления нормативов, размера платы, тарифов и надбавок на товары и услуги, предоставляемые организациями жилищно-коммунального хозяйства
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 6.3.1. Количество рассмотренных технических заданий, согласованных проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в пределах полномочий органов местного самоуправления
Ед.
-
1
1
1
1
Показатель результативности 6.3.2. Количество отчетной информации, направленной в исполнительные органы субъекта Российской Федерации, по результатам Мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в пределах полномочий органов местного самоуправления
Ед.
7
4
4
4
4
Показатель результативности 6.3.3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов об установлении (внесении изменений) нормативов, размера платы, надбавок к тарифам на услуги, предоставляемые организациями жилищно-коммунального хозяйства, в пределах полномочий органов местного самоуправления
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель результативности 6.3.4. Количество подготовленных расчетов полной стоимости жилищных услуг, оказываемых населению, в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома
Ед.
2
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 6.3.5. Количество обработанной информации, относящейся к сфере ЖКХ, предназначенной для поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования
Ед.
9
6
6
6
6
Итого по задаче 6:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 7: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг
Показатель эффективности 7.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой
%
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 7.2. Доля муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами Администрации города Новый Уренгой
%
-
43,0
54,0
64,0
64,0
Мероприятие 7.1. Ведение реестра муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 7.1.1. Количество муниципальных услуг, включенных в реестр муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
59
56
56
56
56
Мероприятие 7.2. Осуществление мониторинга предоставления муниципальных и государственных услуг на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент экономики, органы Администрации города Новый Уренгой, предоставляющие государственные и муниципальные услуги
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 7.2.1. Количество, подготовленных аналитических материалов по вопросам оказания муниципальных услуг
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 7.3. Реализация принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе через многофункциональный центр
Органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 7.3.1. Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна"
Ед.
-
56
56
56
56
Показатель результативности 7.3.2. Количество муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра
Ед.
-
24
30
36
36
Итого по задаче 7:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 8: Обеспечение результативности процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд
Показатель эффективности 8.1. Доля размещенных извещений об осуществлении закупки от поданных заказчиками заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 8.2. Доля заявок, утвержденных в ПП АС "Бюджет" без нарушения срока (в общем количестве утвержденных заявок)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 8.1. Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Управление организации закупок
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 8.1.1. Количество проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Ед.
1782
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 8.1.2. Доля заявок заказчиков, по которым проведен контроль за соответствием действующему законодательству в сфере закупок, от общего количества поступивших заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 8.1.3. Количество проведенных заседаний Единой комиссии
Ед.
222
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 8.2. Формирование плана муниципального заказа на очередной финансовый год
Управление организации закупок
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 8.2.1. Количество заявок заказчиков, утвержденных в ПП "АС "Бюджет"
Ед.
14921
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 8.2.2. Доля заявок заказчиков, утвержденных в ПП "АС "Бюджет" без нарушения сроков, от общего количества заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 8.3. Соблюдение действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Управление организации закупок
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 8.3.1. Доля заявок участников проведения закупки, проверенных на соответствие требованиям, установленным законодательством о закупках, от общего количества заявок
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 8.3.2 Доля протоколов по проведению процедур определения поставщиков, опубликованных без нарушения сроков
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 8.3.3 Количество жалоб участников закупок в части действия (бездействия) Единой комиссии по осуществлению закупок, признанных обоснованными
Шт.
0
0
0
0
0
Итого по задаче 8:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2079,00
2079,00
2079,00
2079,00
Тыс. руб.
Местный бюджет
5764,00
5764,00
5764,00
5764,00
Тыс. руб.
Средства фонда
6150,00
6200,00
6250,00
6300,00
2.
Подпрограмма "Безопасный город"
Цель (подпрограммы): Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1: Повышение эффективности системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений, противодействия терроризму и экстремизму
Показатель эффективности 1.1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений
%
-
50,0
57,0
58,0
59,0
60
Показатель эффективности 1.2. Оценка населением вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов
%
65,0
51,0
51,0
51,0
51,0
Показатель эффективности 1.3. Доля населения в возрасте от 14 до 30 лет (целевая аудитория), охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений и асоциальных явлений, от общего количества населения указанной категории
%
-
41,0
47,5
48,0
48,5
49,0
Показатель эффективности 1.4. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения действующими системами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова
%
-
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0113
0137 301
Показатель результативности 1.1.1. Количество заседаний административной комиссии
Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3298,0
3298,0
3298,0
3298,0
901
0113
0137 302
Показатель результативности 1.1.1. Количество заседаний административной комиссии
Ед.
47
25
25
25
25
Показатель результативности 1.1.2. Количество материалов, рассмотренных административной комиссией
Ед.
929
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 1.1.3. Процент взыскиваемости штрафов, вынесенных административной комиссией
%
39,0
43,0
44,0
45,0
50
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности
Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Количество комиссий профилактической направленности/заседаний комиссий профилактической направленности
Ед.
4/19
5/16
5/16
5/16
5/16
901
0709
0137306
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП)
Отдел по делам несовершеннолетних
Тыс. руб.
Окружной бюджет
13817,0
13817,0
13817,0
13817,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество рассмотренных материалов на заседаниях КДНиЗП
Ед.
402
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 1.3.2. Доля детей и подростков, состоящих на учете в КДНиЗП, приобщенных к организованным формам досуга, от общего количества детей и подростков, состоящих на учете в КДиИЗП
%
75,0
82,0
85,0
85,0
87,0
Мероприятие 1.4. Осуществление социального патронажа семей. Оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
Отдел по делам несовершеннолетних, Департамент образования, Управление по труду и социальной защите населения
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Количество несовершеннолетних, находящихся на учете в муниципальном банке данных семей и несовершеннолетних "группы особого внимания", в отношении которых осуществляется профилактическая работа
Чел.
655
395
395
395
350
901
0314
0131601
Мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка
Управление общественной безопасности, Управление по работе с молодежью и общественностью
Тыс. руб.
Местный бюджет
912,0
912,0
912,0
912,0
901
0314
0137104
Тыс. руб.
Окружной бюджет
200,0
200,0
200,0
200,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество привлеченных общественных организаций
Ед.
1
2
2
2
2
Показатель результативности 1.5.2. Количество отработанных часов
Час.
8540
5144
4631
4631
4631
Мероприятие 1.6. Проведение совместных рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики с привлечением общественных организаций и объединений
Отдел по делам несовершеннолетних
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.6.1 Количество рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Ед.
-
30
40
40
42
42
Показатель результативности 1.6.2. Количество привлеченных общественных организаций и объединений
Ед.
-
0
6
6
6
7
920
0314
0138005
Мероприятие 1.7. Приобретение, установка и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем в местах массового пребывания граждан
Департамент имущественных отношений, Департамент городского хозяйства МКУ "Служба экстренного реагирования"
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
950
0314
0138005
Показатель результативности 1.7.1. Количество приобретенных видеокамер для установки в местах массового пребывания граждан
Ед.
0
0
0
20 <*>
20 <*>
Показатель результативности 1.7.2. Количество обслуживаемых видеокамер (нарастающим итогом)
Ед.
4
49
49
69
89
Показатель результативности 1.7.3. Количество зафиксированных правонарушений
Ед.
0
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 1.8. Приобретение и установка систем видеонаблюдения на объектах жизнеобеспечения муниципального образования
Департамент городского хозяйства, Департамент имущественных отношений
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.8.1. Количество приобретенных видеокамер на объектах жизнеобеспечения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
44 <*>
44 <*>
44 <*>
44 <*>
974
0314
0138 005
Мероприятие 1.9. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения в образовательных организациях
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
4964,0
4964,0
4964,0
4964,0
974
0314
0137103
Тыс. руб.
Окружной бюджет
1134,0
1134,0
1134,0
1134,0
Показатель результативности 1.9.1. Количество обслуживаемых образовательных организаций
Ед.
53
54
54
54
54
901
0314
0138 006
Мероприятие 1.10. Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов Ямало-Ненецкого автономного округа, повышение правовой грамотности населения
Управление общественной безопасности, Департамент образования, Управление культуры, Управление по работе с молодежью и общественностью, Управление физической культуры и спорта
Тыс. руб.
Местный бюджет
113,0
113,0
113,0
113,0
957
0314
0137 103
Тыс. руб.
Окружной бюджет
2398,0
2398,0
2398,0
2398,0
975
0314
0137 103
964
1101
0137103
Показатель результативности 1.10.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов Ямало-Ненецкого автономного округа, повышение правовой грамотности населения
Ед.
18
4
4
4
4
Показатель результативности 1.10.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности
Ед.
24
24
24
24
24
Показатель результативности 1.10.3. Количество распространенных материалов по вопросам профилактики экстремистской деятельности
Ед.
-
160
145
145
145
145
Показатель результативности 1.10.4. Количество участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, распространение знаний о народах России, в том числе:
Чел.
-
90
95
95
95
- количество участников соревнований по национальным видам спорта "В единстве наша сила!"
Чел.
-
90
95
95
95
Мероприятие 1.11. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу
Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.11.1. Количество общеобразовательных организаций
Ед.
20
19
19
19
19
Мероприятие 1.12. Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев
Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.12.1. Количество внедренных программ
Ед.
2
4
4
4
4
Показатель результативности 1.12.2. Количество участников программ
Ед.
47
По факту
По факту
По факту
По факту
974
0314
0138005
Мероприятие 1.13. Обеспечение школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия
Департамент образования, Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
Местный бюджет
11,0
11,0
11,0
11,0
974
0314
0137103
Тыс. руб.
Окружной бюджет
98,0
98,0
98,0
98,0
Показатель результативности 1.13.1. Количество приобретенной литературы, в том числе за счет местного бюджета
Экз.
-
720/58
909/80
909/80
909/80
909/80
Мероприятие 1.14. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования
Управление общественной безопасности, Управление по работе с молодежью и общественностью, Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
Показатель результативности 1.14.1. Количество проведенных бесед
Ед.
0
4
4
4
4
Мероприятие 1.15. Проведение конкурса среди городских средств массовой информации (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.15.1. Количество поданных заявок на участие в конкурсе
Ед.
0
7 <*>
8 <*>
8 <*>
8 <*>
901
0314
0138006
Мероприятие 1.16. Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений и асоциальных явлений, и информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
90,0
90,0
90,0
90,0
Показатель результативности 1.16.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ
Ед.
0
25
27
29
30
Мероприятие 1.17. Проведение социологических исследований об оценке деятельности участковых уполномоченных полиции населением города, об уровне криминогенности, уровне толерантности, состоянии межнациональной и миграционной ситуации, оценке деструктивных процессов на территории муниципального образования Новый Уренгой
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.17.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
3
3
2
3
2
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
20945,0
20945,0
20945,0
20945,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
6090,0
6090,0
6090,0
6090,0
Задача (подпрограммы) 2: Повышение безопасности дорожного движения
Показатель эффективности 2.1. Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершенных с участием пешеходов, в общем количестве ДТП
%
24,3
18,1
17,2
16,3
15,5
Показатель эффективности 2.2. Доля объектов улично-дорожной сети, обеспеченных системой фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
%
6,7
17,3
20,0
22,7
25,3
Показатель эффективности 2.3. Доля регулируемых пешеходных переходов, оборудованных ограничивающими пешеходными ограждениями, в общем количестве (нарастающим итогом)
%
-
10,6
90,4
95,3
100,0
100,0
Мероприятие 2.1. Проведение акций, конкурсов по безопасности дорожного движения
Департамент образования
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных акций, конкурсов
Ед.
10
11 <*>
11 <*>
11 <*>
11 <*>
Мероприятие 2.2. Приобретение учебного оборудования и учебно-методических программ по безопасности дорожного движения
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного оборудования и программ
Ед.
0
41 <*>
43 <*>
50 <*>
43 <*>
920
0409
0138009
Мероприятие 2.3. Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Департамент имущественных отношений, Департамент городского хозяйства, МКУ "Служба экстренного реагирования"
Тыс. руб.
Местный бюджет
2435,0
2435,0
2435,0
2435,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Ед.
0
1 <*>
2 <*>
2 <*>
2 <*>
Показатель результативности 2.3.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
Ед.
5
12 <*>
14 <*>
16 <*>
18 <*>
Мероприятие 2.4. Обустройство ограждениями аварийно-опасных участков улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Протяженность установленных ограждений
п. м
2000
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.5. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.5.1. Количество замененных знаков
Ед.
400
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.5.2. Количество дополнительно установленных знаков
Ед.
200
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.6. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.6.1. Количество установленных секций светофоров
Ед.
2
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.7. Разработка проектов организации дорожного движения (далее - ОДД) улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.7.1. Количество разработанных проектов ОДД
Ед.
61
По факту
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2435,0
2435,0
2435,0
2435,0
Задача (подпрограммы) 3: Повышение защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Показатель эффективности 3.1. Процент исполненных мероприятий по повышению готовности Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования город Новый Уренгой к немедленному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия от запланированных
%
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 3.2. Процент обученных должностных лиц в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени от общего количества должностных лиц, подлежащих обучению
%
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0309
0138007
Мероприятие 3.1. Корректировка (переработка) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой и Плана городского звена территориальной подсистемы РСЧС ЯНАО муниципального образования город Новый Уренгой по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 3.1.1. Количество откорректированных (переработанных) Паспортов безопасности и Планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Ед.
0
0
0
2 <*>
0
Мероприятие 3.2. Обучение должностных лиц и специалистов в учебно-методических центрах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.2.1. Процент обученных должностных лиц и специалистов от общего количества подлежащих обучению в соответствующем году
%
0
100,0 <*>
100,0 <*>
100,0 <*>
100,0 <*>
Мероприятие 3.3. Изготовление, установка, распространение средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на воде, действиях населения при получении сигнала "Внимание всем!" и сигналов гражданской обороны на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент городского хозяйства, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Количество изготовленных средств наглядной агитации
Ед.
23
По факту
По факту
По факту
По факту
901
0111
0139007
Мероприятие 3.4. Обеспечение непредвиденных расходов, в том числе финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, а также последствий стихийных бедствий
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы Администрации города Новый Уренгой, привлекаемые в соответствии с установленным Порядком
Тыс. руб.
Местный бюджет
17080,0
17080,0
17080,0
17080,0
Показатель результативности 3.4.1. Наличие порядка выделения и расходования средств резервного фонда Администрации города Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
901
0309
0131220
Мероприятие 3.5. Содержание муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования"
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Тыс. руб.
Местный бюджет
39311,0
39311,0
39311,0
39311,0
Показатель результативности 3.6.1. Укомплектованность кадрами
%
94,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 3.6.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
56391,0
56391,0
56391,0
56391,0
Задача (подпрограммы) 4: Обеспечение мобилизационной подготовки в муниципальном образовании
Показатель эффективности 4.1. Уровень готовности объектов мобилизационного назначения к выполнению задач
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 4.2. Степень защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 4.1. Организация взаимодействия с предприятиями, осуществляющими воинский учет и бронирование
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.1.1. Доля выполненных мероприятий по проверке предприятий, осуществляющих воинский учет и бронирование от запланированных
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 4.2. Проведение инструкторско-методических занятий по вопросам воинского учета и бронирования с работниками предприятий города Новый Уренгой
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.2.1. Количество проведенных занятий
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 4.3. Координация деятельности предприятий, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с предъявляемыми требованиями Территориальной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Территориальная комиссия)
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.3.1. Доля предприятий, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе, соответствующих требованиям Территориальной комиссии
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0204
0138008
Мероприятие 4.4. Проведение контроля соответствия требованиям безопасности объектов информатизации по защите информации Администрации города Новый Уренгой
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
Местный бюджет
100,0
100,0
0,0
100
Показатель результативности 4.4.1. Количество выявленных несоответствий
Ед.
0
0
0
-
0
901
0204
0138008
Мероприятие 4.5. Проведение аттестации объектов информатизации Администрации города Новый Уренгой (1 раз в 3 года)
Отдел специальных мероприятий
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
100,0
0,0
Показатель результативности 4.5.1. Количество выявленных несоответствий
Ед.
0
-
-
0
-
Итого по задаче 4:
Тыс. руб.
Местный бюджет
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
20945,0
20945,0
20945,0
20945,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
65016,0
65016,0
65016,0
65016,0
3.
Подпрограмма "Информационное общество и информационные технологии"
Цель (подпрограммы): Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1: Формирование единого информационного пространства для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Показатель эффективности 1.1. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, объединенных в единую сеть передачи данных Администрации города Новый Уренгой, от общего количества органов Администрации и подведомственных им учреждений
%
42,0
87,0
87,0
87,0
87,0
Показатель эффективности 1.2. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, использующих информационные ресурсы центра обработки данных Администрации города Новый Уренгой (далее - ЦОД), от общего количества органов Администрации и подведомственных им учреждений
%
0,0
87,0
87,0
87,0
87,0
Показатель эффективности 1.3. Доля органов Администрации города Новый Уренгой и подведомственных им учреждений, имеющих собственные информационные ресурсы в сети Интернет, от общего количества органов Администрации и подведомственных им учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.4. Доля объектов информатизации органов Администрации города Новый Уренгой, соответствующих требованиям действующего законодательства в области защиты информации, от общего количества объектов указанной категории
%
41,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по технологическому обеспечению участия органов Администрации города Новый Уренгой в межведомственном электронном взаимодействии при переходе на предоставление услуг в электронном виде
Управление информатизации
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.1.1. Доля органов Администрации города Новый Уренгой, имеющих подключение к координатору СМЭВ, от общего количества органов Администрации города
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.2. Развитие и модернизация распределенной сети передачи данных Администрации города Новый Уренгой (далее - сеть передачи данных)
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
500,0
500,0
500,0
500,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество подключенных органов Администрации города Новый Уренгой/подведомственных им учреждений к сети передачи данных
Ед.
26/19
27/70
27/70
27/70
27/70
901
0410
0144003
Мероприятие 1.3. Развитие единого центра обработки данных Администрации города Новый Уренгой
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Показатель результативности 1.3.1. Доля органов местного самоуправления, использующих ЦОД, от общего количества органов местного самоуправления
%
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 1.3.2.
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля сотрудников органов Администрации города Новый Уренгой, подключенных к системе электронного документооборота, от общего количества сотрудников Администрации города
901
0410
0144003
Мероприятие 1.4. Развитие единой информационной системы организации консолидированного учета ведения кадрового и бухгалтерского учета
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
250,0
250,0
250,0
250,0
Показатель результативности 1.4.1. Доля муниципальных учреждений, подключенных к системе консолидированного учета, от общего количества муниципальных учреждений
%
30,0
67,0
75,0
85,0
90,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.5. Модернизация официального сайта и порталов органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой
Управление информатизации, Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
190,0
190,0
190,0
190,0
Показатель результативности 1.5.1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления информации на официальном сайте
%
-
80,0
80,0
80,0
80,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.6. Обеспечение доступа к сети Интернет органов Администрации города Новый Уренгой, аренда каналов связи для территориальных управлений Администрации города Новый Уренгой районов Коротчаево и Лимбяяха
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
1688,0
1688,0
1688,0
1688,0
Показатель результативности 1.6.1. Доля сотрудников органов Администрации города Новый Уренгой, имеющих доступ в сеть Интернет, от общего количества сотрудников Администрации города
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 1.6.2. Количество муниципальных служащих территориальных управлений Администрации города Новый Уренгой, подключенных к сети передачи данных
Ед.
13
13
13
13
13
901
0410
0144003
Мероприятие 1.7. Информационно-правовое обеспечение деятельности органов Администрации города Новый Уренгой. Обновление и обслуживание справочных систем общего пользования
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
2150,0
2150,0
2150,0
2150,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество используемых справочно-правовых систем
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель результативности 1.7.2. Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к справочно-правовым системам
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0410
0144003
Мероприятие 1.8. Проведение мероприятий по технической защите информации на объектах информатизации органов Администрации города Новый Уренгой
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
400,0
400,0
400,0
400,0
Показатель результативности 1.8.1. Количество объектов информатизации, соответствующих требованиям безопасности информации в соответствии с действующим законодательством в области защиты информации
Ед.
10
13 <*>
13 <*>
13 <*>
13 <*>
Мероприятие 1.9. Внедрение и развитие системы автоматизации и диспетчеризации жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ)
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
-
-
-
-
Показатель 1.9.1. Доля учреждений жилищно-коммунального комплекса, использующих систему автоматизации, от общего количества учреждений ЖКХ
%
0,0
57,0 <*>
57,0 <*>
57,0 <*>
57,0 <*>
901
0410
0144003
Мероприятие 1.10. Повышение квалификации сотрудников органов Администрации города Новый Уренгой, обеспечивающих функционирование информационных систем и ресурсов
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
313,0
313,0
313,0
313,0
Показатель 1.10.1. Число работников, обеспечивающих функционирование информационных систем и ресурсов, повысивших квалификацию, в том числе муниципальных служащих
Чел.
6/2
2/2 <*>
2/2 <*>
2/2 <*>
2/2 <*>
901
0410
0144003
Мероприятие 1.11. Приобретение компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, лицензионного программного обеспечения
Управление информатизации
Тыс. руб.
Местный бюджет
1380,0
1380,0
1380,0
1380,0
Показатель результативности 1.11.1. Количество приобретенной компьютерной техники/серверного и сетевого оборудования/программного обеспечения
10/8/8
10/8/8
10/8/8
10/8/8
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
7971,0
7971,0
7971,0
7971,0
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, электронных средств массовой информации
Показатель эффективности 2.1. Уровень информированности граждан о деятельности Администрации города Новый Уренгой
%
60,0
62,0
62,0
63,0
64,0
Показатель эффективности 2.2. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления
%
60,0
71,0
71,0
72,0
72,0
901
1202
0141316
Мероприятие 2.1. Предоставление информации о политической, экономической, социальной жизни муниципального образования город Новый Уренгой (далее - муниципальное образование), деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и государственной власти в городской общественной политической газете "Правда Севера"
Информационно-аналитическое управление, Департамент городского хозяйства, МУ "Новоуренгойская городская газета "Правда Севера"
Тыс. руб.
Местный бюджет
30616,0
30616,0
30616,0
30616,0
920
1202
0141216
Показатель результативности 2.1.1. Количество выпущенных экземпляров издания
Тыс. экз.
4403,0
1955,2
1955,2
1955,2
1955,2
901
1204
0148602
Мероприятие 2.2. Размещение информационных и аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте муниципального образования, в печатных, электронных средствах массовой информации
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
70740,0
70740,0
70740,0
70740,0
Показатель результативности 2.2.1. Объем размещенных информационных материалов в печатных изданиях
Кв. см.
40000
40000
40000
40000
40000
Показатель результативности 2.2.2. Количество размещенных материалов на радио/телевидении
Мин.
4000/34452
1530/23260
1530/23260
1530/23260
1530/23260
Показатель результативности 2.2.3. Количество прямых эфиров с участием руководителей органов Администрации города Новый Уренгой/должностных лиц органов местного самоуправления
Ед.
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
Показатель результативности 2.2.4. Количество прямых эфиров с общегородских, региональных мероприятий (День города, День Победы, форумы и пр.)
Ед.
3
1
1
1
1
Показатель результативности 2.2.5. Количество информационных и аналитических материалов, опубликованных в интернет-изданиях
Ед.
105
84
84
84
84
Показатель результативности 2.2.6. Количество посещений (статистика) официального сайта
Ед./год
17314
100000
100000
100000
100000
Мероприятие 2.3. Размещение нормативно-правовых актов (далее - НПА) органов местного самоуправления, проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте
Информационно-аналитическое управление, Управление информатизации
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Удельный вес опубликованных НПА, проектов НПА в общем количестве принятых НПА, проектов НПА
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.4. Формирование фотоархива Информационно-аналитического управления
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
288,0
288,0
288,0
288,0
Показатель 2.4.1. Количество фотографий, принятых в фотоархив Информационно-аналитического управления
Ед.
7500
7200
7200
7200
7200
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
101644,0
101644,0
101644,0
101644,0
Задача (подпрограммы) 3: Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании
Показатель эффективности 3.1. Увеличение числа жителей муниципального образования, принявших участие в оценке социально-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании (по отношению к значению предыдущего года)
Чел.
-
100
100
100
100
Показатель эффективности 3.2. Количество электронных ресурсов, подлежащих ежедневному мониторингу
Ед.
35
43
43
46
49
901
0410
0144003
Мероприятие 3.1. Организация и проведение социологических исследований по вопросам местного значения
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
288,0
288,0
288,0
288,0
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
9
11 <*>
11 <*>
11 <*>
11 <*>
Мероприятие 3.2. Мониторинг блогосферы, социальных сетей и других электронных площадок с целью анализа, контроля и прогноза развития ситуации
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.2.1. Количество подготовленных аналитических материалов
Ед.
52
52
52
52
52
Мероприятие 3.3. Определение проблемных зон и источников напряжения в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Информационно-аналитическое управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Количество подготовленных аналитических материалов
Ед.
12
12
12
12
12
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
288,0
288,0
288,0
288,0
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
109903,0
109903,0
109903,0
109903,0
4.
Подпрограмма "Регулирование градостроительной деятельности"
Цель (подпрограммы): Регулирование градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение рационального размещения объектов капитального строительства жилищной, социальной, коммунальной, производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры
Показатель эффективности 1.1. Доля утвержденных проектов планировок территорий муниципального образования город Новый Уренгой от общего количества проектов планировок территорий, подлежащих утверждению (нарастающим итогом)
%
33,8
42,3
43,0
44,0
45,0
Показатель эффективности 1.2. Доля выданных градостроительных планов земельных участков от общего количества обращений заявителей по данному вопросу
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.1. Поддержание в актуальном состоянии Генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.1.1. Наличие актуального Генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.2. Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Наличие актуальных правил землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 1.2.2. Количество внесенных изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
1
1
1
1
1
901
0412
0154004
Мероприятие 1.3. Разработка и утверждение документации по планировке и проектов межевания территорий муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
Местный бюджет
1540,0
1540,0
1540,0
1540,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество утвержденных документов по планировке и межеванию территорий муниципального образования город Новый Уренгой (нарастающим итогом)
Ед.
23
30
31
32
33
Мероприятие 1.4. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Количество изданных муниципальных правовых актов об утверждении градостроительных планов земельных участков
Ед.
335
342
342
342
342
Мероприятие 1.5. Поддержание в актуальном состоянии местных нормативов градостроительного проектирования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.5.1. Наличие актуальных местных нормативов градостроительного проектирования
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Мероприятие 1.6. Создание положительного имиджа архитектурной среды муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество мероприятий по созданию положительного имиджа архитектурной среды муниципального образования
Ед.
1
1
1
1
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
1540,0
1540,0
1540,0
1540,0
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки
Показатель эффективности 2.1. Доля территорий, подлежащих освоению на основании документов, регулирующих градостроительную деятельность, от площади территории муниципального образования город Новый Уренгой
%
0,0
0,62
0,74
0,93
1,06
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес своевременно выданных (направленных) заявителям исходно-разрешительных документов в общем количестве обращений о предоставлении исходно-разрешительных документов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.1. Ведение градостроительного мониторинга территории муниципального образования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Количество заключений о соответствии фактического использования земельного участка к разрешенному использованию
Ед.
18
27
27
27
27
Мероприятие 2.2. Подготовка и выдача разрешений на строительство в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства
Ед.
112
115
115
115
115
Мероприятие 2.3. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Ед.
87
87
87
87
87
Мероприятие 2.4. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Количество выданных разрешений на установку рекламных конструкций
13
16
16
16
16
Мероприятие 2.5. Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.5.1. Количество выданных предписаний о нарушении установки рекламных конструкций на территории муниципального образования
Ед.
20
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.6. Организация работы по ведению Адресной схемы муниципального образования
Управление градостроительства и архитектуры
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.6.1. Количество утвержденных муниципальных правовых актов о присвоении наименований элементам улично-адресной сети, почтовых адресов зданиям гражданского назначения
Ед.
26
26
26
26
26
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 4:
Тыс. руб.
Местный бюджет
1540,0
1540,0
1540,0
1540,0
5.
Подпрограмма "Организация строительства и реконструкции объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры"
Цель (подпрограммы): Обеспечение населения муниципального образования город Новый Уренгой объектами социально-культурного и коммунального назначения, объектами инфраструктуры
Задача (подпрограммы) 1: Повышение обеспеченности жителей города объектами социально-культурного назначения
Показатель эффективности 1.1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, в том числе:
- объектами физической культуры и спорта
Кв. м
-
23900
-
4344
-
- объекты образования (в т.ч. инженерное обеспечение)
Кв. м, м
-
-
20660
-
-
- административные объекты
Кв. м
-
-
-
-
5560
Показатель эффективности 1.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения от общего объема строящихся объектов социально-культурного назначения (нарастающим итогом)
%
25,0
25,0
31,25
37,5
43,8
Показатель эффективности 1.3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты социально-культурного назначения от общего объема финансирования на данные цели
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам социально-культурного назначения
%
37,7
44,4
46,0
48,8
49,1
901
1102
0164005
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
6000,0
0,0
0,0
0,0
901
0709
0164005
2287,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
1010636,6
75393,5
144418,8
17043,4
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения
Ед.
1
1
1
1
1
901
1102
0164005
Мероприятие 1.2. Проектно-изыскательские работы по объектам социально-культурного назначения
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
7781,0
6781,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество исполненных контрактов по проектно-изыскательским работам по объектам
Ед.
2
-
1
-
-
901
0503
0164005
Мероприятие 1.3. Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам социально-культурного назначения
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
821,3
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество полученных положительных заключений экспертизы по объектам
Ед.
7
-
1
-
-
Мероприятие 1.4. Разработка документации по объектам социально-культурного назначения для заключения контрактов
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.4.1. Количество разработанной документации по объектам социально-культурного назначения для заключения контрактов
Ед.
13
По факту
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
8287,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
1019238,8
82174,5
144418,8
17043,4
Задача (подпрограммы) 2: Повышение обеспеченности жителей города объектами коммунальной инфраструктуры
Показатель эффективности 2.1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:
- объекты инженерно-технического обеспечения
п. м
2,59
-
12611
-
-
- объекты захоронения (благоустройство кладбища)
Карта
-
1
1
1
1
Показатель эффективности 2.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры от общего объема строящихся объектов коммунального назначения (нарастающим итогом)
%
22,0
35,3
47,1
52,9
58,8
Показатель эффективности 2.3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты коммунальной инфраструктуры от общего объема финансирования на данные цели
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 2.4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам коммунальной инфраструктуры
%
31,6
14,6
17,0
17,9
18,6
901
0502
0167135
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Окружной бюджет
18725,0
0,0
0,0
0,0
901
0502
0164005
Тыс. руб.
Местный бюджет
187,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
20872,0
32768,4
11000,0
11100,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
Ед.
2
1
2
1
1
901
0503
0164005
Мероприятие 2.2. Проектно-изыскательские работы по объектам коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
768,6
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество исполненных проектно-изыскательских работ по объектам
Ед.
2
1
-
-
-
901
0503
0164005
Мероприятие 2.3. Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество полученных положительных заключений экспертизы по объектам
Ед.
1
-
-
-
-
Мероприятие 2.4. Разработка документации по объектам коммунальной инфраструктуры для заключения контрактов
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Количество разработанной документации по объектам коммунальной инфраструктуры для заключения контрактов
Ед.
12
По факту
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
18725,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
187,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
21640,6
32768,4
11000,0
11100,0
Задача (подпрограммы) 3: Повышение обеспеченности жителей города объектами транспортной инфраструктуры общего пользования
Показатель эффективности 3.1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования
м
-
593
532,2
400
41,2
Показатель эффективности 3.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования от общего объема строящихся объектов транспортной инфраструктуры общего пользования (нарастающим итогом)
%
-
13,3
20,0
26,7
33,3
Показатель эффективности 3.3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты транспортной инфраструктуры общего пользования от общего объема финансирования на данные цели
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 3.4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
%
-
14,1
28,4
35,3
40,4
901
0409
0164005
Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры общего пользования
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
129351,1
129850,9
67998,5
46459,8
Показатель результативности 3.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры общего пользования
Ед.
-
1
1
1
1
901
0409
0164005
Мероприятие 3.2. Проектно-изыскательские работы по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
12963,6
10723,9
576,0
3848,2
Показатель результативности 3.2.1. Количество исполненных проектно-изыскательских работ по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Ед.
-
1
1
1
1
901
0409
0164005
Мероприятие 3.3. Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
1822,5
356,3
0,0
237,6
Показатель результативности 3.3.1. Количество полученных положительных заключений экспертизы по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования
Ед.
-
1
1
1
1
Мероприятие 3.4. Разработка документации по объектам транспортной инфраструктуры общего пользования для заключения контрактов
Управление капитального строительства
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.4.1. Количество разработанной документации по объектам транспортной инфраструктуры для заключения контрактов
-
По факту
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
144137,2
140931,0
68574,6
50545,6
Итого по подпрограмме 5:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
18725,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
8474,0
0,0
0,0
0,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
1185016,7
255873,9
223993,4
78689,0
6.
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Цель (подпрограммы): Развитие управленческих функций в системе муниципального управления Администрации города Новый Уренгой
Задача (подпрограммы) 1. Обеспечение организационной и протокольной деятельности Администрации города
Показатель эффективности 1.1. Доля подготовленных планов/отчетов в соответствии с установленными сроками, от общего количества планов/отчетов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 1.2. Доля протокольных мероприятий, совещаний, конференций, проводимых с участием Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, от количества запланированных
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.1 Организация планирования деятельности Администрации города
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.1.1 Количество подготовленных планов/отчетов об исполнении
Ед.
69/8
68/8
68/8
68/8
68/8
Мероприятие 1.2 Организация проведения совещаний, конференций и других мероприятий, проводимых при участии Главы Администрации города или по его поручению
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных аппаратных и оперативных совещаний при Главе Администрации города
Ед.
54
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 1.2.2. Количество подготовленных документов по вопросам протокольно-организационной деятельности
Ед.
43
По факту
По факту
По факту
По факту
901
0113
0178001
Мероприятие 1.3. Организация и проведение протокольных мероприятий, проводимых с участием или по поручению Главы Администрации города
Организационно-распорядительное управление, отдел потребительского рынка и услуг
Тыс. руб.
Местный бюджет
3338,0
3338,0
3338,0
3338,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество подготовленных и направленных поздравлений с государственными и иными праздниками от имени Главы Администрации города
Ед.
2555
По факту
По факту
По факту
По факту
901
0113
0178003
Мероприятие 1.4. Награждение Главой Администрации города физических и юридических лиц Почетной грамотой Администрации города Новый Уренгой за большие заслуги в развитии местного самоуправления, реализации социальной и экономической политики на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
Местный бюджет
989,0
989,0
989,0
989,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество награжденных Почетной грамотой Администрации города Новый Уренгой
Чел.
303
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 1.5. Формирование и поддержание списка кандидатов в присяжные заседатели Ямало-Ненецкого автономного округа от муниципального образования город Новый Уренгой в актуальном состоянии
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.5.1. Количество кандидатов, включенных в список кандидатов в присяжные заседатели Ямало-Ненецкого автономного округа от муниципального образования город Новый Уренгой
Чел.
402
Не менее 385
Мероприятие 1.6. Свод сведений о гражданах РФ для формирования и ведения Территориальной избирательной комиссией города Нового Уренгоя Регистра избирателей, участников референдума на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 1.6.1. Количество переданных актов приема-передачи сведений о гражданах РФ
Ед.
26
Не менее 24
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
4327,0
4327,0
4327,0
4327,0
Задача (подпрограммы) 2: Оптимизация форм и методов работы с документами
Показатель эффективности 2.1. Доля документов, направленных на документационное обеспечение деятельности Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, от общего количества поступивших в их адрес документов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 2.2. Доля проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города, прошедших лингвистическую экспертизу и направленных на подписание, от общего количества внесенных на рассмотрение проектов правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 2.3. Доля органов Администрации города, в деятельности которых по результатам проверки ведения делопроизводства установлено полное соблюдение требований по делопроизводству, от общего количества органов Администрации города, подлежащих проверке
%
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Мероприятие 2.1. Обеспечение документационной деятельности Главы Администрации города и заместителей Главы Администрации города, в том числе путем формирования и наполнения баз данных системы электронного документооборота и делопроизводства
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.1.1. Доля документов Главы Администрации города, заместителей Главы Администрации города, включенных в систему электронного документооборота и делопроизводства, от общего количества документов, поступивших в их адрес
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 2.1.2. Количество документов, поступивших на имя Главы Администрации города, включенных в СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
5122
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.1.3. Количество документов, поступивших в адрес заместителей Главы Администрации города, включенных в СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
2485
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.1.4. Количество документов, по которым была проведена лингвистическая экспертиза
Ед.
6345
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.2. Осуществление работы с правовыми актами Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города и их проектами
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Количество проектов нормативных правовых актов Администрации города Новый Уренгой, направленных в прокуратуру города Новый Уренгой для правовой экспертизы
Ед.
286
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.2.2. Количество муниципальных правовых актов, по которым в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.04.2010 № 142-РА направляются сведения посредством СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
8638
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.2.3. Количество принятых нормативных правовых актов Администрации города Новый Уренгой, подписанных квалифицированной электронной подписью и направленных в департамент внутренней политики Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа посредством СЭДД "Lotus Notes"
Ед.
304
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.2.4. Количество зарегистрированных и внесенных в форме РКК правовых актов Администрации города Новый Уренгой, заместителей Главы Администрации города
Ед.
5302
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.3. Проведение проверок по ведению делопроизводства в органах Администрации города Новый Уренгой
Организационно-распорядительное управление, Управление информатизации, отдел кадров и муниципальной службы, отдел по делам архивов, отдел по работе с обращениями граждан
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.3.1. Количество проведенных проверок ведения делопроизводства
Ед.
1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Показатель результативности 2.3.2. Количество органов Администрации города, в которых были проведены проверки ведения делопроизводства
Ед.
24
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 2.4. Осуществление контроля исполнения документов и поручений в органах Администрации города Новый Уренгой
Организационно-распорядительное управление
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 2.4.1. Количество направленной Главе Администрации города информации о состоянии исполнительской дисциплины
Ед.
4
4
4
4
4
Показатель результативности 2.4.2. Количество поручений, данных на совещаниях при Главе Администрации города, и документов, поставленных на контроль
Ед.
1912
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 2.4.3. Уровень исполнительской дисциплины в органах Администрации города
%
96,0
По факту
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 3: Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 3.1. Доля муниципальных служащих муниципального образования, получивших дополнительное профессиональное образование за счет средств местного бюджета
%
121,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 3.2. Доля муниципальных служащих, в отношении которых не приняты меры юридической ответственности за нарушение требований к служебному поведению
%
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 3.1. Поддержание нормативной правовой базы муниципального образования город Новый Уренгой в сфере муниципальной службы в актуальном состоянии
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.1.1. Количество принятых (измененных) нормативных правовых актов
Ед.
22
12
12
12
12
901
0113
0178002
Мероприятие 3.2. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих муниципального образования (в объеме 18 и более часов)
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
Местный бюджет
1126,0
1126,0
1126,0
1126,0
Показатель результативности 3.2.1. Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
Чел.
170
120
120
120
120
Мероприятие 3.3. Мониторинг соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 3.3.1. Наличие фактов несоблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации
Да/Нет
-
Нет
Нет
Нет
Нет
901
0113
0178002
Мероприятие 3.4. Организация проведения обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, конференций, форумов и др.)
Отдел бюджетного отчета и отчетности
Тыс. руб.
185,0
185,0
185,0
185,0
Показатель результативности 3.4.1. Количество проведенных обучающих мероприятий
Ед.
2
2
2
2
901
0113
0178002
Мероприятие 3.5. Привлечение независимых экспертов к участию в работе комиссий по вопросам муниципальной службы
Отдел кадров и муниципальной службы
Тыс. руб.
115,0
115,0
115,0
115,0
Показатель результативности 3.5.1. Количество оказанных услуг
Ед.
1
1
1
1
Итого по задаче 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
1426,0
1426,0
1426,0
1426,0
Задача (подпрограммы) 4: Совершенствование системы противодействия коррупции в муниципальном образовании
Показатель эффективности 4.1. Уровень распространения коррупции в муниципальном образовании город Новый Уренгой (по оценке населения)
%
56,6
49,0
48,0
47,0
46
Показатель эффективности 4.2. Доля исполненных решений Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности межведомственного Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции
Управление общественной безопасности
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.1.1. Количество заседаний Совета при Главе Администрации города по противодействию коррупции
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 4.2. Обеспечение исполнения плана по противодействию коррупции на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Управление общественной безопасности, органы Администрации города Новый Уренгой
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 4.2.1. Доля исполненных мероприятий плана по противодействию коррупции на территории муниципального образования город Новый Уренгой
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого по задаче 4:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 5: Обеспечение хранения, комплектования (формирования), учета и использования архивных документов, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальный архив
Показатель эффективности 5.1. Доля закартонированных архивных документов от общего числа поступивших на хранение в муниципальный архив
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 5.2. Доля социально-правовых и тематических запросов граждан, исполненных в установленные сроки
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0113
0177303
Мероприятие 5.1. Обеспечение сохранности архивных документов
Отдел по делам архивов
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3454,0
3454,0
3454,0
3454,0
Показатель результативности 5.1.1. Количество закартонированных документов, поступивших на муниципальное хранение
Ед.
3006
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 5.1.2. Доля организаций-источников комплектования муниципального архива, подготовивших описи дел к утверждению и согласованию экспертно-проверочной комиссией в установленные сроки, от общего количества организаций-источников комплектования муниципального архива
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 5.2. Предоставление информации по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в муниципальном архиве
Отдел по делам архивов
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 5.2.1 Количество подготовленных архивных справок, архивных выписок, информационных писем
Ед.
3715
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 5.2.2. Количество подготовленных копий архивных документов
Лист
406
По факту
По факту
По факту
По факту
Итого по задаче 5:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3454,0
3454,0
3454,0
3454,0
Задача (подпрограммы) 6: Совершенствование работы с обращениями граждан в Администрации города Новый Уренгой
Показатель эффективности 6.1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством Российской Федерации
%
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель эффективности 6.2. Доля повторных обращений граждан, связанных с некачественным рассмотрением обращений в общем количестве обращений
%
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.1. Обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений граждан в Администрацию города, к Главе Администрации города
Отдел по работе с обращениями граждан
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 6.1.1. Количество обращений граждан
Ед.
1602
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 6.1.2. Количество обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки
Ед.
1600
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 6.2. Анализ обращений граждан, результатов их рассмотрения и принятых по ним мер, подготовка на его основе информационно-статистических обзоров и докладов
Отдел по работе с обращениями граждан
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 6.2.1. Количество подготовленных аналитических материалов
Ед.
4
4
4
4
4
Итого по задаче 6:
Тыс. руб.
-
-
-
-
Задача (подпрограммы) 7: Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений и совершенствование их регулирования
Показатель эффективности 7.1. Отсутствие фактов социальной напряженности (коллективных споров, забастовок, акций протеста) в организациях городского округа, охваченных коллективными договорами и соглашениями
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель эффективности 7.2. Доля обращений граждан в сфере трудовых отношений, рассмотренных в соответствии с установленным сроком, в общем числе обращений указанной категории
%
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0113
0178001
Мероприятие 7.1. Развитие социального партнерства в сфере труда на территории муниципального образования
Департамент экономики
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 7.1.1. Наличие территориального трехстороннего соглашения
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 7.1.2. Количество организаций, охваченных территориальным трехсторонним соглашением
Ед.
118
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 7.1.3. Количество заседаний Координационного совета содействия занятости населения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель результативности 7.1.4. Количество организаций-участников конкурса "Лучший работодатель муниципального образования город Новый Уренгой"
Ед.
22
По факту
По факту
По факту
По факту
Показатель результативности 7.1.5. Обеспеченность потребности в рабочих местах для осужденных к обязательным и исправительным работам
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
901
1006
0177310
Мероприятие 7.2. Осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда
Департамент экономики
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3796,0
3796,0
3796,0
3796,0
Показатель результативности 7.2.1. Средний срок проведения уведомительной регистрации коллективных договоров от установленного срока
Дни
14,0
13,5
13,4
13,3
13,2
Показатель результативности 7.2.2. Наличие банка данных лиц, предлагаемых к привлечению в качестве трудовых посредников при рассмотрении коллективных трудовых споров
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 7.2.3. Количество работников городского округа, охваченных коллективно-договорным регулированием
Чел.
80577
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 7.3. Защита прав граждан, их интересов, соблюдение государственных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации по социально-трудовым вопросам
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 7.3.1. Количество заседаний антикризисного штаба при Главе Администрации города по повышению устойчивости экономики муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
13
12
12
12
12
Показатель результативности 7.3.2. Количество подготовленной аналитической информации по результатам мониторинга состояния задолженности по заработной плате в организациях муниципального образования
Ед.
51
По факту
По факту
По факту
По факту
Мероприятие 7.4. Участие в реализации программы Ямало-Ненецкого автономного округа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - программа)
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 7.4.1. Доля рассмотренных в установленные сроки анкет потенциальных участников программы, в общем количестве поступивших на рассмотрение анкет
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 7.5. Обеспечение координирующей роли Администрации города Новый Уренгой в реализации государственной политики по оплате труда работников бюджетного сектора экономики
Департамент экономики
Тыс. руб.
-
-
-
-
Показатель результативности 7.5.1. Соблюдение сроков предоставления сводных отчетов, информаций, установленных правовыми актами Администрации города Новый Уренгой
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Показатель результативности 7.5.2. Количество публикаций о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание
Ед.
4
4
4
4
4
Итого по задаче 7:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
3796,0
3796,0
3796,0
3796,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 6:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
7250,0
7250,0
7250,0
7250,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
5753,0
5753,0
5753,0
5753,0
7.
Обеспечивающая подпрограмма
Цель (подпрограммы): Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента
%
60,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
901
0104
0181101
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Администрации города Новый Уренгой
Отдел бюджетного учета и отчетности, Организационно-распорядительное управление, отдел контрактной службы
Тыс. руб.
Местный бюджет
5918,0
5918,0
5918,0
5918,0
901
0104
0181104
Тыс. руб.
Местный бюджет
371953,0
371953,0
371953,0
371953,0
901
0309
0181104
Тыс. руб.
Местный бюджет
13441,0
13441,0
13441,0
13441,0
901
1006
0181104
Тыс. руб.
Местный бюджет
163303,0
163303,0
163303,0
163303,0
Показатель результативности 1.1. Укомплектованность кадрами
%
98,38
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель результативности 1.2. Доля муниципальных служащих к общему числу сотрудников аппарата Администрации города Новый Уренгой
%
75,3
75,3
75,3
75,3
75,3
Итого по обеспечивающей подпрограмме:
Тыс. руб.
Местный бюджет
554615,0
554615,0
554615,0
554615,0
Итого по муниципальной программе:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
48999,0
30274,0
30274,0
30274,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
751065,0
742591,0
742591,0
742591,0
Тыс. руб.
Средства фонда
6150,0
6200,0
6250,0
6300,0
Тыс. руб.
Потребность в финансировании
1185016,7
255873,9
223993,4
78689,0
--------------------------------
<*> Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств".
------------------------------------------------------------------