По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Лабытнанги от 07.08.2015 N 621 "О внесении изменения в постановление Администрации города Лабытнанги от 14.10.2014 N 692"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2015 г. № 621

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛАБЫТНАНГИ ОТ 14.10.2014 № 692

Руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Лабытнанги от 14.10.2014 № 692 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы" следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Лабытнанги Касимова Р.Ф.

Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО





Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 7 августа 2015 г. № 621

"Утверждена
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 14 октября 2014 г. № 692

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие городской среды
муниципального образования город Лабытнанги
на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
Муниципальное учреждение "Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Лабытнанги"
Участники муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели муниципальной программы
1. Улучшение внешнего эстетического облика муниципального образования город Лабытнанги.
2. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Лабытнанги.
3. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, муниципального образования город Лабытнанги в нормативное состояние.
4. Повышение безопасности на транспорте в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Задачи муниципальной программы
1. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения.
3. Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.
5. Повышение уровня благоустройства улиц, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
6. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение (км).
2. Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению (тыс. м2).
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения охваченная городскими маршрутами (км).
4. Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения (шт.).
5. Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет (шт.).
6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км).
7. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом (тыс. км2).
8. Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) (тыс. км2).
9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
10. Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги (шт.).
11. Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения (шт.).
Подпрограммы
1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.
2. Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги.
3. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги.
4. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы по годам
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
354182,00
0,00
221124,00
133058,00
0,00
70551,80
2016 год
210757,00
0,00
157042,00
53715,00
0,00
0,00
2017 год
205757,00
0,00
157042,00
48715,00
0,00
0,00
2018 год
205757,00
0,00
157042,00
48715,00
0,00
0,00
2019 год
205757,00
0,00
157042,00
48715,00
0,00
0,00
2020 год
205757,00
0,00
157042,00
48715,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит:
обеспечить бесперебойное освещение городских улиц, озеленение территорий города, содержание городских кладбищ;
привести объекты благоустройства в технически исправное состояние;
повысить качество транспортного обслуживания населения города Лабытнанги;
осуществить строительство и реконструкцию новых улиц, дорог;
обеспечить устойчивое функционирование дорог общего пользования местного значения, рост отремонтированных автомобильных дорог и сохранность дорожного полотна;
сократить количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП), снизить материальный ущерб от ДТП.

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
в сфере развития городской среды муниципального образования
город Лабытнанги

Городская среда представляет собой комплекс объектов естественной природной среды (почва, растительность, особенности ландшафта) и материальной структуры города (транспорт, дороги, инженерные коммуникации). Интенсивность изменений тех или иных составляющих комплекса зависит от непосредственного воздействия населения на положительные и отрицательные факторы функционирования и развития городской среды. Обеспечение положительного облика города подразумевает под собой участие населения, юридических лиц и органов местного самоуправления в сохранении и развитии объектов, в общей массе составляющих городскую среду.
Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования города Лабытнанги" (далее - муниципальная программа, программа) направлена на реализацию и финансирование мероприятий в следующих направлениях:
благоустройство и озеленение территории города;
содержание и развитие улично-дорожной сети;
развитие транспортного комплекса;
повышение безопасности дорожного движения.
Фактический результат деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Лабытнанги можно оценить качественными критериями состояния городской среды. При планировании мероприятий учитывается обеспеченность социальной и инженерной инфраструктуры, многофункциональность в развитии направлений, транспортное развитие, создание полноценной среды для проведения досуга, безопасная и комфортная среда для детей и подростков, доступная среда для населения с ограниченными возможностями передвижения, городская эстетика.
Настоящая программа позволит обеспечить качественное и бесперебойное освещение улиц, строительство новых участков улиц, ремонт дорожного полотна, безопасность движения на автодорогах, обновление парка городского транспорта, размещение монументов искусства, создание комфортных условий массового отдыха населения, создание зеленых насаждений и многое другое.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития
городской среды муниципального образования город Лабытнанги
с описанием целей и задач муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45 "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 1161-П "Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.07.2011 № 470-П "Об утверждении Стратегии социальной интеграции инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе до 2020 года", постановлением Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 № 867 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории муниципального образования город Лабытнанги", приоритетом муниципальной программы "Развитие городской среды муниципального образования города Лабытнанги" является улучшение показателей качества городской среды и внешнего облика муниципального образования город Лабытнанги.
Целями муниципальной программы являются:
1. Улучшение внешнего эстетического облика муниципального образования город Лабытнанги.
2. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Лабытнанги.
3. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги в нормативное состояние.
4. Повышение безопасности на транспорте в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Основными задачами муниципальной программы, направленными на достижение поставленных целей, являются:
1. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения.
3. Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.
5. Повышение уровня благоустройства улиц, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
6. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги.

III. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы представлены в таблице № 1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы

Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги
1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение
км
58,15
61,82
61,82
61,82
61,82
61,82
61,82
2.
Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению
тыс. м2
82,625
89,38
89,38
89,38
89,38
89,38
89,38

Задача 2. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения
1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, охваченная городскими маршрутами
км
41
42
42
42
42
42
42
2.
Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения
шт.
10
10
10
10
10
10
10

Задача 3. Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры
1.
Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет
шт.
6
9
6
5
5
0
0

Задача 4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги
1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
86,92
87,74
87,74
87,74
87,74
87,74
87,74

Задача 5. Повышение уровня благоустройства улиц, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
1.
Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом
тыс. м2
1079,26
1087,26
1087,26
1087,26
1087,26
1087,26
1087,26
2.
Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году)
тыс. м2
0
64,747
97,96
97,96
97,96
111,66
111,66

Задача 6. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
97,87
94,09
94,09
94,09
94,09
94,09
94,09

Задача 7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги
1.
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги
шт.
1
0
0
1
1
1
1
2.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
шт.
12
13
13
13
13
13
13
I.
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги"

Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц
1.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
59,82
63,46
63,46
65,00
65,00
65,00
65,00

Задача 2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги
1.
Доля площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, в общей площади городских земель
%
0,06
0,065
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

Задача 3. Содержание мест захоронения (кладбищ)
1.
Площадь городских кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории
тыс. м2
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4

Задача 4. Создание и обеспечение дополнительных условий комфортности
1.
Доля площади земель социально-культурного назначения в общей площади городских земель
%
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
2.
Объем выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий
мероприятия
11
11
11
11
11
11
11
3.
Участие в регулировании популяции безнадзорных животных
кол. голов
859
211
211
211
211
211
211
4.
Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству
мероприятия
2
2
2
2
2
2
2
II.
Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Задача 1. Обеспечение комфортных условий использования общественного транспорта, в том числе для маломобильных категорий граждан
1.
Объем пассажироперевозок
тыс. пасс. в год
900
900
900
900
900
900
900
2.
Доля охвата автомобильных дорог общего пользования местного значения городскими маршрутами в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
47
48
50
50
50
50
50
3.
Доля муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения, в общем количестве муниципальных маршрутных автобусов
%
30,30
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25

Задача 2. Обеспечение наличия необходимой транспортной инфраструктуры
1.
Доля муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет в общем количестве муниципальных автобусов
%
16,2
22
14,6
12,2
12,2
0
0

Задача 3. Обеспечение надежного функционирования муниципального автотранспортного предприятия
1.
Уровень тарифа для населения на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом к тарифу предприятия на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом
%
21
21
21
21
21
21
21
III.
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги"

Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.
Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
0,78
1,69
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
2.
Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
0,00
4,22
7,33
7,33
7,33
9,37
9,37

Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней
1.
Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 3. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.
Доля отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
0
5,96
9,01
9,01
9,01
10,27
10,27
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
2
1,61
2
2
2
2
2
IV.
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Задача 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
1.
Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах
мероприятия
4
14
5
5
5
5
5
2.
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги
шт.
1
0
0
1
1
1
1

Задача 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
мероприятия
12
13
13
13
13
13
13

Методика расчета показателей муниципальной программы

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение, рассчитывается путем суммирования протяженности всех автомобильных дорог муниципального образования город Лабытнанги, имеющих искусственное освещение.
Источник: сведения муниципального учреждения "Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Лабытнанги".
2. Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению, рассчитывается путем суммирования площадей территории города, на которых производятся работы по озеленению.
Источник: сведения муниципального учреждения "Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Лабытнанги".
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, охваченная городскими маршрутами, рассчитывается путем суммирования автомобильных дорог, задействованных маршрутным транспортом.
Источник: сведения МПАТП "Север".
4. Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения, рассчитывается путем суммирования всех муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Источник: сведения МПАТП "Север".
5. Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет рассчитывается путем суммирования всех муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет.
Источник: сведения МПАТП "Север".
6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается путем суммирования протяженности автомобильных дорог, в том числе улично-дорожная сеть, задействованных маршрутным транспортом, за исключением внутриквартальных проездов.
7. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, рассчитывается путем суммирования всех участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом.
8. Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) рассчитывается путем суммирования площадей отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения и введенных в эксплуатацию в текущем году.
9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения к протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
10. Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги рассчитывается путем суммирования всех установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Источник: сведения исполнителя мероприятия о фактическом количестве установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
11. Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения рассчитывается путем суммирования количества профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, проведенных в соответствующем году в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Источник: сведения управления образования Администрации города Лабытнанги о количестве фактически проведенных мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения (далее - БДД).

V. Основные мероприятия муниципальной программы
(наличие подпрограмм)

Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей:
1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги:
обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц;
озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги;
содержание мест захоронений (кладбищ);
проведение прочих мероприятий по благоустройству.
2. Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги:
приобретение нового автомобильного транспорта;
предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги:
строительство и реконструкция улиц;
обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги:
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;
содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД), работающих в автоматическом режиме;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
приобретение и распространение среди участников дорожного движения (в том числе несовершеннолетних) светоотражающих элементов.

VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы представлено в таблице № 3 муниципальной программы.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможны следующие риски:

Таблица № 2

Риски, возникающие в процессе реализации муниципальной программы
Причины возникновения рисков
Признание закупок на выполнение работ не состоявшимися
Рост цен на оборудование, товары, услуги.
Отсутствие претендентов на выполнение работ
Невыполнение запланированных мероприятий
Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году при представлении субсидий и софинансировании мероприятий.
Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями.
Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы.

Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:
тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;
осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;
взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица № 3

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги; Управление образования Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
354182,00
210757,00
205757,00
205757,00
205757,00
205757,00
1387967,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
221124,00
157042,00
157042,00
157042,00
157042,00
157042,00
1006334,00
Местный бюджет
133058,00
53715,00
48715,00
48715,00
48715,00
48715,00
381633,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги <*>
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
48182,00
32374,00
32374,00
32374,00
32374,00
32374,00
210052,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
166014,00
Местный бюджет
20513,00
4705,00
4705,00
4705,00
4705,00
4705,00
44038,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе










Мероприятие № 1.
Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц

Всего, в том числе:
32236,00
29126,00
29126,00
29126,00
29126,00
29126,00
177866,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
166014,00
Местный бюджет
4567,00
1457,00
1457,00
1457,00
1457,00
1457,00
11852,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги

Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 3.
Содержание мест захоронения (кладбищ)

Всего, в том числе:
1269,00
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
3164,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
1269,00
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
3164,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 4.
Проведение прочих мероприятий по благоустройству
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
14677,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
29022,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
14677,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
29022,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма муниципальной программы
Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
89500,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
242963,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
89500,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
242963,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе









0,00
Мероприятие № 1.
Приобретение нового автомобильного транспорта
УИЗО Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
23500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23500,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
23500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23500,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории муниципального образования город Лабытнанги

Всего, в том числе:
66000,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
219463,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
66000,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
219463,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма муниципальной программы
Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги <*>
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
216370,00
144920,00
143383,00
143383,00
143383,00
143383,00
934822,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
193455,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
840320,00
Местный бюджет
22915,00
15547,00
14010,00
14010,00
14010,00
14010,00
94502,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе










Мероприятие № 1.
Строительство и реконструкция улиц
УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
67287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67287,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
64082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64082,00
Местный бюджет
3205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3205,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
149083,00
144920,00
143383,00
143383,00
143383,00
143383,00
867535,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
776238,00
Местный бюджет
19710,00
15547,00
14010,00
14010,00
14010,00
14010,00
91297,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 3.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма муниципальной программы
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, Управление образования Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе










Мероприятие № 1.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 3.
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Управление образования Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе










Мероприятие № 3.1.
Приобретение и распространение среди участников дорожного движения (в том числе несовершеннолетних) светоотражающих элементов
Управление образования Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> Перечни мероприятий подпрограмм муниципальной программы утверждаются отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
муниципальной программы

Таблица № 4

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
70551,80
0,00
3500,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги"
21195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Озеленение, в том числе:
1095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Посадка цветов
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Содержание элементов озеленения
905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Озеленение придорожной полосы по ул. Дзержинского в границах ул. Школьная - Студенческая
1936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Содержание мест захоронений (кладбищ)
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Проведение прочих мероприятий по благоустройству, в т.ч.:
18004,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Работы по подготовке к ежегодным праздничным мероприятиям, в том числе:
4166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.1.
Работы по подготовке к ежегодным праздничным мероприятиям
1965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2.
Работы по подготовке к новогодним мероприятиям
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.3.
Охрана ледового городка
201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.
Работы по содержанию элементов праздничной иллюминации
1754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3.
Содержание земель социально-культурного назначения, в том числе:
4489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3.1.
Содержание земель социально-культурного назначения города Лабытнанги
2310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3.2.
Содержание и ремонт переходных мостиков
2179,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.
Приобретение и устройство на опорах уличного освещения светодиодных авторских конструкций
2018,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5.
Приобретение и замена существующей праздничной иллюминации уличного освещения (в том числе мкр. Обской)
2018,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.6.
Ремонт уличного освещения (декоративные светильники) на Площади Победы
927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.7.
Приобретение и установка рекламных тумб
662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.8.
Разработка генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Лабытнанги
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.9.
Очистка территории г. Лабытнанги от несанкционированных свалок
990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги"
15163,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Приобретение нового автомобильного транспорта
311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории города
14852,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги"
19732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети города, в том числе:
19732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Обеспечение устойчивого функционирования действующей улично-дорожной сети города и дорог общего пользования местного значения
1995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Содержание дорожной одежды и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования
17737,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги"
14461,00
0,00
3500,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
14173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Обустройство опасных участков УДС и автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения дорожными (декоративными) ограждениями
3463,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2.
Проектирование и внедрение локальных средств организации дорожного движения (внесение изменений в ПОДД)
1300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3.
Установка на перекрестке ул. Школьная - ул. Обская недостающих пешеходных светофоров
63,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.4.
Обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений (мостов) на территории г. Лабытнанги
1175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.5.
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах города в соответствии с новыми национальными стандартами
2666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.6.
Приведение дорожной обстановки в мкр. Обской, в 1 мкр. г. Лабытнанги в соответствие с новой дислокацией.
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.7.
Установка недостающих дорожных знаков "Жилая зона"
188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.8.
Установка новых светофоров Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах города в районах ДОУ
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.9.
Устройство боксов для установки фоторадарного комплекса на автомобильных дорогах общего пользования МО г. Лабытнанги с обустройством мест установки
668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.10.
Приобретение комплекса (ППВК) ВА-15С2 (передвижной весовой контроль) - 1 шт.
1200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
0,00
0,00
3500,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.
Приобретение многоцелевого фоторадарного комплекса "Кордон"
0,00
0,00
3500,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.
Приобретение и распространение среди участников дорожного движения (в том числе несовершеннолетних) светоотражающих элементов
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.2.
Приобретение электрифицированного стенда "Дорожные правила для малышей и их родителей"
87,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.3.
Приобретение панорамной магнитно-маркерной доски "Азбука дорожного движения"
61,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





ПАСПОРТ
подпрограммы "Благоустройство и озеленение территории
муниципального образования город Лабытнанги"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц.
2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Содержание мест захоронений (кладбищ).
4. Создание и обеспечение дополнительных условий комфортности.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
2. Доля площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, в общей площади городских земель (%).
3. Площадь городских кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории (тыс. м2).
4. Доля площади земель социально-культурного назначения в общей площади городских земель (%).
5. Объем выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий (мероприятий).
6. Участие в регулировании популяции безнадзорных животных (кол. голов).
7. Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству (мероприятий).
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
48182,00
0,00
27669,00
20513,00
0,00
21195,00
2016 год
32374,00
0,00
27669,00
4705,00
0,00
0,0
2017 год
32374,00
0,00
27669,00
4705,00
0,00
0,0
2018 год
32374,00
0,00
27669,00
4705,00
0,00
0,0
2019 год
32374,00
0,00
27669,00
4705,00
0,00
0,0
2020 год
32374,00
0,00
27669,00
4705,00
0,00
0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По итогам реализации мероприятий подпрограммы планируется:
обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц;
поддержание эстетического состояния территории города, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих элементов объектов благоустройства (комфортности);
улучшение состояния зеленых насаждений;
обеспечение содержания мест захоронения (кладбищ);
выполнение работ, направленных на сохранность, создание и размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;
создание условий, обеспечивающих комфортные условия для массового отдыха населения

I. Характеристика текущего состояния и описание основных
проблем в сфере благоустройства и озеленения территории
муниципального образования город Лабытнанги

Подпрограмма направлена на решение ряда проблем, возникающих в области благоустройства и озеленения муниципального образования город Лабытнанги: обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на уличное освещение, повышение уровня благоустроенности и санитарного состояния территорий города, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение состояния зеленых насаждений, улучшение общего облика города.
Особое место занимает озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги. Общая площадь зеленых насаждений составляет 82,625 тыс. кв. м. Мероприятия подпрограммы позволят осуществить необходимый ежегодный уход за посаженными деревьями, состоящий в подрезке сухих ветвей, побелке стволов деревьев, посадке новых саженцев, осуществить ежегодное обновление цветов и провести сезонный уход за городскими клумбами, производить своевременный покос травы на зеленой зоне городских земель. Наряду с содержанием существующих элементов озеленения проводится устройство новых участков клумб и газонов, появляются новые элементы озеленения, такие как живая изгородь и вертикальное озеленение.
В собственности муниципального образования город Лабытнанги находятся 3 кладбища общей площадью 64,4 тысячи кв. м. Площадь действующих кладбищ составляет 14,659 тысячи кв. м. Мероприятия подпрограммы позволят содержать проезды в местах захоронения в надлежащем состоянии, осуществлять необходимые работы по содержанию территории кладбищ.
Мероприятия подпрограммы также направлены на решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению на территории города праздничных мероприятий и торжеств. Подготовка к проведению праздничных мероприятий включает устройство сценических площадок, монтаж и демонтаж праздничных атрибутов, доставку и обслуживание биотуалетов, а также транспортировку необходимого инвентаря к месту проведения праздничных мероприятий. В период празднования новогодних праздников в целях благоустройства территории города возводятся ледяные и снежные горки.
Для создания праздничной атмосферы в период проведения праздничных мероприятий проводится оценка состояния, текущий ремонт и подключение праздничной иллюминации и баннеров.
Для создания в городе эстетически привлекательных и благоприятных условий для проживания населения города ежегодно проводятся мероприятия по приведению в технически исправное состояние объектов благоустройства, а именно ремонт элементов детских игровых и спортивных комплексов, восстановление декоративного ограждения, ремонт переходных мостиков.
Общая площадь земель социально-культурного назначения в муниципальном образовании город Лабытнанги составляет 51,279 тысячи кв. м. В рамках содержания земель социально-культурного назначения требуется проведение мероприятий по содержанию площадей, скверов, аллей, парков.
В целях обеспечения безопасности населения и удовлетворительного санитарного состояния городских территорий необходимо применять меры по регулированию численности безнадзорных животных.
Для обеспечения противопожарных мероприятий в городе путем устранения возможных пожароопасных очагов и улучшения санитарного состояния территорий города требуется производить рекультивацию территорий после сноса ветхих строений и прочих объектов, находящихся в аварийном состоянии.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
благоустройства и озеленения территории муниципального
образования город Лабытнанги с описанием целей и задач
подпрограммы

Подпрограмма муниципальной программы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 07.09.2011 № 335 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город Лабытнанги", постановлением Главы города Лабытнанги от 25.12.2008 № 521 "Об утверждении Положения об организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Лабытнанги", постановлением Главы города Лабытнанги от 30.12.2008 № 548 "Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга, обеспечения жителей муниципального образования город Лабытнанги услугами организаций культуры, создании условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения", постановлением Администрации города Лабытнанги от 31.12.2009 № 1330 "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в муниципальном образовании город Лабытнанги".
Приоритетом подпрограммы является обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного, безопасного состояния улиц, внутриквартальных проездов и освещения, поддержание эстетического состояния территории города, поддержание в технически исправном состоянии элементов объектов благоустройства, улучшение озеленения, содержание мест захоронений и создание комфортных условий для массового отдыха населения.
Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства муниципального образования города Лабытнанги.
К задачам подпрограммы относятся:
1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц.
2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Содержание мест захоронения (кладбищ).
4. Создание и обеспечение дополнительных условий комфортности.

III. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице № 1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги"

Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц
1.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
59,82
63,46
63,46
65
65
65
65

Задача 2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги
1.
Доля площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, в общей площади городских земель
%
0,06
0,065
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

Задача 3. Содержание мест захоронения (кладбищ)
1.
Площадь городских кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории
тыс. м2
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4

Задача 4. Создание и обеспечение дополнительных условий комфортности
1.
Доля площади земель социально-культурного назначения в общей площади городских земель
%
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
2.
Объем выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий
мероприятия
11
11
11
11
11
11
11
3.
Участие в регулировании популяции безнадзорных животных
кол. голов
859
211
211
211
211
211
211
4.
Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству
мероприятия
2
2
2
2
2
2
2

Методика расчета целевых показателей

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Доля площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, в общей площади городских земель рассчитывается как отношение площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, к общей площади городских земель.
3. Площадь городских кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории, рассчитывается как сумма площади кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории.
4. Доля площади земель социально-культурного назначения в общей площади городских земель рассчитывается как отношение площади земель социально-культурного назначения к общей площади городских земель.
5. Объем выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий рассчитывается как сумма всех выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий.
6. Участие в регулировании популяции безнадзорных животных определяется как количество отловленных, содержащихся безнадзорных животных и далее утилизированных биологических отходов.
7. Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству рассчитывается как сумма всех выполненных дополнительных работ по благоустройству.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Лабытнанги:
1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц.
2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Содержание мест захоронений (кладбищ).
4. Проведение прочих мероприятий по благоустройству.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице № 2 подпрограммы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Таблица № 2

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги <*>
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
48182,00
32374,00
32374,00
32374,00
32374,00
32374,00
210052,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
166014,00
Местный бюджет
20513,00
4705,00
4705,00
4705,00
4705,00
4705,00
44038,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе










Мероприятие № 1.
Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц

Всего, в том числе:
32236,00
29126,00
29126,00
29126,00
29126,00
29126,00
177866,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
27669,00
166014,00
Местный бюджет
4567,00
1457,00
1457,00
1457,00
1457,00
1457,00
11852,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги

Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 3.
Содержание мест захоронения (кладбищ)

Всего, в том числе:
1269,00
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
3164,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
1269,00
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
3164,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 4.
Проведение прочих мероприятий по благоустройству
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
14677,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
29022,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
14677,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
2869,00
29022,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> Перечень мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Лабытнанги утверждается отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.





ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие городского транспорта
в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Лабытнанги"
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цель подпрограммы
1. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения.
2. Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение комфортных условий использования общественного транспорта, в том числе для маломобильных категорий граждан.
2. Обеспечение наличия необходимой транспортной инфраструктуры.
3. Обеспечение надежного функционирования муниципального автотранспортного предприятия.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Объем пассажироперевозок (тыс. пассажиров в год).
2. Доля охвата автомобильных дорог общего пользования местного значения городскими маршрутами в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
3. Доля муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения, в общем количестве муниципальных маршрутных автобусов (%).
4. Доля муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет в общем количестве муниципальных автобусов (%).
5. Уровень тарифа для населения на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом к тарифу предприятия на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом (%).
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
89500,00
0,00
0,00
89500,00
0,00
15163,80
2016 год
33463,00
0,00
0,00
33463,00
0,00
0,00
2017 год
30000,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
2018 год
30000,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
2019 год
30000,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
2020 год
30000,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение комфортных поездок за счет использования подвижного состава новых типов, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения;
Увеличение объема перевозок общественным транспортом;
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории муниципального образования город Лабытнанги.

I. Характеристика текущего состояния и описание основных
проблем в сфере развития городского транспорта
в муниципальном образовании город Лабытнанги

Обеспечение населения услугами городского транспорта является одним из основных жизнеобеспечивающих факторов в условиях района Крайнего Севера.
Прирост численности и увеличение мобильности населения, массовое градостроительство, увеличение протяженности дорог муниципального образования город Лабытнанги требуют развития и обновления парка городского транспорта.
На сегодняшний день 95% услуг городского транспорта (перевозок) осуществляет муниципальное автотранспортное предприятие "Север". Предприятием эксплуатируется 36 единиц городского транспорта, общая степень износа которого составляет около 80%. Устаревший транспорт экономически невыгоден в эксплуатации, не соответствует критериям экологической безопасности, не соответствует классу энергоэффективности, не приспособлен для категории населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильные группы).
Фактическое обновление парка городского транспорта имеет долгосрочный характер и требует значительных финансовых вложений. За последние несколько лет в финансировании мероприятий по приобретению низкопольных автобусов, оборудованных аппарелью и местами для маломобильных групп населения, участвовал бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальный бюджет.
Настоящая подпрограмма предлагает к реализации мероприятия по приобретению дополнительных низкопольных или полунизкопольных автобусов, отвечающих современным требованиям экономичности, безопасности и обеспечивающим потребности населения.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития
городского транспорта в муниципальном образовании город
Лабытнанги с описанием целей и задач подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Лабытнанги от 31.12.2008 № 570 "Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Лабытнанги".
Главным приоритетом подпрограммы является повышение комфортных поездок за счет использования подвижного состава новых типов, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения.
Основными целями подпрограммы является обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения, обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение комфортных условий использования общественного транспорта, в том числе для маломобильных категорий граждан.
2. Обеспечение наличия необходимой транспортной инфраструктуры.
3. Обеспечение надежного функционирования муниципального автотранспортного предприятия.

III. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице № 1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II.
Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Задача 1. Обеспечение комфортных условий использования общественного транспорта, в том числе для маломобильных категорий граждан
1.
Объем пассажироперевозок
тыс. пасс. в год
900
900
900
900
900
900
900
2.
Доля охвата автомобильных дорог общего пользования местного значения городскими маршрутами в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
47
48
50
50
50
50
50
3.
Доля муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения, в общем количестве муниципальных маршрутных автобусов
%
30,30
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25

Задача 2. Обеспечение наличия необходимой транспортной инфраструктуры
1.
Доля муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет в общем количестве муниципальных автобусов
%
16,2
22
14,6
12,2
12,2
0
0

Задача 3. Обеспечение надежного функционирования муниципального автотранспортного предприятия
1.
Уровень тарифа для населения на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом к тарифу предприятия на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом
%
21
21
21
21
21
21
21

Методика расчета показателей подпрограммы

1. Объем пассажироперевозок (тыс. пасс. в год) - количество пассажиров, перевезенных общественным городским транспортом за год.
Источник: данные отчетности, представляемые предприятием.
2. Доля охвата автомобильных дорог общего пользования местного значения городскими маршрутами в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, охваченной городскими маршрутами, в протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением внутриквартальных проездов.
Источник: данные отчетности, представляемые предприятием.
3. Доля муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения, в общем количестве муниципальных маршрутных автобусов рассчитывается как отношение количества муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения, к общему количеству муниципальных маршрутных автобусов.
Источник: данные отчетности, представляемые предприятием.
4. Доля муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет в общем количестве муниципальных автобусов рассчитывается как отношение количества муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет к общему количеству муниципальных автобусов.
Источник: данные отчетности, представляемые предприятием.
5. Уровень тарифа для населения на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом к тарифу предприятия на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом рассчитывается как отношение тарифа на проезд одного пассажира на предельную стоимость перевозки одного пассажира.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает в себя основные мероприятия:
1. Приобретение нового автомобильного транспорта.
2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории муниципального образования город Лабытнанги.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице № 2 подпрограммы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Таблица № 2

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы
Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
89500,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
242963,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
89500,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
242963,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе









0,00
Мероприятие № 1.
Приобретение нового автомобильного транспорта
УИЗО Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
23500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23500,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
23500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23500,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории муниципального образования город Лабытнанги

Всего, в том числе:
66000,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
219463,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
66000,00
33463,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
219463,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети
муниципального образования город Лабытнанги"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цель подпрограммы
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.
2. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Задачи подпрограммы
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на их.
3. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
2. Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
3. Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
4. Доля отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
216370,00
0,00
193455,00
22915,00
0,00
19732,00
2016 год
144920,00
0,00
129373,00
15547,00
0,00
0,00
2017 год
143383,00
0,00
129373,00
14010,00
0,00
0,00
2018 год
143383,00
0,00
129373,00
14010,00
0,00
0,00
2019 год
143383,00
0,00
129373,00
14010,00
0,00
0,00
2020 год
143383,00
0,00
129373,00
14010,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Качественное изменение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги за счет прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, повышения транспортно-эксплуатационных показателей.
Обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного, безопасного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и освещения, а также замена изношенных и пришедших в негодность существующих структурных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В результате выполнения намеченных в муниципальной подпрограмме мероприятий по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги к нормативному состоянию будут приведены 10,099 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

I. Характеристика текущего состояния и описание основных
проблем в сфере развития сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования
города Лабытнанги

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 97,417 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 74,984 км.
Качественное функционирование сети автомобильных дорог города обеспечивается разделением на эксплуатационные категории в зависимости от техническо-экономических показателей автомобильных дорог: вида покрытия, ширины проезжей части, показателей скоростного режима и интенсивности движения транспортных средств.
Работы по содержанию сети автомобильных дорог города ведутся на 97,417 км дорог, общей площадью уборки - 1 087,262 тыс. м2. В том числе протяженность внутриквартальных проездов с усовершенствованным покрытием составляет 9,678 км, площадь - 52,009 тыс. м2.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги на 2014 - 2020 годы":
По мероприятию "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения":
1. Произведены проектно-изыскательские работы по 5 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города. Объем выполненных работ составил 100% от планового показателя;
2. По результатам работ за период 2011 - 2014 годы в 2015 году вступают в этап завершения работы по реконструкции 3 объектов: ул. Первомайская в границах ул. Автострадная - ул. Железнодорожная со строительством нового участка от ул. Ленина до ул. Железнодорожной; ул. Автострадная в границах ул. Обская - 40 лет Победы; ул. Дзержинского в границах ул. Автострадная - ул. Школьная, общей протяженностью 4,674 км.
3. В 2014 году завершено строительство тротуара вдоль пер. Первомайского протяженностью 446 м п. Планируется к завершению в 2015 году строительство бульвара вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная - ул. Гагарина площадью 11 760 м2.
4. Работы по строительству новых участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов автомобильных дорог будут завершены в 2015 году. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сети на конец 2015 года увеличится на 870 м за счет ввода в эксплуатацию участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Студенческой в границах ул. Дзержинского - ул. Ленинградская и участка в границах Железнодорожная - Центральная по ул. Первомайская.
По мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":
1. Мероприятия по капитальному ремонту ул. Обская в рамках программы за 2014 - 2020 годы будут реализованы при доведении лимитов бюджетных ассигнований. Планируемые мероприятия перенесены на 2016 год.
Выполнение предусмотренных подпрограммой мероприятий приведет к снижению влияния неблагоприятных дорожных условий на безопасность дорожного движения и приведению к нормативному состоянию 10,099 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования город Лабытнанги, цели, задачи
подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45 "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.", постановлением Главы города Лабытнанги от 29.12.2008 № 534 "Об утверждении Положения о содержании, текущем и капитальном ремонте, строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся на территории муниципального образования город Лабытнанги".
В подпрограмме определены основные цели и задачи города, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги.
Подпрограмма ориентирована на наиболее важные направления:
новое строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающим повышение безопасности дорожного движения;
реконструкция и строительство особо важных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая инженерную инфраструктуру (тротуары, ливневая канализация, освещение), обеспечивающую нормальное функционирование транспортной инфраструктуры;
обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на их;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Основными целями подпрограммы являются:
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.
2. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на их.
3. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

III. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III.
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги"

Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.
Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
0,78
1,69
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
2.
Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
0,00
4,22
7,33
7,33
7,33
9,37
9,37

Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней
1.
Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 3. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.
Доля отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
0
5,96
9,01
9,01
9,01
10,27
10,27
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
2
1,61
2
2
2
2
2

Методика расчета показателей подпрограммы

1. Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается как отношение протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения (в текущем году) к протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением внутриквартальных проездов.
2. Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается как отношение протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) к протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением внутриквартальных проездов.
3. Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается как отношение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Доля отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается как отношение площади отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается как отношение площади отремонтированных (в текущем году) автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги" включает в себя следующие основные мероприятия:
1. Строительство и реконструкция улиц;
2. Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней;
3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице № 2 подпрограммы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Таблица № 2

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы
Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги <*>
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
216370,00
144920,00
143383,00
143383,00
143383,00
143383,00
934822,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
193455,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
840320,00
Местный бюджет
22915,00
15547,00
14010,00
14010,00
14010,00
14010,00
94502,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе










Мероприятие № 1.
Строительство и реконструкция улиц
УКС г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
67287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67287,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
64082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64082,00
Местный бюджет
3205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3205,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
149083,00
144920,00
143383,00
143383,00
143383,00
143383,00
867535,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
129373,00
776238,00
Местный бюджет
19710,00
15547,00
14010,00
14010,00
14010,00
14010,00
91297,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 3.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> Перечень объектов сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги утверждается отдельным нормативным правовым актом Администрации города Лабытнанги.





ПАСПОРТ
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Лабытнанги
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;
2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах (мероприятия).
2. Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги (шт.).
3. Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения (мероприятия).
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.

Всего
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2015 год
130,00
0,00
0,00
130,00
0,00
14461,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, снижение количества ДТП с пострадавшими, снижение материального ущерба от ДТП.

I. Характеристика текущего состояния и описание
основных проблем в сфере безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании город Лабытнанги

Проблема аварийности в городе, связанная с автомобильным транспортом, за последнее десятилетие не потеряла свою остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основными видами ДТП в муниципальном образовании являются:
столкновение транспортных средств;
наезд на стоящее транспортное средство;
наезды на пешеходов;
опрокидывания;
Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 93,3% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За последние несколько лет количество пешеходов, погибших в результате ДТП, составило 6 чел., более 40 чел. получили травмы различной степени тяжести.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
ежегодный рост количества зарегистрированных транспортных средств.
Так, современный уровень обеспечения автомобилями в городе (уровень автомобилизации) составляет 13 127 единиц, в том числе:
зарегистрированные за физическими лицами 11 187 единиц;
зарегистрированные за юридическими лицами 1 695 единиц;
мототранспорт 195 единиц.
В качестве основных причин со стороны водителей, послуживших совершению ДТП, можно назвать: несоответствие и несоблюдение скоростного режима, управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил обгона, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, управление ТС не имеющими права управления.
Со стороны пешеходов по-прежнему основной причиной ДТП является переход проезжей части вне пешеходного перехода, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления по решению данной проблемы.
Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению ДТП.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании город
Лабытнанги

Подпрограмма муниципальной программы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1124-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы".
Приоритетом подпрограммы является системная реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги.
К задачам подпрограммы относятся:
1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;
2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

III. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы и их значениях

Таблица № 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV.
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Задача 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
1.
Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах
мероприятия
4
14
5
5
5
5
5
2.
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги
шт.
1
0
0
1
1
1
1

Задача 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
мероприятия
12
13
13
13
13
13
13

Методика расчета целевых показателей

1. Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах рассчитывается как сумма всех выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.
Источник: информация от ответственного исполнителя мероприятий.
2. Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги рассчитывается путем суммирования всех установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Источник: сведения исполнителя мероприятия о фактическом количестве установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
3. Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения рассчитывается путем суммирования количества профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, проведенных в соответствующем году в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Источник: сведения управления образования Администрации города Лабытнанги о количестве фактически проведенных мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения (далее - БДД).

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги:
1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
2. Содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме.
3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице № 2 подпрограммы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Таблица № 2

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги <*>
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, Управление образования Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе










Мероприятие № 1.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 2.
Содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 3.
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Управление образования Администрации г. Лабытнанги
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие № 3.1.
Приобретение и распространение среди участников дорожного движения (в том числе несовершеннолетних) светоотражающих элементов

Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------