Постановление Администрации города Губкинский от 06.02.2015 N 175 "О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 15 ноября 2013 года N 2785 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2015 г. № 175
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 15 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 2785
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Губкинского от 24.06.2013 № 1562 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского", Уставом муниципального образования город Губкинский Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Губкинского от 15 ноября 2013 года № 2785 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы", изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 28 ноября 2014 года № 2915 "О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 15 ноября 2013 года № 2785 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2016 годы".
3. Настоящие постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города, руководителя аппарата Баранова С.В.
Первый заместитель
главы Администрации города
С.С.МИРОНЧУК
Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
города Губкинского
от 6 февраля 2015 года № 175
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Совершенствование
муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
таблица 1
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Заместитель главы Администрации города, руководитель аппарата
Участники муниципальной программы
Администрация города Губкинского;
Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
Городская Дума города Губкинского;
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства";
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский"
Подпрограммы
1) Развитие муниципальной службы в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы.
2) Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы".
3) Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы
Цель муниципальной программы
Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности
Задачи муниципальной программы
1) Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском.
2) Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования.
3) Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления.
4) Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
2358754,2
1073165,0
1285589,2
в том числе по годам:
2014 год
344862,0
344862,0
0
2015 год
335254,8
312786,0
22468,8
2016 год
335315,2
207805,0
127510,2
2017 год
335704,2
207712,0
127992,2
2018 год
335651,4
0
335651,4
2019 год
335714,2
0
335714,2
2020 год
336252,4
0
336252,4
Справочно:
Средства окружного бюджета
69477
41148
28329
в том числе по годам:
2014 год
12819,0
12819,0
0
2015 год
9443,0
9443,0
0
2016 год
9443,0
9443,0
0
2017 год
9443,0
9443,0
0
2018 год
9443,0
0
9443,0
2019 год
9443,0
0
9443,0
2020 год
9443,0
0
9443,0
Средства федерального бюджета:
21165,0
12042,0
9123,0
2014 год
2981,0
2981,0
0
2015 год
3041,0
3041,0
0
2016 год
3082,0
3082,0
0
2017 год
2938,0
2938,0
0
2018 год
3041,0
0
3041,0
2019 год
3041,0
0
3041,0
2020 год
3041,0
0
3041,0
Целевые показатели эффективности муниципальной программы
1) Доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году.
2) Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами от общего числа поступивших жалоб
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Комплекс программных мер должен обеспечить создание целостной системы муниципальной службы и формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления
1. Стратегическое обоснование муниципальной программы
Одной из важнейших тенденций в мировой практике муниципального управления является растущая конкуренция городов. Вопрос о привлекательности города решают такие группы заинтересованных лиц, как жители, предприниматели, инвесторы, посетители. Эти "потребители" городов (как реальные, так и потенциальные) предъявляют высокие требования к качеству среды жизнедеятельности. Эта тенденция требует от органов местного самоуправления уделять больше внимания вопросам социально-экономического развития.
Современный этап социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский диктует необходимость перехода Администрации города Губкинского на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию муниципального управления в Администрации города.
Муниципальное образование как сложная социально-экономическая система должно одновременно обладать и устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на благоприятные изменения, т.е. на развитие, причем устойчивое. Управление состоянием муниципального образования позволяет поддерживать на достигнутом уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы и качество муниципальных услуг. Муниципальное управление нацелено на повышение этого уровня при заданной генеральной цели муниципальной деятельности: повышение качества жизни населения. Исходя из этого одним из важных приоритетов Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2020 года обозначено совершенствование системы муниципального управления.
Муниципальная служба в Администрации города Губкинского является механизмом и одновременно инструментом реализации функций, возложенных на органы местного самоуправления. В связи с этим ее развитие и совершенствование является одним из обязательных условий повышения эффективности взаимодействия власти и общества.
Поэтому конструктивным является разработка и реализация мероприятий муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы", в основу которой заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому и кадровому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления.
Основные мероприятия муниципальной программы позволят решить указанные проблемы и способствовать развитию и совершенствованию муниципального управления в городе Губкинском, формированию и поддержанию высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективное функционирование деятельности Администрации города Губкинского.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Развитие муниципальной службы
в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы"
таблица 2
Куратор и участники подпрограммы
Куратор: Заместитель главы Администрации города, руководитель аппарата.
Участники:
Администрация города Губкинского;
Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
Городская Дума города Губкинского
Цель подпрограммы
Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском
Задачи подпрограммы
Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
25609,2
1005,0
24604,2
в том числе по годам:
2014 год
1005,0
1005,0
0
2015 год
3791,8
0
3791,8
2016 год
3319,2
0
3319,2
2017 год
4501,2
0
4501,2
2018 год
4126,4
0
4126,4
2019 год
4138,2
0
4138,2
2020 год
4727,4
0
4727,4
Справочно:
Средства окружного бюджета
0
0
0
в том числе по годам:
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
Средства федерального бюджета:
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1) Обеспечение подготовки муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве.
2) Количество проведенных мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит сформировать систему получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими города Губкинского, что приведет к повышению уровня профессиональных знаний, умений, навыков и позволит муниципальным служащим эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления муниципального образования город Губкинский
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Совершенствование муниципального управления
на 2014 - 2020 годы"
таблица 3
Куратор и участники подпрограммы
Куратор:
Заместитель главы Администрации города, руководитель аппарата
Участники подпрограммы:
Администрация города Губкинского
Цель подпрограммы
Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, исходя из интересов населения муниципального образования
Задачи подпрограммы
Решение вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории муниципального образования город Губкинский
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
1814411,0
819300,0
995111,00
в том числе по годам:
2014 год
241304,0
241304,0
0,0
2015 год
252337,0
248155,0
4182,0
2016 год
264025,0
164967,0
99058,0
2017 год
263932,0
164874,0
99058,0
2018 год
264254,0
0,0
264254,0
2019 год
264305,0
0,0
264305,0
2020 год
264254,0
0,0
264254,0
Справочно:
Средства окружного бюджета
69477,0
41148,0
28329,0
в том числе по годам:
2014 год
12819,00
12819,00
0,0
2015 год
9443,0
9443,0
0,0
2016 год
9443,0
9443,0
0,0
2017 год
9443,0
9443,0
0,0
2018 год
9443,0
0,0
9443,0
2019 год
9443,0
0,0
9443,0
2020 год
9443,0
0,0
9443,0
Средства федерального бюджета:
21165,0
12042,0
9123,0
2014 год
2981,0
2981,0
0,0
2015 год
3041,0
3041,0
0,0
2016 год
3082,0
3082,0
0,0
2017 год
2938,0
2938,0
0,0
2018 год
3041,0
0,0
3041,0
2019 год
3041,0
0,0
3041,0
2020 год
3041,0
0,0
3041,0
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Планируются следующие основные показатели эффективности:
1) Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства.
2) Соотношение удовлетворенных протестов и представлений прокуратуры города к рассмотренным.
3) Уменьшение количества решений судебных органов о признании недействительными муниципальных правовых актов, действий либо признании бездействий должностных лиц неправомерными по заявлениям прокуратуры города, юридических и физических лиц
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективная реализация подпрограммы обеспечит выполнение исполнительно-распорядительных полномочий Администрации города Губкинского по решению вопросов местного значения и переданных Администрации города Губкинского государственных полномочий в интересах города Губкинского и его жителей
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления на 2014 - 2020 годы"
таблица 4
Куратор и участники подпрограммы
Кураторы:
Первый заместитель главы Администрации города;
Заместитель главы Администрации города, руководитель аппарата
Участники:
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства";
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский"
Цели подпрограммы
1) Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления.
2) Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского
Задачи подпрограммы
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Реализация мероприятий по объектам перспективной застройки города
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
518734,0
252860,0
265874,0
в том числе по годам:
2014 год
102553,0
102553,0
0,0
2015 год
79126,0
64631,0
14495,0
2016 год
67971,0
42838,0
25133,0
2017 год
67271,0
42838,0
24433,0
2018 год
67271,0
0,0
67271,0
2019 год
67271,0
0,0
67271,0
2020 год
67271,0
0,0
67271,0
Справочно:
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Средства федерального бюджета:
0,0
0,0
0,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1) Обеспечение своевременной оплаты по коммунальным и прочим услугам по содержанию недвижимого имущества.
2) Сохранение максимального уровня контроля за состоянием и техническим обслуживанием противопожарных и охранных систем.
3) Предоставление бесперебойного транспортного обслуживания.
4) Своевременность размещения заказов на поставки товарно-материальных ценностей для выполнения необходимых функций деятельности органов местного самоуправления.
5) Сохранение максимального уровня контроля конструктивных элементов, внутренней и наружной отделки зданий и сооружений выполнения капитального и текущего ремонта.
6) Обеспечение освоения инвестиций в обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит своевременное и в полном объеме обслуживание деятельности органов местного самоуправления и решит ключевые вопросы, обеспечивающие реализацию эффективной политики в области управления строительной деятельностью на территории муниципального образования
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование мероприятий муниципальной программы
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, тыс. руб.
Общий объем финансирования
Объем, утвержденный решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы"
Администрация города
Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском
Задача: Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы
1.1.
Организация профессиональной подготовки муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве
2014 год (средства местного бюджета) 1005 тыс. руб.
1) Администрация города;
680
680
0
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
42
42
0
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
69
69
0
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
68
68
0
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
30
30
0
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
11,0
11,0
0
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
102,0
102,0
0
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
0
0
0
9) Городская Дума города Губкинского
3
3
0
2015 год (средства местного бюджета) 3643 тыс. руб.
1) Администрация города;
1907,1
0
1907,1
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
320,1
0
320,1
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
-
0
-
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
74,8
0
74,8
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
147,1
0
147,1
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
182,9
0
182,9
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
754,9
0
754,9
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
247,5
0
247,5
9) Городская Дума города Губкинского
8,6
0
8,6
2016 год (средства местного бюджета) 3170,4 тыс. руб.
1) Администрация города;
1293,5
0
1293,5
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
447,8
0
447,8
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
454,3
0
454,3
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
37
0
37
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
58,7
0
58,7
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
76,4
0
76,4
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
494,7
0
494,7
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
308
0
308
9) Городская Дума города Губкинского
-
0
-
2017 год (средства местного бюджета) 4352,4 тыс. руб.
1) Администрация города;
2801,4
0
2801,4
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
306,1
0
306,1
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
156,5
0
156,5
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
143
0
143
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
95,9
0
95,9
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
0
0
0
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
352,8
0
352,8
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
489,2
0
489,2
9) Городская Дума города Губкинского
7,5
0
7,5
2018 год (средства местного бюджета) 3977,6 тыс. руб.
1) Администрация города;
2293,6
0
2293,6
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
442,8
0
442,8
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
0
0
0
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
145,1
0
145,1
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
116,8
0
116,8
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
334,5
0
334,5
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
294
0
294
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
335,8
0
335,8
9) Городская Дума города Губкинского
15
0
15
2019 год (средства местного бюджета) 3989,4 тыс. руб.
1) Администрация города;
1796,1
0
1796,1
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
369
0
369
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
605,6
0
605,6
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
145,1
0
145,1
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
116,8
0
116,8
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
303
0
303
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
176,4
0
176,4
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
477,4
0
477,4
9) Городская Дума города Губкинского
0
0
0
2020 год (средства местного бюджета) 4578,6 тыс. руб.
1) Администрация города;
2801,4
0
2801,4
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
306,1
0
306,1
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
268,6
0
268,6
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
145,1
0
145,1
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
73,9
0
73,9
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
134
0
134
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
352,8
0
352,8
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
489,2
0
489,2
9) Городская Дума города Губкинского
7,5
0
7,5
1.2.
Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих: 892,8 тыс. руб., в том числе:
Администрация города
2014 год (средства местного бюджета)
0
0
0
2015 год (средства местного бюджета)
148,8
0
148,8
2016 год (средства местного бюджета)
148,8
0
148,8
2017 год (средства местного бюджета)
148,8
0
148,8
2018 год (средства местного бюджета)
148,8
0
148,8
2019 год (средства местного бюджета)
148,8
0
148,8
2020 год (средства местного бюджета)
148,8
0
148,8
Всего по подпрограмме 1:
25609,2
1005,0
24604,2
2014 год
1005,0
1005,0
0
2015 год
3791,8
0
3791,8
2016 год
3319,2
0
3319,2
2017 год
4501,2
0
4501,2
2018 год
4126,4
0
4126,4
2019 год
4138,2
0
4138,2
2020 год
4727,4
0
4727,4
из них:
2014 год
1005,0
1005,0
0
в том числе:
средства местного бюджета
1005,0
1005,0
0
2015 год
3791,8
0
3791,8
в том числе:
средства местного бюджета
3791,8
0
3791,8
2016 год
3319,2
0
3319,2
в том числе:
средства местного бюджета
3319,2
0
3319,2
2017 год
4501,2
0
4501,2
в том числе:
средства местного бюджета
4501,2
0
4501,2
2018 год
4126,4
0
4126,4
в том числе:
средства местного бюджета
4126,4
0
4126,4
2019 год
4138,2
0
4138,2
в том числе:
средства местного бюджета
4138,2
0
4138,2
2020 год
4727,4
0
4727,4
в том числе:
средства местного бюджета
4727,4
0
4727,4
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
Администрация города
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования
Задача 1: Решение вопросов местного значения на территории муниципального образования город Губкинский
2.1.
Расходы по награждениям
Администрация города
4109
787
3322
2014 год
419
419
0
в том числе:
средства местного бюджета
419
419
0
2015 год
615
368
247
в том числе:
средства местного бюджета
615
368
247
2016 год
615
0
615
в том числе:
средства местного бюджета
615
0
615
2017 год
615
0
615
в том числе:
средства местного бюджета
615
0
615
2018 год
615
0
615
в том числе:
средства местного бюджета
615
0
615
2019 год
615
0
615
в том числе:
средства местного бюджета
615
0
615
2020 год
615
0
615
в том числе:
средства местного бюджета
615
0
615
2.2.
Обеспечение выполнения функций Администрации муниципального образования город Губкинский
Администрация города
1590976
694656
896320
2014 год
209507
209507
0
в том числе:
средства местного бюджета
207187
207187
0
средства окружного бюджета
2320
2320
0
2015 год
220297
216362
3935
в том числе:
средства местного бюджета
220297
216362
3935
средства окружного бюджета
0
0
0
2016 год
232214
134368
97846
в том числе:
средства местного бюджета
232214
134368
97846
средства окружного бюджета
0
0
0
2017 год
232265
134419
97846
в том числе:
средства местного бюджета
232265
134419
97846
средства окружного бюджета
0
0
0
2018 год
232214
0
232214
в том числе:
средства местного бюджета
232214
0
232214
средства окружного бюджета
0
0
0
2019 год
232265
0
232265
в том числе:
средства местного бюджета
232265
0
232265
средства окружного бюджета
0
0
0
2020 год
232214
0
232214
в том числе:
средства местного бюджета
232214
0
232214
средства окружного бюджета
0
0
0
2.3.
Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации города
Администрация города
126825
71793
55032
2014 год
17301
17301
0
в том числе:
средства местного бюджета
17301
17301
0
2015 год
18344
18344
0
в том числе:
средства местного бюджета
18344
18344
0
2016 год
18074
18074
0
в том числе:
средства местного бюджета
18074
18074
0
2017 год
18074
18074
0
в том числе:
средства местного бюджета
18074
18074
0
2018 год
18344
18344
в том числе:
средства местного бюджета
18344
18344
2019 год
18344
18344
в том числе:
средства местного бюджета
18344
18344
2020 год
18344
18344
в том числе:
средства местного бюджета
18344
18344
2.4.
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий.
Администрация города
11449
6523
4926
2014 год
1597
1597
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1597
1597
0
2015 год
1642
1642
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1642
1642
0
2016 год
1642
1642
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1642
1642
0
2017 год
1642
1642
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1642
1642
0
2018 год
1642
0
1642
в том числе:
средства окружного бюджета
1642
0
1642
2019 год
1642
0
1642
в том числе:
средства окружного бюджета
1642
0
1642
2020 год
1642
0
1642
в том числе:
средства окружного бюджета
1642
0
1642
2.5.
Финансовое обеспечение деятельности в области лицензирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Администрация города
1465
1465
0
2014 год
1465
1465
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1465
1465
0
2015 год
0
0
0
в том числе:
средства окружного бюджета
0
0
0
2016 год
0
0
0
в том числе:
средства окружного бюджета
0
0
0
2017 год
0
0
0
в том числе:
средства окружного бюджета
0
0
0
2018 год
0
0
0
в том числе:
средства окружного бюджета
0
0
0
2019 год
0
0
0
в том числе:
средства окружного бюджета
0
0
0
2020 год
0
0
0
в том числе:
средства окружного бюджета
0
0
0
2.6.
Выполнение отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Администрация города
21165
12042
9123
2014 год
2981
2981
0
в том числе:
средства местного бюджета
0
средства федерального бюджета
2981
2981
0
2015 год
3041
3041
0
в том числе:
средства местного бюджета
0
0
0
средства федерального бюджета
3041
3041
0
2016 год
3082
3082
0
в том числе:
средства местного бюджета
0
0
0
средства федерального бюджета
3082
3082
0
2017 год
2938
2938
0
в том числе:
средства местного бюджета
0
0
0
средства федерального бюджета
2938
2938
0
2018 год
3041
0
3041
в том числе:
средства местного бюджета
0
0
0
средства федерального бюджета
3041
0
3041
2019 год
3041
0
3041
в том числе:
средства местного бюджета
0
0
0
средства федерального бюджета
3041
0
3041
2020 год
3041
0
3041
в том числе:
средства местного бюджета
0
0
0
средства федерального бюджета
3041
0
3041
2.7.
Выполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела
Администрация города
6356
3632
2724
2014 год
908
908
0
в том числе:
средства окружного бюджета
908
908
0
2015 год
908
908
0
в том числе:
средства окружного бюджета
908
908
0
2016 год
908
908
0
в том числе:
средства окружного бюджета
908
908
0
2017 год
908
908
0
в том числе:
средства окружного бюджета
908
908
0
2018 год
908
0
908
в том числе:
средства окружного бюджета
908
0
908
2019 год
908
0
908
в том числе:
средства окружного бюджета
908
0
908
2020 год
908
0
908
в том числе:
средства окружного бюджета
908
0
908
2.8.
Выполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
Администрация города
9691
5533
4158
2014 год
1375
1375
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1375
1375
0
2015 год
1386
1386
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1386
1386
0
2016 год
1386
1386
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1386
1386
0
2017 год
1386
1386
0
в том числе:
средства окружного бюджета
1386
1386
0
2018 год
1386
0
1386
в том числе:
средства окружного бюджета
1386
0
1386
2019 год
1386
0
1386
в том числе:
средства окружного бюджета
1386
0
1386
2020 год
1386
0
1386
в том числе:
средства окружного бюджета
1386
0
1386
2.9.
Выполнение отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Администрация города
38154
21651
16503
2014 год
5148
5148
0
в том числе:
средства окружного бюджета
5148
5148
0
2015 год
5501
5501
0
в том числе:
средства окружного бюджета
5501
5501
0
2016 год
5501
5501
0
в том числе:
средства окружного бюджета
5501
5501
0
2017 год
5501
5501
0
в том числе:
средства окружного бюджета
5501
5501
0
2018 год
5501
0
5501
в том числе:
средства окружного бюджета
5501
0
5501
2019 год
5501
0
5501
в том числе:
средства окружного бюджета
5501
0
5501
2020 год
5501
0
5501
в том числе:
средства окружного бюджета
5501
0
5501
2.10.
Финансовое обеспечение первичного воинского учета
Администрация города
4179
1194
2985
2014 год
597
597
0
в том числе:
средства местного бюджета
597
597
0
2015 год
597
597
0
в том числе:
средства местного бюджета
597
597
0
2016 год
597
0
597
в том числе:
средства местного бюджета
597
0
597
2017 год
597
0
597
в том числе:
средства местного бюджета
597
0
597
2018 год
597
0
597
в том числе:
средства местного бюджета
597
0
597
2019 год
597
0
597
в том числе:
средства местного бюджета
597
0
597
2020 год
597
0
597
в том числе:
средства местного бюджета
597
0
597
2.11.
Осуществление отдельных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях
Администрация города
42
24
18
2014 год
6
6
0
в том числе:
средства окружного бюджета
6
6
0
2015 год
6
6
0
в том числе:
средства окружного бюджета
6
6
0
2016 год
6
6
0
в том числе:
средства окружного бюджета
6
6
0
2017 год
6
6
0
в том числе:
средства окружного бюджета
6
6
0
2018 год
6
0
6
в том числе:
средства окружного бюджета
6
0
6
2019 год
6
0
6
в том числе:
средства окружного бюджета
6
0
6
2020 год
6
0
6
в том числе:
средства окружного бюджета
6
0
6
Итого по подпрограмме 2:
1814411
819300
995111,0
2014 год
241304
241304
0
2015 год
252337,0
248155
4182,0
2016 год
264025
164967
99058
2017 год
263932
164874
99058
2018 год
264254
0
264254
2019 год
264305
0
264305
2020 год
264254
0
264254
из них:
2014 год
241304
241304
0
в том числе:
средства местного бюджета
225504
225504
0
средства окружного бюджета
12819
12819
0
средства федерального бюджета
2981
2981
0
2015 год
252337
248155
4182
в том числе:
средства местного бюджета
239853
235671
4182
средства окружного бюджета
9443
9443
0
средства федерального бюджета
3041
3041
0
2016 год
264025
164967
99058
в том числе:
средства местного бюджета
251500
152442
99058
средства окружного бюджета
9443
9443
0
средства федерального бюджета
3082
3082
0
2017 год
263932
164874
99058
в том числе:
средства местного бюджета
251551
152493
99058
средства окружного бюджета
9443
9443
0
средства федерального бюджета
2938
2938
0
2018 год
264254
0
264254
в том числе:
средства местного бюджета
251770
0
251770
средства окружного бюджета
9443
0
9443
средства федерального бюджета
3041
0
3041
2019 год
264305
0
264305
в том числе:
средства местного бюджета
251821
0
251821
средства окружного бюджета
9443
0
9443
средства федерального бюджета
3041
0
3041
2020 год
264254
0
264254
в том числе:
средства местного бюджета
251770
0
251770
средства окружного бюджета
9443
0
9443
средства федерального бюджета
3041
0
3041
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы"
Цель 1: Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления.
Задача 1: Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
3.1.
Содержание деятельности по обеспечению административных зданий и прилегающих к ним территорий
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский"
466751
213432
253319
2014 год (средства местного бюджета)
63125
63125
0
2015 год (средства местного бюджета)
67271
64631
2640
2016 год (средства местного бюджета)
67271
42838
24433
2017 год (средства местного бюджета)
67271
42838
24433
2018 год (средства местного бюджета)
67271
67271
2019 год (средства местного бюджета)
67271
67271
2020 год (средства местного бюджета)
67271
67271
3.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский"
3308
1908
1400
2014 год (средства местного бюджета)
1908
1908
0
2015 год (средства местного бюджета)
700
700
2016 год (средства местного бюджета)
700
700
2017 год (средства местного бюджета)
2018 год (средства местного бюджета)
2019 год (средства местного бюджета)
2020 год (средства местного бюджета)
3.3.
Организация и проведение ремонта и благоустройства объектов недвижимости Администрации города
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский"
15457
4302
11155
2014 год (средства местного бюджета)
4302
4302
0
2015 год (средства местного бюджета)
11155
11155
2016 год (средства местного бюджета)
0
2017 год (средства местного бюджета)
0
2018 год (средства местного бюджета)
0
2019 год (средства местного бюджета)
0
2020 год (средства местного бюджета)
0
Всего по задаче 1:
485516
219642
265874
2014 год (средства местного бюджета)
69335
69335
0
2015 год (средства местного бюджета)
79126
64631
14495
2016 год (средства местного бюджета)
67971
42838
25133
2017 год (средства местного бюджета)
67271
42838
24433
2018 год (средства местного бюджета)
67271
0
67271
2019 год (средства местного бюджета)
67271
0
67271
2020 год (средства местного бюджета)
67271
0
67271
Цель 2: Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского
Задача 2: Реализация мероприятий по объектам перспективной застройки города
3.4.
Контроль над осуществлением строительной деятельности
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства"
33218
33218
0
2014 год (средства местного бюджета)
33218
33218
0
2015 год (средства местного бюджета)
0
0
0
2016 год (средства местного бюджета)
0
0
0
Всего по задаче 2:
33218
33218
0
2014 год (средства местного бюджета)
33218
33218
0
2015 год (средства местного бюджета)
0
0
0
2016 год (средства местного бюджета)
0
0
0
Итого по подпрограмме 3:
518734
252860
265874
2014 год
102553
102553
0
2015 год
79126
64631
14495
2016 год
67971
42838
25133
2017 год
67271
42838
24433
2018 год
67271
0
67271
2019 год
67271
0
67271
2020 год
67271
0
67271
из них:
2014 год
102553
102553
0
в том числе:
средства местного бюджета
102553
102553
0
2015 год
79126
64631
14495
в том числе:
средства местного бюджета
79126
64631
14495
2016 год
67971
42838
25133
в том числе:
средства местного бюджета
67971
42838
25133
2017 год
67271
42838
24433
в том числе:
средства местного бюджета
67271
42838
24433
2018 год
67271
0
67271
в том числе:
средства местного бюджета
67271
0
67271
2019 год
67271
0
67271
в том числе:
средства местного бюджета
67271
0
67271
2020 год
67271
0
67271
в том числе:
средства местного бюджета
67271
0
67271
Всего по муниципальной программе:
2358754,2
1073165,0
1185589,2
в том числе:
средства местного бюджета
2268112,2
1019975
1248137,2
средства окружного бюджета
69477
41148
28329
средства федерального бюджета
21165
12042
9123
из них:
2014 год
344862
344862
0
в том числе:
средства местного бюджета
329062
329062
0
средства окружного бюджета
12819
12819
0
средства федерального бюджета
2981
2981
0
2015 год
335254,8
312786
22468,8
в том числе:
средства местного бюджета
322770,8
300302
22468,8
средства окружного бюджета
9443
9443
0
средства федерального бюджета
3041
3041
0
2016 год
335315,2
207805
127510,2
в том числе:
средства местного бюджета
322790,2
195280
127510,2
средства окружного бюджета
9443
9443
0
средства федерального бюджета
3082
3082
0
2017 год
335704,2
207712
127992,2
в том числе:
средства местного бюджета
323323,2
195331
127992,2
средства окружного бюджета
9443
9443
0
средства федерального бюджета
2938
2938
0
2018 год
335651,4
0
335651,4
в том числе:
средства местного бюджета
323167,4
0
323167,4
средства окружного бюджета
9443
0
9443
средства федерального бюджета
3041
0
3041
2019 год
335714,2
0
335714,2
в том числе:
средства местного бюджета
323230,2
0
323230,2
средства окружного бюджета
9443
0
9443
средства федерального бюджета
3041
0
3041
2020 год
336252,4
0
336252,4
в том числе:
средства местного бюджета
323768,4
0
323768,4
средства окружного бюджета
9443
0
9443
средства федерального бюджета
3041
0
3041
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления на 2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в объеме фин-я, утв. решением Гор. Думы о бюджете
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета
в объеме фин-я, утв. решением Гор. Думы о бюджете
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета
в объеме фин-я, утв. решением Гор. Думы о бюджете
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета
в рамках объема доп. потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема доп. потребности в средствах мест. бюджета
в рамках объема доп. потребности в средствах мест. бюджета
в рамках объема доп. потребности в средствах мест. бюджета
Цель: Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности
1.
Доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Единица измерения - процентов.
Источник информации: управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, органы местного самоуправления.
Рассчитывается по формуле:
Дмс - доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году;
Му - количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году;
Мн - количество муниципальных служащих, проходивших аттестацию в соответствующем году.
Вес показателя
0,5
2.
Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами от общего числа поступивших жалоб
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Определение показателя
Единица измерения - процентов.
Источник информации: Администрация города Губкинского, органы местного самоуправления.
Рассчитывается по формуле:
До - Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, поступивших в соответствующем году;
Он - количество обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, поступивших в соответствующем году;
Оп - общее количество поступивших жалоб (обращений) граждан, поступивших в соответствующем году.
Вес показателя
0,5
1.
Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы"
Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском
Задача: Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы
1.1.
Обеспечение подготовки муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве
чел.
61
0
0
68
0
67
69
65
62
69
Определение показателя
Единица измерения - процентов.
Источник информации: управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, органы местного самоуправления.
Рассчитывается по формуле:
До - доля муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве, обеспеченных получением дополнительного профессионального образования;
Мп - количество муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве, фактически получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде;
Мз - количество муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве, включенных в план получения дополнительного профессионального образования в отчетном периоде.
Вес показателя
0,5
1.2.
Количество проведенных мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов)
шт.
4
0
4
0
4
0
4
4
4
4
Определение показателя
Единица измерения - процентов.
Источник информации: управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, органы местного самоуправления.
Рассчитывается по формуле:
Ад - доля мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов);
Мп - количество мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов), фактически проведенных в отчетном периоде;
Мз - количество мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов), запланированных к проведению в отчетном периоде.
Вес показателя
0,5
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования
Задача 1. Решение вопросов местного значения на территории муниципального образования город Губкинский
2.1.
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства
%
100
-
100
-
100
-
100
100
100
100
Определение показателя
Количество муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства/количество муниципальных услуг, внесенных в реестр муниципальных услуг города Губкинского
Вес показателя
0,34
2.2.
Соотношение удовлетворенных протестов и представлений прокуратуры города к рассмотренным
%
50
-
50
-
50
-
50
50
50
50
Определение показателя
Количество удовлетворенных протестов и представлений прокуратуры города/общее количество рассмотренных протестов и представлений прокуратуры
Вес показателя
0,33
2.4.
Уменьшение количества решений судебных органов о признании недействительными муниципальных правовых актов, действий либо признании бездействий должностных лиц неправомерными по заявлениям прокуратуры города, юридических и физических лиц
вступившие в законную силу решения суда
2
-
1
-
0
-
0
0
0
0
Определение показателя
Отчет о количестве решений судебных органов о признании недействительными муниципальных правовых актов, действий либо признании бездействий должностных лиц неправомерными по заявлениям прокуратуры города, юридических и физических лиц
Вес показателя
0,33
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы"
Цель 1: Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления.
Задача 1: Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
3.1.1
Обеспечение своевременной оплаты по коммунальным и прочим услугам по содержанию недвижимого имущества
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Эффективность заключается в контроле лимитов потребления коммунальных и прочих услуг по предъявленным актам выполненных работ. Своевременная оплата, согласно условиям договоров и контрактов.
Методика расчета: Фактически оплаченные счета в установленные сроки / Выставленные по показателям приборов учета счета / * 100
Вес показателя
0,2
3.1.2
Сохранение максимального уровня контроля за состоянием и техническим обслуживанием противопожарных и охранных систем
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Эффективность контроля за состоянием систем АПС и АСП определяется отсутствием аварийности и оперативным устранением неполадок (журнал учета вызовов). На основании регламента работ по техническому обслуживанию и фактически проведенных операциях по ТО систем АПС и АСП (приложения к договорам), которые отражаются в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту по объектам обслуживания (ежемесячно).
Методика расчета: Факт / План * 100
Вес показателя
0,1
3.1.3
Предоставление бесперебойного транспортного обслуживания
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Эффективность транспортного обслуживания определяется согласно графику выхода автотранспорта.
Методика расчета: Факт выхода автотранспорта / План выхода автотранспорта * 100
Вес показателя
0,2
3.1.4
Своевременность размещения заказов на поставки товарно-материальных ценностей для выполнения необходимых функций деятельности органов местного самоуправления
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Результатом эффективной работы по оснащению товарно-материальными ценностями является соотношение фактических показателей к плановым, согласно Плану-графику размещения заказов и утвержденным бюджетным ассигнованиям
Методика расчета: Факт / План * 100
Вес показателя
0,2
3.1.5
Сохранение максимального уровня контроля конструктивных элементов, внутренней и наружной отделки зданий и сооружений выполнения капитального и текущего ремонта
%
100
0
0
100
0
100
100
100
100
100
Определение показателя
Эффективность определяется по мере выполнения работ внутренней и наружной отделки зданий и сооружений, как доля от плановых назначений, согласно актам выполненных работ и счетов-фактур
Методика расчета: Акты выполненных работ и счетов-фактур / Плановые назначения * 100
Вес показателя
0,1
Цель 2: Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского
Задача 2: Реализация мероприятий по объектам перспективной застройки города
3.2.1
Обеспечение освоения инвестиций в обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
%
97,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Определение показателя
Основание: Статформа П-2 (инвест) "Сведения об инвестициях"
Методика расчета: стр. 201 "Инвестиции в основной капитал" / Плановый объем инвестиций * 100
2014 г.: 32313 / 33194 тыс. руб. * 100 = 97,3%
Вес показателя
0,2
------------------------------------------------------------------