По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства ЯНАО от 20.01.2015 N 33-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2015 г. № 33-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 33-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

"
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
";

1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 3441377
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению - 3441377 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 508360
508360 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2015 год - 596493
596493 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2016 год - 471172
471172 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2017 год - 471172
471172 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2018 год - 431921
431921 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2019 год - 431921
431921 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2020 год - 431921
433111 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
".

2. В подпрограмме "Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 1):
2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 2143894
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению - 2143849 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 334479
334479 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2015 год - 408586
408586 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2016 год - 272265
272265 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2017 год - 272265
272265 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2018 год - 285433
285433 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2019 год - 285433
285433 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2020 год - 285433
285433 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
";

2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их
реализацию

№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 "Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа", в т.ч.
2143894
334479
408586
272265
272265
285433
285433
285433
2.
департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)
628787
105717
145586
71352
71352
78260
78260
78260
3.
ГКУ "Ресурсы Ямала"
48456
82256
115951
53864
53864
59542
59542
59542
4.
обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала"
1030546
146506
147049
147049
147049
147631
147631
147631
5.
Задача 1.1. Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение населения автономного округа современными информационно-коммуникационными услугами
6.
Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры связи автономного округа, в т.ч.
1695909
245451
237400
237400
237400
246086
246086
246086
7.
департамент информационных технологий и связи автономного округа
340432
51250
46134
46134
46134
50260
50260
50260
8.
ГКУ "Ресурсы Ямала"
324931
47695
44217
44217
44217
48195
48195
48195
9.
обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала"
1030546
146506
147049
147049
147049
147631
147631
147631
10.
Задача 1.2. Формирование электронного правительства автономного округа
11.
Мероприятие 2. Развитие инфраструктуры электронного правительства автономного округа, в т.ч.
255586
53803
102807
18830
18830
20921
20921
20921
12.
департамент информационных технологий и связи автономного округа
170031
30335
39273
18830
18830
20921
20921
20921
13.
ГКУ "Ресурсы Ямала"
85555
23468
63534
-
-
-
-
-
14.
Мероприятие 3. Приведение процесса обработки информации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и реализации единого подхода к построению программно-технических систем защиты объектов информатизации автономного округа (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
58650
5450
41200
2250
2250
2500
2500
2500
15.
Задача 1.3. Формирование информационного пространства автономного округа
16.
Мероприятие 4. Сопровождение ИТ-проектов информационного пространства, в т.ч.
133749
29775
27179
13785
13785
15926
15926
15926
17.
департамент информационных технологий и связи автономного округа
59674
18682
18979
4138
4138
4579
4579
4579
18.
ГКУ "Ресурсы Ямала"
74075
11093
8200
9647
9647
11347
11347
11347
19.
Мероприятие 5. Создание централизованной вычислительной инфраструктуры
-
-
-
-
-
-
-
-
".

3. В подпрограмме "Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности" (далее - Подпрограмма 2):
3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 80385
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению - 80385 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 11955
2014 год - 11955 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2015 год - 10810
2015 год - 10810 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2016 год - 10810
2016 год - 10810 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2017 год - 10810
2017 год - 10810 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2018 год - 10810
2018 год - 10810 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2019 год - 10810
2019 год - 10810 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2020 год - 10810
2020 год - 10810 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
";

3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их
реализацию

№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 "Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности" (департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель))
76815
11955
10810
10810
10810
10810
10810
10810
2.
Задача 2.1. Совершенствование системы геодезического обеспечения потребностей автономного округа
3.
Мероприятие 1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
7200
-
1200
1200
1200
1200
1200
1200
4.
Задача 2.2. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными пространственными данными
5.
Мероприятие 2. Развитие Единой картографической системы автономного округа (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
43427
7667
5960
5960
5960
5960
5960
5960
6.
Мероприятие 3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
13988
1988
2000
2000
2000
2000
2000
2000
7.
Задача 2.3. Формирование организационно-технических условий для эффективного использования результатов космической деятельности
8.
Мероприятие 4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
9500
2000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
9.
Мероприятие 5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
2700
300,00
400
400
400
400
400
400
".

4. В подпрограмме "Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе" (далее - Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент информационных технологий и связи автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Цель Подпрограммы 3
развитие системы телерадиовещания в автономном округе
Задачи Подпрограммы 3
1) создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе;
2) содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
1) доля охвата населения автономного округа цифровым телевещанием регионального и муниципальных телеканалов;
2) доля населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания;
3) количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов
Основные мероприятия Подпрограммы 3
1) системное и техно-рабочее проектирование;
2) создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний;
3) создание сети доставки контента телерадиокомпаний до основного и резервного центров формирования пакета каналов;
4) создание сети цифрового эфирного вещания в населенных пунктах;
5) распространение продукции ОГТРК "Ямал-Регион" посредством системы спутникового телевидения "Триколор ТВ";
6) содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе;
7) приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально-защищаемых категорий населения
8) Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 269391
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению - 269391 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 1392
1392 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2015 год - 44500
44500 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2016 год - 55500
55500 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2017 год - 164999
164999 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2018 год - 1000
1000 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2019 год - 1000
1000 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2020 год - 1000
1000 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 позволит создать региональную сеть цифрового вещания, охватить 96,5% населенных пунктов автономного округа, а также охватить 97,5% населения автономного округа цифровым вещанием
";

4.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их
реализацию

№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 "Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе"
269391
1392
44500
55500
164999
1000
1000
1000
2.
департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)
19392
1392
15000
-
-
1000
1000
1000
3.
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
249999
-
29500
55500
164999
-
-
-
4.
Задача 3.1. Создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе
5.
Мероприятие 1. Системное и техно-рабочее проектирование (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
462
-
-
-
-
154
154
154
6.
Мероприятие 2. Создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
11950
1392
10150
-
-
136
136
136
7.
Мероприятие 3. Создание сети доставки контента (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
5276
-
4850
-
-
142
142
142
8.
Мероприятие 4. Создание сети цифрового эфирного вещания (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
9.
Мероприятие 5. Распространение продукции ОГТРК "Ямал-Регион" посредством системы спутникового телевидения "Триколор ТВ" (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
10.
Задача 3.2. Содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа
11.
Мероприятие 6. Содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
12.
Мероприятие 7. Приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий населения (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
426
-
-
-
-
142
142
142
13.
Мероприятие 8. Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы (департамент строительства и жилищной политики автономного округа)
249999
-
29500
55500
164999
-
-
-
".

5. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 4):
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 951277
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете - 951277 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год - 160534
160534 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2015 год - 132597
132597 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2016 год - 132597
132597 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2017 год - 121515
121515 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2018 год - 134678
134678 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2019 год - 134678
134678 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
2020 год - 134678
134678 (в том числе средства федерального бюджета - 0)
0
";

5.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их
реализацию

№ п/п
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" (департамент информационных технологий и связи автономного округа) (ответственный исполнитель) Центральный аппарат
951277
160534
132597
132597
121515
134678
134678
134678
1.
Задача 4.1. Совершенствование кадрового потенциала.
Задача 4.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
Задача 4.3. Осуществление эффективного управления бюджетными средствами в сфере информационных технологий и связи
1.1.
Обеспечение реализации Государственной программы (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
951277
160534
132597
132597
121515
134678
134678
134678
".

6. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Информационное общество
на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 33-П)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятия Государственной программы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы", в т.ч.
3441377
508360
596493
471172
569589
431921
431921
431921
2.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
1676271
279598
303993
214759
203677
224748
224748
224748
3.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
249999
-
29500
55500
164999
-
-
-
4.
ГКУ "Ресурсы Ямала"
484561
82256
115951
53864
53864
59542
59542
59542
5.
Обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала"
1030546
146506
147049
147049
147049
147631
147631
147631
6.
1. Информатизация автономного округа, в т.ч.
2143894
334479
408586
272265
272265
285433
285433
285433
7.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
628787
105717
145586
71352
71352
78260
78260
78260
8.
ГКУ "Ресурсы Ямала"
484561
82256
115951
53864
53864
59542
59542
59542
9.
Обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала"
1030546
146506
147049
147049
147049
147631
147631
147631
10.
2. Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
76815
11955
10810
10810
10810
10810
10810
10810
11.
3. Создание цифровой сети
269391
1392
44500
55500
164999
1000
1000
1000

телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (департамент информационных технологий и связи автономного округа)








12.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
19392
1392
15000
-
-
1000
1000
1000
13.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
249999
-
29500
55500
164999
-
-
-
14.
4. Обеспечение реализации Государственной программы (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
951277
160534
132597
132597
121515
134678
134678
134678
".

7. В приложении № 2 к Государственной программе:
7.1. в графе 7:
7.1.1. в пункте 5 цифры "50" заменить цифрой "0";
7.1.2. в пункте 17 цифры "150" заменить цифрами "110";
7.1.3. в пункте 22 цифры "50" заменить цифрой "0";
7.1.4. в пункте 23 цифры "7780" заменить цифрами "5700";
7.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:

"
6.
1.4. Доля архивных фондов в электронном виде

%
0,6
0,1
1,1
0,1
1,6
0,1
2,1
0,1
2,6
0,1
3,1
0,1
3,6
0,1
";

7.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:

"
24.
Показатель 1.3.4. Количество информационных систем, которые прошли техническое сопровождение в соответствии с запросами ИОГВ ЯНАО
4 (4.2, 4.3, 4.4, 4.14)
ед.
4
0,1
8
0,1
10
0,1
12
0,1
14
0,1
16
0,1
18
0,1
";

7.4. пункт 41 изложить в следующей редакции:

"
41.
Показатель 3.1.3. Количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов
1 - 7
шт.
0
0,3
2
0,3
3
0,3
4
0,3
9
0,3
13
0,3
13
0,3
".


------------------------------------------------------------------