По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Администрации города Губкинский от 22.01.2015 N 9-р "О внесении изменения в распоряжение Администрации города Губкинского от 07 мая 2013 года N 267-р "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 января 2015 г. № 9-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКОГО ОТ 07 МАЯ 2013 ГОДА № 267-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2013 года № 96-РП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры Ямало-Ненецкого автономного округа":
1. Внести изменение в распоряжение Администрации города Губкинского от 07 мая 2013 года № 267-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского" (в редакции от 03 декабря 2014 года № 511-р), изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Губкинского.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Губкинского по социальным вопросам Попова А.П.

И.о. первого заместителя главы
Администрации города
А.И.ПИЧУГИНА





Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности сферы
культуры города Губкинского

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Муниципальное образование город Губкинский.
Категория работников: работники учреждений культуры.

№ п/п
Наименование показателя
2012 год факт
2013 год факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2014 - 2018 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
x
187,5
182,0
174,5
235,7
239,2
242,8
x
x
2
Число получателей услуг (чел.)
x
26254
26214
26704
27107
27512
27919
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
x
140
143
153
115
115
115
x
x
4
Численность населения города (чел.)
25848
26254
26214
26704
27107
27512
27919
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:









6
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
47,5
58
68,5
79
89,5
100
x
x
7
По субъекту Российской Федерации
x
60,1
64,9
73,7
83
100
100
x
x
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)
63696,30
69191,7
72508,0
76339,0
81148,0
85314,0
91883,0
x
x
9
Темп роста к предыдущему году (%)
x
108,6
104,8
105,3
106,3
105,1
107,7
x
x
10
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
37375,3
39687,7
47057,7
56261,8
67352,8
85314,0
91883,0
x
x
11
Темп роста к предыдущему году (%)
x
106,2
118,57
119,6
119,7
126,7
107,7
x
x
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)
x
0
0,8%
1,4%
4,0%
4,0%
4,0%
x
x
13
Размер начислений на фонд оплаты труда (%)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
14
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)
81,7
85,2
112,8
134,5
121,0
153,3
165,1
368,3
686,7
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)
x
3,5
27,6
49,3
35,8
68,1
79,9
112,7
260,7
16
В том числе









17
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.) (данные субъекта Российской Федерации)
x
3,5
26,7
47,4
31,0
62,0
73,3
105,1
240,4
18
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них
x
0
0
0
0
0
0
0
0
19
от реструктуризации сети (млн. руб.)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
20
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
21
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
22
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
x
0
0,9
1,9
4,8
6,1
6,6
7,6
20,3
23
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.)
(стр. 17 + 22 + 23)
x
3,5
27,6
49,3
35,8
68,1
79,9
112,7
260,7
25
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)
(стр. 18 / стр. 24 * 100%)
x
0
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------