По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Губкинский от 16.02.2015 N 253 "О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 14.11.2013 N 2756 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2015 г. № 253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКОГО ОТ 14.11.2013 № 2756 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со статьями 61, 64 Устава муниципального образования город Губкинский, постановлением Администрации города Губкинского от 30 декабря 2014 года № 3323 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского", решением Городской Думы от 08 декабря 2014 года № 414 "Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 14 ноября 2013 года № 2756 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 24 октября 2014 года № 2551) изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попова А.П.

Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ





Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
города Губкинского
от 16 февраля 2015 года № 253

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной политики, организация
отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи
на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского" (далее - МУ "УДМТ").
Участники муниципальной программы
- МУ "УДМТ",
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга детей и молодежи "Современник" (далее - МБУ "ЦДДМ "Современник"),
- муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского" (далее - МУ "УО").
Подпрограммы
Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи в социальную практику на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи города Губкинского на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы".
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития города Губкинского, содействие развитию туристско-рекреационных услуг.
Задачи муниципальной программы
1. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи города Губкинского.
2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в городе Губкинском.
3. Создание условий развития для внутреннего и въездного туризма в городе Губкинском.
4. Качественная реализация программных мероприятий по обеспечению доступности детей и молодежи к услугам, оказываемым в сфере молодежной политики в городе Губкинском.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
507264,81
238019,27
269245,54
в том числе по годам:



2014 год
73848,93
72015,27
1833,66
2015 год
77487,43
67592,00
9895,43
2016 год
71185,69
48823,00
22362,69
2017 год
71185,69
49589,00
21596,69
2018 год
71185,69
0,00
71185,69
2019 год
71185,69
0,00
71185,69
2020 год
71185,69
0,00
71185,69
Справочно:



Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
8103,00
7023,00
1080,00
2014 год
2211,00
2211,00
0,00
2015 год
3002,00
3002,00
0,00
2016 год
905,00
905,00
0,00
2017 год
905,00
905,00
0,00
2018 год
360,00
0,00
360,00
2019 год
360,00
0,00
360,00
2020 год
360,00
0,00
360,00
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Обеспечение стабильного удельного веса детей и молодежи, вовлеченных в различные формы организованного досуга.
2. Доля детей и молодежи, охваченных разнообразными видами оздоровительного отдыха.
3. Количество мероприятий туристской направленности, проводимых на территории города Губкинского.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Обеспечение потребностей молодых людей в разносторонней самореализации и социализации.
2. Формирование ценностных ориентаций здорового образа жизни и семейных ценностей у молодежи.
3. Повышение качества обслуживания населения в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
4. Развитие социального и спортивно-оздоровительного туризма.

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Глобальные тенденции последних десятилетий убедительно доказывают, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества обретут те государства, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.
Цели и задачи обеспечения лидерства страны в современных глобальных условиях определяют основные направления и формируют контекст реализации государственной молодежной политики, которая приобретает столь необходимый ей в этот период межведомственный, междисциплинарный характер, охватывая сферы образования и воспитания, демографии, здравоохранения, профессиональной подготовки, культуры.
Основными целями государственной молодежной политики являются максимизация (достижение максимально возможного уровня развития в имеющихся условиях) личностного потенциала российской молодежи и создание системных условий в социально-экономическом поле, на общественно-политическом и ценностном уровнях для обеспечения полноценной и разносторонней реализации во благо процветания страны.
Программа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы" представляет собой систему мер по созданию условий для самореализации молодых граждан, по вовлечению молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь, по повышению уровня развития внутреннего и въездного туризма, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи, по снижению уровня распространения наркомании и других асоциальных явлений в городе Губкинском.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский до 2020 года устанавливает следующие основные стратегические направления деятельности в части организации работы учреждений сферы молодежной политики:
- Развитие городской среды как коммуникационного пространства.
- Развитие туристско-рекреационной сферы.
Документ определяет стратегическую цель - комфортизация городской среды и улучшение качества человеческого капитала Губкинского. В рамках данной цели обозначена стратегическая задача - улучшение качества городской среды в результате реализации комплекса проектов по повышению уровня комфортности городского пространства, создание площадок для коммуникации через организацию многофункциональных культурно-досуговых объектов.
В программе социально-экономического развития города Губкинского на 2013 - 2017 годы отмечено, что "молодежная политика играет важную роль в укреплении местной идентичности и формировании локального патриотизма у городской молодежи. Таким образом, она закладывает основу устойчивого развития городского сообщества на ближайшие десятилетия, препятствует оттоку населения. Важнейшим механизмом реализации целей молодежной политики служит активное участие молодежи в развитии города".
Документ определяет основные мероприятия, реализация которых позволит на городском уровне создать условия для максимальной самореализации молодежи и стимулировать включение молодых людей в общественные процессы.
- Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, реализация физического, интеллектуального и творческого потенциала молодежи.
- Развитие потенциала социально значимой активности молодежи города.
- Развитие детских и молодежных досуговых учреждений.
- Информационно-методическое и материально-технологическое обеспечение молодежной политики.
- Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи города (с организацией контроля предоставления услуг).
- Организация экскурсионных, фестивальных, культурно-исторических программ на территории РФ и за ее пределами.
Одним из приоритетных направлений развития экономики города Губкинского на среднесрочную перспективу, в соответствии с Программой социально-экономического развития города Губкинского на 2013 - 2017 годы, является развитие туризма и рекреации, реализуемое через "развитие рынка туристско-рекреационных услуг, обеспечивающего потребности жителей города, российских и иностранных туристов и рекреантов в соответствующих услугах и товарах, отличающихся качеством и доступностью".
Перед учреждениями сферы молодежной политики по развитию туризма ставятся следующие задачи:
- Совершенствование системы информационного обеспечения туристско-рекреационной сферы.
В ходе решения данной задачи необходимо организовать информирование населения об объектах туризма и рекреации в городе и его окрестностях через Интернет-ресурсы, городские информационные стенды и рекламные буклеты.
- Организация активного отдыха детей и молодежи.
Задача решается путем организации туристических походов по территории ЯНАО для молодежных групп из числа жителей города.
Включенные в данную программу мероприятия решают межведомственные задачи. Использование программно-целевого метода в решении рассматриваемой программы позволяет минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения поставленной цели, обеспечивает ее реализацию в более короткие сроки.

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику
на 2014 - 2020 годы"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участник - МБУ "ЦДДМ "Современник".
Цель подпрограммы
Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи города Губкинского.
Задачи подпрограммы
1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, реализация физического, интеллектуального и творческого потенциала молодежи города Губкинского.
2. Развитие детских и молодежных досуговых учреждений города Губкинского.
3. Информационно-методическое обеспечение молодежной политики.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
30505,82
5488,01
25017,81
в том числе по годам:



2014 год
7254,67
5421,01
1833,66
2015 год
7397,10
67,00
7330,10
2016 год
3170,81
0,00
3170,81
2017 год
3170,81
0,00
3170,81
2018 год
3170,81
0,00
3170,81
2019 год
3170,81
0,00
3170,81
2020 год
3170,81
0,00
3170,81
Справочно:



Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
282,00
282,00
0,00
2014 год
232,00
232,00
0,00
2015 год
50,00
50,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество воспитанников досуговых учреждений, принявших участие в выездных мероприятиях.
2. Количество клубных объединений, обеспеченных оборудованием и инвентарем.
3. Прирост количества посетителей Интернет-сайтов учреждений сферы молодежной политики.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение привлекательности организованных форм досуговой деятельности.
2. Обеспечение доступности и высокого качества предоставления услуг в сфере молодежной политики.
3. Повышение социальной активности детей и молодежи.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Организация отдыха и оздоровления детей
и учащейся молодежи города Губкинского на 2014 - 2020 годы"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участники - МУ "УО", МБУ "ЦДДМ "Современник".
Цель подпрограммы
Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в городе Губкинском.
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни.
2. Организация экскурсионных, паломнических, культурно-образовательных поездок; организация отдыха в оздоровительных и профилактических лагерях различной направленности на территории РФ и за ее пределами.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
49095,40
14527,34
34568,06
в том числе по годам:



2014 год
6921,34
6921,34
0,00
2015 год
7629,01
6516,00
1113,01
2016 год
6909,01
545,00
6364,01
2017 год
6909,01
545,00
6364,01
2018 год
6909,01
0,00
6909,01
2019 год
6909,01
0,00
6909,01
2020 год
6909,01
0,00
6909,01
Справочно:



Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
3400,00
3400,00
0,00
2014 год
1045,00
1045,00
0,00
2015 год
1265,00
1265,00
0,00
2016 год
545,00
545,00
0,00
2017 год
545,00
545,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Прирост количества детей, посетивших детские досуговые площадки, в т.ч. городской скейт-парк.
2. Удельный вес детей в возрасте от 7 до 14 лет, оздоровленных на пришкольных летних оздоровительных площадках.
3. Удельный вес путевок, закупленных за счет средств местного бюджета, по отношению к количеству путевок для детского оздоровительного отдыха, приобретенных за счет средств бюджетов разных уровней.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление.
2. Повышение эффективности системы организации активного досуга, отдыха и оздоровления детей.

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма
в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участник - МБУ "ЦДДМ "Современник".
Цель подпрограммы
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в городе Губкинском.
Задачи подпрограммы
1. Создание новых туристских услуг, маршрутов, поддержка перспективных видов туризма.
2. Совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
2402,00
1971,88
430,12
в том числе по годам:



2014 год
1062,88
1062,88
0,00
2015 год
974,02
909,00
65,02
2016 год
73,02
0,00
73,02
2017 год
73,02
0,00
73,02
2018 год
73,02
0,00
73,02
2019 год
73,02
0,00
73,02
2020 год
73,02
0,00
73,02
Справочно:



Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
1431,00
1431,00
0,00
2014 год
530,00
530,00
0,00
2015 год
901,00
901,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Прирост количества детей и молодежи, охваченных мероприятиями туристской направленности.
2. Количество маршрутов выходного дня, разработанных в течение года.
3 Прирост количества информационных материалов и публикаций в СМИ и сети Интернет о событиях в сфере туризма.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Развитие внутреннего и въездного туризма.
2. Популяризация туристических возможностей и имиджевой привлекательности города Губкинского.
3. Повышение информированности населения о туристском потенциале города Губкинского.

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие туризма, повышение эффективности
реализации молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы"

Куратор и участники подпрограммы
Куратор - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участники - МУ "УДМТ", МБУ "ЦДДМ "Современник".
Цель подпрограммы
Качественная реализация программных мероприятий по обеспечению доступности детей и молодежи к услугам, оказываемым в сфере молодежной политики в городе Губкинском.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения - координатора направлений развития молодежной политики и туризма на территории города Губкинского.
2. Обеспечение эффективного выполнения муниципального задания в сфере молодежной политики и туризма города Губкинского.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
425261,59
216032,04
209229,55
в том числе по годам:



2014 год
58610,04
58610,04
0,00
2015 год
61487,30
60100,00
1387,30
2016 год
61032,85
48278,00
12754,85
2017 год
61032,85
49044,00
11988,85
2018 год
61032,85
0,00
61032,85
2019 год
61032,85
0,00
61032,85
2020 год
61032,85
0,00
61032,85
Справочно:



Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
2990,00
1910,00
1080,00
2014 год
404,00
404,00
0,00
2015 год
786,00
786,00
0,00
2016 год
360,00
360,00
0,00
2017 год
360,00
360,00
0,00
2018 год
360,00
0,00
360,00
2019 год
360,00
0,00
360,00
2020 год
360,00
0,00
360,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Выполнение годового плана деятельности МУ "УДМТ".
2. Стабильный, выше среднего, показатель рейтинга качества финансового менеджмента.
3. Удельный вес детей и молодежи, являющихся воспитанниками досуговых клубов на постоянной основе.
4. Количество человек, охваченных социально-психологической помощью.
5. Количество массовых городских мероприятий для детей и молодежи.
6. Количество посещений детьми и молодежью клубов по месту жительства.
7. Количество работников МБУ "ЦДДМ "Современник", оздоровленных в течение года.
8. Количество молодых семей, принявших участие в городских мероприятиях в 2014 и 2015 годах.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы, путем качественного нормативно-правового сопровождения и эффективного управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию муниципальной программы.
2. Повышение уровня качества предоставления услуг населению города Губкинского.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной
политики, организация отдыха и
оздоровления детей и учащейся
молодежи на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА,
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятий муниципальной программы
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования
Объем, утвержденный решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи в социальную практику на 2014 - 2020 годы.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
30505,82
5488,01
25017,81
Цель: Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи города Губкинского.
Задача 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, реализация физического, интеллектуального и творческого потенциала молодежи города Губкинского.
1.1.
Мероприятие 1. Организация участия представителей города Губкинского в выездных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях, проектах и т.п.) окружного, регионального, Всероссийского, международного уровней социально значимой направленности.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
16957,86
1674,98
15282,88
2014 год, в том числе:
2411,82
1674,98
736,84
средства местного бюджета
2411,82
1674,98
736,84
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2015 год, в том числе:
2424,34
0,00
2424,34
средства местного бюджета
2424,34
0,00
2424,34
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
2424,34
0,00
2424,34
средства местного бюджета
2424,34
0,00
2424,34
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
2424,34
0,00
2424,34
средства местного бюджета
2424,34
0,00
2424,34
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
2424,34
0,00
2424,34
средства местного бюджета
2424,34
0,00
2424,34
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
2424,34
0,00
2424,34
средства местного бюджета
2424,34
0,00
2424,34
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
2424,34
0,00
2424,34
средства местного бюджета
2424,34
0,00
2424,34
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Развитие детских и молодежных досуговых учреждений города Губкинского.
1.2.
Мероприятие 2. Обеспечение условий для развития детских и молодежных досуговых учреждений, материально-техническое обеспечение их деятельности.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
13312,96
3758,03
9554,93
2014 год, в том числе:
4787,85
3691,03
1096,82
средства местного бюджета
4610,85
3514,03
1096,82
средства окружного бюджета
177,00
177,00
0,00
2015 год, в том числе:
4942,76
67,00
4875,76
средства местного бюджета
4892,76
17,00
4875,76
средства окружного бюджета
50,00
50,00
0,00
2016 год, в том числе:
716,47
0,00
716,47
средства местного бюджета
716,47
0,00
716,47
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
716,47
0,00
716,47
средства местного бюджета
716,47
0,00
716,47
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
716,47
0,00
716,47
средства местного бюджета
716,47
0,00
716,47
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
716,47
0,00
716,47
средства местного бюджета
716,47
0,00
716,47
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
716,47
0,00
716,47
средства местного бюджета
716,47
0,00
716,47
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Информационно-методическое обеспечение молодежной политики.
1.3.
Мероприятие 3. Информационная поддержка молодежной политики, в том числе организация работы молодежных Интернет-сайтов.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
140,00
20,00
120,00
2014 год, в том числе:
20,00
20,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
20,00
20,00
0,00
2015 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
1.4.
Мероприятие 4. Организация и проведение городских, участие в выездных обучающих семинарах, круглых столах, форумах и др. в сфере молодежной политики.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
95,00
35,00
60,00
2014 год, в том числе:
35,00
35,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
35,00
35,00
0,00
2015 год, в том числе:
10,00
0,00
10,00
средства местного бюджета
10,00
0,00
10,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
10,00
0,00
10,00
средства местного бюджета
10,00
0,00
10,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
10,00
0,00
10,00
средства местного бюджета
10,00
0,00
10,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
10,00
0,00
10,00
средства местного бюджета
10,00
0,00
10,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
10,00
0,00
10,00
средства местного бюджета
10,00
0,00
10,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
10,00
0,00
10,00
средства местного бюджета
10,00
0,00
10,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи города Губкинского на 2014 - 2020 годы.
МУ "УО", МБУ "ЦДДМ "Современник"
49095,40
14527,34
34568,06
Цель: Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в городе Губкинском.
Задача 1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни.
2.1.
Мероприятие 5. Организация отдыха детей и учащейся молодежи в Губкинском (в т.ч. детские досуговые площадки, городской скейт-парк).
МБУ "ЦДДМ "Современник"
71,85
31,85
40,00
2014 год, в том числе:
4,65
4,65
0,00
средства местного бюджета
4,65
4,65
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2015 год, в том числе:
27,20
27,20
0,00
средства местного бюджета
7,20
7,20
0,00
средства окружного бюджета
20,00
20,00
0,00
2016 год, в том числе:
8,00
0,00
8,00
средства местного бюджета
8,00
0,00
8,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
8,00
0,00
8,00
средства местного бюджета
8,00
0,00
8,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
8,00
0,00
8,00
средства местного бюджета
8,00
0,00
8,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
8,00
0,00
8,00
средства местного бюджета
8,00
0,00
8,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
8,00
0,00
8,00
средства местного бюджета
8,00
0,00
8,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2.2.
Мероприятие 6. Организация деятельности пришкольных летних оздоровительных площадок с дневным пребыванием детей и подростков (до 250 учащихся) на базе образовательных учреждений.
МУ "УО"
13690,00
4950,00
8740,00
2014 год, в том числе:
1894,00
1894,00
0,00
средства местного бюджета
1349,00
1349,00
0,00
средства окружного бюджета
545,00
545,00
0,00
2015 год, в том числе:
1966,00
1966,00
0,00
средства местного бюджета
1421,00
1421,00
0,00
средства окружного бюджета
545,00
545,00
0,00
2016 год, в том числе:
1966,00
545,00
1421,00
средства местного бюджета
1421,00
0,00
1421,00
средства окружного бюджета
545,00
545,00
0,00
2017 год, в том числе:
1966,00
545,00
1421,00
средства местного бюджета
1421,00
0,00
1421,00
средства окружного бюджета
545,00
545,00
0,00
2018 год, в том числе:
1966,00
0,00
1966,00
средства местного бюджета
1966,00
0,00
1966,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
1966,00
0,00
1966,00
средства местного бюджета
1966,00
0,00
1966,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
1966,00
0,00
1966,00
средства местного бюджета
1966,00
0,00
1966,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Организация экскурсионных, паломнических, культурно-образовательных поездок; организация отдыха в оздоровительных и профилактических лагерях различной направленности на территории РФ и за ее пределами.
2.3.
Мероприятие 7. Организация участия детей и учащейся молодежи в оздоровительных лагерях отдыха, профилактических лагерях различной направленности, паломнических, культурно-образовательных поездках на территории РФ и за ее пределами.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
35333,55
9545,49
25788,06
2014 год, в том числе:
5022,69
5022,69
0,00
средства местного бюджета
4522,69
4522,69
0,00
средства окружного бюджета
500,00
500,00
0,00
2015 год, в том числе:
5635,81
4522,80
1113,01
средства местного бюджета
4935,81
3822,80
1113,01
средства окружного бюджета
700,00
700,00
0,00
2016 год, в том числе:
4935,01
0,00
4935,01
средства местного бюджета
4935,01
0,00
4935,01
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
4935,01
0,00
4935,01
средства местного бюджета
4935,01
0,00
4935,01
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
4935,01
0,00
4935,01
средства местного бюджета
4935,01
0,00
4935,01
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
4935,01
0,00
4935,01
средства местного бюджета
4935,01
0,00
4935,01
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
4935,01
0,00
4935,01
средства местного бюджета
4935,01
0,00
4935,01
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
2402,00
1971,88
430,12
Цель: Создание условий для внутреннего и въездного туризма в городе Губкинском.
Задача 1. Создание новых туристских услуг, маршрутов, поддержка перспективных видов туризма.
3.1.
Мероприятие 8. Организация и проведение городских мероприятий туристской направленности.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
419,90
215,00
204,90
2014 год, в том числе:
150,00
150,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
150,00
150,00
0,00
2015 год, в том числе:
99,15
65,00
34,15
средства местного бюджета
34,15
0,00
34,15
средства окружного бюджета
65,00
65,00
0,00
2016 год, в том числе:
34,15
0,00
34,15
средства местного бюджета
34,15
0,00
34,15
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
34,15
0,00
34,15
средства местного бюджета
34,15
0,00
34,15
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
34,15
0,00
34,15
средства местного бюджета
34,15
0,00
34,15
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
34,15
0,00
34,15
средства местного бюджета
34,15
0,00
34,15
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
34,15
0,00
34,15
средства местного бюджета
34,15
0,00
34,15
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
3.2.
Мероприятие 9. Реализация мероприятий, направленных на развитие пешеходного туризма.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
1721,26
1616,04
105,22
2014 год, в том числе:
772,04
772,04
0,00
средства местного бюджета
392,04
392,04
0,00
средства окружного бюджета
380,00
380,00
0,00
2015 год, в том числе:
854,87
844,00
10,87
средства местного бюджета
18,87
8,00
10,87
средства окружного бюджета
836,00
836,00
0,00
2016 год, в том числе:
18,87
0,00
18,87
средства местного бюджета
18,87
0,00
18,87
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
18,87
0,00
18,87
средства местного бюджета
18,87
0,00
18,87
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
18,87
0,00
18,87
средства местного бюджета
18,87
0,00
18,87
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
18,87
0,00
18,87
средства местного бюджета
18,87
0,00
18,87
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
18,87
0,00
18,87
средства местного бюджета
18,87
0,00
18,87
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии.
3.3.
Мероприятие 10. Развитие информационной базы, размещение материалов о рекреационных ресурсах города в СМИ, сети Интернет и в городском ландшафте, проведение информационной кампании (изготовление полиграфической продукции).
МБУ "ЦДДМ "Современник"
260,84
140,84
120,00
2014 год, в том числе:
140,84
140,84
0,00
средства местного бюджета
140,84
140,84
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2015 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
20,00
0,00
20,00
средства местного бюджета
20,00
0,00
20,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
4
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы"
МУ "УДМТ", МБУ "ЦДДМ "Современник"
425261,59
216032,04
209229,55
Цель: Качественная реализация программных мероприятий по обеспечению доступности детей и молодежи к услугам, оказываемым в сфере молодежной политики в городе Губкинском.
Задача 1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения - координатора направлений развития молодежной политики и туризма на территории города Губкинского.
4.1.
Мероприятие 11. Обеспечение эффективного управления по реализации муниципальной программы.
МУ "УДМТ"
71856,97
32682,97
39174,00
2014 год, в том числе:
9906,97
9906,97
0,00
средства местного бюджета
9906,97
9906,97
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2015 год, в том числе:
10325,00
10226,00
99,00
средства местного бюджета
10325,00
10226,00
99,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
10325,00
6245,00
4080,00
средства местного бюджета
10325,00
6245,00
4080,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
10325,00
6305,00
4020,00
средства местного бюджета
10325,00
6305,00
4020,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
10325,00
0,00
10325,00
средства местного бюджета
10325,00
0,00
10325,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
10325,00
0,00
10325,00
средства местного бюджета
10325,00
0,00
10325,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
10325,00
0,00
10325,00
средства местного бюджета
10325,00
0,00
10325,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
4.2.
Мероприятие 12. Финансово-хозяйственное и техническое обеспечение сопровождения реализации муниципальной программы.
МУ "УДМТ"
42148,51
22199,12
19949,39
2014 год, в том числе:
5604,12
5604,12
0,00
средства местного бюджета
5604,12
5604,12
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2015 год, в том числе:
6099,44
5881,00
218,44
средства местного бюджета
6099,44
5881,00
218,44
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
6088,99
5357,00
731,99
средства местного бюджета
6088,99
5357,00
731,99
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
6088,99
5357,00
731,99
средства местного бюджета
6088,99
5357,00
731,99
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
6088,99
0,00
6088,99
средства местного бюджета
6088,99
0,00
6088,99
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
6088,99
0,00
6088,99
средства местного бюджета
6088,99
0,00
6088,99
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
6088,99
0,00
6088,99
средства местного бюджета
6088,99
0,00
6088,99
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Обеспечение эффективного выполнения муниципального задания в сфере молодежной политики и туризма города Губкинского.
4.3.
Мероприятие 13. Субсидии МБУ "ЦДДМ "Современник" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
308230,11
159203,95
149026,16
2014 год, в том числе:
42676,95
42676,95
0,00
средства местного бюджета
42676,95
42676,95
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2015 год, в том числе:
44258,86
43189,00
1069,86
средства местного бюджета
44258,86
43189,00
1069,86
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
44258,86
36316,00
7942,86
средства местного бюджета
44258,86
36316,00
7942,86
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
44258,86
37022,00
7236,86
средства местного бюджета
44258,86
37022,00
7236,86
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
44258,86
0,00
44258,86
средства местного бюджета
44258,86
0,00
44258,86
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
44258,86
0,00
44258,86
средства местного бюджета
44258,86
0,00
44258,86
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
44258,86
0,00
44258,86
средства местного бюджета
44258,86
0,00
44258,86
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
4.4.
Мероприятие 14. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
2475,00
1395,00
1080,00
2014 год, в том числе:
315,00
315,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
315,00
315,00
0,00
2015 год, в том числе:
360,00
360,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
360,00
360,00
0,00
2016 год, в том числе:
360,00
360,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
360,00
360,00
0,00
2017 год, в том числе:
360,00
360,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
360,00
360,00
0,00
2018 год, в том числе:
360,00
0,00
360,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
360,00
0,00
360,00
2019 год, в том числе:
360,00
0,00
360,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
360,00
0,00
360,00
2020 год, в том числе:
360,00
0,00
360,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
360,00
0,00
360,00
4.5.
Мероприятие 15. Субсидии МБУ "ЦДДМ "Современник" на проведение городских мероприятий.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
515,00
515,00
0,00
2014 год, в том числе:
89,00
89,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
89,00
89,00
0,00
2015 год, в том числе:
426,00
426,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
426,00
426,00
0,00
2016 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
4.6.
Мероприятие 16. Субсидии МБУ "ЦДДМ "Современник" на проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
МБУ "ЦДДМ "Современник"
36,00
36,00
0,00
2014 год, в том числе:
18,00
18,00
0,00
средства местного бюджета
18,00
18,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2015 год, в том числе:
18,00
18,00
0,00
средства местного бюджета
18,00
18,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2016 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2017 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2018 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2019 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
2020 год, в том числе:
0,00
0,00
0,00
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00

Итого по программе:
в том числе:
МУ "УДМТ", МБУ "ЦДДМ "Современник", МУ "УО"
507264,81
238019,27
269245,54

средства местного бюджета
499161,81
230996,27
268165,54

средства окружного бюджета
8103,00
7023,00
1080,00





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной
политики, организация отдыха и
оздоровления детей и учащейся
молодежи на 2014 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование подпрограмм, наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в объеме финансирования, утвержденном решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденном решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденном решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденном решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель муниципальной программы
Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития города Губкинского, содействие развитию туристско-рекреационных услуг.

Показатель 1. Обеспечение стабильного удельного веса детей и молодежи, вовлеченных в различные формы организованного досуга.
%
33,7
0,5
33,1
1,1
26,6
7,6
27,2
7,0
34,2
34,2
34,2

Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи, вовлеченных в различные формы организованного досуга (в деятельность досуговых объединений, функционирующих на базе МБУ "ЦДДМ "Современник", к участию в городских и выездных мероприятиях, направленных на развитие личностного потенциала; к участию в окружных профильных проектах), к общему количеству детей и молодежи города Губкинского в возрасте от 7 до 30 лет.

Вес показателя
0,40

Показатель 2. Обеспечение стабильного удельного веса детей и молодежи, охваченных разнообразными видами оздоровительного отдыха.
%
12,7
0
12,4
0,3
2,4
10,3
2,4
10,3
12,7
12,7
12,7

Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи, охваченных разнообразными видами оздоровительного отдыха (посещение детских досуговых и пришкольных летних оздоровительных площадок, отдых в детских оздоровительных и профилактических лагерях на территории РФ и за ее пределами, участие в экскурсионных, паломнических, культурно-образовательных поездках) к общему количеству детей и молодежи города Губкинского в возрасте от 7 до 30 лет.

Вес показателя
0,35

Показатель 3. Количество мероприятий туристской направленности, проводимых на территории города Губкинского.
мероприятие
12
0
12
0
6
6
6
6
12
12
12

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества городских мероприятий туристской направленности, проводимых в течение года.

Вес показателя
0,25
1.
Подпрограмма 1
Вовлечение молодежи в социальную практику на 2014 - 2020 годы.

Цель:
Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи города Губкинского.

Задача 1:
Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, реализация физического, интеллектуального и творческого потенциала молодежи города Губкинского.
1.1.
Показатель 1. Количество воспитанников досуговых учреждений, принявших участие в выездных мероприятиях.
человек
81
61
0
142
0
142
0
142
142
142
142

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества участников всех выездных мероприятий.

Вес показателя
0,35

Задача 2:
Развитие детских и молодежных досуговых учреждений города Губкинского.
1.2
Показатель 2. Количество клубных объединений, обеспеченных оборудованием и инвентарем.
единиц
7
0
2
1
0
1
0
1
1
3
3

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества клубных объединений, планируемых к оснащению в течение года.

Вес показателя
0,45

Задача 3:
Информационно-методическое обеспечение молодежной политики.
1.3.
Показатель 3. Прирост количества посетителей Интернет-сайтов учреждений сферы молодежной политики.
%
3
0
0
6
0
9
0
9,6
10,2
10,8
11,4

Определение показателя
Показатель вычисляется по формуле П = К * 100 / 16600 - 100, где П - прирост количества посетителей Интернет-сайтов учреждений сферы молодежной политики; К - количество посетителей Интернет-сайтов учреждений сферы молодежной политики (www.mpeeg.ru www.sovremen.ru), в течение года; 16600 - количество посетителей Интернет-сайтов учреждений сферы молодежной политики (www.mpeeg.ru www.sovremen.ru) в 2013 году.

Вес показателя
0,20
1.
Подпрограмма 2
Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи города Губкинского на 2014 - 2020 годы.

Цель:
Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в городе Губкинском.

Задача 1:
Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни.
1.1.
Показатель 1. Прирост количества детей, посетивших детские досуговые площадки, в т.ч. городской скейт-парк.
%
5
0
10
0
0
15
0
20
25
30
35

Определение показателя
Показатель вычисляется по формуле П = К * 100 / 1500 - 100, где П - прирост количества детей, посетивших детские досуговые площадки, в т.ч. городской скейт-парк; К - количество человеко/посещений детских досуговых площадок, в том числе, городского скейт-парка, в течение года; 1500 - количество человеко/посещений детских досуговых площадок, в том числе, городского скейт-парка, в 2013 году.

Вес показателя
0,35
1.2.
Показатель 2. Удельный вес детей в возрасте от 7 до 14 лет, оздоровленных на пришкольных летних оздоровительных площадках.
%
9,4
0
9,4
0
3
6,4
3
6,4
9,4
9,4
9,4

Определение показателя
Отношение количества детей, вовлеченных в деятельность пришкольных летних оздоровительных площадок с дневным пребыванием детей и подростков на базе образовательных учреждений, к общему количеству детей города Губкинского в возрасте от 7 до 14 лет.

Вес показателя
0,35

Задача 2:
Организация экскурсионных, паломнических, культурно-образовательных поездок; организация отдыха в оздоровительных и профилактических лагерях различной направленности на территории РФ и за ее пределами.
1.3.
Показатель 3. Удельный вес путевок, закупленных за счет средств местного бюджета, по отношению к количеству путевок для детского оздоровительного отдыха, приобретенных за счет средств бюджетов разных уровней.
%
16
0
11
3
0
14
0
14
14
14
14

Определение показателя
Отношение количества путевок, приобретенных в течение года за счет средств местного бюджета, к количеству путевок для детского оздоровительного отдыха, приобретенных за счет средств бюджетов разных уровней.

Вес показателя
0,30
1.
Подпрограмма 3
Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы.

Цель:
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в городе Губкинском.

Задача 1:
Создание новых туристских услуг, маршрутов, поддержка перспективных видов туризма.
1.1.
Показатель 1. Прирост детей и молодежи, охваченных мероприятиями туристской направленности
%
42,5
0,0
35,0
15,0
0,0
62,5
0,0
67,5
72,5
77,5
82,5

Определение показателя
Показатель вычисляется по формуле П = К * 100 / 200 - 100, где П - прирост детей и молодежи, охваченных мероприятиями туристской направленности; К - количество детей и молодежи - участников мероприятий туристской направленности за год; 200 - количество детей и молодежи - участников мероприятий туристской направленности в 2013 году.

Вес показателя
0,45
1.2.
Показатель 2. Количество маршрутов выходного дня, разработанных в течение года.
маршрут
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1

Определение показателя
Значение целевого показателя представляет собой количество маршрутов выходного дня, разработанных в течение года.

Вес показателя
0,30

Задача 2:
Совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии.
1.3.
Показатель 3. Прирост количества информационных материалов и публикаций в СМИ и сети Интернет о событиях в сфере туризма.
%
40
0
60
0
80
0
85
0
90
95
100

Определение показателя
Показатель вычисляется по формуле П = К * 100 / 20 - 100, где П - прирост количества информационных материалов и публикаций в СМИ и сети Интернет о событиях в сфере туризма; К - количество информационных материалов и публикаций в СМИ и сети Интернет о событиях в сфере туризма, размещаемых в течение года; 20 - количество информационных материалов и публикаций в СМИ и сети Интернет о событиях в сфере туризма, размещенных в 2013 году.

Вес показателя
0,25
1.
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014 - 2020 годы".

Цель:
Качественная реализация программных мероприятий по обеспечению доступности детей и молодежи к услугам, оказываемым в сфере молодежной политики в городе Губкинском.

Задача 1:
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения - координатора направлений развития молодежной политики и туризма на территории города Губкинского
1.1.
Показатель 1. Выполнение годового плана деятельности МУ "УДМТ".
%
не менее 95
0
не менее 47
не менее 48
не менее 47
не менее 48
не менее 47
не менее 48
не менее 95
не менее 95
не менее 95

Определение показателя
Показатель вычисляется по формуле В = Ф * 100 / П, где В - выполнение годового плана деятельности МУ "УДМТ"; Ф - фактическое количество выполненных в течение года мероприятий; П - количество мероприятий, запланированных на год.

Вес показателя
0,12
1.2.
Показатель 2. Стабильный, выше среднего, показатель рейтинга качества финансового менеджмента.
балл
не менее 65
0
не менее 57
не менее 8
не менее 57
не менее 8
не менее 57
не менее 8
не менее 65
не менее 65
не менее 65

Определение показателя
Значение целевого показателя определяется по максимальной суммарной оценке качества финансового менеджмента МУ "УДМТ", как главного распорядителя бюджетных средств, по итогам работы за год, которая определяется в соответствии с постановлением Администрации города Губкинского от 18 января 2011 года № 17 "Об организации мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств".

Вес показателя
0,11

Задача 2:
Обеспечение эффективного выполнения муниципального задания в сфере молодежной политики и туризма города Губкинского.
1.3.
Показатель 3. Удельный вес детей и молодежи, являющихся воспитанниками досуговых клубов на постоянной основе.
%
5,8
0
5,7
0,1
4,8
1,0
4,8
1,0
5,8
5,8
5,8

Определение показателя
Значение целевого показателя представлено показателем качества предоставления муниципальных услуг, в рамках муниципального задания МБУ "ЦДДМ "Современник" на 2014 год и плановый период, координацию и регулирование деятельности которого осуществляет МУ "УДМТ"; рассчитывается как отношение количества воспитанников досуговых клубов к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, проживающих в городе Губкинском.

Вес показателя
0,15
1.4.
Показатель 4. Количество человек, охваченных социально-психологической помощью.
человек
120
0
102
18
102
18
102
18
120
120
120

Определение показателя
Значение целевого показателя представлено показателем качества предоставления муниципальных услуг, в рамках муниципального задания МБУ "ЦДДМ "Современник" на 2014 год и плановый период, координацию и регулирование деятельности которого осуществляет МУ "УДМТ"; рассчитывается путем суммирования количества человек, которым оказана данная услуга (коррекционно-развивающая работа, социально-психологическое консультирование, диагностика, релаксация, психологический тренинг, групповая диагностика, групповая релаксация, семейная коррекция, работа с малыми группами) в течение года.

Вес показателя
0,14
1.5.
Показатель 5. Количество массовых городских мероприятий для детей и молодежи.
мероприятие
67
0
57
10
57
10
57
10
67
67
67

Определение показателя
Значение целевого показателя представлено показателем объема выполнения муниципальных работ, в рамках муниципального задания МБУ "ЦДДМ "Современник" на 2014 год и плановый период, координацию и регулирование деятельности которого осуществляет МУ "УДМТ"; рассчитывается путем суммирования количества массовых городских досуговых мероприятий, проведенных для детей и молодежи в течение года.

Вес показателя
0,14
1.6.
Показатель 6. Количество посещений детьми и молодежью клубов по месту жительства.
человеко/посещений
19134
0
16264
2870
16264
2870
16264
2870
19134
19134
19134

Определение показателя
Значение целевого показателя представлено показателем объема выполнения муниципальных работ, в рамках муниципального задания МБУ "ЦДДМ "Современник" на 2014 год и плановый период, координацию и регулирование деятельности которого осуществляет МУ "УДМТ"; рассчитывается путем суммирования количества человеко/посещений клубов по месту жительства детьми, молодежью, молодыми семьями в течение года.

Вес показателя
0,14
1.7.
Показатель 7. Количество работников МБУ "ЦДДМ "Современник", оздоровленных в течение года.
единиц
21
0
24
0
24
0
24
0
24
24
24

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества работников МБУ "ЦДДМ "Современник", воспользовавшихся правом на компенсационную выплату на оздоровление за отчетный период.

Вес показателя
0,11
1.8.
Показатель 8. Количество молодых семей, принявших участие в городских мероприятиях в 2014 и 2015 годах.
семья
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0

Определение показателя
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества молодых семей - участников городских семейных мероприятий (конкурс-фестиваль молодых семей "Семья года", соревнования по зимнему техническому туризму для молодых семей "Снежный экстрим" и другие).

Вес показателя
0,09


------------------------------------------------------------------