Постановление Администрации города Губкинский от 20.02.2015 N 264 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 14 ноября 2013 года N 2775 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 264
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 2775
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлениями Администрации города Губкинского от 25 сентября 2013 года № 2238 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Губкинского", от 30 декабря 2014 года № 3323 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского", Уставом муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Губкинского от 14 ноября 2013 года № 2775 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 21 ноября 2014 года № 2821):
1.1. изложить приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 декабря 2014 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попова А.П.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
города Губкинского
от 20 февраля 2015 года № 264
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан
на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"
Участники муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского";
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания населения центр социальной помощи семье и детям "Елена" до 01.01.2015
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы охраны труда на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 5 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2014 - 2020 годы"
Цель муниципальной программы
Социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, граждан старшего поколения, а также сохранение уровня социальной защищенности граждан
Задачи муниципальной программы
Задача 1: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан;
Задача 2: Повышение качества и доступности услуг по социальному обслуживанию населения;
Задача 3: Повышение эффективности управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания;
Задача 4: Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях;
Задача 5: Содействие улучшению демографической ситуации в городе, укреплению института семьи, повышению статуса материнства, отцовства и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
1632580
911865
720715
в том числе по годам:
2014 год
267017
267017
0
2015 год
227309
223256
4053
2016 год
227060
210322
16738
2017 год
227696
211270
16426
2018 год
227852
0
227852
2019 год
227950
0
227950
2020 год
227696
0
227696
Справочно:
Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
1333238
779027
554211
2014 год
227132
227132
0
2015 год
184351
184351
0
2016 год
184351
183772
579
2017 год
184351
183772
579
2018 год
184351
0
184351
2019 год
184351
0
184351
2020 год
184351
0
184351
Средства федерального бюджета, в том числе по годам:
190422
102858
87564
2014 год
23088
23088
0
2015 год
26557
25722
835
2016 год
27397
26550
847
2017 год
28345
27498
847
2018 год
28345
0
28345
2019 год
28345
0
28345
2020 год
28345
0
28345
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
- доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения муниципального образования город Губкинский;
- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения;
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения города
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения муниципального образования город Губкинский;
- увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг, в учреждения социального обслуживания населения;
- снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения
Стратегическое обоснование муниципальной программы
Целью Программы социально-экономического развития города Губкинского на 2013 - 2017 годы является формирование благоприятных институциональных условий реализации инновационного (базового) сценария Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский на период до 2020 года в интересах достижения эффективного использования конкурентных преимуществ местного природного, производственного и человеческого потенциала для повышения уровня и качества жизни населения и ликвидация возможных будущих угроз. Для достижения поставленной цели Программой определены задачи, одна из которых развитие социальной сферы, включая: повышение качества жизни населения, улучшение качества городской среды, социальная ответственность и социальная защита.
Основной целью стратегического направления развития социальной сферы является социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, граждан старшего поколения, а также сохранение уровня социальной защищенности граждан.
Предоставление мер социальной поддержки связано с потребностью граждан в поддержке в виду нетрудоспособности по достижению пожилого возраста, в связи с инвалидностью, с учетом особых заслуг перед городом и т.п.
Сохраняются актуальными такие социальные проблемы, как социальное сиротство, безнадзорность несовершеннолетних, подростковая преступность, падение нравственных устоев семьи. Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и отсутствие контроля за поведением детей зачастую приводит последних к асоциальному образу жизни, ранней криминализации.
Указанные группы детей в первую очередь нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства, в социальной адаптации и реабилитации.
Снижение показателя социального сиротства, сохранение семьи как одного из институтов позитивной социализации детей - задача государственной важности. Решить ее самостоятельно только одному ведомству не под силу, требуется консолидация деятельности всех заинтересованных ведомств с активизацией использования программно-целевого метода. Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, будет способствовать улучшению демографической ситуации в городе.
Решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" будет способствовать достижению стратегической цели, обозначенной документами стратегического планирования.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Куратор:
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участники:
муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
муниципальное казенное учреждение социального обслуживания населения центр социальной помощи семье и детям "Елена" до 01.01.2015
Цель подпрограммы
Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
Задачи подпрограммы
Задача 1: Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
Задача 2: Социальная поддержка семей в связи с рождением и воспитанием детей.
Задача 3: Предоставление государственной социальной помощи
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
1265925
695389
570536
в том числе по годам:
2014 год
176038
176038
0
2015 год
180668
177467
3201
2016 год
181253
170468
10785
2017 год
181889
171416
10473
2018 год
182045
0
182045
2019 год
182143
0
182143
2020 год
181889
0
181889
Справочно:
Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
1006115
574361
431754
2014 год
142777
142607
0
2015 год
143918
143918
0
2016 год
143918
143918
0
2017 год
143918
143918
0
2018 год
143918
0
143918
2019 год
143918
0
143918
2020 год
143918
0
143918
Средства федерального бюджета, в том числе по годам:
190422
102858
87564
2014 год
23088
23088
0
2015 год
26557
25722
835
2016 год
27397
26550
847
2017 год
28345
27498
847
2018 год
28345
0
28345
2019 год
28345
0
28345
2020 год
28345
0
28345
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
- удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- доля ветеранов ВОВ, отмечающих юбилейную дату, обеспеченных выплатой материальной помощи;
- доля детей, законным представителям которых предоставляется право на социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием, от общего числа детей, законные представители которых имеют право и обратились за социальными выплатами в связи с рождением и воспитанием;
- удельный вес семей, получивших социальные выплаты, направленные на снижение уровня бедности, от общего количества семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- доля малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, вышедших на самообеспечение, от общего числа малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих программу социальной адаптации
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих конечных результатов:
- стабилизировать удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- стабилизировать удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- стабилизировать удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- стабилизировать долю ветеранов ВОВ, отмечающих юбилейную дату, обеспеченных выплатой материальной помощи;
- стабилизировать долю детей, законным представителям которых предоставляется право на социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием, от общего числа детей, законные представители которых имеют право и обратились за социальными выплатами в связи с рождением и воспитанием;
- стабилизировать удельный вес семей, получивших социальные выплаты, направленные на снижение уровня бедности, от общего количества семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- стабилизировать долю малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, вышедших на самообеспечение, от общего числа малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих программу социальной адаптации
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Куратор:
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участники:
муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского";
муниципальное казенное учреждение социального обслуживания населения центр социальной помощи семье и детям "Елена"
Цель подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг по социальному обслуживанию населения
Задачи подпрограммы
Задача 1: Создание условий для предоставления услуг по социальному обслуживанию населения.
Задача 2: Внедрение новых форм социального обслуживания пожилых граждан
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
57031
51337
5694
в том числе по годам:
2014 год
45643
45643
0
2015 год
1898
1898
0
2016 год
1898
1898
0
2017 год
1898
1898
0
2018 год
1898
0
1898
2019 год
1898
0
1898
2020 год
1898
0
1898
Справочно:
Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
55715
50021
5694
2014 год
44327
44327
0
2015 год
1898
1898
0
2016 год
1898
1898
0
2017 год
1898
1898
0
2018 год
1898
0
1898
2019 год
1898
0
1898
2020 год
1898
0
1898
Средства федерального бюджета
0
0
0
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
- доля граждан, получивших социальные услуги в Центре "Елена", в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг;
- соотношение средней заработной платы социальных работников, со средней заработной платой в регионе;
- удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой;
- доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг;
- доля пожилых граждан, охваченных мерами социальной поддержки в части доступности социальных объектов
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих конечных результатов:
- повысить долю граждан, получивших социальные услуги в Центре "Елена", в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг;
- повысить соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе;
- стабилизировать удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой;
- повысить долю граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг;
- стабилизировать долю пожилых граждан, охваченных мерами социальной поддержки в части доступности социальных объектов
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Создание условий для обеспечения реализации
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан
на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Куратор:
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участники:
муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"
Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
Задачи подпрограммы
Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
265627
141224
124403
в том числе по годам:
2014 год
39079
39079
0
2015 год
38453
37619
834
2016 год
37619
32263
5356
2017 год
37619
32263
5356
2018 год
37619
0
37619
2019 год
37619
0
37619
2020 год
37619
0
37619
Справочно:
Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
227537
130748
96789
2014 год
33959
33959
0
2015 год
32263
32263
0
2016 год
32263
32263
0
2017 год
32263
32263
0
2018 год
32263
0
32263
2019 год
32263
0
32263
2020 год
32263
0
32263
Средства федерального бюджета
0
0
0
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
- укомплектованность Управления квалифицированными кадрами;
- количество обоснованных жалоб от населения;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений;
- соблюдение строительных и санитарных норм в здании МУ "УТиСЗН"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих конечных результатов:
- обеспечить укомплектованность Управления кадрами;
- избежать наличия обоснованных жалоб от населения;
- обеспечить соблюдение строительных и санитарных норм в здании МУ "УТиСЗН"
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Совершенствование системы охраны труда
на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Куратор:
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участники:
муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях
Задачи подпрограммы
Содействие сторонам социального партнерства в организации работ по охране труда
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
39818
22739
17079
в том числе по годам:
2014 год
5660
5660
0
2015 год
5693
5693
0
2016 год
5693
5693
0
2017 год
5693
5693
0
2018 год
5693
0
5693
2019 год
5693
0
5693
2020 год
5693
0
5693
Справочно:
39818
22739
17079
Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
2014 год
5660
5660
0
2015 год
5693
5693
0
2016 год
5693
5693
0
2017 год
5693
5693
0
2018 год
5693
0
5693
2019 год
5693
0
5693
2020 год
5693
0
5693
Средства федерального бюджета
0
0
0
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
- удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами;
- удельный вес работников, обученных по охране труда;
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1 тыс. работающих;
- удельный вес проведенных уведомительных регистраций коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на уведомительную регистрацию
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы 4 позволит достичь следующих конечных результатов:
- увеличение удельного веса работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами;
- увеличение удельного веса обученных по охране труда;
- стабилизация уровня численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1 тыс. работающих;
- стабилизация удельного веса проведенных уведомительных регистраций коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним в установленный срок
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Куратор:
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Участники:
муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"
Цель подпрограммы
Содействие улучшению демографической ситуации в городе, укреплению института семьи, повышению статуса материнства, отцовства и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства
Задачи подпрограммы
Создание условий для развития творческого потенциала семей и детей
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:
4179
1176
3003
в том числе по годам:
2014 год
597
597
0
2015 год
597
579
18
2016 год
597
0
597
2017 год
597
0
597
2018 год
597
0
597
2019 год
597
0
597
2020 год
597
0
597
Справочно:
Средства окружного бюджета, в том числе по годам:
4053
1158
2895
2014 год
579
579
0
2015 год
579
579
0
2016 год
579
0
579
2017 год
579
0
579
2018 год
579
0
579
2019 год
579
0
579
2020 год
579
0
579
Средства федерального бюджета
0
0
0
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
удельный вес граждан, охваченных мероприятиями, приуроченными к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общей численности населения города
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы 5 позволит достичь следующих конечных результатов:
- развитие творческого потенциала семей и детей, профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства
Приложение № 1
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
N
Наименование мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования
Объем, утвержденный решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы"
Цель: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
Задача 1: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
1.1
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
МУ "УТиСЗН"
63672
16919
46753
средства местного бюджета
2014 год
9222
9222
0
2015 год
9075
7697
1378
2016 год
9075
0
9075
2017 год
9075
0
9075
2018 год
9075
0
9075
2019 год
9075
0
9075
2020 год
9075
0
9075
1.2
Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилеем
МУ "УТиСЗН"
1398
150
1248
средства местного бюджета
2014 год
150
150
0
2015 год
156
0
156
2016 год
416
0
416
2017 год
104
0
104
2018 год
260
0
260
2019 год
208
0
208
2020 год
104
0
104
1.3
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Губкинского"
МУ "УТиСЗН"
280
130
150
средства местного бюджета
2014 год
0
0
0
2015 год
130
130
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
150
0
150
2020 год
0
0
0
1.4
Предоставление гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", ежегодной денежной выплаты в соответствии с Законом РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
МУ "УТиСЗН"
1759
991
768
средства федерального бюджета
2014 год
252
252
0
2015 год
236
236
0
2016 год
247
247
0
2017 год
256
256
0
2018 год
256
0
256
2019 год
256
0
256
2020 год
256
0
256
1.5
Предоставление жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
МУ "УТиСЗН"
91250
50111
41139
средства федерального бюджета
2014 год
10197
10197
0
2015 год
12931
12931
0
2016 год
13270
13270
0
2017 год
13713
13713
0
2018 год
13713
0
13713
2019 год
13713
0
13713
2020 год
13713
0
13713
1.6
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации
МУ "УТиСЗН"
10877
5342
5535
средства федерального бюджета
2014 год
0
0
0
2015 год
1698
1698
0
2016 год
1799
1799
0
2017 год
1845
1845
0
2018 год
1845
0
1845
2019 год
1845
0
1845
2020 год
1845
0
1845
1.7
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
МУ "УТиСЗН"
83
23
60
средства федерального бюджета
2014 год
11
11
0
2015 год
12
12
0
2016 год
12
0
12
2017 год
12
0
12
2018 год
12
0
12
2019 год
12
0
12
2020 год
12
0
12
1.8
Проведение работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
МУ "УТиСЗН"
700
700
0
средства окружного бюджета
2014 год
700
700
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.9
Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
168041
94862
73179
средства окружного бюджета
2014 год
21683
21683
0
2015 год
24393
24393
0
2016 год
24393
24393
0
2017 год
24393
24393
0
2018 год
24393
0
24393
2019 год
24393
0
24393
2020 год
24393
0
24393
1.10
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
78262
44635
33627
средства окружного бюджета
2014 год
11008
11008
0
2015 год
11209
11209
0
2016 год
11209
11209
0
2017 год
11209
11209
0
2018 год
11209
0
11209
2019 год
11209
0
11209
2020 год
11209
0
11209
1.11
Пожизненное денежное содержание отдельным категориям граждан в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
54077
30743
23334
средства окружного бюджета
2014 год
7409
7409
0
2015 год
7778
7778
0
2016 год
7778
7778
0
2017 год
7778
7778
0
2018 год
7778
0
7778
2019 год
7778
0
7778
2020 год
7778
0
7778
1.12
Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов в соответствии со статьей 11 Закона ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
707
404
303
средства окружного бюджета
2014 год
101
101
0
2015 год
101
101
0
2016 год
101
101
0
2017 год
101
101
0
2018 год
101
0
101
2019 год
101
0
101
2020 год
101
0
101
1.13
Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) военнослужащих в соответствии со статьей 12 Закона ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
807
504
303
средства окружного бюджета
2014 год
201
201
0
2015 год
101
101
0
2016 год
101
101
0
2017 год
101
101
0
2018 год
101
0
101
2019 год
101
0
101
2020 год
101
0
101
1.14
Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
305451
175389
130062
средства окружного бюджета
2014 год
45327
45327
0
2015 год
43354
43354
0
2016 год
43354
43354
0
2017 год
43354
43354
0
2018 год
43354
0
43354
2019 год
43354
0
43354
2020 год
43354
0
43354
1.15
Ежеквартальная денежная выплата больным активной формой туберкулеза в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
196
112
84
средства окружного бюджета
2014 год
28
28
0
2015 год
28
28
0
2016 год
28
28
0
2017 год
28
28
0
2018 год
28
0
28
2019 год
28
0
28
2020 год
28
0
28
1.16
Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
34169
19331
14838
средства окружного бюджета
2014 год
4493
4493
0
2015 год
4946
4946
0
2016 год
4946
4946
0
2017 год
4946
4946
0
2018 год
4946
0
4946
2019 год
4946
0
4946
2020 год
4946
0
4946
1.17
Компенсация инвалидам, в том числе семьям, имеющим детей-инвалидов, расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных автотранспортных средств, в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
4
4
0
средства окружного бюджета
2014 год
4
4
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.18
Возмещение расходов по оплате автомобиля и расходов по доставке транспортного средства до места жительства семьям, имеющим детей-инвалидов, достигших трехлетнего возраста, в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
510
255
255
средства окружного бюджета
2014 год
0
0
0
2015 год
85
85
0
2016 год
85
85
0
2017 год
85
85
0
2018 год
85
0
85
2019 год
85
0
85
2020 год
85
0
85
1.19
Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом"
МУ "УТиСЗН"
2976
1683
1293
средства окружного бюджета
2014 год
390
390
0
2015 год
431
431
0
2016 год
431
431
0
2017 год
431
431
0
2018 год
431
0
431
2019 год
431
0
431
2020 год
431
0
431
1.20
Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2012 года № 133-ЗАО "О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"
МУ "УТиСЗН"
10982
6245
4737
средства окружного бюджета
2014 год
1508
1508
0
2015 год
1579
1579
0
2016 год
1579
1579
0
2017 год
1579
1579
0
2018 год
1579
0
1579
2019 год
1579
0
1579
2020 год
1579
0
1579
1.21
Разовая материальная помощь в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 74-ЗАО "О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
2726
2726
0
средства окружного бюджета
2014 год
2726
2726
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.22
Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года № 481-П "Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"
МУ "УТиСЗН"
1165
616
549
средства окружного бюджета
2014 год
67
67
0
2015 год
183
183
0
2016 год
183
183
0
2017 год
183
183
0
2018 год
183
0
183
2019 год
183
0
183
2020 год
183
0
183
1.23
Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2010 года № 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"
МУ "УТиСЗН"
46125
26955
19170
средства окружного бюджета
2014 год
7785
7785
0
2015 год
6390
6390
0
2016 год
6390
6390
0
2017 год
6390
6390
0
2018 год
6390
0
6390
2019 год
6390
0
6390
2020 год
6390
0
6390
1.24
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
12992
7232
5760
средства окружного бюджета
2014 год
1472
1472
0
2015 год
1920
1920
0
2016 год
1920
1920
0
2017 год
1920
1920
0
2018 год
1920
0
1920
2019 год
1920
0
1920
2020 год
1920
0
1920
1.25
Возмещение расходов в соответствии с Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2006 года № 458-А "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"
МУ "УТиСЗН"
810
405
405
средства окружного бюджета
2014 год
0
0
0
2015 год
135
135
0
2016 год
135
135
0
2017 год
135
135
0
2018 год
135
0
135
2019 год
135
0
135
2020 год
135
0
135
1.26
Возмещение расходов в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
МУ "УТиСЗН"
270
153
117
средства окружного бюджета
2014 год
36
36
0
2015 год
39
39
0
2016 год
39
39
0
2017 год
39
39
0
2018 год
39
0
39
2019 год
39
0
39
2020 год
39
0
39
1.27
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений социального обслуживания населения
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
375
375
0
средства окружного бюджета
2014 год
375
375
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.28
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений социального обслуживания населения
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
96
96
0
средства окружного бюджета
2014 год
96
96
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.29
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
200
200
0
средства окружного бюджета
2014 год
200
200
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.30
Предоставление социальных услуг в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 74-ЗАО "О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе"
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
412
412
0
средства окружного бюджета
2014 год
412
412
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.31
Обеспечение новогодними подарками от Главы города детей-инвалидов
МУ "УТиСЗН"
1260
180
1080
средства местного бюджета
2014 год
180
180
0
2015 год
180
0
180
2016 год
180
0
180
2017 год
180
0
180
2018 год
180
0
180
2019 год
180
0
180
2020 год
180
0
180
1.32
Обеспечение продуктовыми наборами совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой
МУ "УТиСЗН"
294
42
252
средства местного бюджета
2014 год
42
42
0
2015 год
42
0
42
2016 год
42
0
42
2017 год
42
0
42
2018 год
42
0
42
2019 год
42
0
42
2020 год
42
0
42
1.33
Организация выездного заседания медико-социальной экспертизы
МУ "УТиСЗН"
1500
150
1350
средства местного бюджета
2014 год
150
150
0
2015 год
225
0
225
2016 год
225
0
225
2017 год
225
0
225
2018 год
225
0
225
2019 год
225
0
225
2020 год
225
0
225
1.34
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
МУ "УТиСЗН"
429
429
0
средства местного бюджета
2014 год
429
429
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.35
Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны памятными подарками к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
МУ "УТиСЗН"
385
0
385
средства местного бюджета
2014 год
0
0
0
2015 год
385
0
385
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.36
Приобретение подарков детям-инвалидам от Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
МУ "УТиСЗН"
170
170
0
средства местного бюджета
2014 год
170
170
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
Задача 2: Социальная поддержка семей в связи с рождением и воспитанием детей
1.37
Выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
МУ "УТиСЗН"
11793
11793
0
средства федерального бюджета
2014 год
11793
11793
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.38
Выплата пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
МУ "УТиСЗН"
835
835
0
средства федерального бюджета
2014 год
835
835
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
1.39
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
МУ "УТиСЗН"
73825
33763
40062
средства федерального бюджета
2014 год
0
0
0
2015 год
11680
10845
835
2016 год
12069
11234
835
2017 год
12519
11684
835
2018 год
12519
0
12519
2019 год
12519
0
12519
2020 год
12519
0
12519
1.40
Единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям на обучающегося в общеобразовательной организации в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
8145
4737
3408
средства окружного бюджета
2014 год
1329
1329
0
2015 год
1136
1136
0
2016 год
1136
1136
0
2017 год
1136
1136
0
2018 год
1136
0
1136
2019 год
1136
0
1136
2020 год
1136
0
1136
1.41
Единовременное пособие при рождении детей в соответствии с Законом ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО"
МУ "УТиСЗН"
14240
7847
6393
средства окружного бюджета
2014 год
1454
1454
0
2015 год
2131
2131
0
2016 год
2131
2131
0
2017 год
2131
2131
0
2018 год
2131
0
2131
2019 год
2131
0
2131
2020 год
2131
0
2131
1.42
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года № 1076-П "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей"
МУ "УТиСЗН"
47742
27015
20727
средства окружного бюджета
2014 год
6288
6288
0
2015 год
6909
6909
0
2016 год
6909
6909
0
2017 год
6909
6909
0
2018 год
6909
0
6909
2019 год
6909
0
6909
2020 год
6909
0
6909
1.43
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 ноября 2004 года № 74-ЗАО "О ежемесячном пособии на ребенка"
МУ "УТиСЗН"
64727
37052
27675
средства окружного бюджета
2014 год
9377
9377
0
2015 год
9225
9225
0
2016 год
9225
9225
0
2017 год
9225
9225
0
2018 год
9225
0
9225
2019 год
9225
0
9225
2020 год
9225
0
9225
Задача 3: Предоставление государственной социальной помощи
1.44
Ежемесячная адресная социальная помощь в соответствии с Законом ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
18987
10917
8070
средства окружного бюджета
2014 год
2847
2847
0
2015 год
2690
2690
0
2016 год
2690
2690
0
2017 год
2690
2690
0
2018 год
2690
0
2690
2019 год
2690
0
2690
2020 год
2690
0
2690
1.45
Единовременная адресная социальная помощь в соответствии с Законом ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
2385
1266
1119
средства окружного бюджета
2014 год
147
147
0
2015 год
373
373
0
2016 год
373
373
0
2017 год
373
373
0
2018 год
373
0
373
2019 год
373
0
373
2020 год
373
0
373
1.46
Ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
3728
2180
1548
средства окружного бюджета
2014 год
632
632
0
2015 год
516
516
0
2016 год
516
516
0
2017 год
516
516
0
2018 год
516
0
516
2019 год
516
0
516
2020 год
516
0
516
1.47
Материальная помощь к датам истории в соответствии с Законом ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
14151
8097
6054
средства окружного бюджета
2014 год
2043
2043
0
2015 год
2018
2018
0
2016 год
2018
2018
0
2017 год
2018
2018
0
2018 год
2018
0
2018
2019 год
2018
0
2018
2020 год
2018
0
2018
1.48
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению в соответствии с Законом ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
792
453
339
средства окружного бюджета
2014 год
114
114
0
2015 год
113
113
0
2016 год
113
113
0
2017 год
113
113
0
2018 год
113
0
113
2019 год
113
0
113
2020 год
113
0
113
1.49
Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
88636
49033
39603
средства окружного бюджета
2014 год
9430
9430
0
2015 год
13201
13201
0
2016 год
13201
13201
0
2017 год
13201
13201
0
2018 год
13201
0
13201
2019 год
13201
0
13201
2020 год
13201
0
13201
1.50
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
МУ "УТиСЗН"
20529
11727
8802
средства окружного бюджета
2014 год
2925
2925
0
2015 год
2934
2934
0
2016 год
2934
2934
0
2017 год
2934
2934
0
2018 год
2934
0
2934
2019 год
2934
0
2934
2020 год
2934
0
2934
Итого по подпрограмме
1265925
695389
570536
средства местного бюджета
69388
18170
51218
средства окружного бюджета
1006115
574361
431754
средства федерального бюджета
190422
102858
87564
2014 год
176038
176038
0
средства местного бюджета
10343
10343
0
средства окружного бюджета
142607
142607
0
средства федерального бюджета
23088
23088
0
2015 год
180668
177467
3201
средства местного бюджета
10193
7827
2366
средства окружного бюджета
143918
143918
0
средства федерального бюджета
26557
25722
835
2016 год
181253
170468
10785
средства местного бюджета
9938
0
9938
средства окружного бюджета
143918
143918
0
средства федерального бюджета
27397
26550
847
2017 год
181889
171416
10473
средства местного бюджета
9626
0
9626
средства окружного бюджета
143918
143918
0
средства федерального бюджета
28345
27498
847
2018 год
182045
0
182045
средства местного бюджета
9782
0
9782
средства окружного бюджета
143918
0
143918
средства федерального бюджета
28345
0
28345
2019 год
182143
0
182143
средства местного бюджета
9880
0
9880
средства окружного бюджета
143918
0
143918
средства федерального бюджета
28345
0
28345
2020 год
181889
0
181889
средства местного бюджета
9626
0
9626
средства окружного бюджета
143918
0
143918
средства федерального бюджета
28345
0
28345
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2014 - 2020 годы"
Цель 1: Повышение качества и доступности услуг по социальному обслуживанию населения
Задача 1: Создание условий для предоставления услуг по социальному обслуживанию населения
2.1
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания населения
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
41940
41940
0
средства окружного бюджета
2014 год
41940
41940
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
2.2
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными гражданами
МУ "УТиСЗН"
13275
7581
5694
средства окружного бюджета
2014 год
1887
1887
0
2015 год
1898
1898
0
2016 год
1898
1898
0
2017 год
1898
1898
0
2018 год
1898
0
1898
2019 год
1898
0
1898
2020 год
1898
0
1898
2.3
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
414
414
средства местного бюджета
2014 год
414
414
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
Задача 2: Внедрение новых форм социального обслуживания пожилых граждан
2.4
Реализация мероприятий, направленных на модернизацию учреждений социального обслуживания
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
500
500
0
средства окружного бюджета
2014 год
500
500
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
2.5
Предоставление пожилым гражданам, в т.ч. находящимся на социальном обслуживании, на дому, мер социальной поддержки по доступности социальных объектов
МКУСОН ЦСПСД "Елена"
902
902
0
средства местного бюджета
2014 год
902
902
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
Итого по подпрограмме
57031
51337
5694
средства местного бюджета
1316
1316
0
средства окружного бюджета
55715
50021
5694
средства федерального бюджета
0
0
0
2014 год
45643
45643
0
средства местного бюджета
1316
1316
0
средства окружного бюджета
44327
44327
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2015 год
1898
1898
0
средства местного бюджета
0
0
0
средства окружного бюджета
1898
1898
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2016 год
1898
1898
0
средства местного бюджета
0
0
0
средства окружного бюджета
1898
1898
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2017 год
1898
1898
0
средства местного бюджета
0
0
0
средства окружного бюджета
1898
1898
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2018 год
1898
0
1898
средства местного бюджета
0
0
0
средства окружного бюджета
1898
0
1898
средства федерального бюджета
0
0
0
2019 год
1898
0
1898
средства местного бюджета
0
0
0
средства окружного бюджета
1898
0
1898
средства федерального бюджета
0
0
0
2020 год
1898
0
1898
средства местного бюджета
0
0
0
средства окружного бюджета
1898
0
1898
средства федерального бюджета
0
0
0
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы"
Цель: Повышение эффективности управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
Задача 1: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
3.1
Осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
МУ "УТиСЗН"
33959
33959
0
средства окружного бюджета
2014 год
33959
33959
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
3.2
Осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки населения
МУ "УТиСЗН"
193578
96789
96789
средства окружного бюджета
2014 год
0
0
0
2015 год
32263
32263
0
2016 год
32263
32263
0
2017 год
32263
32263
0
2018 год
32263
0
32263
2019 год
32263
0
32263
2020 год
32263
0
32263
3.3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
МУ "УТиСЗН"
37255
10475
26780
средства местного бюджета
2014 год
5119
5119
0
2015 год
5356
5356
0
2016 год
5356
0
5356
2017 год
5356
0
5356
2018 год
5356
0
5356
2019 год
5356
0
5356
2020 год
5356
0
5356
3.4
Осуществление капитального ремонта МУ "УТиСЗН", ремонт автомобиля
МУ "УТиСЗН"
835
1
834
средства местного бюджета
2014 год
1
1
0
2015 год
834
0
834
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2019 год
0
0
0
2020 год
0
0
0
Итого по подпрограмме
265627
141224
124403
средства местного бюджета
38090
10476
27614
средства окружного бюджета
227537
130748
96789
средства федерального бюджета
0
0
0
2014 год
39079
39079
0
средства местного бюджета
5120
5120
0
средства окружного бюджета
33959
33959
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2015 год
38453
37619
834
средства местного бюджета
6190
5356
834
средства окружного бюджета
32263
32263
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2016 год
37619
32263
5356
средства местного бюджета
5356
0
5356
средства окружного бюджета
32263
32263
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2017 год
37619
32263
5356
средства местного бюджета
5356
0
5356
средства окружного бюджета
32263
32263
0
средства федерального бюджета
0
0
0
2018 год
37619
0
37619
средства местного бюджета
5356
0
5356
средства окружного бюджета
32263
0
32263
средства федерального бюджета
0
0
0
2019 год
37619
0
37619
средства местного бюджета
5356
0
5356
средства окружного бюджета
32263
0
32263
средства федерального бюджета
0
0
0
2020 год
37619
0
37619
средства местного бюджета
5356
0
5356
средства окружного бюджета
32263
0
32263
средства федерального бюджета
0
0
0
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы охраны труда на 2014 - 2020 годы"
Цель: Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях
Задача: Содействие сторонам социального партнерства в организации работ по охране труда
4.1
Улучшение условий и охраны труда в организациях, направленное на снижение профессиональных рисков
МУ "УТиСЗН"
39818
22739
17079
средства окружного бюджета
2014 год
5660
5660
0
2015 год
5693
5693
0
2016 год
5693
5693
0
2017 год
5693
5693
0
2018 год
5693
0
5693
2019 год
5693
0
5693
2020 год
5693
0
5693
Итого по подпрограмме
39818
22739
17079
средства местного бюджета
0
0
0
средства окружного бюджета
39818
22739
17079
средства федерального бюджета
0
0
0
Подпрограмма 5 "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на 2014 - 2020 годы"
Цель: Содействие улучшению демографической ситуации в городе, укреплению института семьи, повышению статуса материнства, отцовства и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства
Задача 1: Создание условий для развития творческого потенциала семей и детей
5.1
Организация и проведение на территории муниципального образования город Губкинский, мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности
МУ "УДМиТ"
4179
1176
3003
2014 год
597
597
0
средства местного бюджета
18
18
0
средства окружного бюджета
579
579
0
2015 год
597
579
18
средства местного бюджета
18
0
18
средства окружного бюджета
579
579
0
2016 год
597
0
597
средства местного бюджета
18
0
18
средства окружного бюджета
579
0
579
2017 год
597
0
597
средства местного бюджета
18
0
18
средства окружного бюджета
579
0
579
2018 год
597
0
597
средства местного бюджета
18
0
18
средства окружного бюджета
579
0
579
2019 год
597
0
597
средства местного бюджета
18
0
18
средства окружного бюджета
579
0
579
2020 год
597
0
597
средства местного бюджета
18
0
18
средства окружного бюджета
579
0
579
Итого по подпрограмме
4179
1176
3003
средства местного бюджета
126
18
108
средства окружного бюджета
4053
1158
2895
средства федерального бюджета
0
0
0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
1632580
911865
720715
средства местного бюджета
108920
29980
78940
средства окружного бюджета
1333238
779027
554211
средства федерального бюджета
190422
102858
87564
в том числе по годам:
2014 год
267017
267017
0
средства местного бюджета
16797
16797
0
средства окружного бюджета
227132
227132
0
средства федерального бюджета
23088
23088
0
2015 год
227309
223256
4053
средства местного бюджета
16401
13183
3218
средства окружного бюджета
184351
184351
0
средства федерального бюджета
26557
25722
835
2016 год
227060
210322
16738
средства местного бюджета
15312
0
15312
средства окружного бюджета
184351
183772
579
средства федерального бюджета
27397
26550
847
2017 год
227696
211270
16426
средства местного бюджета
15000
0
15000
средства окружного бюджета
184351
183772
579
средства федерального бюджета
28345
27498
847
2018 год
227852
0
227852
средства местного бюджета
15156
0
15156
средства окружного бюджета
184351
0
184351
средства федерального бюджета
28345
0
28345
2019 год
227950
0
227950
средства местного бюджета
15254
0
15254
средства окружного бюджета
184351
0
184351
средства федерального бюджета
28345
0
28345
2020 год
227696
0
227696
средства местного бюджета
15000
0
15000
средства окружного бюджета
184351
0
184351
средства федерального бюджета
28345
0
28345
Приложение 2
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование подпрограмм, наименование показателей
Единица измерения
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы о бюджете
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
Цель
Социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, граждан старшего поколения, а также сохранение уровня социальной защищенности граждан.
1
доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения муниципального образования город Губкинский
%
5,9
-
5,8
-
5,7
-
5,6
-
5,5
5,5
5,5
Определение показателя
ДН = ЧНП / ОЧН * 100,
ДН - доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения муниципального образования город Губкинский,
ЧНП - число населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума,
ОЧН - общее число населения в муниципальном образовании город Губкинский
Вес показателя
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения
%
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Определение показателя
Д = ЧПУ / ОЧ * 100,
Д - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения,
ЧПУ - численность граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания,
ОЧ - общая численность граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания
Вес показателя
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения города
%
48
-
47
-
46
-
45
-
44
43
42
Определение показателя
У вес. = Кв. x 100 / Р, где:
У вес. - удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения;
Кв. - количество работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
Р - среднесписочная численность работников, занятых в экономике города за этот период
Вес показателя
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы"
Цель: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
Задача 1: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
1.1.1
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
100
Определение показателя
Гоб.ф = Чоб. / Чнас. x 100, где
Гоб.ф - удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки,
Чоб. - численность граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,
Чнас. - численность граждан, обратившихся, имеющих право на меры социальной поддержки
Вес показателя
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.2
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
Определение показателя
Гоб.я = Чоб. / Чнас. x 100, где
Гоб.я - удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки,
Чоб. - численность граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,
Чнас. - численность граждан, обратившихся, имеющих право на меры социальной поддержки
Вес показателя
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.1.3
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки
%
100
0
100
0
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Гоб.м = Чоб. / Чнас. x 100, где
Гоб.м - удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки,
Чоб. - численность граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,
Чнас. - численность граждан, обратившихся, имеющих право на меры социальной поддержки
Вес показателя
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1.1.4
Доля ветеранов ВОВ, отмечающих юбилейную дату, обеспеченных выплатой материальной помощи
%
100
0
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Вмп. = Чвоб. / Чвю. x 100, где
Вмп. - доля ветеранов ВОВ, обеспеченных выплатой материальной помощи в связи с юбилейной датой;
Чвоб. - численность ветеранов ВОВ, отмечающих юбилейную дату, обеспеченных выплатой материальной помощи;
Чвю. - численность ветеранов ВОВ, отмечающих юбилейную дату
Вес показателя
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Задача 2: Социальная поддержка семей в связи с рождением и воспитанием детей
1.2.1
доля детей, законным представителям которых предоставляется право на социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием, от общего числа детей, законные представители которых имеют право и обратились за социальными выплатами в связи с рождением и воспитанием
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
100
Определение показателя
Доб. = Двып. / Д x 100, где:
Доб. - доля детей, законным представителям которых предоставляется право на социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием, от общего числа детей, законные представители которых имеют право и обратились за социальными выплатами в связи с рождением и воспитанием;
Двып. - число детей, законным представителям которых предоставлено право на социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием;
Добр. - число детей, законные представители которых имели право и обратились за социальными выплатами в связи с рождением и воспитанием
Вес показателя
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Задача 3: Предоставление государственной социальной помощи
1.3.1
Удельный вес семей, получивших социальные выплаты, направленные на снижение уровня бедности, от общего количества семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
100
Определение показателя
Мсоб. = МСгп / МС x 100, где:
Мсоб. - удельный вес семей, получивших социальные выплаты, направленные на снижение уровня бедности, от общего количества семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
МСгп. - количество малоимущих семей, получивших социальные выплаты, направленные на снижение уровня бедности;
МС - количество малоимущих семей
Вес показателя
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.3.2
Доля малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, вышедших на самообеспечение, от общего числа малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих программу социальной адаптации
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
100
Определение показателя
Мссам. = Мсвсам / Мсип x 100, где:
Мссам. - доля малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, вышедших на самообеспечение, от общего числа малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих программу социальной адаптации;
Мсвсам - количество малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, вышедших на самообеспечение;
Мсип - количество малоимущих семей/малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих программу социальной адаптации
Вес показателя
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2014 - 2020 годы"
Цель 1: Повышение качества и доступности предоставляемых услуг по социальному обслуживанию населения
Задача 1: Создание условий для предоставления услуг по социальному обслуживанию населения
2.1.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в Центре "Елена", в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг
%
100
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Определение показателя
Гпол. = Чпол. / Чобр. x 100, где:
Гпол. - доля граждан, получивших социальные услуги в Центре "Елена", в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг;
Чпол. - численность граждан, получивших социальные услуги в Центре "Елена";
Чобр. - численность граждан, обратившихся за получением социальных услуг
Вес показателя
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников, со средней заработной платой в регионе
%
58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Определение показателя
Сзп = Зсоц / Зср * 100%,
Сзп - соотношение средней заработной платы социальных работников, со средней заработной платой в регионе,
Зсоц - средняя заработная плата социальных работников,
Зср - средняя заработная плата в автономном округе
Вес показателя
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3
Удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
100
Определение показателя
Нгоп = Чоп. / Чнг. x 100, где:
Нгоп. - удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой;
Чоп. - численность совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой;
Чнг. - численность совершеннолетних недееспособных граждан
Вес показателя
0,1
1
1
1
1
1
1
2.1.4
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг
%
95
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Определение показателя
Дуд. = Чуд. / Чоб. x 100, где:
Дуд. - доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг;
Чуд. - численность граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по итогам опроса;
Чоб. - численность граждан, участвующих в опросе
Вес показателя
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2: Внедрение новых форм социального обслуживания пожилых граждан
2.2.1
Доля пожилых граждан, охваченных мерами социальной поддержки в части доступности социальных объектов
%
4
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Определение показателя
До. = Чо. / Чп. x 100, где:
До. - доля пожилых граждан, охваченных мерами социальной поддержки в части доступности социальных объектов;
Чо. - численность пожилых граждан, охваченных мерами социальной поддержки в части доступности социальных объектов;
Чп. - общая численность пожилых граждан
Вес показателя
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы"
Цель: Повышение эффективности управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
Задача 1: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
3.1.1
Укомплектованность Управления квалифицированными кадрами
%
100
100
100
100
100
100
100
Определение показателя
Дук. = Кшт. / К.ср * 100, где
Дук. - укомплектованность Управления квалифицированными кадрами,
Кшт. - общее количество должностей, утвержденных штатным расписанием,
К.ср - количество замещенных должностей
Вес показателя
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Количество обоснованных жалоб от населения
Ед.
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
0
Вес показателя
0,4
-
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
3.1.2
доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений
%
100
0
100
0
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Дроб = Чоб. / Чроб. * 100,
Дроб - доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений,
Чоб. - общее число обращений,
Чроб. - количество обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки
Вес показателя
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3.1.3
Соблюдение строительных и санитарных норм в здании МУ "УТиСЗН"
Да/нет
-
да
да
да
да
да
да
Вес показателя
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы охраны труда на 2014 - 2020 годы"
Цель: Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях
Задача: Содействие сторонам социального партнерства в организации работ по охране труда
4.1.1
Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами
%
95
-
98
-
100
-
100
-
100
100
100
Определение показателя
Увес. = Ро. / Рп. x 100, где:
Увес. - удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами;
Ро. - количество работников, прошедших периодические медицинские осмотры;
Рп. - общее количество работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров
Вес показателя
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4.1.2
Удельный вес работников, обученных по охране труда
%
90
-
93
-
96
-
97
-
98
99
100
Определение показателя
Увес. = Ко. / Р x 100, где:
Увес. - удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда;
Ко. - количество обученных по охране труда;
Р - среднесписочная численность работников, занятых в экономике города за этот период
Вес показателя
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4.1.3
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1 тыс. работающих
0,3
-
0,3
-
0,3
-
0,3
-
0,3
0,3
0,3
Определение показателя
Кч = Т x 1000 / Р, где:
Кч - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1 тыс. работающих;
Т - общее количество пострадавших за определенный период времени независимо от того, закончилась ли временная нетрудоспособность в этом периоде, и погибших;
Р - среднесписочная численность работников, занятых в экономике города за этот период
Вес показателя
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4.1.4
Удельный вес проведенных уведомительных регистраций коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на уведомительную регистрацию
%
100
-
100
-
100
-
100
-
100
100
100
Определение показателя
Увес. = Кпр. / Кп. x 100, где:
Увес. - удельный вес проведенных уведомительных регистраций коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на уведомительную регистрацию;
Кпр. - количество проведенных уведомительных регистраций коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним в установленный срок;
Кп. - общее количество обращений, поступивших на уведомительную регистрацию
Вес показателя
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Подпрограмма 5 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2014 - 2020 годы"
Цель: Содействие улучшению демографической ситуации в городе, укреплению института семьи, повышению статуса материнства, отцовства и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства
Задача 1: Создание условий для развития творческого потенциала семей и детей
5.1.1
удельный вес граждан, охваченных мероприятиями, приуроченными к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общей численности населения города
%
4
-
4
-
0
4
0
4
4
4
4
Определение показателя
Уогр = Чуч / Чоб. x 100, где
Уогр - удельный вес граждан, охваченных мероприятиями, приуроченными к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общей численности населения города;
Чуч - численность граждан, принявших участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности;
Чоб. - численность населения города
Вес показателя
1
1
1
1
1
1
1
------------------------------------------------------------------